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调料返款怎么做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦迪@? 发表的提问:
工会经费返回分录怎么做?
你好,借;银行存款,贷;应付职工薪酬——工会经费
166楼
2023-07-05 17:55:36
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ BBkin 发表的提问:
商贸公司 做内账。其中支付的税点怎么做会计分录呢?还有收到的其他公司帮忙采购东西的倒手的返款怎么做会计分录呢?借:现金 贷什么呢
你好,额外支付出去的,做到你的库存商品里面就可以。
167楼
2023-07-05 18:23:42
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郭老师:回复BBkin发票给你开了100,但是你们只付了120,你可以借库存商品贷银行存款120。
2023-07-05 18:35:46
郭老师:回复BBkin借库存现金贷其他业务收入应交税费。
2023-07-05 19:01:53
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
你好!公司预收了客户的装修材料款,因为在活动期间,就又给客户返还了一定的现金,该会计分录怎么做?
你好同学 这个当成是你销售收入的退回,做一个销售的分录的相反的分录。
168楼
2023-07-05 18:47:59
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蓝色多瑙河:回复何江何老师 不明白
2023-07-05 19:13:08
蓝色多瑙河:回复何江何老师 我已请教了你们几个老师,回答都不一样!
2023-07-05 19:31:47
何江何老师:回复蓝色多瑙河同学这个不是标准业务,每个老师的方式不一样。
2023-07-05 19:52:47
蓝色多瑙河:回复何江何老师 可以给我个会计分录吗,
2023-07-05 20:22:30
何江何老师:回复蓝色多瑙河借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 借:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销) 贷:预收账款(这部分就是退回)
2023-07-05 20:40:23
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计 发表的提问:
个税手续费返还会计分录,借:银行存款,贷:其他应付款--地税,这样做会计分录可否
您说指的这个手续费返还是发放给相关人员的吗?如果是的话,这个分录是正确的。
169楼
2023-07-06 17:43:20
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
返利抵货款的分录怎么做
借应付账款贷主营业务成本 应交税费-增-进项转出
170楼
2023-07-06 17:59:45
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
疫情期间银行贷款返利的利息怎么做分录?社保返还的怎么我分录?
你好!这个你冲减财务费用就可以了 社保冲减当时计入的科目,比如管理费用-社保费
171楼
2023-07-06 18:27:15
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
我们用商品返回扣给个人,会计分录应该怎么做?
你好,借;销售费用,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
172楼
2023-07-06 18:48:00
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优雅的柚子:回复邹老师 我用商品作为回扣,这样做分录的话,不会体现我库存商品的减少呀
2023-07-06 19:12:58
邹老师:回复优雅的柚子你好,还需要做一笔这个分录 借;主营业务成本,贷;库存商品
2023-07-06 19:42:24
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ magi…… 发表的提问:
老师,您好,我想咨询下,我公司今年缴纳工会经费2W,次月申请返还按照季度返还,我付出的会计分录和后续收到返还的会计分录怎么做呢
  借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:    借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费  没有工会,这个是做借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 ,贷应付职工薪酬 负数
173楼
2023-07-09 20:05:09
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magi……:回复maize老师 返还时,为啥还要做其他应付工会经费呢
2023-07-09 20:26:01
maize老师:回复magi……那是需要拨付给工会的 ,你们成立工会需要给工会
2023-07-09 20:52:55
magi……:回复maize老师 老师呀,不用给工会,今年疫情政策是缴费后返还
2023-07-09 21:09:14
maize老师:回复magi……这个是做借银行 贷应付职工薪酬,借管理费用 负数 ,贷应付职工薪酬 负数 我上面都写了,
2023-07-09 21:25:14
magi……:回复maize老师 我公司是有成立工会的,也就是说我现在缴纳做借:管理费用-工会 贷银行存款,等收到返还的工会经费的时候,做:借:银行存款 借:管理费用-工会经费(红字)是这样吗?
2023-07-09 21:37:41
maize老师:回复magi……  借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:    借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
2023-07-09 21:54:05
maize老师:回复magi……返还是有成立工会,才返还给你,这个之前有学员反馈过,没有成立工会,别人不会返还的(这个没有成立返还少,可以有理由不返还) 返还给你们工会开支的,
2023-07-09 22:23:43
maize老师:回复magi……之前是有一个学员就是这样,没有成立别人不返还,要求成立才返还,说这个资金是要拨付给工会的,
2023-07-09 22:53:23
magi……:回复maize老师 我公司有成立工会的,但是我要是把返还的金额挂在其他应付,其他应付怎么平账呢?
2023-07-09 23:11:08
maize老师:回复magi……你拨付给工会做借其他应付款 贷银行
2023-07-09 23:40:05
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
返还的工会经费怎么做分录
借:银行存款 贷:其他应付款——工会
174楼
2023-07-09 20:22:57
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魔豆:回复吴月柳 老师,缴纳的时候是借:管理费用,返还是要走其它应付么?
2023-07-09 20:56:43
吴月柳:回复魔豆是的,返还属于企业代收代付
2023-07-09 21:08:40
魔豆:回复吴月柳 老师,我觉得应该是营业外收入吧,因为现在工会有政策,这属于返还给企业的收入,怎么是代收代付呢?
2023-07-09 21:27:01
吴月柳:回复魔豆这笔费用是企业工会用的,不是返给企业用的,你们企业是有工会吧
2023-07-09 21:52:41
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 发表的提问:
请问一下收到工会返还工会经费要怎么做会计分录,谢谢
同学您好,是收到返还的60%的工会经费是吗?
175楼
2023-07-09 20:45:00
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明:回复文老师 是的老师。。。
2023-07-09 21:10:35
文老师:回复借银行存款贷其他应付款——工会经费,然后您这个钱再拨付给公会的时候,借其他应付款——工会经费贷银行存款
2023-07-09 21:23:42
明:回复文老师 交的时候不用摆在应付职工薪酬吗?
2023-07-09 21:41:24
文老师:回复您计提和缴纳的时候应付职工薪酬——工会经费已经平掉了
2023-07-09 22:08:34
明:回复文老师 好的,谢谢。。。
2023-07-09 22:21:47
文老师:回复不客气,这是我们的职责在,您多我的回复满意的话,记得给我好评,谢谢!
2023-07-09 22:44:08
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问:
老师,工会经费返还分录怎么做?以后工会活动支出时怎么做分录?
你 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行  
176楼
2023-07-10 17:44:29
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
今年退去年原材料次品的差价,应付帐款500,今天付了400,一级原材料返成二级的差价100,这样应付帐款就平了,怎么做会计分录
计入财务费用吧,视同现金折扣借:银行存款400,财务费用100贷:应付账款500
177楼
2023-07-10 17:50:45
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梅雪:回复袁老师 你会计师怎么考的
2023-07-10 18:03:26
袁老师:回复梅雪学习的
2023-07-10 18:25:01
梅雪:回复袁老师 晕,你看看你怎么做的分录啊,应该是借应付帐款,贷银行存款,再说和财务费用也没关系啊,还不如我这从业呢
2023-07-10 18:37:34
袁老师:回复梅雪额,写错了,借:应付账款500,贷:银行存款400,营业外收入100
2023-07-10 18:47:39
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 饱满的钻石 发表的提问:
工会给返回的钱 分录怎么做
您好 请问是全额返回么
178楼
2023-07-10 18:18:00
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小颖 发表的提问:
返利抵货款的分录怎么做
您好!借其他应收款 贷应付账款。
179楼
2023-07-10 18:38:59
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吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 布兜小新 发表的提问:
老师,别人给我们返利我们怎么做会计分录啊
返利开红字发票冲减成本
180楼
2023-07-11 17:58:59
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布兜小新:回复吴少琴老师 老师 不好意思啊,我刚刚次数用完了
2023-07-11 18:14:23
布兜小新:回复吴少琴老师 具体怎么做会计分录呢
2023-07-11 18:30:32
吴少琴老师:回复布兜小新借库存商品(红字)贷应付(红字)
2023-07-11 18:55:26
布兜小新:回复吴少琴老师 好的,谢谢老师,正规就这么做吗?我们是上市公司
2023-07-11 19:19:54
吴少琴老师:回复布兜小新正规就是这么做的,是专用发票的,借方加上应交税费-增值税-进项
2023-07-11 19:37:07
布兜小新:回复吴少琴老师 好的 谢谢老师
2023-07-11 19:53:44
吴少琴老师:回复布兜小新满意请打五星好评
2023-07-11 20:23:19

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