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收到发票后付款会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 潘洁莉 发表的提问:
去年付款商标申报服务费但未收到发票,会计分录直接做成借:管理费用 贷:银行存款 今年收到发票,会计分录该怎么做?
如果数据没错误,可以直接贴在原来凭证的后边
91楼
2023-05-30 19:27:26
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潘洁莉:回复暖暖老师 数据没有错误,可以直接贴,不需要做以前年度损益调整吗?
2023-05-30 19:45:53
暖暖老师:回复潘洁莉不需要的,这事允许的
2023-05-30 20:00:19
潘洁莉:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-05-30 20:11:32
暖暖老师:回复潘洁莉不客气,麻烦给于好评
2023-05-30 20:37:01
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 玫儿 发表的提问:
收到信息技术服务费发票,没有付款。会计分录?
借,X成本费用 贷,应付帐款
92楼
2023-05-30 19:44:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕子 发表的提问:
先支付房租,后收到发票,包括进项税。会计分录如何做?
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用,应交税费贷:预付账款
93楼
2023-05-30 19:53:59
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 燕子 发表的提问:
:先支付房租,后收到发票,包括进项税。会计分录如何做?借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用,应交税费贷:预付账款 房是一次付一年的,不知道收到发票后,应该如何做?
借:预付账款贷:银行存款,借:管理费用贷:待摊费用,发票:借:待摊费用,应交税费贷:预付账款 ;这样比较合适
94楼
2023-05-31 19:05:25
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燕子:回复袁老师 老师:待摊费用的科目,有没有取消呀?
2023-05-31 19:35:32
燕子:回复袁老师 老师:待摊费用科目有没有取消?
2023-05-31 20:03:58
袁老师:回复燕子取消,还可以用的
2023-05-31 20:18:56
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 柔弱的眼睛 发表的提问:
老师,预付办公室租金,没有收到发票,会计分录:借:其他应收款,贷:银行存款。收到发票后,借:管理费用,贷:其他应收款。可以这样吗?
你好,分录处理可以的。
95楼
2023-05-31 19:33:23
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柔弱的眼睛:回复文文老师 好的,谢谢
2023-05-31 19:58:58
文文老师:回复柔弱的眼睛好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-05-31 20:20:51
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!请问一下建筑公司办资质I8年对公转的还没收到发票,今年会补发票过来,请问付款时怎么做会计分录,还有今年收到发后又怎么做会计分录呢
借:预付账款 贷:银行存款 借:X费用等 贷:预付账款
96楼
2023-05-31 19:53:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 露水 发表的提问:
已收到货物和发票,未付款。会计分录怎么做呢?
你好 借;库存商品等科目 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;应付账款
97楼
2023-06-05 18:37:16
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 筱然 发表的提问:
一份合同,分三次付款给对方,每次付款后都收到对方专票,请问会计分录怎么写?
您好,收到一份发票就做一份金额的处理。
98楼
2023-06-05 19:00:43
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赵英老师:回复筱然借:成本或费用 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:银行存款
2023-06-05 19:31:24
筱然:回复赵英老师 我们是新成立的公司,企业在筹建厂房建设,土地是工业园区的,一次付完可以办理土地使用证,现在采取的方式是公司每年付一部分,等每年付款累计达到土地总额,则才办理土地使用证。请问现在该怎么做分录?
2023-06-05 19:41:37
赵英老师:回复筱然借:管理费用-支付土地款 应交税费-应交增值税「进项税额」贷:银行存款
2023-06-05 19:59:09
赵英老师:回复筱然支付完毕,办理好土地证,借:无形资产-土地使用权贷:管理费用-支付土地款
2023-06-05 20:25:46
筱然:回复赵英老师 如果是五年后支付完毕拿到土地使用证,这五年间土地不摊销吗?
2023-06-05 20:43:53
赵英老师:回复筱然没有拿到土地使用证之前,不能入无形资产,也就没有摊销。
2023-06-05 21:10:34
筱然:回复赵英老师 老师,没拿到土地使用证之前借方计入费用,是有问题的。后面拿到土地使用证,摊销也是费用化的?
2023-06-05 21:26:09
赵英老师:回复筱然是暂记,因为取得发票了。转入无形资产-土地使用权的时候,管理费用全部冲销了。
2023-06-05 21:47:03
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 冰雪 发表的提问:
老师,我之前安照合同预付了账款22800,当月没收到发票,现在收到发票了277200,当时的会计分录是,借:预付账款-a公司 228000,贷:银行存款 228000,剩余的发票不付款,怎么做会计分录?
借成本费用 进项税额 贷预付账款 应付账款
99楼
2023-06-05 19:16:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美美我要考证 发表的提问:
先收到对方开回的发票,还没付款,怎么写分录?
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款
100楼
2023-06-05 19:44:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!请问一下建筑公司办资质I8年对公转的还没收到发票,今年会补发票过来,请问付款时怎么做会计分录,还有今年收到发后又怎么做会计分录呢
支付的时候作为预付账款处理。 收到发票计入成本费用,冲减预付账款。
101楼
2023-06-06 18:49:47
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雨轩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.35w
引用 @ 人生旅途 发表的提问:
老师,款未付,货收到,发票未到暂估的会计分录怎么做
您好,看下这个归纳,各种情况都有。http://bbs.canet.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=428482&fromuid=200981
102楼
2023-06-06 19:12:45
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人生旅途:回复雨轩老师 这个链接怎么打开,直接点没反应
2023-06-06 19:33:37
雨轩老师:回复人生旅途复制地址到浏览器地址栏打开,新建一个页面
2023-06-06 19:54:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ sunshine 发表的提问:
老师,请问付款时,发票未到,和收到票时的分录怎么做
是外账,比如付轮胎款、修理费,或者柴油,我们公司主要是生产混凝土、运输车辆较多
103楼
2023-06-06 19:41:59
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宋生老师:回复sunshine您好!发票未到,支付的时候借:预付账款 贷:银行存款等 收到发票的时候借:原材料等 贷:预付账款。
2023-06-06 19:59:00
sunshine:回复宋生老师 技术服务费、修理费应该计入那个科目呢, 也是和上面的一样,票是后到的
2023-06-06 20:26:07
宋生老师:回复sunshine您好!也是一样的。先做预付。然后计入相关的管理费用或者制造费用。
2023-06-06 20:46:09
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 动人的悟空 发表的提问:
老师,第一步,收到货了,给对方银行付款的,次月收到发票,发票怎么分录
您好 这个直接就是暂估入库 借 库存商品 贷 应付账款——暂估入库款
104楼
2023-06-07 18:50:10
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 可耐 发表的提问:
收到发票但是没有付款怎么作分录
您好 借:库存商品等 贷:应付账款
105楼
2023-06-07 19:04:06
全部回复
可耐:回复bamboo老师 有进项税额的是借库存商品 应交税费_进项税额
2023-06-07 19:28:28
可耐:回复bamboo老师
2023-06-07 19:41:44
bamboo老师:回复可耐借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2023-06-07 19:57:22

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