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多交税款会计全额赔付吗
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ uha 发表的提问:
已经收到对方开的全额发票,但本次只是部分付款这个账怎么做
你好 具体是什么业务 没付款的部分挂应付账款
166楼
2023-07-05 17:58:28
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uha:回复meizi老师 一笔工程款 先支付一半金额等验收后再支付剩余的 但是对方开来了全额的发票
2023-07-05 18:19:37
meizi老师:回复uha你好 挂应付账款挂着 全额走账
2023-07-05 18:44:57
uha:回复meizi老师 能不能具体点
2023-07-05 18:59:00
meizi老师:回复uha你好 借预付账款贷银行存款 借工程施工 贷预付账款 应付账款
2023-07-05 19:25:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 002 发表的提问:
买房的时候只付了首付 贷款还没下来的情况下 可以开全额发票吗
你好!你开是可以开,开了按开票额计算税金。
167楼
2023-07-05 18:26:37
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ shuling 发表的提问:
是小规模咨询服务行业,有个著作侵权赔款费,这边该怎么做会计处理啊?银行付的赔款
同学,属于营业外收入
168楼
2023-07-05 18:34:33
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户us8cjp 发表的提问:
工资一个月4500,扣除社保到手4110左右,解除合同赔偿款2250,需要交个税吗?需要交多少钱?
你好,这个不需要缴纳个税的。
169楼
2023-07-05 18:44:59
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郭老师:回复学堂用户us8cjp不超过上年平均工资三倍的,不需要缴纳。
2023-07-05 19:09:44
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 瀞心 发表的提问:
赔偿国外客户的自产货物的会计分录是这样吗?借:营业外支出,贷:库存商品,应交税费-应交增值税销项税额(要开票吗?要交销项税吗?)要结转成本吗?
可以不用开票,但是要视同销售缴纳增值税,已经计入营业外支出,不用结转成本 了
170楼
2023-07-06 17:33:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 德庆索卓 发表的提问:
股权转让,账面利润分配-未分配利润贷方余额已全额分配,并交纳20%个所税,账面银行存款余额80万,也付给原股东,请问会计分录怎么做?支付货币资金余额80万,也属于利润分配吗?要交个所税吗?
你们现在是做的分红是吧。
171楼
2023-07-06 17:54:33
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德庆索卓:回复郭老师 不知道该做什么呀?钱是付出去了,这不是问怎么做分录,有没有税吗?
2023-07-06 18:25:33
郭老师:回复德庆索卓你们是不是把未分配利润分出去的 除此之外没有多支付
2023-07-06 18:39:41
德庆索卓:回复郭老师 股权转让,账面利润分配-未分配利润贷方余额已 全额 分配,并交纳20%个所税。 除此之外, 账面银行存款余额80万,也付给原股东,请问会计分录怎么做?支付货币资金余额80万,也属于利润分配吗?要交个所税吗?
2023-07-06 19:05:49
郭老师:回复德庆索卓这个为什么要给股东?如果是股权转让的,价格应该是新股东给老股东钱就行,你们不能给。
2023-07-06 19:17:16
德庆索卓:回复郭老师 这件事已既成事实,新旧股东协商一致操作的,就问下怎么做分录?算不算分红或溢价 卖公司,有没有税
2023-07-06 19:36:40
郭老师:回复德庆索卓你好,做分红就可以再交20%的税。
2023-07-06 19:59:13
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小东西 发表的提问:
销货方为航天信息,网上申报认证技术服务费是全额抵扣吗? 我们外账会计的分录是 借管理费用办公费 应交税费应交增值税进项税 贷其他应付款
您好!是全额抵扣的。他这样没有完整的表现可以抵扣的过程。 1)购入专用设备时, 借:管理费用(价税合计额) 贷:银行存款/库存现金/应付账款 抵减增值税应纳税额时, 借:应交税费—应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用 2)支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额时, 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) 贷:管理费用 这样简单直接
172楼
2023-07-06 18:22:10
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小东西:回复宋生老师 我问的是想在公司安装认证软件,需要在航天信息交一部分费用该怎么做分录
2023-07-06 18:40:21
宋生老师:回复小东西您好!直接计入借:管理费用 贷:银行存款等。
2023-07-06 18:55:05
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 阿黎 发表的提问:
由于公司刚建账,财务制度不齐全,很多应付款没有发票,但是已经付款了,会计调账为其他应收款,合适吗
您好,有点不太合适的。
173楼
2023-07-06 18:45:00
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阿黎:回复王雁鸣老师 @王老师:其他应收款挂股东,个人独资
2023-07-06 19:10:56
王雁鸣老师:回复阿黎您好,这样也能说的过去,没有发票的付款,算股东的欠款。
2023-07-06 19:21:20
阿黎:回复王雁鸣老师 @王老师:如果股东汇一笔款,注册资本已经够了,本来可以做资本公积的,现在一部分做其他应收款,一部分做资本公积行不行
2023-07-06 19:48:32
王雁鸣老师:回复阿黎您好,这样也可以的。
2023-07-06 20:01:45
阿黎:回复王雁鸣老师 @王老师:账上实收资本已经大于注册资本了,是调账,还是多余的注册资本转资本公积
2023-07-06 20:17:00
王雁鸣老师:回复阿黎您好,多余的实收资本转资本公积。
2023-07-06 20:43:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 佚名 发表的提问:
公司银行账户收到的汽车维修赔款,然后使用这笔赔款付修车费会计分录应该怎么录入
保险公司赔付前,单位修理车辆的费用支出 借:其他应收款--保险公司 贷:现金(或银行存款) 2、收到保险赔偿金,修车费用和赔偿金相等时 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 3、收到保险赔偿金,修车费用大,保险赔偿金少 借:银行存款 借:管理费用--修理费(超出保险赔偿部分) 贷:其他应收款--保险公司 4、收到保险赔偿金,修车费用小,保险赔偿金多 借:银行存款 贷:其他应收款--保险公司 贷:营业外收入(保险赔偿多部分)
174楼
2023-07-09 19:03:58
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佚名:回复maize老师 我需要更改上月的凭证,是否直接冲销就可以重新录入了
2023-07-09 19:27:43
maize老师:回复佚名可以,涉及损益话那科目不变数据是负数冲回重新做,不涉及就直接做相反冲掉
2023-07-09 19:55:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
收到外单因质量问题而支付的赔款会计怎么做账
你好,有因为质量问题开具折让发票吗
175楼
2023-07-09 19:32:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
收到保险公司赔偿款要付什么材料,以及会计分录
你好,这个是什么保险的?你们有支出?
176楼
2023-07-09 19:47:00
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。:回复郭老师 意外保险,人员受伤的赔偿
2023-07-09 20:13:57
郭老师:回复你们这个全额支付给个人,自己写一个说明就可以啊。
2023-07-09 20:42:52
。:回复郭老师 不是啊,我收到保险公司赔偿的钱,后面要付什么凭证
2023-07-09 20:55:39
郭老师:回复银行回单就可以 其他的不需要你们做往来。
2023-07-09 21:22:14
。:回复郭老师 没有全额赔偿,总的金额是13371.72,收到保险公司金额:11534.5
2023-07-09 21:47:23
。:回复郭老师 那会计分录怎么做呢
2023-07-09 22:06:13
郭老师:回复剩下的金额你们单位来支付吗?你赔偿的这个是对方的医疗费吗?
2023-07-09 22:18:47
。:回复郭老师 是的,那会计分录怎么做
2023-07-09 22:48:19
。:回复郭老师 还有收到保险公司赔偿误工费3100,这个怎么做账
2023-07-09 23:12:30
郭老师:回复借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 你们负担的借管理费用福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 要医院开的发票或者正规收据
2023-07-09 23:37:04
。:回复郭老师 那误工费呢,
2023-07-09 23:50:47
郭老师:回复也是给个人的吧 借银行存款贷其他应付款 支付做相反的
2023-07-10 00:19:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Y 发表的提问:
收到外单因质量问题而支付的赔款会计怎么做账
你好 有开具折让发票吗
177楼
2023-07-09 20:13:20
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 可靠的秋天 发表的提问:
12月20日,设备N因自然灾害毁损,清理设备N支付拆卸费1万元,取得增值税专用发票注明的增值税税额为0.09万元,全部款项以银行存款支付,已确认应收保险公司赔款50万元。写出发生业务的会计分录。
借固定资产清理1 应交税费-应交增值税-进项税0.09 贷银行存款1.09
178楼
2023-07-09 20:42:00
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暖暖老师:回复可靠的秋天借其他应收款50 贷固定资产清理50
2023-07-09 21:10:54
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 小雪 发表的提问:
款已经全部在我公司上,借:银行存款 18400 贷: 主营业务收入 17864.08 贷: 应交税费--应交增值税 535.92 合伙人的款汇给人家 借 :其他应付款 10321 贷:银行存款 10321 其他应付款以后会多起来,10321金额 工资老板自己钱发的
一、合伙人的款汇给人家 首先是收到合伙人的款 借:银行存款10321 贷:其他应付款——XX合伙人10321 二、合伙人的款汇给人家 借:应付账款(或其他科目) 贷:银行存款
179楼
2023-07-10 17:54:04
全部回复
小雪:回复李爱文老师 老师,我真的没明白,不理解,能不能解释清楚一点
2023-07-10 18:29:24
李爱文老师:回复小雪就是先将合伙人的钱收到公司,公司再付出去处理。付出去与合伙人无关,收进来时,挂”其他应付款——XX合伙人“
2023-07-10 18:42:45
小雪:回复李爱文老师 收进来钱合伙和我公司全部在公司账户了借:银行存款 18400 贷: 主营业务收入 17864.08 贷: 应交税费--应交增值税 535.92 然后 合伙人的款怎么出去分录怎么
2023-07-10 18:59:22
李爱文老师:回复小雪收进来的钱,为什么是做收入呢? 是不是挂靠的人做的收入。不是股东
2023-07-10 19:16:14
小雪:回复李爱文老师 是的挂靠人不是股东,一个是个人,一个是股东
2023-07-10 19:37:49
李爱文老师:回复小雪就是吗,你说的词语不当,是挂靠公司做业务的个人,不是合伙人,合伙人就是股东。 挂靠 我们就这样做,收的钱做为公司的业务做销售处理。上述分录处理正确。 对于需要付出去的钱,要不就是股东找税务局发票处理,扣除税费管理费后,直接付款做成本处理
2023-07-10 19:52:19
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 小笔芯 发表的提问:
最初我们先全部垫付事故赔偿款,之后保险公司报一部分,其余的就是单位出,老师,预算会计怎么做账呢
您好,冲减赔偿款对应的损益表支出
180楼
2023-07-10 18:12:52
全部回复
小笔芯:回复小林老师 垫付赔偿款时怎么做分录,收到保险赔偿时怎么做分录,单位出的那部分呢
2023-07-10 18:42:28
小林老师:回复小笔芯您好,垫付,借营业外支出,贷银行存款。收到,借银行存款,借营业外支出(红字)
2023-07-10 19:11:00
小笔芯:回复小林老师 预算会计有银行存款这个科目吗?
2023-07-10 19:25:20
小笔芯:回复小林老师 收到单位的那部分也是借银行存款?
2023-07-10 19:38:59
小林老师:回复小笔芯您好,那您可以用其他科目
2023-07-10 20:00:33
小笔芯:回复小林老师 其他科目什么科目?按正规我应该计入什么科目?
2023-07-10 20:12:12
小林老师:回复小笔芯您好,您都多次提问了,还是听其他的回复吧
2023-07-10 20:36:40
小笔芯:回复小林老师 你并没有帮我解决问题哇
2023-07-10 20:53:33
小林老师:回复小笔芯您好,已经告诉您原理,收到保险赔偿冲减对应的损失
2023-07-10 21:09:16
小笔芯:回复小林老师 我要的是应该计入什么科目
2023-07-10 21:29:49
小林老师:回复小笔芯您好,不好意思,给您添麻烦了
2023-07-10 21:50:11

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