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调料返款怎么做会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 无语的黄蜂 发表的提问:
老师,支出原材料款,企业,会计分录怎么做?
借原材料贷银行存款。
196楼
2023-07-18 17:51:50
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无语的黄蜂:回复郭老师 老师,如果是合作社的话,是不是得借经营支出贷银行存款?
2023-07-18 18:11:57
郭老师:回复无语的黄蜂你好,你们不需要入库吗?直接使用了吗?
2023-07-18 18:39:34
无语的黄蜂:回复郭老师 那是不是先入库,然后再做一爱分录对吗?
2023-07-18 18:50:36
无语的黄蜂:回复郭老师 出库的分录怎么做?
2023-07-18 19:08:45
郭老师:回复无语的黄蜂你们当月能用了吗?当月能用的话,可以不用做入库。
2023-07-18 19:20:34
无语的黄蜂:回复郭老师 当月用,不入库,怎么做分录?
2023-07-18 19:30:34
郭老师:回复无语的黄蜂借消耗性生物资产贷银行存款。
2023-07-18 19:49:09
无语的黄蜂:回复郭老师 谢谢老师
2023-07-18 20:12:04
郭老师:回复无语的黄蜂不用客气,工作愉快。
2023-07-18 20:42:01
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
企业所得税和增值税,公司所在税务局每年返款已纳税款35%,咨询我们公司税收返还会计分录怎么做
您好,返还的是 借 银行存款 贷 其他收益/营业外收入,这样的
197楼
2023-07-18 18:06:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 细心的小松鼠 发表的提问:
销售返利的会计分录怎么做账,有实物、现金、抵货款,要双方的账务处理
你好;    比如 1.达到规定数量赠实物  销售返利如采用返回所销售商品方式的,根据税法的规定,应视作销售处理,并计缴增值税。  支付销售返利方:  借:营业费用  贷:库存商品  应交税金——应交增值税(销项税额)  期末对于捐赠的商品进行纳税调整。  收到销售返利方:  收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。需分两种情况处理:  (1)若供货方开具增值税专用发票,则:  借:库存商品  应交税金——应交增值税(销项税额)  贷:主营业务成本  (2)若不开具增值税专用发票,则:  借:库存商品  贷:主营业务成本  2.直接返还货款  支付销售返利方:  销售返利如采用支付货币资金形式的,支付销售返利方,根据取得的“进货退出或索取折让证明单”作为费用处理。  借:营业费用  贷:银行存款等  但是在实务操作中,对于这种返利方式会计处理方法各异,有的会计人员做如下处理:  借:主营业务收入  贷:银行存款  因为现金返利是在购货日后发生的,无法注明在同一张增值税专用发票上。因此,返利不能冲减增值税,只能冲减主营业务收入。  收到销售返利方:  收到销售返利方,冲减销售成本,如果对方开具红字发票时,应将进项税金转出。  借:银行存款  贷:主营业务成本  应交税金——应交增值税(进项税额转出)   
198楼
2023-07-18 18:23:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 施情化忆 发表的提问:
购买项目建筑材料款会计分录怎么做哦
你好,借:原材料 贷:应付账款
199楼
2023-07-19 17:32:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 坚定的小熊猫 发表的提问:
收到去年11月份的社保费返还,会计分录要怎么做
你好 这个是企业负担的吗
200楼
2023-07-19 17:38:20
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坚定的小熊猫:回复郭老师 是企业负担的
2023-07-19 17:50:24
郭老师:回复坚定的小熊猫借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬负数
2023-07-19 18:07:20
坚定的小熊猫:回复郭老师 去年的,不用做以前年度损益吗?
2023-07-19 18:34:08
郭老师:回复坚定的小熊猫你要修改年报的吗 你年报安去年的已经抵扣了吧
2023-07-19 19:02:23
坚定的小熊猫:回复郭老师 汇算以后了老师,而且我收到钱我还有个银行存款呢
2023-07-19 19:16:18
郭老师:回复坚定的小熊猫借银存贷应付职工薪酬
2023-07-19 19:40:39
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 一花一世界,一叶一菩提 发表的提问:
您好 企业收到社保局稳岗返还金怎么做会计分录
借银行存款贷营业外收入。
201楼
2023-07-19 18:00:59
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 竹语 发表的提问:
请问老师稳岗返还的失业保险会计分录怎么做呢
你好, 借:银行存款 贷:管理费用-社保
202楼
2023-07-19 18:21:56
全部回复
竹语:回复冉老师 谢谢老师了。
2023-07-19 18:35:03
冉老师:回复竹语不客气,祝您工作顺利
2023-07-19 18:48:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
请问一下税务局返还个税手续费怎么做会计分录
你好,税务局返还个税手续费,你单位会把这个款项支付给个人吗? 
203楼
2023-07-19 18:29:59
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明:回复邹老师 返还給单位
2023-07-19 18:56:40
明:回复邹老师 没有返还給个人
2023-07-19 19:22:43
邹老师:回复你好 借:银行存款,贷:营业外收入,应交税费—应交增值税 
2023-07-19 19:50:09
明:回复邹老师 好的谢谢
2023-07-19 20:14:46
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
2023-07-19 20:32:21
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 鱼儿 发表的提问:
老师你好!进货时商家返还的现金怎么做会计分录
①支付现金返利一方,开具红字发票: 借:应收账款(红字) 贷:主营业处收入(红字) 应交税费—应交增值税(销项税额)/应交税费—应交增值税(红字) ②收取现金返利一方: 借:应付账款或银行存款 贷:主营业务成本/库存商品等 应交税费—应交增值税(进项税额)(一般纳税人取得专票时)
204楼
2023-07-20 17:08:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师,调高或调低应收账款,该怎样做会计分录呢
借;应收账款 贷;相关科目或相反分录
205楼
2023-07-20 17:23:19
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程老师
职称:深圳市携创技工学校优秀教师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 兔子先森 发表的提问:
收3.5万元,分为12期,已返还5期,共计1.5万元,然并未记账,现今返还剩余7个月的款项则会计分录怎么写(告诉如何做平)
理论上,业务发生的时候,借应收,贷收入。分次收回的时候,应该借银存,贷应收。如果前面五期没有记账的话,不知道你们当初月底对账是怎么对银行的账实的。补记可以补记为:借银存,贷主营业务收入(如果当初没有记应收账款的话)。我不知道描述的是否符合你的情况 ,我们可以再进行沟通。
206楼
2023-07-20 17:29:18
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
建筑公司付材料款我要怎么做会计分录
购进材料 借;原材料 贷;应付账款 支付借;应付账款 贷;银行存款
207楼
2023-07-20 17:55:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 义气的鸵鸟 发表的提问:
老师您好 我是做pos机代理,收到的分润和返现,怎么做会计分录?
你好,4月25日国家税务总局办公厅出具官方解读:“以典型的POS机刷卡消费为例(注:相关费用金额均为假设),消费者(持卡人)在商场用银行卡刷卡1000元购买了一台咖啡机,要实现货款从消费者的银行卡账户划转至商户账户,商户需要与收单机构(在商户安装刷卡终端设备的单位)签订服务协议,并向其支付服务费。除收单机构外,此过程中还需要清算机构(中国银联)和发卡机构(消费者所持银行卡的开卡行)提供相关服务并同时收取服务费。涉及的资金流为: (1)刷卡后,消费者所持银行卡的发卡机构从其卡账户中扣除咖啡机全款1000元; (2)发卡机构就这笔业务收取发卡行服务费6元,并需向清算机构支付网络服务费1元,因此,发卡机构扣除自己实际获得的5元(6-1=5)后,将货款余额995元(1000-5=995)转入清算机构; (3)清算机构扣减自己应分别向收单机构和发卡机构收取的网络服务费(各1元)后,将剩余款项993元(995-1-1=993)转入收单机构; (4)收单机构扣减自己实际获得的收单服务费3元,将剩余款项转入商户; (5)最终,商户获得咖啡机销售款,并支付了10元手续费,最终收到990元 在上述业务中,发卡机构应以6元为销售额,并向清算机构开具6元增值税发票,同时,可向清算机构索取1元增值税发票用于进项税抵扣;清算机构应以8元为销售额,并向发卡机构开具1元增值税发票,向收单机构开具7元增值税发票,同时,可向发卡机构索取6元增值税发票用于进项税抵扣;收单机构应向商户开具10元增值税发票,并可向清算机构索取7元增值税发票用于进项税抵扣。” 供参考。
208楼
2023-07-20 18:20:58
全部回复
逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 忧郁的羽毛 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
209楼
2023-07-30 19:13:48
全部回复
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 超级的棉花糖 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
你们是怎么开的发票
210楼
2023-07-30 19:30:11
全部回复

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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