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退保费会计做账怎么处理
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
老师请问疫情退回的社保费用 怎么处理 冲费用还是做营业外收入
你好 冲之前计提的单位部分 不是计入营业外收入
196楼
2023-07-17 18:20:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 心声 发表的提问:
环保罚款在税后列支还怎么做会计处理
您好 借:营业外支出 贷:银行存款
197楼
2023-07-18 16:59:23
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金子老师
职称:中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
请问6月份交了一年的房租、押金和保洁费,房租的发票随时要随时开,但保洁费和押金不开票,会计账务处理怎么做?做
您好,学员,押金分录: 借:其他应收款   贷:银行存款 保洁费可以直接计入费用当中,分录: 借:管理费用 贷:银行存款
198楼
2023-07-18 17:29:04
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微信用户:回复金子老师 老师,那房租没有到发票怎计做分录,如果过一个月到了又该怎么做
2023-07-18 18:02:36
金子老师:回复微信用户借;预付账款或其他应收款 贷:银行存款 ; 次月,借:管理费用等 贷;预付账款或其他应收款
2023-07-18 18:23:32
微信用户:回复金子老师 老师,这个需要摊销吗?
2023-07-18 18:49:06
微信用户:回复金子老师 房租发票过几个月到了又该怎么处理
2023-07-18 19:07:40
金子老师:回复微信用户您这个房租跨年了吗?
2023-07-18 19:35:41
微信用户:回复金子老师 从今年6月到明年6月
2023-07-18 20:03:47
金子老师:回复微信用户按期分摊进行,先放入预付,今年可以将一半从预付转费用,另一半明年再结转 。
2023-07-18 20:21:53
微信用户:回复金子老师 老师,6月份付的款,分摊从6月开始还是7月份开始
2023-07-18 20:40:18
金子老师:回复微信用户学员,从6月份开始分摊。
2023-07-18 21:07:20
微信用户:回复金子老师 老师,不管有没有到发票都一样的账务处理吗?6月份分录借;预付账款或其他应收款 贷:银行存款 ; 借:管理费用等 贷;预付账款或其他应收款 这两笔。从7月到第二年的五月就借;借:管理费用等 贷;预付账款或其他应收款这一笔对吗
2023-07-18 21:27:25
金子老师:回复微信用户学员,是的,不过要在汇算清缴前来票,否则税前不可以扣除。
2023-07-18 21:38:38
微信用户:回复金子老师 房租票随时都可以开,就是押金和保洁费没有票,汇算清缴应该怎么办
2023-07-18 21:59:52
金子老师:回复微信用户押金还退吗?保洁费没票不可以税前扣除。
2023-07-18 22:15:27
微信用户:回复金子老师 押金退,还有一个商铺物业费1344要开票的,怎么做分录
2023-07-18 22:38:18
金子老师:回复微信用户退的话,不用发票的。物业费也是记入管理费用。
2023-07-18 23:02:36
微信用户:回复金子老师 二级科目什么费呀
2023-07-18 23:20:13
金子老师:回复微信用户可以放入管理费用-办公费中
2023-07-18 23:41:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 黄少凤65 发表的提问:
请问,疫情期间3月底退回的职工医疗保险,前会计没记账,我这边要怎么处理这次业务?
你好,3月底退回的职工医疗保险,前会计没记账,就补做相应分录就是了 借;银行存款,贷;其他收益
199楼
2023-07-18 17:53:48
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黄少凤65:回复邹老师 然后其他收益一直挂着吗?能放在营业外收入吗
2023-07-18 18:15:00
邹老师:回复黄少凤65你好,月末把其他收益结转到本年利润就是了 而不是放到营业外收入核算的
2023-07-18 18:43:57
黄少凤65:回复邹老师 老师,其他收益是损益类科目对吗
2023-07-18 18:55:56
黄少凤65:回复邹老师 其他收益科目编码是多少
2023-07-18 19:18:45
邹老师:回复黄少凤65你好,是的,其他收益是属于损益类的科目
2023-07-18 19:42:57
黄少凤65:回复邹老师 好的,谢谢~然后同一天转给同一个人2笔钱共10万,然后分录也是做两笔,但是收据只写了一张,那总收据附在其中一笔就可以?
2023-07-18 20:08:27
邹老师:回复黄少凤65你好,你可以只做一笔汇总的分录,而不需要分两笔分录
2023-07-18 20:30:04
黄少凤65:回复邹老师 转账的手续费也合成一笔对吧
2023-07-18 20:43:07
邹老师:回复黄少凤65你好,是的,是这样的
2023-07-18 20:55:09
黄少凤65:回复邹老师 好的,那么其他收益是单独一个科目,还是可以放在管理费用-其他收益? 因为单独放,到时填利润表,没有其他收益(我有看见投资收益)
2023-07-18 21:23:46
邹老师:回复黄少凤65你好,其他收益是单独的一个一级科目,而不是管理费用的明细科目
2023-07-18 21:44:41
黄少凤65:回复邹老师 那填利润表填那里?
2023-07-18 22:10:12
邹老师:回复黄少凤65你好,你需要在利润表里面增加一行,其他收益,然后填写在其他收益行次
2023-07-18 22:20:41
黄少凤65:回复邹老师 可以添加在财务费用下面一行吗?
2023-07-18 22:35:12
邹老师:回复黄少凤65你好,可以的,没有统一规定,添加在损益 科目里面就可以了
2023-07-18 22:45:13
黄少凤65:回复邹老师 好的,谢谢老师 还有一个问题:所有的记账分录写好了,记账凭证汇总之后,所有科目的借方总额会等于所有科目贷方总额对吗?如果不等就是分录出问题了?
2023-07-18 23:08:08
邹老师:回复黄少凤65你好,所有科目的借方总额会等于所有科目贷方总额 不等就说明有错误
2023-07-18 23:25:45
黄少凤65:回复邹老师 好的,老师 上面其他收益的分录 1、收到退回社保时 借:银行存款76.57 贷:投资收益76.57 2、结转时: 借:本年利润76.57 贷:其他收益76.57是这样吗
2023-07-18 23:38:23
黄少凤65:回复邹老师 更正 上面其他收益的分录 1、收到退回社保时 借:银行存款76.57 贷:投资收益76.57 2、结转时: 借:其他收益76.57 贷:本年利润76.57是这样吗
2023-07-19 00:07:57
邹老师:回复黄少凤65你好,更正之后是正确的
2023-07-19 00:29:59
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笨笨。。 发表的提问:
去年12月份多计提了一笔职工社会保险费1683.58,现在怎么做账才能把多计提的这笔处理了呢?
你好,冲销多计提 借;应付职工薪酬 —— 社会保险费1683.58 贷以前年度损益调整 1683.58
200楼
2023-07-18 18:17:59
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笨笨。。:回复邹老师 那关于去年的利润类科目需要怎么做账务调整吗?
2023-07-18 18:43:51
邹老师:回复笨笨。。你好,去年的不做调整 今年做上面的调整分录,然后把以前年度损益调整 结转到利润分配——未分配利润就是了
2023-07-18 18:56:56
笨笨。。:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-07-18 19:09:32
邹老师:回复笨笨。。不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-18 19:26:10
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
企业计提工资保险到实际发放缴纳保险怎么做会计处理
整个工资核算流程: 支付社保 借:其他应付款-社保 贷:银行存款 支付公积金 借:其他应付款-公积金 贷:银行存款 计提工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 计提社保: 借:管理费用-社保 应付职工薪酬-社保 贷:其他应付款-社保 计提公积金: 借:管理费用-公积金 应付职工薪酬-公积金 贷:其他应付款-社保 计提个税: 借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税
201楼
2023-07-19 16:52:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问:
老师 税务局给退了留底增值税10万 打在公账上 这个怎么处理 会计分录 怎么做?
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
202楼
2023-07-19 17:10:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ,, 发表的提问:
2016年度 差旅费超标,今年员工退回怎么处理怎么做账
借;库存现金等科目 贷;以前年度损益调整
203楼
2023-07-19 17:30:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
有没有详细的账务处理加计扣除会计分录,费用会计处理是一笔笔做还是月末一起做要怎么结转?
你好!你是什么业务要加计扣除
204楼
2023-07-19 17:58:01
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秋:回复宋生老师 租赁服务行业
2023-07-19 18:13:22
宋生老师:回复你好!是加计抵减的是吧?
2023-07-19 18:33:49
秋:回复宋生老师 是啊
2023-07-19 18:46:08
宋生老师:回复 生产、生活性服务业纳税人取得资产或接受劳务时,应当按照《增值税会计处理规定》的相关规定对增值税相关业务进行会计处理;实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等科目,按实际纳税金额贷记“银行存款”科目,按加计抵减的金额贷记“其他收益”科目。
2023-07-19 19:09:25
秋:回复宋生老师 那如果没有缴税要怎么处理
2023-07-19 19:20:34
宋生老师:回复你好!没有交税等交税的时候做就好了
2023-07-19 19:47:59
秋:回复宋生老师 那做费用的时候是不是要处理进项税额
2023-07-19 20:03:35
宋生老师:回复你好!你正常做进项,只是不用做加计抵减的分录
2023-07-19 20:14:54
秋:回复宋生老师 月末结转呢
2023-07-19 20:34:11
宋生老师:回复你好!费用的做结转损益就好了。借本年利润 贷管理费用等。
2023-07-19 20:51:16
秋:回复宋生老师 加计扣除月末不用处理吗
2023-07-19 21:03:47
宋生老师:回复你好!不需要。这个是加计抵减,不是加计扣除。
2023-07-19 21:33:20
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????懒懒的???? 发表的提问:
老师,收到退回保证金(管理费用)怎么做记账凭证
你支付出去的时候,计入管理费用吗
205楼
2023-07-19 18:23:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ FeiLin 发表的提问:
公司全额承担社保费用,不需要员工个人缴纳,怎么做会计处理?
全部金额计入公司的社保费二级科目
206楼
2023-07-20 17:40:45
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 小满 发表的提问:
老师,请问,对公账户退回多扣的账号管理费该怎么做账务处理?
之前是怎么进行账务处理的
207楼
2023-07-20 17:46:29
全部回复
小满:回复萱萱老师 之前是做到财务费用去了。现在是不是冲减财务费用?
2023-07-20 18:10:35
萱萱老师:回复小满是的,冲减财务费用
2023-07-20 18:22:27
小满:回复萱萱老师 好的,谢谢老师!
2023-07-20 18:37:46
萱萱老师:回复小满不客气,祝你学习愉快,满意请给五星好评
2023-07-20 19:02:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 容儿 发表的提问:
老师,我们缴项目履约保证金,做会计处理怎么做?
你好,借;其他应收款,贷;银行存款
208楼
2023-07-20 18:05:46
全部回复
何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师,收到个税手续费退还怎么做账务处理呢?
借:银行存款 贷:其他收益-个税手续费退还
209楼
2023-07-20 18:14:58
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 葛黎君 发表的提问:
出口退税做账怎么处理
(1)购进出口货物时, 借:库存出口商品 应交税金—应交增值税(进项税金) 贷:银行存款(应付账款) (2)货物出口后,根据征税率与退税率的差率,计算征退税差额及应收出口退税额 借:主营业务成本(征退税差额) 应收出口退税 贷:应交税金—应交增值税(进项税转出) 应交税金—应交增值税(出口退税) (3)收到出口退税款, 借:银行存款 贷:应收出口退税 3、外贸公司出口退税(消费税)核算 外贸公司自营出口应税消费品,应在应税消费品报关出口后向主管退税的税务机关申请退还已纳消费税。 (1)货物出口后计算应退税款 借:应收出口退税(消费税) 贷:主营业务成本 (2)收到退回的消费税款时 借:银行存款 贷:应收出口退税(消费税)
210楼
2023-07-30 19:00:53
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