咨询
应付款项列损的会计处理
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 火鸟 发表的提问:
应付款项,银行帐12月份已经列支,但会计决算中,这笔帐不包含,导致12月末资产负责表与银行帐不符,该如何处理?
本年如何处理,此帐是学校的
1楼
2022-12-20 14:03:22
全部回复
宋生老师:回复火鸟您好!直接补充计入到本月就行了。
2022-12-20 14:19:58
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 悦耳的黑猫 发表的提问:
已作坏账损失处理后又收回的应收款项会计怎么处理,税法怎么处理?
你好,学员, 借银行存款 贷应收账款 借应收账款 贷坏账准备
2楼
2022-12-20 15:02:43
全部回复
悦耳的黑猫:回复冉老师 税法是企业所得税的其他收入,如果收回是要确认税法的收入么?
2022-12-20 15:25:35
冉老师:回复悦耳的黑猫税法是企业所得税的其他收入,如果收回是要确认税法的收入么? 是的,学员
2022-12-20 15:44:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 木槿 发表的提问:
老师,我想请教一下, 专项应付款用于研发的会计处理,分录
您好,请参考我公司的做法,谢谢。 收到款时分录,借:银行存款,贷;递延收益。同时,借;专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录),贷;专项收支-XXX费用 (按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),花的时候,可以做双重分录,除按公司核算分录处理外,再借:专项收支-XXX 费用(按预算科目设置明细,按项目和资金来源设置辅助核算),贷:专项收支-专项资金来源-XX项目-XX局,或者专项收支-专项资金来源-XX项目-自筹资金(如果有配套资金,否则无此分录)。等花完了,或者年底按专项收支科目发生额,借;递延收益,贷;营业务收入-政府补助,或者其他收益-政府补助,或者冲减相关费用。
3楼
2022-12-20 16:29:10
全部回复
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 糊涂的泥猴桃 发表的提问:
在会计期末仍未经批准处理的待处理财产损溢,在财务报表中应单列项目反映 这个错哪了
如在期末结账前尚未经批准的,应在对外提供财务会计报告时先按规定进行处理,并在会计报表附注中作出说明;如果其后批准处理的金额与已处理的金额不一致,应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。” 盘盈的存货,应冲减当期的管理费用;盘亏的存货,在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值之后,计入当期管理费用,属于非常损失的,计入营业外支出。
4楼
2022-12-20 17:19:45
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 亦凡 发表的提问:
公司收到专项研发经费,借 银行存款 贷 专项应付款,请问在后续核算中,会计账务处理是怎样的?请列一下会计分录。谢谢~
你好,使用, 借:固定资产 等 借:应交税费-进项税 贷:银行存款 借:专项应付款 贷;资本公积
5楼
2022-12-20 18:10:30
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 心声 发表的提问:
环保罚款在税后列支还怎么做会计处理
您好 借:营业外支出 贷:银行存款
6楼
2022-12-20 19:17:50
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
老师好,专项应付款收到的利息收入,会计处理是计入专项应付款,那税务处理,这个利息可以视同财务费用利息收入处理吗
您好!可以的。可以这样做
7楼
2022-12-20 20:38:22
全部回复
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小雨 发表的提问:
财政拨的专项应付款,会计账务怎么处理?结转怎么处理?谢谢!
建议参照企业会计准则—政府补助进行账务处理。
8楼
2022-12-20 21:31:58
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 朝花夕拾 发表的提问:
请教老师:都是国企,A公司欠B公司3000万,当时会计处理是A公司挂其他应付款3000万,收国资办文件调整这笔欠款作为B公司对A的投资,A公司账务处理为借其他应付款,贷实收资本,现在又有C公司,国资下文,把之前B公司对A公司投资的3000万股权划转给C公司,请教老师个公司的账务处理是怎么样的,
同学你好!这个只是股东变更的   A公司账务处理 借:实收资本-B公司      贷:实收资本-C公司
9楼
2022-12-20 22:24:19
全部回复
朝花夕拾:回复许老师 原B公司对A的长期股权投资,现在C公司是否需要用到长期股权投资,这个科目,谢谢老师!
2022-12-20 22:58:34
许老师:回复朝花夕拾你现在是做哪个公司的账?会计主体  明确一下  否则没法做的
2022-12-20 23:23:40
朝花夕拾:回复许老师 老师我这边三个公司的账都在做,三个公司的账都在做,我们是国资办下面的国企,
2022-12-20 23:51:03
朝花夕拾:回复许老师 现在就是C公司对A公司100%股权
2022-12-21 00:03:15
许老师:回复朝花夕拾B公司的话 借:营业外支出      贷:长期股权投资 C公司的话 借:长期股权投资     贷:资本公积
2022-12-21 00:26:05
朝花夕拾:回复许老师 谢谢老师!
2022-12-21 00:48:30
许老师:回复朝花夕拾不客气,如果对回答满意,请五星好评,谢谢
2022-12-21 01:13:45
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 迪恩 发表的提问:
上年漏记了一个应付账款,然后在本年的时候发现支付这笔货款 要怎么做会计处理呢
上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
10楼
2022-12-20 23:19:55
全部回复
姜老师:回复迪恩上年的应付账款对方开进来发票了吗?找到那张发票做账。
2022-12-20 23:44:07
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 受伤的抽屉 发表的提问:
公司经理和会计人员认为,因为无法确定购买方支付货款的时间,所以,销售货款列入其它 应付款中。请分析:1)该公司对销售业务的会计处理是否妥当,应如何处理?2)不合理的 会计处理如何影响经营成果?3)该公司这样处理的可能动机有哪些?(15分)
1.不妥当,应该计入应收账款和确认收入 2.会少计利润 3.可能是为了延迟交税
11楼
2022-12-21 00:16:05
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 朵云 发表的提问:
公司有政府搞的精准扶贫项目,现在各个村里的农民合作社将国家扶持贫困户的扶贫资金入股到公司了,会计处理是借:银行存款 贷:专项应付款,还是应该计成借:银行存款 贷:其他权益工具—优先股
理是借:银行存款 贷:专项应付款 或者是 长期应付款 性质是债务,不是股权
12楼
2022-12-21 01:44:24
全部回复
朵云:回复钟存老师 老师那分红时记成什么?扣不扣税?
2022-12-21 02:09:40
钟存老师:回复朵云分红的时候可以长期应付款计提利息。然后到时候发的时候借应付利息。贷银行存款。
2022-12-21 02:31:37
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
公司是政府为搞精准扶贫成立的产业扶贫公司,现在各个村里的农民合作社将国家扶持贫困户的扶贫资金入股到公司了,会计处理是借:银行存款 贷:专项应付款。那公司下面还有三个子公司,收到这笔款后如果给子公司拨款,公司和子公司应该如何记账?
您好,先挂到其他应付款里面,
13楼
2022-12-21 02:56:27
全部回复
暗香疏影:回复王瑞老师 我们公司呢?
2022-12-21 03:29:04
王瑞老师:回复暗香疏影您好,计入其他应收款,
2022-12-21 03:40:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
公司是政府为搞精准扶贫成立的产业扶贫公司,现在各个村里的农民合作社将国家扶持贫困户的扶贫资金入股到我们公司了,应该如何做账?会计处理是会计处理是借:银行存款 贷:实收资本 还是借:银行存款 贷:专项应付款?
借:银行存款贷:专项应付款。
14楼
2022-12-21 03:51:21
全部回复
暗香疏影:回复袁老师 那我们公司下面还有三个子公司,收到这笔款后如果给子公司拨款,我们公司和子公司应该如何记账
2022-12-21 04:03:46
暗香疏影:回复袁老师 上面那笔如果是合作社的话该如何记账呢?
2022-12-21 04:24:41
袁老师:回复暗香疏影借 ;银行存款贷:专项应付款
2022-12-21 04:36:04
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 瘦瘦的热狗 发表的提问:
我们公司的应付款项被其他公司代付的会计处理怎么做呀
借其他应付款对方企业 贷、其他应付款支付的企业
15楼
2022-12-21 04:54:35
全部回复
瘦瘦的热狗:回复郭老师 比如说公司员工报销差旅费,有其他公司代为支付,会计分录怎么做呀
2022-12-21 05:09:47
瘦瘦的热狗:回复郭老师 公司统一用应收账款贷方来表示可以吗
2022-12-21 05:23:27
郭老师:回复瘦瘦的热狗可以的,借其他应付款个人贷应收账款。
2022-12-21 05:52:31
瘦瘦的热狗:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-12-21 06:05:24
郭老师:回复瘦瘦的热狗不用客气,工作愉快
2022-12-21 06:34:25

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×