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凭证更正方法会计电算化
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种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 内向的果汁 发表的提问:
一、什么是手工做账?什么是会计电算化? 二、简述采用会计电算化进行账务处理有何优缺点? 三、会计电算化的软件有哪些?举出两种会计电算化软件,并对软件做简单介绍。 四、会计电算化软件一般有哪些模块/系统?
手工就是只能够通过手动写分类,电算化就是要线上操作 优点就是准确 ,灵活,缺点就是系统维护 用友、金蝶等等 应收应付这些手工帐的都有的
226楼
2023-08-06 20:17:59
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ kj_cWFAFgGVlTkU 发表的提问:
红字更正法也是用蓝笔吗?2.更正错账,借贷错误红字记账凭证编制是与错误的一样吗?再用蓝笔写一张正确的。
1、红字更正法是用红笔写金额。 2、应该用蓝笔写金额,但是借贷方向与原来的红字分录相反。 补充:所谓的红字更正法是用红笔写金额,其他的项目需要用蓝字写。
227楼
2023-08-07 16:56:12
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kj_cWFAFgGVlTkU:回复方亮老师 你好老师,请问科目有错,红色填写是跟错误的一样冲销再用蓝笔写一张正确的吗
2023-08-07 17:19:18
方亮老师:回复kj_cWFAFgGVlTkU是的。祝您工作愉快!
2023-08-07 17:45:11
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
以前年度总分类账金额多登4500(会计凭证未错),怎么在总分类明细账上更正
你好,找到错误的地方,红字划掉错误的,然后登记正确的就是了
228楼
2023-08-07 17:26:12
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没有如果:回复邹老师 这样就可以吗?不要在另一行重写冲销金额吗?那是别人做的账,这样好吗?
2023-08-07 17:45:28
邹老师:回复没有如果你好,是的,有错误把错误的划掉,登记上正确的就可以了
2023-08-07 18:04:06
没有如果:回复邹老师 好的,谢谢你了
2023-08-07 18:19:04
邹老师:回复没有如果不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-07 18:34:06
没有如果:回复邹老师 还有,老师,我发现我的同事在每页最后一行都用红字总计(不管借贷),我这个最后一行是贷方结余,也是红字登的,我改正也用红字吗?
2023-08-07 18:52:16
邹老师:回复没有如果你好,改正的时候用本来正确的金额登记就是了 比如应收账款本来是借方,就用借方蓝字登记,而不是什么情况都用红字登记的 红字一般是冲销才用红笔登记的
2023-08-07 19:20:38
没有如果:回复邹老师 是啊!我也纳闷,他们做的不规范,他们是为了醒目,唉
2023-08-07 19:31:00
邹老师:回复没有如果你好,针对这个问题还有什么疑问吗?
2023-08-07 19:49:03
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 金葫芦 发表的提问:
会计电算化用单独学吗 会计电算化在实际工作中用的多吗
你好,如果仅仅是学实际操作,电算化不用单独学的,学会计知识的过程中会有讲到电算化的。 这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
229楼
2023-08-07 17:41:37
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金葫芦:回复徐阿富老师 咱们会计学堂里有讲会计电算化方面內容吗?
2023-08-07 17:58:10
徐阿富老师:回复金葫芦你好,应该没有专门的电算化,具体你向学堂客服老师咨询下。这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我五星级的评价,谢谢。
2023-08-07 18:21:42
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 鳗鱼抽屉 发表的提问:
会计凭证特指记账凭证,错误还是正确的?
,你好,我觉得是错误的呢
230楼
2023-08-07 18:08:58
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 徐蔓 发表的提问:
老师,你好,我先需要更正4月到现在的工资成本凭证,就一张凭证,我是直接在现所属月份调整更正还是反结账到4月一次修改过来啊,那个比较方便
您好 直接在现所属月份调整更正比较方便
231楼
2023-08-08 18:01:16
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徐蔓:回复bamboo老师 好的,谢谢, 那我就直接写一个红字凭证把原来那个冲掉重新写一个新的,对吗
2023-08-08 18:24:54
bamboo老师:回复徐蔓对的 这样处理正确的
2023-08-08 18:53:48
徐蔓:回复bamboo老师 好的,谢谢, 那结转损益那个就不能自己修改了对吧
2023-08-08 19:11:57
徐蔓:回复bamboo老师 然后我再相应的把报表和企业所得税申报表进行更正就行哈
2023-08-08 19:22:28
bamboo老师:回复徐蔓结转损益那个不能自己修改 月末自动一起结转了 可以不更正的 按这个月生成的报表再填写申报就好了
2023-08-08 19:42:17
徐蔓:回复bamboo老师 这样税务局的会不会查或者有疑问啊
2023-08-08 20:03:14
bamboo老师:回复徐蔓您没有更正申报表 按照这个月生成的申报 不会查的
2023-08-08 20:29:03
徐蔓:回复bamboo老师 好的, 我才注意到凭证里有涉及社保缴纳,红字凭证是直接把所有都冲掉吗?
2023-08-08 20:56:42
徐蔓:回复bamboo老师 就如我带给您的这张,原来成本6万,现在只有4万,
2023-08-08 21:21:28
bamboo老师:回复徐蔓可以只冲差额部分
2023-08-08 21:40:49
徐蔓:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 21:58:20
bamboo老师:回复徐蔓不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-08-08 22:12:32
徐蔓:回复bamboo老师 老师,你好, 我现在更正过来的数据,就是成本比之前少了10万左右,这个金额稍微有点大,需要去更正申报不呢
2023-08-08 22:42:24
徐蔓:回复bamboo老师 10万是从年初到现在为止的
2023-08-08 22:58:25
bamboo老师:回复徐蔓这个月申报的时候按照这个月的财务报表填写就好了 您帐是在这个月处理的 不需要去更正前面的了
2023-08-08 23:15:09
徐蔓:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-08-08 23:39:25
bamboo老师:回复徐蔓不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-08-08 23:59:44
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 紧张的招牌 发表的提问:
当发现已经输入并审核通过,或者登陆的记账凭证有错误时,操作人员可以采用什么方法进行更正。
同学你好 是什么财务软件
232楼
2023-08-08 18:18:35
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 风中飘风 发表的提问:
会计学堂有会计证--电算化的实务操作吗,有的话在哪个位置?
你好,电算化没有实际的操作,只有写步骤,你看模拟考试里。
233楼
2023-08-08 18:29:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 三生花蕊 发表的提问:
除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外其他记账凭证都必须附有原始凭证。那计提账应该附什么原始凭证?
你好,计提工资考验用工资表 计提的税费可以自己做一个计算表 计提的折旧可以用折旧表
234楼
2023-08-09 17:51:29
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三生花蕊:回复郭老师 计提工资用的是上个月的实发工资表吗?
2023-08-09 18:21:34
郭老师:回复三生花蕊你好。不是,当月的工资表
2023-08-09 18:49:22
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 绿萝222 发表的提问:
10月做的固定资产凭证,现在发现做错了,要把原来的凭证更正,但是折旧已经计提了,凭证怎样做呢?
请问你现在更正科目还是金额
235楼
2023-08-09 17:56:57
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绿萝222:回复bamboo老师 把原来的凭证冲销了就可以。原凭证为: 借:固定资产 贷:其它应付款。
2023-08-09 18:24:51
绿萝222:回复bamboo老师 老师,是贷:其它应收款
2023-08-09 18:53:22
bamboo老师:回复绿萝222这个不涉及到固定资产 直接做凭证调整往来科目就可以了 借:其他应收款 贷方蓝字 贷:其他应付款 贷方红字
2023-08-09 19:05:54
绿萝222:回复bamboo老师 老师,不是往来科目错了,是我需要把原凭证冲销,因为发票有问题。现在想咨询您的是:固定资产已经计提了折旧,想把折旧部分也冲销,<br>是做借:累计折旧<br>袋:固定资产吗<br><br>
2023-08-09 19:30:19
bamboo老师:回复绿萝222你计提的折旧计入的什么科目 也要对应冲回
2023-08-09 19:44:36
波德老师
职称:高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.91w
引用 @ Zmj 发表的提问:
老师好,我想请教一个问题。就是我会计电算化中的这个。 在电脑上不知道怎么取消审核和反记账。后面的凭证也做不了。
期初余额应该根据原来帐的期末余额录入。
236楼
2023-08-09 18:05:59
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波德老师:回复Zmj建议您先核对一下期初余额与原来帐的期末余额是否一致。
2023-08-09 18:45:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 心灵美的大象 发表的提问:
那老师,零基础课余下的会计凭证,程序核算等课什么时会更新?
你好,制造好了就会更新,准确 的时间说不了,尽快会更新的。
237楼
2023-08-10 17:29:38
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心灵美的大象:回复玲老师
2023-08-10 17:41:29
心灵美的大象:回复玲老师 老师这两种教材哪种比较正式,比较好?
2023-08-10 18:02:14
心灵美的大象:回复玲老师 老师?
2023-08-10 18:17:26
玲老师:回复心灵美的大象你是要买初级的教材吗 要买全国统一教材 今年新版我还没看呢
2023-08-10 18:41:23
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 栗子 发表的提问:
原始凭证的合同张数和工程进度表等较多时,能否用订书钉订起来附在会计凭证后?如果不行,请问只能一张张贴吗?有没有其他更快捷的方法?
你好,不能用订书钉订,合同可以单独装订。
238楼
2023-08-10 17:53:41
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栗子:回复徐阿富老师 请问合同单独装订是什么意思吗
2023-08-10 18:07:45
徐阿富老师:回复栗子你好,就是合同不要装订在凭证里,另外所有合同装订一起
2023-08-10 18:19:21
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 发表的提问:
上个月计提的工资计多了,这个月怎么更正?凭证怎么做?
借应付职工薪酬,借管理费用负数。
239楼
2023-08-10 18:02:59
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婷:回复郭老师 老师就是说哦,客户的货款就是少给的那个尾数,那个货款要做在哪里去?
2023-08-10 18:15:11
婷:回复郭老师 做在损益里面的哪一个科目?
2023-08-10 18:28:40
郭老师:回复你好,这个具体的是什么业务?怎么是货款的?
2023-08-10 18:44:38
婷:回复郭老师 就是我们的主营业务客户货款的时候就少给了那个尾数,怎么样冲掉它?
2023-08-10 19:13:51
郭老师:回复借应付账款贷营业外收入。
2023-08-10 19:27:43
郭老师:回复就是少支付给人家了是吗?
2023-08-10 19:51:45
婷:回复郭老师 是客户少支付了我们
2023-08-10 20:01:58
郭老师:回复借营业外支出银行存款,贷应收账款。
2023-08-10 20:26:35
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 风声 发表的提问:
老师,怎么导出excel报表?怎么修改填错的会计凭证?不编制更正分录不可以吗?
你好!如果是跨月的凭证一般就是要编制更正分录,如果反结账到当初月份直接更正原分录,会与原税务局申报的报表不符存在风险
240楼
2023-08-16 16:34:37
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