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收到发票后付款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 大金空调周春萍 发表的提问:
客户分几次付款,当收到款项时会计分录
您好!借银行存款 贷应收账款
31楼
2023-04-11 20:51:25
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大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:第二次付款也是应收账款吗?怎么不是主营收
2023-04-11 21:20:01
宋生老师:回复大金空调周春萍您好!只确认一次收入啊。你是要分次确认收入吗
2023-04-11 21:36:19
大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:意思是等收到最后一笔款项再贷主营收?如果不开发票贷方就不要应交税费吧?别人介绍业务给的提成入什么科目
2023-04-11 22:02:26
宋生老师:回复大金空调周春萍你好!不是的。你可以先确认收入然后再一次一次收款。
2023-04-11 22:26:21
大金空调周春萍:回复宋生老师 @宋老师:这样的话分录怎么做
2023-04-11 22:54:44
宋生老师:回复大金空调周春萍您好!比如你买了一批货给别人 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 然后每次收回一部分货款 借银行存款 贷应收账款
2023-04-11 23:23:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 黄妹妹 发表的提问:
中金支付什么意思,公司收到中金支付一付款0.12会计分录怎么做
是不是打的验证账户是不是可以用的?借银行 贷营业外收入,
32楼
2023-04-11 20:57:46
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maize老师:回复黄妹妹一般是这样,中金支付是一个第三方支付,
2023-04-11 21:30:37
黄妹妹:回复maize老师 是银行回单,公司账上收到中金支付,回款0.12
2023-04-11 21:50:47
maize老师:回复黄妹妹借银行 贷营业外收入
2023-04-11 22:16:02
黄妹妹:回复maize老师 购买口罩付款给对方公司,会计分录
2023-04-11 22:42:36
maize老师:回复黄妹妹借管理费用劳保费, 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
2023-04-11 23:01:37
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 123啊谁都能看见的那 发表的提问:
预付款收到发票怎么做会计分录
开具的预付卡吗。
33楼
2023-04-11 21:26:59
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123啊谁都能看见的那:回复方老师 老师啥意思,是不是还要做商品入库的分录?那么要怎么做呢
2023-04-11 21:47:11
方老师:回复123啊谁都能看见的那你发票上开具的内容是什么。
2023-04-11 22:16:18
123啊谁都能看见的那:回复方老师 这样的 什么版费什么防辐射
2023-04-11 22:28:05
方老师:回复123啊谁都能看见的那采购的这些你知道是做什么用的吗
2023-04-11 22:45:18
123啊谁都能看见的那:回复方老师 用来贴在矿泉水瓶上面的
2023-04-11 22:55:22
方老师:回复123啊谁都能看见的那借生产成本贷预付账款。
2023-04-11 23:05:56
123啊谁都能看见的那:回复方老师 老师你好,是 先做一笔商品入库的分录: 借:生产成本——原材料 贷:预付账款 然后再做一笔收到发票的会计分录是吗 借:商品销售成本 贷:预付账款 吗 贷:
2023-04-11 23:25:53
方老师:回复123啊谁都能看见的那收到发票时借原材料贷预付账款 领用时借生产成本贷原材料
2023-04-11 23:48:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咸蛋超人 发表的提问:
买进材料已付款对方未开发票,等后面收到补开发票,怎么做会计分录
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;原材料,贷;预付账款
34楼
2023-04-12 20:28:24
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小桃儿 发表的提问:
快递公司派出去的到付件收到了到付款,会计分录怎么做呢
那这个是需要还给对方吧,你们代收货款吧,借银行 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行
35楼
2023-04-12 20:39:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
当月收到发票,付款时怎么做会计分录
如果是购入货物的借款商品进项贷银行存款。
36楼
2023-04-12 20:51:40
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曉傅:回复郭老师 是购入,可以借应付账款?
2023-04-12 21:15:36
郭老师:回复曉傅你好,可以的,
2023-04-12 21:37:42
曉傅:回复郭老师 那应付账款就成负数了,怎么调正呢
2023-04-12 21:50:08
郭老师:回复曉傅借应付帐款贷银存
2023-04-12 22:11:21
曉傅:回复郭老师 是这样呀
2023-04-12 22:38:26
曉傅:回复郭老师 应付账款期末不是应该无余额?
2023-04-12 23:04:19
郭老师:回复曉傅可以有余额的 贷方表示应该支付没有支付的借方表示提前支付的。
2023-04-12 23:18:03
曉傅:回复郭老师 是否可以直接计入工程物资呢
2023-04-12 23:32:15
郭老师:回复曉傅你好,你们自建房屋的吗?是的话可以啊。
2023-04-12 23:54:07
曉傅:回复郭老师 购置零配件安装设备
2023-04-13 00:18:10
郭老师:回复曉傅你好,可以做工程物资。
2023-04-13 00:29:29
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
预付电话费,水电费等做会计分录。收到发票后又如何做会计分录。
预付时候 借其他应付款 贷银行存款 收到票借管理费用 贷其他应付款
37楼
2023-04-12 21:15:24
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
预付款后续收到发票,需要写单子么
您好!都要写凭证的。
38楼
2023-04-12 21:23:58
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柳老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.41w
引用 @ 那年那月 发表的提问:
小规模商贸公司,求1、货已入库,钱未付,没有发票 2、然后付款,仍未收到发票、3、收到发票 。这三步会计分录
你好,1、借:库存商品-暂估 贷:应付账款-暂估2、借:应付账款 贷:银行存款 3、跟1一样红字分录冲销暂估,然后借:原材料 应交税费-进项税 贷:应付账款
39楼
2023-04-17 20:14:43
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 圆圆 发表的提问:
请问我先付款后,大概3-4天收到货,然后月底开票。请问这个会计分录如何写?
你好,可以合并一起做账,也可以分开做账。1,合并借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷银行存款
40楼
2023-04-17 20:26:51
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徐阿富老师:回复圆圆2,分开 付款时借预付账款或银行付账款 贷银行存款 收到货,借库存商品或原材料 贷应付账款-暂估 发票到先冲红暂估,借库存商品或原材料负数金额 贷应付账款-暂估 负数金额 然后按照发票 借 借库存商品或原材料 借应交税费-进项税额 贷 应付账款
2023-04-17 20:54:45
圆圆:回复徐阿富老师 实际操作中一般是分开还是合并呢?
2023-04-17 21:05:51
徐阿富老师:回复圆圆你好,根据习惯,像这个一般可以合并做账的,我是为了详细给你答案才全部列出来的
2023-04-17 21:34:37
圆圆:回复徐阿富老师 是在打款的时候把记账凭证做好,后面发票到了再补贴上去,还是等发票到了再一起做记账凭证呢?
2023-04-17 21:53:34
徐阿富老师:回复圆圆你好,如果是电脑做账,发票到可以修改的,如果是手工做账,发票到再做账
2023-04-17 22:13:45
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ EO 发表的提问:
老师你好,我是4s店的,客户付了首付贷款买车,36期,3年。请问我收到首付款和收到第一个月的会计分录应该怎么做?
你好,开发票了没有呢?
41楼
2023-04-17 20:47:14
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EO:回复朴老师 发票开了
2023-04-17 21:34:59
朴老师:回复EO借银行 其他应收款 贷主营业务收入这样,这是收到首付款开票的分录 收到第一个月的借银行贷其他应收
2023-04-17 21:52:28
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 开放的眼睛 发表的提问:
公司是付款方,收到中国建设银行客户专用回单,怎么做会计分录?
你好 支付的什么业务的
42楼
2023-04-17 21:08:22
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑公司开具发票给业主,款项未收到,会计分录怎么做?收到工程款后,会计分录怎么做?
你好, 1开票 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费…应交增值税(销项税额) 2.收款 借银行存款 贷应收账款
43楼
2023-04-17 21:32:59
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贝蒂琳卡:回复蒋飞老师 如果该业务是个人挂靠的,从我公司开具发票,到收到工程款,最后到扣除相应的税金和管理费,才打款到挂靠个人,全部的会计分录怎么做呢?
2023-04-17 21:49:18
蒋飞老师:回复贝蒂琳卡3. 挂靠个人开票报销时 借主营业务成本 贷银行存款
2023-04-17 22:14:58
税务师王老师
职称:税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 发表的提问:
只收到发票,未付款,怎么做会计分录
你好, 同学。用应付账款
44楼
2023-04-18 20:30:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @  rorista 发表的提问:
装修费用20万,收到发票没付钱怎么做会计分录,付钱时,和付钱后怎么做会计分录
你好 收到发票没付钱,借;长期待摊费用,贷;应付账款 付钱,借;应付账款,贷;银行存款 按月摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
45楼
2023-04-18 20:48:32
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