咨询
支付技术使用费会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ kshycxa 发表的提问:
公司开出的技术服务费是6个点,涉及到交哪些税种,会计分录怎么做?
增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税,印花税等 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
196楼
2023-07-18 18:26:13
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
请问老师:税控发票技术服务费的会计分录?谢谢
您好 借:管理费用——办公费 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税——减免税额 借方蓝字 借:管理费用——办公费 借方红字
197楼
2023-07-18 18:44:59
全部回复
涵涵:回复bamboo老师 红字就是负数对吗?
2023-07-18 19:08:46
bamboo老师:回复涵涵红字就是负数 对的
2023-07-18 19:22:49
涵涵:回复bamboo老师 下月填申报表时把这项列出来,对吗?
2023-07-18 19:36:45
bamboo老师:回复涵涵是的 月填申报表时把这项列出来
2023-07-18 19:58:37
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!高新项目技术服力费会计分录怎么写?
技术服务费用的话 计入 借:管理费用-服务费 贷:银行存款 就可以了
198楼
2023-07-19 17:32:31
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
老师,税控系统技术维护服务费,如何做会计分录
你好; 你是小规模还是一般纳税人?  
199楼
2023-07-19 17:54:01
全部回复
铃:回复meizi老师 老师,一般纳税人!
2023-07-19 18:08:38
meizi老师:回复金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用200    贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用   280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280    不看金额。 看分录就行了。   
2023-07-19 18:19:25
铃:回复meizi老师 老师,请问申报表要怎么报?
2023-07-19 18:38:47
meizi老师:回复 你好;   一般纳税人的话;   根 一般纳税人1、《增值税纳税申报表附列资料(四)》: 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在只是第1栏第2列及第3列中,将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”;其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表:第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时,按本期第19栏与第21栏之和填写
2023-07-19 18:58:32
铃:回复meizi老师 谢谢老师回复!
2023-07-19 19:22:36
meizi老师:回复没事的 ;  希望能帮到你   
2023-07-19 19:43:17
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!每年开票的技术维护费280元,会计分录
税控盘的分录: 一般纳税人: 增值税税控系统专用设备和技术维护费会计分录: 1、税控系统专用设备: ①购入时:  借:固定资产  贷:银行存款(应付账款) ②按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费——应交增值税(减免税款)   贷:递延收益 ③按期计提折旧 借:管理费用  贷:累计折旧  同时: 借:递延收益 贷:管理费用 一、小规模纳税人购买防伪税控系统的会计分录 1、购买时: 借:管理费用 贷:银行存款等 2、按规定抵减的增值税应纳税额: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用 2、技术维护费: 一般纳税人: 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。 小规模纳税人: 企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。 你先需要在增值税纳税申报表填写附表四中第一行填写“技术维护”,再在主表第23栏“应纳税额减征额”栏次,从应纳税额中抵减,必须都填写,不然审核不过去的。
200楼
2023-07-19 18:09:10
全部回复
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 呼啦圈 发表的提问:
税控技术维护费全额抵扣的会计分录怎么做
税控维护费可以全额抵减,将该部分金额冲减管理费用: 借:应交税费-应交增值税-减免税额 贷:管理费用
201楼
2023-07-19 18:28:23
全部回复
钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 挪蓝 发表的提问:
当月增加的技术使用费,当月摊销?
同学你好 是的 无形资产当月增加当月来时摊销
202楼
2023-07-19 18:50:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 路遥 发表的提问:
增值税税控系统专用设备缴纳的技术维护费会计分录怎么做?
公司目前没有开增值税发票,所以也没有销项只有进项,要怎么做分录?
203楼
2023-07-20 17:34:41
全部回复
王雁鸣老师:回复路遥您好,全额抵扣分录是,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2023-07-20 17:55:44
路遥:回复王雁鸣老师 @王老师:目前没有抵扣,也入管理费用,然后结转到当月的本年利润?
2023-07-20 18:12:18
王雁鸣老师:回复路遥您好,是的。
2023-07-20 18:27:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 张张张朵 发表的提问:
老师,税控系统技术维护费怎么做会计分录?做抵扣时又是什么会计分录?
服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用 280     贷:银行存款/现金 280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280 借:管理费用 -280 小规模是没有减免税款这个三级科目
204楼
2023-07-20 17:49:29
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 清荷善水 发表的提问:
税控系统技术服务费280元 收到 抵扣 会计分录
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
205楼
2023-07-20 18:13:09
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 悠然幸福 发表的提问:
购买的金税盘和技术维护费,怎么记会计分录?
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
206楼
2023-07-20 18:22:44
全部回复
悠然幸福:回复宋生老师 老师好,发票需要认证吗?
2023-07-20 18:47:04
宋生老师:回复悠然幸福你好!这个不需要认证。
2023-07-20 18:58:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
公司开出的技术服务费是6个点,涉及到交哪些税种,会计分录怎么做,
增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,企业所得税印花税等 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
207楼
2023-07-20 18:41:58
全部回复
老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 无语的曲奇 发表的提问:
给一个设计单位的一项工程做了设计技术服务,单位给支付了12万元的设计技术服务费,需要开个人开这笔费用的发票给单位,税率会是多少?
大至的税负是4.8%左右
208楼
2023-07-30 19:39:12
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 老实的音响 发表的提问:
2017年1月1日,甲公司的董事会批准研发某项新型技术,一旦研发成功将用于企业管理,提高公司效益。2017年度发生材料费用90万,人工费用50万元,计提专用设备折旧7万,以银行存款支付其他费用5万元,其中符合资本化条件的支出为70万元,2017年年末,该项技术尚未达到预定可使用状态。 求这题的分录!!感谢! 2018年1月该项技术在申请专利过程中发生注册费7万元、聘请律师费1万元,并于2018年2月达到预定可使用状态,该项专利技术预计可以使用5年,没有残值,采用平均年限法计提摊销。 2019年3月,甲企业将该项专利技术出售,出售时增值税专用发票注明价款为50万元,增值税税率为6%,款项已收到并存入银行 请根据上述资料,完成以下要求,金额单位为万元 (1)编制2017年研发支出发生时的分录 (2)编制2017年年末,费用化支出结转的分录 (4)编制2018年相关支出发生时的分录 (5)编制2018年该项新型技术已经达到预定用途的会计分录 (6)若全年只在年末进行一次摊销,编制2018年度的摊销分录 (7)编制2019年无形资产出售的分录
好 1.编制2017年研发支出发生时的分录 借,研发支出一费用化支出82 借,研发支出一资本化支出70 贷,原材料90 贷,应付职工薪酬50 贷,累计折旧7 贷,银行存款5 2.编制2017年年末,费用化支出结转的分录 借,管理费用82 贷,研发支出一费用支出82 4.编制2018年相关支出发生时的分录 借,研发支出一资本化支出8 贷,银行存款8 5.编制2018年该项新型技术已经达到预定用途的会计分录 借,无形资产78 贷,研发支出一资本化支出78 (6)若全年只在年末进行一次摊销,编制2018年度的摊销分录 借,管理费用14.3 贷,累计摊销14.3 (7)编制2019年无形资产出售的分录 借,银行存款53 借,累计摊销16.9 借,资产处置损益11.1 贷,无形资产78 贷,应交税费一应增销3
209楼
2023-07-30 20:00:59
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 森安消防器材批发13087111492 发表的提问:
老师好,支付网络推广费,收到发票是技术服务费,应该怎么做分录?
您好 根据发票开具内容做 借 管理费用-服务费 贷 银行存款等
210楼
2023-07-30 20:30:00
全部回复
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 对公户收到网络推广公司0.55,说是什么验证这个网址,那这个0.55,我该怎么做分录呢?
2023-07-30 20:55:01
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492借 银行存款 贷 营业外收入
2023-07-30 21:10:50
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 这个费用,不用走销售费用吧?我看到百度上有些说广告宣传费?
2023-07-30 21:27:14
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492您发票不是开的推广费 所以不做销售费用
2023-07-30 21:46:16
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 如果发票开的是宣传费,推广费,就计入销售费用吧?
2023-07-30 22:05:25
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492是的 这样理解正确的
2023-07-30 22:28:49
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 营业外收入转入本年利润了吧?那我不需要做别的分录了吧?或者申报表需要填什么吗?
2023-07-30 22:47:41
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 老师,一般纳税人,一直没交过税,这个月需要缴税,先计提还是先缴税?
2023-07-30 23:07:43
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 如果利润一直是亏损的话,年底需要做什么分录调整?,麻烦老师讲解一下
2023-07-30 23:24:40
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492营业外收入转入本年利润 这个月需要缴税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末亏损 借;利润分配-未分配利润 贷:本年利润
2023-07-30 23:35:09
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 需要缴税的时候,需要先做一笔计提的分录吗?年末亏损,以前年度损益调整这个科目需要做分录吗?
2023-07-30 23:48:25
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492需要缴税的时候,需要先做一笔计提的分录 年末亏损 不需要就写我上面那笔结转本年利润的分录就好了
2023-07-31 00:07:04
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 计提的分录就老师上面写的那笔分录是吧?那计提和缴税这两笔分录,是当月一起做?还是分开两个月做?
2023-07-31 00:24:07
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492您说的计提是计提增值税还是企业所得税?
2023-07-31 00:49:55
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 计提增值税和计提企业所得税,麻烦老师说一下分录
2023-07-31 01:01:44
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492这个月需要缴税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2023-07-31 01:18:04
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 计提和缴税分录都在本月做完是吧?不用分月做吧?
2023-07-31 01:33:59
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492缴纳在计提的次月做的
2023-07-31 01:56:08
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 这个月做计提分录,然后缴税,次月做缴税分录,是吧?水利,城建,教育费,印花税,都属于税金及附加吗?
2023-07-31 02:24:53
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492是的 这个月做计提分录,然后缴税,次月做缴税分录 水利,城建,教育费,印花税,都属于税金及附加
2023-07-31 02:47:05

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×