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收到工程预付款会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 口口 发表的提问:
建筑分包公司,上月收到一笔工程款,没有发票,会计分录为,1.借银行存款,预收款,2.借:预付帐款 贷:银行 本月收到发票了借:预收款 贷:主营成本、应交税金 那预付款那笔要怎么开凭证
你好!没看懂你的,你收到工程款,不是你应该开发票给对方吗? 而且你为什么要预付,预付给谁了。
61楼
2023-05-04 20:39:27
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口口:回复宋生老师 我们是分包公司,总公司 打给我,我再付工程款 这是上个月,没有发票的情况下做的凭证
2023-05-04 20:57:08
宋生老师:回复口口你好!你是给别人做工程的。付工程款是借主营业务成本 贷预收账款才对
2023-05-04 21:15:02
口口:回复宋生老师 @宋老师:摘要怎么写?
2023-05-04 21:30:38
宋生老师:回复口口你好!支付XX公司XX费用就可以了
2023-05-04 21:53:00
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
62楼
2023-05-04 21:05:12
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ debby 发表的提问:
收到工程预付款的收据,内账分录怎么做呢?钱已经收到
内帐你可以直接确认收入 借;库存现金等科目 贷;主营业务收入
63楼
2023-05-04 21:11:59
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debby:回复邹老师 外账呢?
2023-05-04 21:37:44
邹老师:回复debby借;库存现金等科目 贷;工程结算
2023-05-04 22:06:30
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 玩命的月饼 发表的提问:
支付1年房租(201912-202011房租) 没收到发票会计分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票会计分录是: 借:? 贷:? 每月摊销会计分录: 借:管理费用 贷:预付账款
收到发票时每月的摊销分录是正确的
64楼
2023-05-08 20:14:20
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玩命的月饼:回复小惑老师 支付房租没收到发票对吗?收到发票怎么做分录?
2023-05-08 20:39:26
小惑老师:回复玩命的月饼借预付账款-预付 贷:银行存款 借预付账款-摊销 贷预付账款-预付 然后摊销就是你的分录
2023-05-08 21:03:12
思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 一博 发表的提问:
收到预付款项,但是工作还没有开始的会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款
65楼
2023-05-08 20:33:55
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ Heart 发表的提问:
A对B付工程款B对C付款,B收到C款时要怎么做分录
你好!按正常的业务处理确认收入。
66楼
2023-05-08 21:02:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 瓜牛 发表的提问:
没有收到工程发票时,支付对方20万,分录 借 预付账款20 贷一年工行存款20。后来收到对方全部开来的工程款发票50万。 分录 借 工程施工50 贷 预付账款 50万。现在要支付尾款30万,分录怎么写贷 银行存款不是一年工行存款
借;预付账款 贷;银行存款
67楼
2023-05-09 20:18:17
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师好,我们公司10月12日支付了A公司的工程结算款,10月没有收到发票,借:预付账款 贷:银行存款 11月我们收到了发票 借:主营业务成本—工程成本 贷:预付账款,这样做会计分录,对不?
你好,11月份做了收入吗?你看下你对应的收入在几月份的。
68楼
2023-05-09 20:30:59
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阳光:回复郭老师 这是成本呀,预先支付了工程成本款,没有收到成本发票,先挂预付账款,是对的不?
2023-05-09 20:42:59
郭老师:回复阳光你好,你对应的收入做到了哪个月收入和成本不得对应吗?
2023-05-09 21:11:06
郭老师:回复阳光你十月份做了收入,十月份就得确认收入。11月份收到了发票,红冲之前的收入,然后再做发票 企业根据权责发生制做
2023-05-09 21:21:59
郭老师:回复阳光又不是根据发票来的。
2023-05-09 21:38:36
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
建筑服务公司,个人挂靠工程到我公司,收取管理费,会计分录怎么做?开出挂靠工程的增值税普通发票,会计分录怎么做?我公司收到工程款后,扣除管理费,付款给挂靠个人工程款,会计分录怎么做?
如果是税务帐上,开出的普票,你要确认收入及销项税,对方要提供成本发票给你,你确认工程成本 收入—成本的差额,就是你的管理费用收入
69楼
2023-05-09 20:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 西丫丫 发表的提问:
房开企业,预付工程款 、结算工程款、计入开发成本-建安工程费的会计分录分别是怎么样的?
你好,预付工程款,借:预付账款,贷:银行存款 取得相关发票,借:开发成本,贷:预付账款 
70楼
2023-05-10 19:57:00
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西丫丫:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-05-10 20:28:16
邹老师:回复西丫丫不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-10 20:51:15
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ Linda 发表的提问:
预付工程款时没有收到专票,分录是借,预付账款,贷银行存款,过了几个月收到的增值税专票该怎么做分录?
借:在建工程 应交税费 贷:预付账款
71楼
2023-05-10 20:14:49
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职称:,注册会计师,税务师
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 霍然于心 发表的提问:
支付了工程款,但是发票没有收到,怎么做会计分录?
你好,可以做借:预付账款,贷:银行存款
72楼
2023-05-10 20:24:07
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霍然于心:回复 到后面发票收回来了呢
2023-05-10 20:47:48
回复霍然于心借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:预付账款这样预付账款就平了
2023-05-10 21:06:31
霍然于心:回复 如果是支付工程款,发票收到了呢
2023-05-10 21:35:57
回复霍然于心你好,是收到了发票直接付款吗?那就直接做借:在建工程/开发成本等应交税费——应交增值税(进项税)(如果可以抵扣,不可抵扣就全进入上面在建工程等),贷:银行存款
2023-05-10 21:50:56
霍然于心:回复 谢谢
2023-05-10 22:07:44
回复霍然于心不客气,祝学习愉快,工作顺心!
2023-05-10 22:21:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笑点低的口红 发表的提问:
行政会计制度,市政工程的合同工程款55万元,现预付在建工程进度款20万,如何做会计分录?
借;预付账款 贷;银行存款等科目
73楼
2023-05-10 20:33:52
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笑点低的口红:回复邹老师 借:在建工程-预付工程 贷:零余额账户。对吗?
2023-05-10 21:03:25
邹老师:回复笑点低的口红如果取得发票,可以这样核算
2023-05-10 21:28:19
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张三圃 发表的提问:
建筑施工收到对方预付工程款,但没开票,分录怎么做?
借;银行存款 贷;工程结算
74楼
2023-05-10 20:56:59
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张三圃:回复邹老师 不确认税费吗?
2023-05-10 21:12:29
邹老师:回复张三圃你好,这个只是预收工程款,暂时不确认税费的
2023-05-10 21:27:20
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ xia 发表的提问:
用银行存款预付在建工程项目款,会计分录怎么做
你好,借,预付工程款贷银行存款
75楼
2023-05-22 19:46:15
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xia:回复小洪老师
2023-05-22 20:00:48
xia:回复小洪老师 可以帮我解释一下第一张凭证,为什么以前用借预付,贷银行她说是误账吗
2023-05-22 20:23:11
小洪老师:回复xia你银行存款是支付出去了吧
2023-05-22 20:47:55
xia:回复小洪老师 对的,已经支付了
2023-05-22 21:15:17
小洪老师:回复xia那做银行存款没什么问题呀。
2023-05-22 21:44:33
xia:回复小洪老师 她现在是要把预付账款全部结转为在建工程,这家公司从本月起承包了,这样修改的话对承包者有什么影响吗
2023-05-22 22:02:35
小洪老师:回复xia你好这个倒是没什么影响,只要你这个工程的金额可以可靠计量,是可以这样做的,
2023-05-22 22:32:04
xia:回复小洪老师 那这笔固定资产就算是承包前共有的固定资产吗
2023-05-22 22:59:13
小洪老师:回复xia你好,差不多是这样的
2023-05-22 23:18:10
xia:回复小洪老师 那这笔分录的摘要我可以写成预付账款结转吗,不写误账,还是说用其他什么表达方式会比较契合实际呢
2023-05-22 23:29:29
小洪老师:回复xia贷方写一个预付账款结转就好,
2023-05-22 23:43:18
xia:回复小洪老师 好的谢谢你
2023-05-23 00:02:44
小洪老师:回复xia好的,同学不用客气。
2023-05-23 00:25:05

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