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收回多发工资的会计分录
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 吴作慧 发表的提问:
例如应发工资5000,考勤扣款1000,实发4000,考勤扣款的会计分录
你好 按4000元计提工资就可以
151楼
2023-07-03 18:42:39
全部回复
吴作慧:回复答疑苏老师 老师具体会计分录
2023-07-03 19:02:21
吴作慧:回复答疑苏老师 发放工资
2023-07-03 19:16:45
答疑苏老师:回复吴作慧你好 这是工资的会计分录 你看下
2023-07-03 19:32:46
答疑苏老师:回复吴作慧你好 可以看到了吗
2023-07-03 19:57:32
吴作慧:回复答疑苏老师 老师看不到
2023-07-03 20:23:38
答疑苏老师:回复吴作慧你好 计提工资 借成本费用 贷应付职工薪酬
2023-07-03 20:38:00
吴作慧:回复答疑苏老师 考勤的扣款怎么体现出来
2023-07-03 20:57:26
答疑苏老师:回复吴作慧你好 我们都是直接扣掉 分录不体现 只在工资表上体现
2023-07-03 21:24:44
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ TeFuri 发表的提问:
老板垫资给别的公司员工代发工资会计分录怎么做
给别的公司员工代发工资 这个你们公司账户发出去么?
152楼
2023-07-03 18:59:59
全部回复
TeFuri:回复maize老师 我们是人力资源公司,合作方一个季度给我们结一次款,每个月合作方的人员工资都是我们老板垫付的
2023-07-03 19:28:05
TeFuri:回复maize老师 是从我们公司的账户发出去的
2023-07-03 19:50:22
TeFuri:回复maize老师
2023-07-03 20:07:01
TeFuri:回复maize老师 你看这些费用都是我们垫付的
2023-07-03 20:28:59
TeFuri:回复maize老师
2023-07-03 20:56:21
maize老师:回复TeFuri借主营业务成本 贷应付职工薪酬 工资/社保/公积金,这个你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-07-03 21:11:05
TeFuri:回复maize老师 这是上个季度末支付给我们的钱
2023-07-03 21:23:36
maize老师:回复TeFuri你们支付出去做借应付职工薪酬 工资/社保/公积金 贷其他应付款-老板
2023-07-03 21:35:06
TeFuri:回复maize老师
2023-07-03 22:03:37
TeFuri:回复maize老师 报表的这个地方是负的
2023-07-03 22:24:24
TeFuri:回复maize老师 是从银行账户里发出去的
2023-07-03 22:54:12
maize老师:回复TeFuri你们确认收入的时候 应收账款做借方, 收款才做贷方,你这个多收款?
2023-07-03 23:14:37
TeFuri:回复maize老师 老师能不能麻烦您给我写下会计分录
2023-07-03 23:28:25
maize老师:回复TeFuri借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 收款做借银行 贷应收账款
2023-07-03 23:39:25
TeFuri:回复maize老师
2023-07-03 23:50:42
TeFuri:回复maize老师 是不是这个样子
2023-07-04 00:04:05
maize老师:回复TeFuri收到回款做借银行贷主营业务收入 应交税费 你之前做主营业务成本就不要重复做了
2023-07-04 00:31:08
TeFuri:回复maize老师 但是那笔费用不是我们的收入呀
2023-07-04 00:42:04
maize老师:回复TeFuri你这个做成本啊,你开发票就需要按这个确认收入,你支付出去做成本
2023-07-04 00:54:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 洋洋 发表的提问:
本月发工资有个别几人没有发,这个会计分录怎么做
你好,你只需要根据实际发放情况做发放分录 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目 没有发放的在应付职工薪酬贷方余额体现就是了
153楼
2023-07-04 18:26:37
全部回复
洋洋:回复邹老师 本月发工资有个别几人没有发,这个会计分录怎么做,是不是借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 发放的时候:借:应付职工薪酬-工资 其他应收款-默默 贷:银行存款
2023-07-04 18:48:29
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 茉 ~ 司 发表的提问:
期初实收资本录入金额多记了,怎么减回到正确的金额,会计分录应该怎么做呢?
借:实收资本 贷:银行存款
154楼
2023-07-04 18:45:20
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 一笑而过 发表的提问:
卖货收回1400,用这钱顶他的工资1200元,交上来200,我怎么做分录啊
借:现金200 应付职工薪酬1200 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
155楼
2023-07-04 18:56:58
全部回复
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 梅雪 发表的提问:
零工的工资一天一发工资,怎么做会计分录
您好,是只做一天是吗,
156楼
2023-07-05 18:02:55
全部回复
梅雪:回复文老师 有做几天的,干完活,就给钱
2023-07-05 18:18:00
文老师:回复梅雪您好,金额不大的,可以直接让他自己写个收条,身份证信息,还有具体工作的内容的说明,然后您申报劳务报酬个人所得税
2023-07-05 18:43:55
梅雪:回复文老师 我是内账会计,钱付了,是不是借应付职工薪酬贷现金
2023-07-05 19:03:00
文老师:回复梅雪内账的话,可以直接进费用,借管理费用或生产成本等贷库存现金等
2023-07-05 19:23:30
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫粉蓝 发表的提问:
最全最新的发工资会计分录
您好,工资账务处理 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5 上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
157楼
2023-07-05 18:18:06
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 笨笨 发表的提问:
老师,你好。问下就是员工产假期间发工资和收到生育津贴后的会计分录是怎么样的?谢谢
你好,如果收到生育津贴是先给企业,再给员工,计入其他应付款
158楼
2023-07-05 18:24:42
全部回复
笨笨:回复紫藤老师 那产假期间会发点工资,还是正常的计提和发工资吗?公司收到津贴以后,再做其他应付和冲减工资费用吗?
2023-07-05 18:40:26
紫藤老师:回复笨笨产假期间会发点工资,还是正常的计提和发工资,收到津贴以后,再做其他应付
2023-07-05 18:55:47
笨笨:回复紫藤老师 就是这样子吗?
2023-07-05 19:14:01
紫藤老师:回复笨笨对的,你的理解是正确的
2023-07-05 19:24:03
笨笨:回复紫藤老师 好的,谢谢老师
2023-07-05 19:35:29
紫藤老师:回复笨笨不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-07-05 19:58:06
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 紫园 发表的提问:
银行代发工资因姓名错误而返回应如何做会计分录
当月退回的可以不用做的
159楼
2023-07-05 18:31:06
全部回复
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 生活需要心态的滋润 发表的提问:
发工资,工资表上的考勤扣款怎么做会计分录?
你好,建议考勤扣款不要在工资表上体现,如果体现,那么就冲红原来计提的管理费用或制造费用或生产成本等。
160楼
2023-07-05 18:56:59
全部回复
生活需要心态的滋润:回复徐阿富老师 体现了税务上会计上会怎样?
2023-07-05 19:28:00
徐阿富老师:回复生活需要心态的滋润你好,税务上按照实际应付工资申报,会计上冲红上面我说的这几个对应的科目。这样能理解吗?
2023-07-05 19:56:50
笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ A会计学堂-孙老师 发表的提问:
你好,麻烦问一下,从公户给员工发工资需要注意什么,会计分录该怎么做
您好: 注意核对员工信息,如身份证、银行账号、金额是否准确等,发工资分录: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
161楼
2023-07-06 17:59:55
全部回复
A会计学堂-孙老师:回复笑笑老师 哦哦,核对完之后直接从网银上转过去就行了嘛,工资不是应该放在费用里吗
2023-07-06 18:31:58
笑笑老师:回复A会计学堂-孙老师您好: 计提工资时 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
2023-07-06 18:58:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
当月给员工发工资怎么做当月的会计分录呢
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
162楼
2023-07-06 18:29:25
全部回复
阿木容若:回复邹老师 老师,是要写两个分录中转一下啊@邹老师:
2023-07-06 18:54:26
邹老师:回复阿木容若你好,是的,需要先计提,然后支付
2023-07-06 19:12:42
阿木容若:回复邹老师 老师我是当月发工资做到当月的帐上呢@邹老师:
2023-07-06 19:40:59
邹老师:回复阿木容若你好,也是这样处理,先计提,再支付,只不过是计提,支付都是在同一个月
2023-07-06 20:02:53
阿木容若:回复邹老师 好的,谢谢老师@邹老师:
2023-07-06 20:25:55
邹老师:回复阿木容若不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-07-06 20:37:08
岳老师
职称:注册会计师、注册税务师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 野性的石头 发表的提问:
人力资源公司收到合作单位发的工资,再给员工发工资。会计分录怎么做
收到工资确认收入,发放工资作为成本。
163楼
2023-07-06 18:54:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小妹 发表的提问:
发现去年发工资,少记2000,在今年怎么做会计分录?直接补吗?
你好,在今年做 补计提工资分录 就是了
164楼
2023-07-09 20:01:30
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 价值观 发表的提问:
老师,发放工资,银行1000,现金500,有一部分人银行多发,收回100,分录这么写
借应付职工薪酬1400其他应收款100贷银行存款1000现金500
165楼
2023-07-09 20:25:34
全部回复
萱萱老师:回复价值观借现金100贷其他应收款100
2023-07-09 20:46:31
价值观:回复萱萱老师 如果是借应付职工薪酬,借现金,贷现金贷银行存款,这样可以吗
2023-07-09 21:15:16
萱萱老师:回复价值观建议通过其他应收款
2023-07-09 21:38:53
价值观:回复萱萱老师 如果是后者算错误吗
2023-07-09 21:54:16
价值观:回复萱萱老师 还是仅不规范
2023-07-09 22:12:05
萱萱老师:回复价值观还是仅不规范 不规范
2023-07-09 22:26:11

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