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收回多发工资的会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 春上树下 发表的提问:
收到工程项目的钱代发工资,会计分录怎么做
工程项目款是你们的收入吗? 代发工资是代别的公司发放工资吗
121楼
2023-06-22 19:20:59
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 坏孩子 发表的提问:
代发工资的会计分录
你们是什么单位?人力资源?
122楼
2023-06-23 18:42:20
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李文良 发表的提问:
计算工资到发工资整个过程的会计分录怎么写?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
123楼
2023-06-23 18:52:28
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 裴文龙 发表的提问:
实际取现比实际应发工资多一点怎么写会计分录
你好,取现是单独的分录,和你应发多少工资两回事,借:库存现金 贷:银行存款
124楼
2023-06-23 19:10:04
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裴文龙:回复小云老师 取现多出来的钱怎么做分录
2023-06-23 19:51:16
小云老师:回复裴文龙按实际取的做上面那个分录,不需要额外去分什么多出来的
2023-06-23 20:03:12
裴文龙:回复小云老师 比如说我实际取2500但是实际发了2485我做第一个会计分录是 取现:借库存2500 贷银行存款2500 第二个会计分录 发工资:借库存现金2485 贷银行存款2485
2023-06-23 20:23:00
小云老师:回复裴文龙发工资怎么会你那样做分录呢?发工资是借:应付职工薪酬 贷:库存现金
2023-06-23 20:42:48
裴文龙:回复小云老师 但是我多出来的这15元应该怎么整?
2023-06-23 20:54:05
裴文龙:回复小云老师 老师,我现在不明白的是多出来的这15元,我怎么整
2023-06-23 21:12:09
小云老师:回复裴文龙就在你的现金里啊,不用额外做什么
2023-06-23 21:23:32
裴文龙:回复小云老师 我们没有库存现金
2023-06-23 21:44:59
小云老师:回复裴文龙那你取出来了又没发这个现金去哪了呢
2023-06-23 22:10:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 美丽天空 发表的提问:
老师请问我们每个月都没有发工资只是员工预支一点零用钱那预支的钱是怎么做会计分录
借;其他应收款 贷;库存现金等科目
125楼
2023-06-23 19:17:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 紫粉蓝 发表的提问:
最新最全的发工资的会计分录
您好,工资账务处理 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5 上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
126楼
2023-06-24 18:24:14
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 2149089014 发表的提问:
代发工资的会计分录有吗
收到款项,借银行存款,贷其他应付款一代发工资,付工资,借其他应付款一代发工资,贷银行存款
127楼
2023-06-24 18:38:54
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悠然老师01
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 海里集团 发表的提问:
老师这发工资条怎么做会计分录呀,谢谢!
学员你好,分录如下 借:应付职工薪酬2875 贷:其他应付款/其他应收款485.31 其他应收款(欠款)/营业外收入(罚款)200 应交税费-个人所得税30 银行存款2875-485.31-200-30=2159.69
128楼
2023-06-24 18:58:01
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海里集团:回复悠然老师01 那当月计算工资,下月15号发工资,当月是否需要做计提,下月再做发放工资分录?
2023-06-24 19:15:25
悠然老师01:回复海里集团当月需要计提的,而且实际发放和计提不一致的话还要调整
2023-06-24 19:25:54
海里集团:回复悠然老师01 那等到发放时候一起做计提,连续做发放工资会计分录是否可以?
2023-06-24 19:45:14
悠然老师01:回复海里集团按规定,当月发上月的工资,按权责发生制这个月的工资应在这个月计提,作为当月费用
2023-06-24 20:11:13
海里集团:回复悠然老师01 那实际扣发放工资1000,扣缴员工支付的社保385.31,公司补缴社保960,以银行支付怎么做会计分录
2023-06-24 20:35:29
悠然老师01:回复海里集团学员你好,为了问题好分类,便于其他人查询,新问题请你下次重新提交,交社保分录如下 借:其他应付款385.31 应付职工薪酬960 贷:银行存款385.31+960=1345.31
2023-06-24 20:56:01
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 美丽的大船 发表的提问:
以准备发工资,没有发工资,会计分录怎么写
你好,是计提了工资支付吗
129楼
2023-06-24 19:14:59
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 橘子味 发表的提问:
员工请假扣款在做发工资的会计分录时怎么做才会平
这个是在计提工资的时候,就按扣除后的工资计提
130楼
2023-06-25 18:52:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
我们1月份退回去了一些辅料重新加工处理,这笔钱的会计分录怎么写
您好,是退到车间,还是其他单位,退到车间的,借;生产成本-材料费,或者制造费用-物料消耗,贷;产成品,或者辅助材料等科目。如果是其他单位,借:委托加工物资-材料费,贷:原材料或者产成品等科目。
131楼
2023-06-25 18:57:50
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 蓅烺哋箶渫 发表的提问:
单位收到社保补贴职工生育津贴,给职工发放一半,会计分录怎么做?之前职工的工资按月发放,没有计提多余的工资
借:银行存款,贷:其他应付款,营业外收入
132楼
2023-06-25 19:18:00
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蓅烺哋箶渫:回复袁老师 付的时候怎么做呢?
2023-06-25 19:39:24
袁老师:回复蓅烺哋箶渫借:其他应付款贷:银行存款
2023-06-25 20:09:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 卒子 发表的提问:
请问收到员工退回多领工资要怎么做分录?
借银行存款贷应付职工薪酬工资 之前是不是借应付职工工资贷银行
133楼
2023-06-26 18:34:27
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卒子:回复郭老师 查了没看到支付的记录哟
2023-06-26 19:04:07
郭老师:回复卒子不能吧 支付没有做还是怎么了
2023-06-26 19:15:49
卒子:回复郭老师 嗯,支付没有做,银行就收到这笔款
2023-06-26 19:38:09
郭老师:回复卒子补上 上面两个分录 先做第二个在做第一个
2023-06-26 20:04:08
卒子:回复郭老师 借银行存款 贷应付职工薪酬 还有个什么分录呢?
2023-06-26 20:24:40
郭老师:回复卒子你好 退回来的工资
2023-06-26 20:42:58
卒子:回复郭老师 请问退回来的工资是:借银行存款 贷应付职工薪酬 那还有个分录是什么啊
2023-06-26 21:08:25
郭老师:回复卒子好,你支付出去,借应付职工薪酬贷银行存款。
2023-06-26 21:30:22
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 喜悦的草莓 发表的提问:
银行支付施工单位农民工工资保函担保费会计分录,已收到发票,担保费不能退回
你好,同学。 你是做分录? 不能退回计营业外支出
134楼
2023-06-26 18:54:26
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 茶多纷 发表的提问:
上月多计提,这月发放工资后的会计分录应该怎么做
您好,把上个月多计提的红冲,然后按照实际正确的金额发放
135楼
2023-06-26 19:14:59
全部回复
玲老师:回复茶多纷红冲是原来计提的分录不变,金额负数是多计提的金额,然后发工资是借将付职工薪酬贷银行存款等
2023-06-26 19:38:45

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