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小规模纳税人的会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
小规模纳税人缴纳金税盘服务费的账务处理?
借:管理费用贷:现金;借:应交税费贷:管理费用
136楼
2023-06-21 18:59:59
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ polaris 发表的提问:
小规模纳税人的税费如何处理?是直接计入未交增值税吗?
直接通过应交税费-应交增值税核算
137楼
2023-06-22 18:27:48
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问:
固定资产500万一次扣除会计处理和税务处理怎么办 公司使用小规模一般纳税人
你好!还是计入固定资产 然后计提折旧一次折旧完。要填写加速折旧表
138楼
2023-06-22 18:53:45
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ ttt 发表的提问:
小规模纳税人在月末终了时,缴纳本月应交未交的增值税的会计处理方法是什么
你好 借 应交税费-应交增值税 贷 银行存款
139楼
2023-06-22 18:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ A? ? 珍珍? 发表的提问:
报错税怎样处理,小规模纳税人
你好,提供正确的申报表去税局大厅做更正申报
140楼
2023-06-23 18:18:09
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A? ? 珍珍?:回复邹老师 零报的也需要这样吗?
2023-06-23 18:43:53
邹老师:回复A? ? 珍珍?你好,之前错误申报了就需要做更正申报的
2023-06-23 18:57:14
A? ? 珍珍?:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-23 19:16:19
邹老师:回复A? ? 珍珍?不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-23 19:30:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 冷酷的路灯 发表的提问:
小规模纳税人,想知道这个会计分录处理的对不对?如果不对,正确的会计分录应该是?
您好,这个会计分录不对的,正确的是,借:管理费用-服务费用3000,贷;银行存款3000。
141楼
2023-06-23 18:34:55
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冷酷的路灯:回复王雁鸣老师 那我在这个月把原来那笔分录做相反分录冲掉再重新按正确的做好就可以了吧?对其他报税一类的应该没有影响吧?
2023-06-23 19:09:41
王雁鸣老师:回复冷酷的路灯您好,这个分录,对上年结果没有什么影响的,可以不用处理了。
2023-06-23 19:37:57
冷酷的路灯:回复王雁鸣老师 所谓的不用处理是指那个分录我就不用管了是吧?
2023-06-23 20:01:53
王雁鸣老师:回复冷酷的路灯您好,是的。
2023-06-23 20:12:05
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 452183618 发表的提问:
税控盘服务费:一般纳税人与小规模纳税人账务处理与报税处理?
 借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 一、一般纳税人 填报涉及表格: 1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写。
142楼
2023-06-23 18:56:59
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maize老师:回复452183618借:管理费用     贷:银行存款/现金 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税 借:管理费用 负数 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2023-06-23 19:23:39
452183618:回复maize老师 抵扣后应纳税是-280这是要退税么,如不用退下期正抵减?
2023-06-23 19:39:48
maize老师:回复452183618这个没有退税,你这个几时需要交增值税几时抵减,填写这个,附表和主表 ,没有税需要交不填写
2023-06-23 19:57:57
小轩老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.11w
引用 @ 总会进步的 发表的提问:
小规模纳税人减免1%的账务处理
同学,你好,具体会计分录如下: 借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益
143楼
2023-06-24 17:49:28
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 飘飘 发表的提问:
小规模纳税人处理盘亏的分录怎么写
先进待处理财产损失科目
144楼
2023-06-24 17:56:31
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飘飘:回复老刘 用考虑增值税吗
2023-06-24 18:23:20
飘飘:回复老刘 一般纳税人的企业处理盘亏, 借:其他应收款 1500 营业外支出820 贷:待处理财产损益2000 应交税费-应交增值税-转出增值税320 小规模纳税人怎么做
2023-06-24 18:43:02
老刘:回复飘飘原材料的盘亏 1、查明原因前: 借:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢 贷:原材料 2、查明原因后: 借:管理费用 其他应收款 营业外支出──非常损失 贷:待处理财产损溢──待处理流动资产损溢
2023-06-24 18:55:03
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 燕·修练吧 发表的提问:
小规模纳税人好像有个不超过30000元免税的,那个具体是什么?会计上是怎么处理的?
收入不超过30000元的免税,你开了普票不是有销项税吗?等于这部分税不用交,会计上转入营业外收入
145楼
2023-06-24 18:08:15
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燕·修练吧:回复吴月柳 是普票
2023-06-24 18:43:22
燕·修练吧:回复吴月柳 就是我到月末的时候,没有达到30000元,我就把这部分收入做个会计分录,借:主营业务收入 贷:营业外收入?
2023-06-24 18:54:26
吴月柳:回复燕·修练吧打个比方,收入时,借:银行存款 1170 贷:主营业务收入1000 应交税费-销项170,然后把免税的金额,借:应交税费-减免 170 贷:营业外收入170
2023-06-24 19:05:19
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 努力 发表的提问:
比如说多缴纳了个人所得税,会计分录如何处理?差额就相差0.16元,不打算退税,小规模纳税人
你好,可以计入营业外支出科目。借营业外支出,贷应交税费-个人所得税
146楼
2023-06-24 18:27:41
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问:
补计提增值税的快乐分录,如何账务处理呢?小规模纳税人
意思是之前确认收入时未确认增值税吗?
147楼
2023-06-24 18:56:59
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Ae…柠檬:回复方老师 按3%缴纳增值税了,现在补2%,实际是差额5%缴纳,应该如何账务处理呢?
2023-06-24 19:13:25
方老师:回复Ae…柠檬补的是今年的还是去年或更早年度的。
2023-06-24 19:33:43
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Keiko_Vivienmerci 发表的提问:
一般纳税人收到小规模纳税人代开的发票怎么处理
你好!和其他发票处理一样。
148楼
2023-06-25 17:28:02
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Keiko_Vivienmerci:回复晓海老师 这样的话我会损失14%的税呀,我进项只有3%,可是我的销项在17%呢?
2023-06-25 17:52:50
晓海老师:回复Keiko_Vivienmerci你好,那没有办法
2023-06-25 18:18:43
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ A? ? 珍珍? 发表的提问:
报错税怎样处理,小规模纳税人
你好,需要去税局大厅改申报表
149楼
2023-06-25 17:45:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 周周 发表的提问:
老师,你好,请问小会计准则下的小规模纳税人,季末增值税的会计分录怎么处理,超30万和不超30万的情况,谢谢
超过三十万的申报纳税就行了,没超过的计入营业外收入
150楼
2023-06-25 18:07:01
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