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支付技术使用费会计分录
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Miss-Chen 发表的提问:
老师,请问我们公司实际打款1万给甲公司购买产品,收到对方公司开具销货发票7千,信息技术服务费3千。我的会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―7千 贷:应付账款―暂估应付款7千;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样分录准确的吗?另外:对方这样开票我公司有3千的暂估库存没有冲账,一直挂起的,请问要怎么把3千冲掉。谢谢
冲的分录不对 应该是一万
226楼
2023-08-06 19:50:06
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Miss-Chen:回复郭老师 应该是!会计分录是:暂估入库:借:库存商品 1万 贷:应付账款―暂估应付款1万;暂估冲库:借:库存商品―1万贷:应付账款―暂估应付款1万;入库(发票已到):借:库存商品7千 应付账款7千 ;借:管理费用―技术服务费3千 应付账款3千 ,这样1吗?
2023-08-06 20:35:02
郭老师:回复Miss-Chen你好,是的,
2023-08-06 20:51:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
信息技术服务公司购买别信息技术服务,怎么做会计分录呢
您好 请问购买的信息技术服务是做什么用途的
227楼
2023-08-06 20:03:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
高新技术企业,库房里购买了装电容电阻的防静电盒子,还有标识牌,会计分录如何做?
您好!计入管理费用-办公费/低耗品就可以了
228楼
2023-08-06 20:17:59
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勤劳的苗条:回复宋生老师 好的,谢谢老师
2023-08-06 20:37:59
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 郭小勤 发表的提问:
公司聘请技术临时工,签订劳务协议,支付的劳务费用应该如什么会计科目呢?
你好,借:管理费用—临时工工时费(属于行政后勤管理部门聘请的) 制造费用—临时工工时费(属于生产车间为生产商品而聘请的与生产相关的劳务支出) 在建工程—(用于建造固定资产—一般回含在你收到建筑结算发票当中) 贷:银行存款/库存现金
229楼
2023-08-07 17:54:42
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蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 落寞的犀牛 发表的提问:
车间技术人员外出学习,预借差旅费3000元,以现金支票支付 怎么做分录
你好,借其他应收款 贷银行存款
230楼
2023-08-07 18:01:53
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ sunshine8569 发表的提问:
老师,公司收到支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金,的钱,改该怎么做分录?
您好!这个是货款吗还是别的?您可以先借:银行存款,贷预收账款
231楼
2023-08-07 18:08:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 好好学习,天天向上 发表的提问:
对公账上转6.05元到支付宝(中国)网络技术有限公司客户备付金 这里,怎么做分录呢?
您好,借:财务费用-手续费,6.05,贷:银行存款。
232楼
2023-08-08 17:55:43
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 明天better 发表的提问:
我公司支付给别的公司三年的技术服务费17.4万元,分录怎么写?
借:长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 每个月分摊时,借:管理费用 —技术服务费 贷:长期待摊费用
233楼
2023-08-08 18:07:06
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 洋葱 发表的提问:
公司支付了技术人员的证书费用,一整年的,要计在什么费用
你好,这个要作为员工的福利费啊
234楼
2023-08-08 18:26:59
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伍老师
职称:税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 口口 发表的提问:
支付的税控系统技术服务费可以减免税款对吗,那分录怎么做呢
、不形成固定资产 支付时: 借:管理费用 贷:库存现金/银行存款 抵减增值税 借:应交税金-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 2、形成固定资产 支付时 借:固定资产 贷:库存现金/银行存款 抵减增值税 借:应交税金-应交增值税(减免税额) 贷:递延收益 计提折旧 借:递延收益 贷:累计折旧
235楼
2023-08-09 17:26:08
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 阳光 发表的提问:
防伪税控技术服务费280元全额抵减的会计分录?
借:管理费用 贷:库存现金 借:应交税费--应交增值税(税款减免) 贷:管理费用 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
236楼
2023-08-09 17:33:27
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阳光:回复张艳老师 月末:应交税费--应交增值税(税款减免)怎么做?
2023-08-09 17:53:38
张艳老师:回复阳光不用管,正常计算是否缴纳增值税就可以。如果缴纳增值税,做一笔 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税
2023-08-09 18:08:21
水本无色
职称:中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到国家高新技术企业认定资助款该怎么做会计分录?
借:银行存款 贷:营业外收入/递延收益
237楼
2023-08-09 17:44:34
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ viviana 发表的提问:
收到税控技术全额抵免服务费330。怎么做会计分录,还有付出这笔钱怎么做?
借管理费用贷现金或银行存款 再做一笔借应交税费贷 管理费用
238楼
2023-08-09 17:50:19
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绿色通道 发表的提问:
请问老师,税控专用设备技术维护费递减税额的会计分录如何做?
购入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金抵 减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用
239楼
2023-08-09 18:02:59
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 犹豫的芒果 发表的提问:
老师您好,我们公司准备开展新项目,如果有外方公司提供技术支持,我们公司需要支付给外方技术费用,那是非贸付款上属于指定扣缴还是源泉扣缴?
你好同学 一般是要源泉扣税的,同学。
240楼
2023-08-10 16:31:57
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职称:注册会计师,税务师

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