咨询
编制代扣款项的会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
编制 支付张军差费借款3000 的会计分录
借;其他应收款 贷;库存现金等科目
31楼
2023-03-22 21:18:08
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Darongrong 发表的提问:
蓝天工厂出售厂房一栋,原价900万元,已提折旧580万元,出售收到价税合计款共666万元,其中增值税66万元。清理费用支出1万元,厂房已清理完毕,款项均已由银行存款收付。(共12分) 编制固定资产转入清理的会计分录。(3分) (2)编制支付清理费用的会计分录。(3分) (3)编制收到价税款的会计分录。(3分) (4)编制结转净损益的会计分录。
你好, 借:固定资产清理 320 累计折旧 580 贷:固定资产 900 借:银行存款 666 贷:固定资产清理 600 应交税费——应增(销)66 借:固定资产清理1 贷:银行存款 1 借:固定资产清理 219 贷:资产处置损益 219
32楼
2023-03-22 21:42:40
全部回复
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ 燕儿在林捎 发表的提问:
关于什么时候需要编制预算会计分录的问题。我知道预算会计分录是采用收付实现制,但看到别人支付往来款时,比如付押金的款项,为什么也要编制预算会计分录?想详细知道关于预算会计账目知识。
同学你好,用预算指标付款就需要做预算会计
33楼
2023-03-22 21:53:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 雪白的黑米 发表的提问:
请问如果付款户出现未达账项,如何编制会计分录
你好,如果付款户出现未达账项,不走分录,但是做银行余额调节表
34楼
2023-03-28 21:17:46
全部回复
图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 学堂用户v7mhut 发表的提问:
怎样编制各项经济业务的会计分录啊
你好同学,请补充下你的题目
35楼
2023-03-28 21:35:21
全部回复
宋艳萍老师
职称:中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ p5n2uw 发表的提问:
要求:(1)编制2014年12月1日的会计分录;(2)编制2015年12月31日的会计分录;(3)编制2016年12月31日的会计分录;(4)编制2017年12月31日与股份支付有关的会计分录。(单位:元)
你好,写好后发给你
36楼
2023-03-28 21:47:59
全部回复
宋艳萍老师:回复p5n2uw2014年年末=23*100*75%*200/3=115000 借:管理费用 115000 贷:资本公积-其他资本公积 115000 2015年末=23*100*82%*200/3*2-115000=136466.67 借:管理费用 136466.67 贷:资本公积-其他资本公积 136466.67 2016年末=23*80*200-115000-136466.67=116533.33 借:管理费用 116533.33 贷:资本公积 -其他资本公积 116533.33 2017年行权时 借:银行存款 160000 资本公积-其他资本公积 368000 贷:股本 16000 资本公积-股本溢价 512000
2023-03-28 22:28:04
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Floating dream. 浮梦 发表的提问:
顺达公司接银行通知,从企业的存款中已代付电费2650元。编制会计分录
借款费用电费贷、银行存款。
37楼
2023-04-10 20:54:02
全部回复
笑口常开老师
职称:中级会计师,经济师
4.96
解题: 0.31w
引用 @ 牧羊少年 发表的提问:
编制会计分录
你好,可以追加下题目的图片吗?这边只可以看到你发的文字
38楼
2023-04-10 21:09:20
全部回复
牧羊少年:回复笑口常开老师
2023-04-10 21:37:24
笑口常开老师:回复牧羊少年计提坏账时借资产减值损失贷坏账准备,发生坏账时借坏账准备贷应收账款
2023-04-10 21:56:13
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 爱笑的冬天 发表的提问:
编制会计分录
你好,请补充完整你的问题再提问
39楼
2023-04-10 21:17:58
全部回复
赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ HG 发表的提问:
编制增值税进项税核算的会计分录。
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
40楼
2023-04-11 20:33:09
全部回复
HG:回复赵海龙老师
2023-04-11 20:54:04
赵海龙老师:回复HG借:应交税费-应交增值税-进项税额30 贷:应付账款 30 借:原材料10 应交税费-应交增值税-进项税额0.9 贷:应付账款 10.9 借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额2.2 贷:应付账款
2023-04-11 21:08:38
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 坦率的楼房 发表的提问:
某公司购买一项专利权55000元,货款未付,编制会计分录
借:无形资产,应交税金-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,借:管理费用,贷:累计摊销
41楼
2023-04-11 20:48:22
全部回复
王玲老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 踏实的外套 发表的提问:
老师,题中有请编制银行存款余额调节表并分析是否需要编制会计分录?一般这种情况需要编制会计分录吗?
你好 不用 余额表是对账用的 不是做账的依据
42楼
2023-04-11 21:14:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户g37c2p 发表的提问:
销售a产品10件,贷款50000元销项税额6500院款项已存入银行的编制会计分录
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
43楼
2023-04-12 20:31:23
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 整齐的发夹 发表的提问:
向甲公司销售A产品50000元,增值税率17%,代垫运费300元,款项已收到并存入银行,编制会计分录
同学您好,借银行存款58800贷主营业务收入50000应交税费——应交增值税(销项税额)8500其他应收款300
44楼
2023-04-12 20:45:11
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 精明的草丛 发表的提问:
编制会计科目会计分录
1.借原材料40000 应交税费进项税额6800 贷应付账款46800
45楼
2023-04-12 21:14:58
全部回复
暖暖老师:回复精明的草丛2.借应收账款157950 贷主营业务收入135000 应交税费销项税22950
2023-04-12 21:51:17
暖暖老师:回复精明的草丛3.借银行存款50000 贷预收账款50000
2023-04-12 22:07:27
暖暖老师:回复精明的草丛4.借银行存款292500 贷主营业务收入250000 应交税费销项税42500
2023-04-12 22:18:40
暖暖老师:回复精明的草丛5.借主营业务成本312500 贷库存商品312500
2023-04-12 22:31:37
暖暖老师:回复精明的草丛6.借销售费用3000 贷银行存款3000
2023-04-12 22:53:01
暖暖老师:回复精明的草丛7.借销售费用5000 贷库存现金5000
2023-04-12 23:13:43
暖暖老师:回复精明的草丛8.借生产成本26000 制造费用2000 管理费用8000 贷应付职工薪酬36000
2023-04-12 23:42:03
暖暖老师:回复精明的草丛9.借财务费用2000 贷应付利息2000
2023-04-12 23:52:21
暖暖老师:回复精明的草丛10.借资本公积800 贷实收资本800
2023-04-13 00:15:41
暖暖老师:回复精明的草丛11.借营业外支出10000 贷银行存款10000
2023-04-13 00:42:53
暖暖老师:回复精明的草丛12.借制造费用780 管理费用1200 贷累计折旧1980
2023-04-13 01:01:32
暖暖老师:回复精明的草丛13.借银行存款1000000 贷实收资本800000 资本公积资本溢价200000
2023-04-13 01:27:12
暖暖老师:回复精明的草丛14.借管理费用300 贷银行存款300
2023-04-13 01:48:13
暖暖老师:回复精明的草丛15.借无形资产195000 贷实收资本195000
2023-04-13 02:13:34
暖暖老师:回复精明的草丛16.借待处理财产损益76000 累计折旧4000 贷固定资产80000
2023-04-13 02:41:49
暖暖老师:回复精明的草丛借管理费用76000 贷待处理财产损益76000
2023-04-13 03:07:24
暖暖老师:回复精明的草丛17借待处理财产损益900 贷库存现金900
2023-04-13 03:34:43
暖暖老师:回复精明的草丛借其他应收款500 管理费用400 贷待处理财产损益900
2023-04-13 03:56:37
暖暖老师:回复精明的草丛18.借待处理财产损益50000 贷原材料50000
2023-04-13 04:11:28
暖暖老师:回复精明的草丛借其他应收款10000 管理费用40000 贷待处理财产损益50000
2023-04-13 04:28:26
暖暖老师:回复精明的草丛19借实收资本100000 贷银行存款100000
2023-04-13 04:45:25
暖暖老师:回复精明的草丛20.借固定资产900000 贷银行存款900000
2023-04-13 04:55:51
暖暖老师:回复精明的草丛麻烦给予五星好评
2023-04-13 05:18:47

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×