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收到工程预付款会计分录
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 迷路的棒棒糖 发表的提问:
收到工程款付出去,为什么是借预付,贷预收,借预付贷预收这种分录怎么理解,劳务公司的
同学好,收到的工程款和付出工程款建议需要通过银行存款过渡一下
76楼
2023-05-22 19:57:28
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 敏Z 发表的提问:
收到劳务发票298000元,计入工程施工成本,怎么做会计分录?款未付
你好,借 工程施工 贷 应付账款
77楼
2023-05-22 20:26:42
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敏Z:回复紫藤老师 工程施工的具体哪个科目适用这个费用?
2023-05-22 20:38:32
紫藤老师:回复敏Z工程施工-间接费用的
2023-05-22 21:03:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小敖 发表的提问:
您好,老师,请问装修设计的工程预付款怎么做分录,能算收入吗,是小规模企业且内帐。是收到别人打来的预付装修工程款
借; 银行存款 贷;预收账款 不能算是收入
78楼
2023-05-22 20:35:59
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录?
你好,借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
79楼
2023-05-23 19:20:07
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 发表的提问:
收到工程款如何做会计分录
你好,借 银行存款 贷 预收账款 确认收入 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
80楼
2023-05-23 19:43:52
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阳:回复汪晨老师 不能直接 借银行存款 贷主营业务收入吗
2023-05-23 19:59:51
汪晨老师:回复你好,如果不是预收的,可以直接 借银行存款 贷主营业务收入的。
2023-05-23 20:14:17
阳:回复汪晨老师 但是这个工程款应该付90万,只付了70万,我们已经全额开初10个点的专票
2023-05-23 20:28:01
阳:回复汪晨老师 这样如何做会计分录
2023-05-23 20:54:45
汪晨老师:回复你好,按照实际支付金额入账,
2023-05-23 21:10:46
阳:回复汪晨老师 借:银行存款 70 贷:主营业务收入818181.82 应交税费 增值税销项 81818.18 这样也不平也
2023-05-23 21:33:16
汪晨老师:回复你是支付工程款还是收工程款
2023-05-23 21:47:28
阳:回复汪晨老师 我收工程款
2023-05-23 22:05:48
汪晨老师:回复你好,借 银行存款 700000 应收账款 200000 贷 主营业务收入 818181.8 应交税费-应交增值税(销项税额)81818.2
2023-05-23 22:21:35
阳:回复汪晨老师 不是一借多贷,也可以一贷多借吗?
2023-05-23 22:35:49
汪晨老师:回复你好,剩余20万计入应收账款科目 可以另外做分录,也可以合并做分录
2023-05-23 23:03:21
牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 肆仟士 发表的提问:
我公司欠施工方64154一笔,记其他应付款,同时我公司欠该施工方工程款,每次付工程款记预付工程款借方,收到发票记预付工程款贷方,现在返施工方64154转到工程款中,请问如何做分录?
你好,建议分录,借:其他应付款64154,贷:银行存款64154
81楼
2023-05-23 20:12:34
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ An 发表的提问:
外包工程,预付款50万收到专票100万,分录怎么做
借工程施工100万,贷银行存款50万,应付账款50万。
82楼
2023-05-23 20:24:17
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司以银行存款向分包单位预付工程款150000相关会计分录
借预付账款150000 贷银行存款150000
83楼
2023-05-23 20:35:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
公司6月份认证2月份支付的工程款专票,当时2月份支付工程款的会计分录是 借:预付账款 贷:银行存款;6月份专票认证后的会计分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
你好,取得发票属于在建工程核算的话是这样组账务处理的
84楼
2023-05-24 19:29:11
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古风之悦:回复邹老师 老师,6月工程款专票认证后的账务处理对不对,凭证摘要写:更正2月**号凭证(6月认证2月支付的工程款发票),老师摘要这样写对不对
2023-05-24 19:59:07
邹老师:回复古风之悦你好,分录是正确的 摘要不需要写更正2月**号凭证,只需要写取得工程款发票作为摘要就是了
2023-05-24 20:10:39
古风之悦:回复邹老师 老师,工程款发票是2月份就开了并且已经订在2月份凭证里了,只是认证是在6月认证的,摘要也写成取得工程款发票吗
2023-05-24 20:33:59
邹老师:回复古风之悦你好,这样就可以是更正2月份多少号凭证 然后分录是 借:在建工程 应交税费-增值税-进项税 贷:预付账款
2023-05-24 20:46:19
古风之悦:回复邹老师 老师,摘要是不是要填成红色的,还是不用
2023-05-24 21:06:55
邹老师:回复古风之悦你好,不用,摘要是按正常的蓝字填写
2023-05-24 21:32:59
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 朴实的花瓣 发表的提问:
收到总公司往来款银行汇票用于支付预付工程款怎么做分录
您好!借预付账款 贷应收票据
85楼
2023-05-24 19:54:23
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朴实的花瓣:回复宋生老师 那收到往来款是不是应该,借应收票据贷其他应付款
2023-05-24 20:20:42
宋生老师:回复朴实的花瓣您好!贷方是其他应收还有可能
2023-05-24 20:42:27
朴实的花瓣:回复宋生老师 那就是做两笔,收到票据时,借应收票据贷其他应付/应收款。付给工程公司是借预付账款贷应收票据。这样对吗
2023-05-24 20:54:07
宋生老师:回复朴实的花瓣您好!是的对的。
2023-05-24 21:18:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
你好,我司2月份以银行存款预付一笔工程款,3月份收到专用发票,这个会计分录怎么做?谢谢
你好 2月份,借;预付账款 贷;银行存款 3月份,借;在建工程等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款
86楼
2023-05-24 20:18:27
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奔奔:回复邹老师 可是这笔款项依然是预付款啊,只是付了其中的百分之十
2023-05-24 20:29:24
邹老师:回复奔奔你好,第二笔分录贷方全额计入预付账款就是了 预付账款期末贷方余额,表示应付未付的款项
2023-05-24 20:51:08
奔奔:回复邹老师 不懂,可以详细点吗
2023-05-24 21:10:07
邹老师:回复奔奔你好,比如预付50万,实际发票200万 2月份,借;预付账款 贷;银行存款 50 3月份,借;在建工程等科目 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 200 预付账款150万,就是应付未付款金额
2023-05-24 21:31:02
奔奔:回复邹老师 我收到的发票也是50万,预付多少对方开多少,所以我才纠结,转到在建工程是不是就提现不出预付的了吗
2023-05-24 21:57:13
邹老师:回复奔奔你好,你预付多少,开具发票多少,预付余额就是0啊,哪里还有预付余额呢
2023-05-24 22:11:21
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 现代的荷花 发表的提问:
共需支付咨询公司工程审计款220840元。(1)2018年11月支付预付款,会计分录:借:预付账款 100000 贷:银行存款10000(2)2018年12月根据竣工财务决算审核报告调整(1)分录:借:在建工程220840 贷:预付账款 100000贷:应付账款 120840 (3)2019年支付尾款120840元给咨询公司,会计分录如何做?
借应付账款120840 贷银行存款120840
87楼
2023-05-24 20:27:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 光亮的诺言 发表的提问:
收到80%预付款,全额开票会计分录
你好 收到80%预付款,借:银行存款,贷:预收账款 全额开票,借:预收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
88楼
2023-05-24 20:32:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 燕燕 发表的提问:
预收工程款已到账,并已开肯发票,会计会录如何写
您好 借:银行存款 贷;预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
89楼
2023-05-29 18:54:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 体贴的鸵鸟 发表的提问:
老师,预收工程款如何做会计分录?像同一个公司有好几个工程项目的如何做会计分录?
借银行贷预收账款应交税费
90楼
2023-05-29 19:04:54
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体贴的鸵鸟:回复郭老师 这个应交税费只是一个计提还是次月要申报给税务局的?能否工程结算时开发票后再交这笔增值税
2023-05-29 19:27:14
体贴的鸵鸟:回复郭老师 老师,还有像我们同一家公司有两个工程的,之前那个工程已经开票挂了应收账款,现在这个新工程收到的货款是不是要挂预收账款了,这样的话,两个会计科目都有同一家公司,像这种情况要怎么处理才好?
2023-05-29 19:54:05
郭老师:回复体贴的鸵鸟次月缴纳给税务局 二级科目可以设置xx项目
2023-05-29 20:11:02

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