咨询
出纳与会计如何协调配合
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问:
短期借款合同到应付利息时间没有钱付。双方协商利息转成借款。会计分录如何写
您好!借应付利息 贷应付账款。
196楼
2023-07-12 17:27:36
全部回复
陈卓莲:回复宋生老师 @宋老师:老师是利息100万又转成短期借款。做成应付账款是否有问题
2023-07-12 17:43:11
宋生老师:回复陈卓莲不好意思。是短期借款。不是应付账款。
2023-07-12 18:10:16
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 张小宝 发表的提问:
如何封账?会计怎么做?出纳怎么做?
您好,会计把账结转好,出纳把银行账对好,就看了
197楼
2023-07-12 17:46:52
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 蝶儿翩翩飞xiaoxiao 发表的提问:
学堂教出纳一套账?与实际工作一样?如果两套账出纳如何做?
您好,学堂教出纳一套账,与实际工作一样的。如果两套账,出纳要记两个账本,也就是两本现金账,一般情况下,银行账是一本账。
198楼
2023-07-12 18:14:37
全部回复
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复王雁鸣老师 1本银行账是公户的?
2023-07-12 18:56:35
王雁鸣老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao您好,对的,一般情况下,底线是银行不能搞两套账,也就是两本账的。
2023-07-12 19:14:40
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复王雁鸣老师 那现金我分公户现金一本,私人现金一本可以?
2023-07-12 19:35:47
王雁鸣老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao您好,可以,但是不建议这样操作。
2023-07-12 19:54:22
蝶儿翩翩飞xiaoxiao:回复王雁鸣老师 你的两本日记账是如何的
2023-07-12 20:14:41
王雁鸣老师:回复蝶儿翩翩飞xiaoxiao您好,就是一本记对公账上的现金账,一本记不入公账的现金的账。
2023-07-12 20:32:53
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 你好阳光 发表的提问:
年度汇算清缴后,会计分录如何做?是这样吗?计提时:(1)借:以前年度损益调整贷;应交所得税结转时:(2)借:未分配利润贷:以前年度损益调整缴纳时:(3)借:应交所得税贷:银行存款如果是这样的话,出来的报表就不对呀,未分配利润期初+利润表净利润和未分配利润期末不相等
您好!借:以前年度损益调整 贷:应交税费—应交所得税 缴纳此汇算清缴税款时,分录如下: 借:应交税费—应交所得税 贷:银行存款 调整未分配利润,分录如下: 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果是负数,代表企业多缴税额,分录如下: 借:应交税费—应交所得税 贷:以前年度损益调整 调整未分配利润,分录如下: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配—未分配利润
199楼
2023-07-12 18:32:58
全部回复
你好阳光:回复宋生老师 报表的勾稽关系不等,这样有影响吗,是我做账问题吗
2023-07-12 18:52:34
宋生老师:回复你好阳光您好!不是你做账的问题。是因为以前年度调整了,所以才不等。
2023-07-12 19:14:13
你好阳光:回复宋生老师
2023-07-12 19:38:13
宋生老师:回复你好阳光
2023-07-12 20:07:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计与出纳对账
一般是指现金日记账,银行存款日记账的核对
200楼
2023-07-16 18:53:44
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 仁爱的火 发表的提问:
你好! 公司发出和收到赠券如何做会计处理和纳税?支付返现如何会计处理和纳税呢? 谢谢!
发出借销售费用贷预收 收到借预付贷营业外收入 支付返现借销售费用贷现金
201楼
2023-07-16 19:21:57
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 深海屿麓 发表的提问:
资产负债表中未分配利润期末数减去年初数 与利润表的利润总额不符 请问一般是哪里出问题了 该如何调整
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+以前年度损益调整 你好,符合这个等式吗
202楼
2023-07-16 19:43:26
全部回复
深海屿麓:回复邹老师 老师 之前没有做以前年度损益调整的会计科目
2023-07-16 20:00:05
深海屿麓:回复邹老师 老师 该如何处理呢
2023-07-16 20:26:41
邹老师:回复深海屿麓你好,加上净利润也不符合等式关系吗
2023-07-16 20:40:13
深海屿麓:回复邹老师 是的 老师
2023-07-16 20:53:33
邹老师:回复深海屿麓这个就需要去检查到底是哪里出错了
2023-07-16 21:19:07
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 努力的Lacey 发表的提问:
个税上月计提21.75,本月缴纳时扣款21.76,如何做会计分录调账?
你好,也就是从工资里少扣了一分钱是吗,下个月扣出来借应付职工薪酬工资贷应交税费。
203楼
2023-07-16 19:54:55
全部回复
努力的Lacey:回复郭老师 意思是下个月计提工资时候多计提一分钱,扣回来吗?
2023-07-16 20:15:03
郭老师:回复努力的Lacey你好,对的,是的是的。
2023-07-16 20:35:35
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 李sir 发表的提问:
一个公司财务系统是不是最低有2人组成?财务与出纳?各个职位主要负责的具体工作都有哪些,两者应该如何做到完美配合
您好,是的,一个公司财务系统最低有2人组成,会计与出纳,出纳负责资金的收付,以及收付款凭证的编制,现金,银行日记账的登记,开具销售发票,发放工资,转账凭证的审核等工作,会计负责生产,加工,销售,成本,费用,利润核算,编制转账凭证,审核收付款凭证,登记其他账簿,出具财务报表,填写税务报表,申报纳税,编写财务报告等工作,以做到完美配合。
204楼
2023-07-16 20:14:59
全部回复
李sir:回复王雁鸣老师 您好老师,我看到有讲到出纳主要负责资金收付及凭证编制,为什转账凭证是会计编制,出纳审核?
2023-07-16 20:36:10
王雁鸣老师:回复李sir您好,因为转账凭证出纳不熟悉,不知道怎么编制,所以转账凭证由会计来编制,出纳做象征性的审核,出错了,还是由会计负责任的。但是出纳虽然是象征性审核,但也要对一般性的凭证,比如由出入库单做的凭证的,出入库单的真实性进行审核并负责人的。
2023-07-16 20:52:54
李sir:回复王雁鸣老师 您好老师,您讲的这种出纳对转账凭证或其他凭证的审核,这是个例,还是一般公司都是这样的
2023-07-16 21:20:08
王雁鸣老师:回复李sir您好,一般公司都是这样的。
2023-07-16 21:37:15
李sir:回复王雁鸣老师 收到,感谢您的耐心解答
2023-07-16 22:05:32
王雁鸣老师:回复李sir您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-07-16 22:19:19
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 可笑的誓言 发表的提问:
老师,汇算清缴中A104000期间费用明细表下的职工薪酬与A105050职工薪酬支出与纳税调整明细表有勾稽关系吗? 比如,个税申报是79900,但账面计提是106670,发放是104670,这种情况如何调整填报
你好 按国税函(2009)3号,代扣个税的工资才能税前列支,所以,超过79900的,要纳税调整
205楼
2023-07-17 17:20:38
全部回复
可笑的誓言:回复老江老师 怎么调增呀
2023-07-17 17:49:06
老江老师:回复可笑的誓言职工薪酬与A105050职工薪酬支出表,税收金额为7990
2023-07-17 17:59:06
可笑的誓言:回复老江老师 我可以把多支出的工资放到劳务费里吗?然后A105050表账载金额与税收金额按个税申报数填写
2023-07-17 18:12:38
老江老师:回复可笑的誓言可以呀,但这么做,风险还是存在的!
2023-07-17 18:32:41
可笑的誓言:回复老江老师 什么风险
2023-07-17 18:42:47
老江老师:回复可笑的誓言劳务,咱也有代扣代缴义务呀
2023-07-17 18:53:44
可笑的誓言:回复老江老师 老师,那怎么调整才正确了,我帐上实发金额106670元,个税申报系统填报是79900元
2023-07-17 19:20:10
老江老师:回复可笑的誓言劳务,也有代扣,那就没有问题! 可以按你的办法,把劳务部分工资移到劳务费中
2023-07-17 19:47:17
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 爱简单的凡人 发表的提问:
问下会计如何管理好出纳的工作
你好,会计无权去干涉出纳的工作,小企业的话会计可以去督促出纳。一、按规定每日登记现金日记账.二、根据记账凭证收付现金.三、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保证有价证券和现金安全
206楼
2023-07-17 17:47:50
全部回复
爱简单的凡人:回复小洪老师 会计的工作主要是什么
2023-07-17 18:14:44
爱简单的凡人:回复小洪老师 小企业的
2023-07-17 18:31:39
小洪老师:回复爱简单的凡人你好会计主要负责编制报表,总账和申报税务,还有工资表的编制
2023-07-17 18:53:23
爱简单的凡人:回复小洪老师 贸易企业的成本怎么算
2023-07-17 19:20:51
小洪老师:回复爱简单的凡人你好,外购成本%2B税金%2B保险费%2B其他相关支出
2023-07-17 19:33:19
爱简单的凡人:回复小洪老师 成本均价怎么算
2023-07-17 20:00:17
小洪老师:回复爱简单的凡人销售收入/销售数量=销售均价,你说的均价成本价是采用月末加权计算出来的
2023-07-17 20:14:29
爱简单的凡人:回复小洪老师 问下应收应付账款应该怎么管理
2023-07-17 20:44:12
小洪老师:回复爱简单的凡人这个看周转率和周转天数来规划
2023-07-17 20:58:17
爱简单的凡人:回复小洪老师 会计制作会计凭证的时候除了要把出纳的账记进去外还要做什么哪些账
2023-07-17 21:10:46
小洪老师:回复爱简单的凡人你好还要对这些帐汇总保管这些帐
2023-07-17 21:24:15
爱简单的凡人:回复小洪老师 应收应付账款应该怎么做凭证还有提现在报表上
2023-07-17 21:53:40
小洪老师:回复爱简单的凡人发出货物借应收,赊购存货或者原材料借应付,这些根据每笔支出以及收据附件,发票体现在资产负债表,并且应收以净值列支减去坏账准备
2023-07-17 22:15:45
爱简单的凡人:回复小洪老师 只要发票提现在资产负债表上就行了吗,还有其他的应收应付单据呢
2023-07-17 22:36:52
小洪老师:回复爱简单的凡人其他应收和其他应付这是另外一回事,应收是企业存货的销售或者服务,而其他应收并非企业主要经营,所以这个披露的时候一般没有应收账款那么严格
2023-07-17 22:52:02
爱简单的凡人:回复小洪老师 那你的意思是只有发票开具的才重要啊,其它内账的应收应付就不是特别重要喽
2023-07-17 23:12:27
小洪老师:回复爱简单的凡人一般法人借款其他应付和其他应收计入往来,员工和企业的企业的借款也是一样,只有企业支付租金或者其他费用,这个时候的其他应收或者其他应付是需要附上发票和单据的
2023-07-17 23:27:07
爱简单的凡人:回复小洪老师 那做内账的时候也要这样吗
2023-07-17 23:55:54
小洪老师:回复爱简单的凡人内帐的时候不需要这么麻烦,只需要附上凭证和收据就可以,。如果是往来有合同就行
2023-07-18 00:16:19
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 务实的月光 发表的提问:
合同印花税已计提缴纳。后期有补充协议。协议约定调减合同金额。我可以按照差额冲减印花税?
您好:印花税属于行为税,在列举的经济文书书立时缴纳,计税金额变化的,不能冲减。
207楼
2023-07-17 18:08:58
全部回复
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 瓊????玖 发表的提问:
老师,已知运输车数和出勤天数,如何分析计算调度是否合理?
您好同学我们一般是将去年的数据调出来用这个当标准,再看今年的数据对不对,只有一年的无法处理
208楼
2023-07-18 17:20:10
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 包容的蜜蜂 发表的提问:
房开企业无收入18年底利润分配科目负数,业务招待费调增后利润分配科目需要做会计分录吗?如何做?
你好,业务招待费调增后有导致补交企业所得税吗?
209楼
2023-07-18 17:34:31
全部回复
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ Merry 发表的提问:
上一年的未分配利润是100万,今年需要减少上一年的未分配利润为60万,如何调整会计分录怎样写?
你好,因为什么原因减少呢
210楼
2023-07-18 17:49:19
全部回复
Merry:回复月月老师 已经分配出去给到股东们,所以需要调整减少金额
2023-07-18 18:15:05
月月老师:回复Merry你好 借:利润分配-未分配利润 贷:应付股利
2023-07-18 18:34:41
Merry:回复月月老师 有没有规定一年只能分配多少金额,超过就不可以分
2023-07-18 18:52:19
月月老师:回复Merry你好,分配标准要遵循公司章程。
2023-07-18 19:08:04
Merry:回复月月老师 通常是百分之几,需要大概数就好。谢谢!
2023-07-18 19:36:24
月月老师:回复Merry你好,这是看你公司的章程,没有上下限。
2023-07-18 19:59:57

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×