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支付技术使用费会计分录
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 当下 发表的提问:
公户付技术服务费20000元及转账手续费10元,分录:借:管理费用-技术服务费20000财务费用-手续费10,贷:银行存款20010元,对吗?
您好,没问题可以这么做
286楼
2023-09-07 16:17:34
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 星空2020 发表的提问:
支付给临时技术顾问的费用,对方用交增值税吗?
你好,如果对方开票的话,是需要交增值税的。
287楼
2023-09-07 16:44:07
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星空2020:回复东老师 老师,代开票的话,增值税有免征吧?
2023-09-07 17:01:55
星空2020:回复东老师 开票的话,也需要公司代扣个税吧?
2023-09-07 17:28:53
星空2020:回复东老师 按劳务征收
2023-09-07 17:58:39
东老师:回复星空2020个税和增值税都是需要征收的,不会免征的。
2023-09-07 18:21:24
星空2020:回复东老师 老师有相关文件吗?有的老师说,车票及补助直接做成招待费,不交个税
2023-09-07 18:38:53
东老师:回复星空2020如果有发票的话,就可以做到,招待费里面的。
2023-09-07 19:04:17
星空2020:回复东老师 车票,住宿费有发票
2023-09-07 19:33:42
星空2020:回复东老师 每天的补助没发烧
2023-09-07 19:49:45
星空2020:回复东老师 补助没发票
2023-09-07 20:11:18
东老师:回复星空2020有发票的可以报销招待费,没有发票的话就一起需要开票的。
2023-09-07 20:39:28
孺子牛老师
职称:注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 沉静的故事 发表的提问:
某公司于20×2年初开始自行研发一项新产品的专利技术,研究阶段共发生材料成本30万元,应付工人工资20万元。开发阶段发生材料费80万元、应付工人工资60万元,以及其他费用40万元(以银行存款支付),共计180万元,其中,符合资本化条件的支出为100万元。20×3年1月专利技术获得成功,达到预定用途。法律规定,该专利技术的有效年限为10年,甲公司估计该专利技术的预计使用年限为12年,并采用直线法摊销该项无形资产。20×4年12月31日,由于市场发生不利变化,致使该专利技术发生减值,甲公司预计其可收回的金额为72万元。假定减值后原预计使用年限未发生变化。20×5年6月20日,该公司出售专利技术,收到价款60万元,存入银行。假设该技术转让符合免税条件。要求: (1)编制该公司20×2年发生研发费用以及20×3年1月达到预定用途时的相关会计分录; (2)编制该公司20×3年、20×4年无形资产摊销的会计分录; (3)编制该公司20×4年末计提减值准备的会计分录; (4)编制该公司20×5年无形资产摊销及转让的会计分录。
1借:研发支出-费用化支出50 贷:原材料30 应付职工薪酬20 借:研发支出-费用化支出80 -资本化支出100 贷:原材料80 应付职工薪酬60 银行存款40 借:管理费用 50%2B80 贷:研发支出-费用化支出130 借:无形资产 100 贷:研发支出-资本化支出100 2 借:制造费用 10 贷:累计摊销100/10 借:制造费用 10 贷:累计摊销100/10 3账面价值=100-20=80,账面高于可收回金额72,发生减值8. 借:资产减值损失8 贷:无形资产减值准备8 4借:制造费用72/8/2贷:累计摊销4.5 借:银行存款60 累计摊销24.5 无形资产减值准备8 资产处置损益7.5贷:无形资产100
288楼
2023-09-07 17:11:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 开心 发表的提问:
支付税控盘系统技术维护费时做分录:借:管理费用 贷:银行存款 同时 借 :应缴税费-减免税款 贷:管理费用,月末的分录怎么作?
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
289楼
2023-09-11 15:51:33
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ fghg564 发表的提问:
提供建筑技术服务费所生的差旅费,交通费,餐费的会计分录
借;管理费用 贷;银行存款
290楼
2023-09-11 16:00:58
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
收到税控发票的技术维护费,并且已支付了280元,应该怎么做分录?
借:管理费用 贷:银行存款等 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
291楼
2023-09-11 16:18:50
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会计学堂辅导老师:回复张艳老师 那我做对的。就是需要管理费用过渡一下是吗
2023-09-11 16:46:18
张艳老师:回复会计学堂辅导老师是的,需要计入管理费用,最后要冲减管理费用的。
2023-09-11 17:02:46
会计学堂辅导老师:回复张艳老师 老师我有朋友不明白,为啥会有这步吗?借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 怎么说呢?
2023-09-11 17:26:07
张艳老师:回复会计学堂辅导老师这就是惯用的冲减分录,冲减的是管理费用
2023-09-11 17:39:23
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
学校支付夏令营费用怎样做会计分录
业务活动成本
292楼
2023-09-11 16:48:07
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ first-e 发表的提问:
老师您好,请问公司支付给因举办活动产生的主持人的费用,怎么做会计分录啊?
您好!计入销售费用-业务宣传费。
293楼
2023-09-11 17:02:59
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first-e:回复宋生老师 那如果发票没回来,是不是先挂其他应付款?
2023-09-11 17:32:08
宋生老师:回复first-e您好!先挂预付账款科目
2023-09-11 17:44:42
沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 饱满的香烟 发表的提问:
支付版权使用费用的会计分录是什么呢?(公司包装上使用外国宠物形象,缴了20多万的版权费用,使用期限是1.5年),请问这笔账的会计分录是什么?
你好,可以计入无形资产,借:无形资产,贷:银行存款。再按月进行摊销
294楼
2023-09-12 15:36:50
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饱满的香烟:回复沐子老师 您好,老师,这个是特许权使用费,可以入无形资产吗?
2023-09-12 16:11:04
沐子老师:回复饱满的香烟你好,可以计入无形资产的
2023-09-12 16:23:21
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付本企业转让技术费用1800元
借 其他业务成本 贷 银行存款
295楼
2023-09-12 15:55:11
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 锦年不遇是流年 发表的提问:
部门支付给其他部门买酒的费用,这怎么记会计分录
借;销售费用等科目 贷;库存现金等科目
296楼
2023-09-12 16:22:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
支付投标费用的会计分录怎么写?
标书设计费1500 ,标书制作打印500.用现金付款
297楼
2023-09-12 16:42:44
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邹老师:回复爱笑的流沙借;管理费用 2000 贷;库存现金 2000
2023-09-12 17:11:18
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 冷静的发卡 发表的提问:
38.任务说明:摊销本月非专利技术和土地使用权(主要写分录 过程尽量详细 谢谢!)
借 制造费用 10650 贷 累计摊销 --专利技术 1650 -土地使用权 9000
298楼
2023-09-12 16:59:59
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李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ RR 发表的提问:
我们开进来的发票是技术开发费,为什么做生产成本呢?我看有的进项发票开的是技术服务费,做的分录,借方是研发支出-费用化支出-自行开发-直接投入-其他-技术服务费 我不明白什么时候计入研发支出,什么时候计入生产成本。
技术服务的申请部门是制造部,那就记入生产成本,申请部门是研发部,那就记入研发支出,关键看谁用这项服务
299楼
2023-09-13 16:47:50
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RR:回复李老师. 我们没有制造部,跟开票内容有关系吗?技术服务费,技术开发费。
2023-09-13 17:35:17
李老师.:回复RR没有制造部门怎么会有生产成本
2023-09-13 17:52:37
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问:
我们公司属于科技行业,主营信息技术服务,然后个人给垫付的资金服务费用银行存款,现在只有一张服务费,怎么写会计分录
您好!请问是你们收到一张服务费发票,这个款是个人垫付怎么做分录对吗?
300楼
2023-09-13 16:59:59
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感动的香氛:回复韦老师 我们公司主营的科技服务,这个服务费属于我们的主营,,只有这一个回单,
2023-09-13 17:20:50
感动的香氛:回复韦老师 老师还在吗
2023-09-13 17:33:45
韦老师:回复感动的香氛相当于你们支付出去的费用是吗
2023-09-13 17:49:06
感动的香氛:回复韦老师 是的,是的
2023-09-13 18:12:04
韦老师:回复感动的香氛借:主营业务成本 贷:银行存款
2023-09-13 18:27:48
感动的香氛:回复韦老师 个人垫付的都没有票,只有银行回单,
2023-09-13 18:52:33
韦老师:回复感动的香氛没有发票的可以做账但是汇算清缴要纳税调增
2023-09-13 19:06:49
感动的香氛:回复韦老师 只是有银行回单,这个分录不是其他应收款,贷银行存款吗?
2023-09-13 19:31:57
韦老师:回复感动的香氛那你这个款以后还要收回吗
2023-09-13 19:52:20
感动的香氛:回复韦老师 商承贴息怎么付呢?
2023-09-13 20:06:27
韦老师:回复感动的香氛您好!麻烦你重新提交一下新问题,有经验的老师会给你解答谢谢!
2023-09-13 20:29:30

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