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不收费样品会计凭证处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 薄荷蓝 发表的提问:
厂房,土地转让费要怎样做会计凭证
你好!这样计入到长期待摊费用就可以了
196楼
2023-07-20 17:36:22
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 幸福的发带 发表的提问:
在商业会计实操年终结算期讲课到第25张凭证存货盘亏中,盘亏的库存商品不做进项税额转出处理吗?
中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十一条规定:条例第十条所称非正常损失,是指生产、经营过程中正常损耗外的损失,包括:(一)自然灾害损失;(二)因管理不善造成货物被盗窃、发生霉烂变质等损失;(二)其他非正常损失。第二十二条规定:已抵扣进项税额的购进货物或应税劳务发生条例第十条第(二)至(六)项所列情况的,应将该项购进货物或应税劳务的进项税额从当期发生的进项税额中扣减。无法准确确定该项进项税额的,按当期实际成本计算应扣减的进项税额。因此,如属存货盘亏属正常损耗则不需做进项税额转出;如属非正常损失则应转出已抵扣的进项税额。
197楼
2023-07-20 18:01:19
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幸福的发带:回复文老师 在商业会计实操年终结算期讲课到第25张凭证存货盘亏中,老师提到的是盘亏960元,查明原因是保管员造成的损失,那就是非正常损失,但是做账时没有做进项税转出处理,个人赔偿损失900元,余额作为公司一般经营损失,审批前与审批后如果考虑进项税转出,怎么做分录了?
2023-07-20 18:57:41
文老师:回复幸福的发带(1)待转处理时:借 待处理财产损益  1113 贷 库存商品 960 应交税费——应交增值税(进项税额转出) 900*0.17=153 (2)收回过失人赔款时:借 银行存款(或库存现金) 900 贷 待处理财产损益  900 (3)处理损失时: 借 营业外支出——非常损失  213(60 153) 贷 待处理财产损溢  213   借:营业外支出——非常损失  9.7    贷:待处理财产损溢  9.7
2023-07-20 19:07:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 野性的画板 发表的提问:
昨天有个老师给我说如何处理关于凭证过账时出现断号的情况,她告诉我直接点击凭证整理就可以把断号的凭证处理好了,但是我昨天按照她的方式这样处理了之后,我的金蝶凭证号和手工原始凭证号对不上了,这个怎么办呢?
这你要找金蝶客服的哦 
198楼
2023-07-20 18:06:27
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ tian tian 发表的提问:
老师你好,固定资产的还没有计提完10万元,准备卖出去,也按10万元卖出,怎样会计处理?凭证怎样做呢?
你好 借:固定资产清理 10 贷:固定资产 10 然后 借:银行存款10 贷:固定资产清理 10
199楼
2023-07-20 18:24:48
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tian tian:回复王超老师 我给对方购买固定资产的是否需要开发票
2023-07-20 18:49:45
tian tian:回复王超老师 老师这笔减了固定资产的费用,不和计提折旧一样进成本吗?
2023-07-20 19:19:04
王超老师:回复tian tian你好,严格来说,需要的。而且你这个金额比较大
2023-07-20 19:47:21
tian tian:回复王超老师 没有计提了,就不需要生产成本了,对吧,这一笔收款开发票后是进收入吗?
2023-07-20 20:05:06
王超老师:回复tian tian这个不需要作为生产成本的,你进入收入就可以的。这个相当于你们是贸易业务的
2023-07-20 20:28:54
tian tian:回复王超老师 开发票收人怎样做凭证?是进其他业务收入吗?老师
2023-07-20 20:58:18
王超老师:回复tian tian你好,要拿发票来做凭证的。一般是进入其他业务收入的
2023-07-20 21:15:10
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ laser988 发表的提问:
经过海关报关出口的赠品不收汇的,怎么帐务处理,会计分录搞不清,作内销处理收入,求会计分录处理
你好,作内销处理收入 借 银行存款或应收账款 贷主营业务收入 应交税费
200楼
2023-07-20 18:44:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 一一平安喜乐 发表的提问:
老师,收到样品费开票的时候能不能直接说样品费,公司是制造业
你好,可以是开具内容为样品 的发票
201楼
2023-07-30 19:17:01
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一一平安喜乐:回复邹老师 就内容写样品哦,不写产品名称?
2023-07-30 19:43:56
邹老师:回复一一平安喜乐你好,最好是具体到某某产品的样品
2023-07-30 19:55:06
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
18年7月12日5号凭证,银行利息收入64.51元,而销户转出收现金64.51。我分成两笔做。那么于九月七号现金转入。那么要怎么做会计处理呢?
同学,您好,利息做借银行存款,贷财务费用。销户借现金或其他账户,贷银行存款。
202楼
2023-07-30 19:40:59
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曉傅:回复森林老师 我发的第一张就是这么做的啊
2023-07-30 20:09:02
曉傅:回复森林老师 但是现在现金一直存在这一笔收入。已经在9月把现金存入了
2023-07-30 20:20:42
森林老师:回复曉傅也是存入这个银行了吗,借银行存款,贷主营业务收入。你不是说已经销户了吗,销户账上是多少钱,这个转出来了吗
2023-07-30 20:32:32
曉傅:回复森林老师 18年七月兴业银行销户,账户里有利息收入64.51。那账户被注销不就得收现金了?同月开了工行账户,那么9月把64.50转入。收的是64.50。
2023-07-30 20:49:42
曉傅:回复森林老师 那我要怎么做
2023-07-30 21:14:09
森林老师:回复曉傅那九月七号你的收入做到哪里了。
2023-07-30 21:27:45
曉傅:回复森林老师 做了银行存款-工行 64.50 贷 财务费用
2023-07-30 21:41:47
森林老师:回复曉傅这个是兴业银行的利息,应该借银行-兴行,贷财务费用,然后这个销户了,所以转到工商,借银行存款-工商,贷银行存款-兴业。
2023-07-30 22:09:35
曉傅:回复森林老师 那这样现金还是没有减少啊
2023-07-30 22:22:10
森林老师:回复曉傅哪个要减少,你就没有减少呀,你只是把兴业的款打到了工商,钱没有变呀。
2023-07-30 22:51:10
曉傅:回复森林老师 兴业银行利息是用负数?
2023-07-30 23:16:23
曉傅:回复森林老师 现金还是在的
2023-07-30 23:29:09
曉傅:回复森林老师 工行期末余额是对的
2023-07-30 23:41:53
森林老师:回复曉傅那兴业提现金,借现金,贷银行存款 兴业
2023-07-31 00:08:59
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 简单=开心=幸福 发表的提问:
老师,请问样品发出去说合格订产品后付,现在对方说不合格,也就是样品费不给了,会计分录怎么写
借营业外支出 贷库存商品 应交税费-增值税
203楼
2023-07-30 19:57:56
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简单=开心=幸福:回复吴少琴老师 小规模纳税人,没有开发票
2023-07-30 20:09:35
吴少琴老师:回复简单=开心=幸福正规的话,你不开票就这么处理
2023-07-30 20:38:43
简单=开心=幸福:回复吴少琴老师 每月那没有超过免税额度可不可以不用不用记增值税?
2023-07-30 21:01:29
吴少琴老师:回复简单=开心=幸福不超的话也是要计入的
2023-07-30 21:22:43
简单=开心=幸福:回复吴少琴老师 那之前我问老师我们的普票可不可以不用价税分离,回答问题说可以的?
2023-07-30 21:43:55
吴少琴老师:回复简单=开心=幸福你是说销售吗,销售是分开的
2023-07-30 21:55:51
简单=开心=幸福:回复吴少琴老师 意思购买是可以合计,销售必须分开?
2023-07-30 22:22:14
吴少琴老师:回复简单=开心=幸福购入是并入的,销售是分开的
2023-07-30 22:41:08
简单=开心=幸福:回复吴少琴老师 好的,谢谢,那每个季度申报财务报表的时候是不是要把记录的增值税转出再申报?
2023-07-30 23:00:57
吴少琴老师:回复简单=开心=幸福增值税可以结转在申报
2023-07-30 23:20:53
简单=开心=幸福:回复吴少琴老师 好的,谢谢
2023-07-30 23:31:24
吴少琴老师:回复简单=开心=幸福满意请打五星好评
2023-07-30 23:49:05
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 暖雨 发表的提问:
老师,您好,请问整理会计凭证时,专票三张哪几张是需要附在记账凭证后的,上月业务本月收到的专票该如何处理?
您好。您好。如果您是一般纳税人。。发票联贴在凭证后面 。抵扣联单独装订。 如果您上个月正常做帐了,本月收到发票就把上个月的分录红冲,再按照这个月收到的发票入账。
204楼
2023-07-30 20:09:04
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
老师,出纳登记现金日记账的日期是会计凭证上的日期,这里的会计凭证是指会计做的记账凭证还是出纳自己编的收付款凭证,每次会计编完凭证都要告诉出纳应该编制收付款凭证并登记日记账吗? 具体程序是怎样的?
你好!你们用的什么凭证,一般是凭证上所写的日期
205楼
2023-07-30 20:33:00
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赵雷老师
职称:注册会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
请问老师建筑公司租赁机械费用发票怎么处理凭证,我是这样处理的,可以吗
这样是可以的同学
206楼
2023-07-31 17:14:30
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 晴空万里 发表的提问:
建造固定资产领用自产品怎么做会计处理,建造不动产领用自产品又怎么处理?
您好,都是视同销售处理。
207楼
2023-07-31 17:40:14
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晴空万里:回复王雁鸣老师 @王老师:2016年5月以后不动产已经营改增了,领用自产品还是按视通销售销售处理吗?
2023-07-31 18:05:51
王雁鸣老师:回复晴空万里您好,是的,领用自产品是视同销售的,领用外购产品不是的。
2023-07-31 18:26:58
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 风声 发表的提问:
进项留抵税额退税如何账务处理,会计凭证?
您好,退税后,借;银行存款,贷:应交税费-未缴增值税。
208楼
2023-07-31 18:09:35
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 怡笙 发表的提问:
公司注销了,请问对应的会计凭证怎么处理
你好,具体的是什么业务的?你现在哪些科目有余额。
209楼
2023-07-31 18:22:34
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怡笙:回复郭老师 广告运营公司的,都没有余额了
2023-07-31 18:40:32
郭老师:回复怡笙你好,你是说会计凭证怎么保存是吗?可以先让你们老板拿着。
2023-07-31 19:01:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 婷婷 发表的提问:
缴纳城市维护建设税的会计凭证如何处理
你好,借;应交税费——城建税,贷;银行存款
210楼
2023-07-31 18:41:58
全部回复
婷婷:回复邹老师 为什么不是经过税金及附加
2023-07-31 19:06:17
邹老师:回复婷婷你好,你问的是缴纳城建税,所以是应交税费 如果是计提,分录是,借;税金及附加 贷;应交税费——城建税
2023-07-31 19:30:46

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