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调料返款怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Amay 发表的提问:
收到19年个税三代返还手续费会计分录怎么做
你好,你单位会把这个款项支付给申报人员作为奖励?
181楼
2023-07-11 18:11:05
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Amay:回复邹老师 不会呢
2023-07-11 18:28:25
Amay:回复邹老师 会计分录怎么做呢,需要交增值税税吗?
2023-07-11 18:41:54
邹老师:回复Amay你好,不会支付给申报人员,分录是 借;银行存款,贷;其他收益,应交税费——应交增值税
2023-07-11 19:10:59
Amay:回复邹老师 你好,如果是支付给申报人员,分录怎么做,需要申报个税吗,地区是在深圳
2023-07-11 19:26:36
邹老师:回复Amay你好,借;银行存款,贷;其他应付款 借;其他应付款,贷;银行存款 不需要做个人所得税申报的
2023-07-11 19:37:28
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 会计 发表的提问:
跨年退货会计凭证怎么做,还有发生的销售返利也是返以前年度的,也是开具红字发票吗?会计分录又怎么做
借:现金贷:以前年度损益调整
182楼
2023-07-11 18:38:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一叶知秋 发表的提问:
返现抵货款的分录怎么做
返现抵货款的分录怎么做 借:原材料(红字) 应交税费-应交增值税-进项税额(红字) 贷:应付账款(红字)
183楼
2023-07-12 18:07:04
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一叶知秋:回复庄老师 好的,明白了,也可以是库存商品借方
2023-07-12 18:19:53
庄老师:回复一叶知秋你好,清楚就好,给个五星好评
2023-07-12 18:45:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
184楼
2023-07-12 18:32:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ w y x 发表的提问:
老师收到就业局返还稳岗补贴,怎么做会计分录
你好,借;银行存款,贷;其他收益
185楼
2023-07-12 18:47:58
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w y x:回复邹老师 好的,谢谢
2023-07-12 19:06:36
邹老师:回复w y x不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-07-12 19:23:59
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 潘多拉丶A夢 发表的提问:
老师好,公司卖酒,再返现给客户,会计分录怎么做?
你好,那你发票是全额开具吗
186楼
2023-07-16 20:09:21
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潘多拉丶A夢:回复佟老师 全额开,和不全额开,分录各是怎么做?
2023-07-16 20:33:14
佟老师:回复潘多拉丶A夢全额开,返现作为销售费用。不全额开,你的返现就是相当于打折了
2023-07-16 20:50:17
潘多拉丶A夢:回复佟老师 返现没税务风险吧?
2023-07-16 21:16:46
佟老师:回复潘多拉丶A夢你好,税务没有风险的
2023-07-16 21:34:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 可靠的小伙 发表的提问:
公司收款300,给客户返150,公司不开票出去,返出去的150别人也不给我开票,这种怎么做会计分录?
你好!这种建议你收到钱,借银行存款 300 贷其他应付款150 主营业务收入 应交税费-应交增值税
187楼
2023-07-16 20:22:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
因为2019年社保局工伤险费率调整,收到社保局返还的工伤保险费105.23元,会计分录怎么做?
你好 那你下个月做社保的时候可以少计提这么多金额就行
188楼
2023-07-16 20:32:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 2333333 发表的提问:
淘宝好评返现会计分录怎么做,好评返现需要取得哪些原始单据
您好!严格来说这个需要开红字,当然你要不开,也可以计入财务费用。但是没有发票,汇算清缴要调增
189楼
2023-07-17 17:16:19
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 乌拉拉 发表的提问:
收到供货商以货补形式的返利怎么做会计分录
你好,返利发票是怎么开的?
190楼
2023-07-17 17:23:45
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乌拉拉:回复郭老师 发票还没收到
2023-07-17 17:52:21
郭老师:回复乌拉拉以后你们准备怎么开?如果不开的话,借库存商品贷营业外收入。
2023-07-17 18:18:40
乌拉拉:回复郭老师 我不太懂,如果要开发票,开什么发票,怎么做会计分录
2023-07-17 18:44:42
郭老师:回复乌拉拉销售方给你开负数发票,就是销售产品的负数发票。 或者购买方开服务的
2023-07-17 19:13:22
乌拉拉:回复郭老师 如果对方给我开负数发票我应该怎么做会计分录
2023-07-17 19:26:04
郭老师:回复乌拉拉借应付账款贷主营业务成本应交税费应交增值税进项转出。
2023-07-17 19:40:46
乌拉拉:回复郭老师 如果我给对方开服务费发票的话要怎么做会计分录
2023-07-17 19:59:00
郭老师:回复乌拉拉借预付账款贷其他业务收入应交税费。
2023-07-17 20:20:52
乌拉拉:回复郭老师 这里的其他业务收入能不能用主营业务收入的
2023-07-17 20:43:39
郭老师:回复乌拉拉如果你的服务是主营业务,收入可以的。
2023-07-17 20:58:53
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 王青梅 发表的提问:
老师,收到的红字发票-返利折让,会计分录怎么做?
如果产品没有销售出去,借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
191楼
2023-07-17 17:52:54
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 夏雪 发表的提问:
建筑公司的预收材料款怎么做会计分录?
姐预收账款贷银行存款
192楼
2023-07-17 18:01:21
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夏雪:回复暖暖老师 好的,谢谢。那以后开了发票怎么转做分录呢
2023-07-17 18:43:23
暖暖老师:回复夏雪借预收账款贷收入税金
2023-07-17 19:06:56
夏雪:回复暖暖老师 税金是营业税吗
2023-07-17 19:17:27
暖暖老师:回复夏雪还有三项费用和税金,附加税
2023-07-17 19:32:04
夏雪:回复暖暖老师 好的。公司的养老保险,分录中借方是管理费用中的管理人员职工薪酬吗?
2023-07-17 19:50:50
暖暖老师:回复夏雪计入社会保险核算的这个
2023-07-17 20:07:11
夏雪:回复暖暖老师 好的,谢谢
2023-07-17 20:36:36
暖暖老师:回复夏雪麻烦给予五星好评
2023-07-17 21:01:54
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 超帅的指甲油 发表的提问:
应付帐款为负数,要调到成本去怎么做会计分录?
你好  调整的原因是什么情况 
193楼
2023-07-17 18:26:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Melody 发表的提问:
生育款返还到公司公户,这笔款是否应该退还给员工本人,会计分录应该怎么做
你好 借;银行存款 贷;其他应付款
194楼
2023-07-18 17:11:09
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小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 努力奋斗ing 发表的提问:
迟到扣款,怎么做会计分录,10月份扣的款(当月怎么做会计分录),11月份才做扣款那怎么做会计分录
你好,以罚款通知做分录: 借:其他应收款 贷:营业外收入 发工资扣除时: 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
195楼
2023-07-18 17:37:49
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努力奋斗ing:回复小锁老师 当时不知道有扣款的这个钱,当时全部都做进销售费用-工资了
2023-07-18 18:00:07
小锁老师:回复努力奋斗ing噢,按照我这个也是可以的
2023-07-18 18:18:48
努力奋斗ing:回复小锁老师 那我再做,借:银行存款,贷:销售费用,还是做同分录冲红?
2023-07-18 18:32:17
小锁老师:回复努力奋斗ing不用,就你说的这个就行
2023-07-18 18:47:42
努力奋斗ing:回复小锁老师 那我冲减10计提的,借:银行存款  贷销售费用
2023-07-18 19:06:54
小锁老师:回复努力奋斗ing嗯对,是这个意思的
2023-07-18 19:25:00

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