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跨年度会计错账更正方法
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靖曦老师
职称:高级会计师,初级会计师,中级会计师
4.91
解题: 0.71w
引用 @ 等待的自行车 发表的提问:
你好,今年发现18年第一季度的报表错了,税务局说已经申请了年报,没办法更正,怎么处理
如果是在网上报税时报表填错了,需要去找你们公司的税务管理专管,他可以帮你办理重新填报手续,如果是手写的填错了,也需要去找税管员,他可以告诉你怎么修正。国税和地税的处理方式是一样的。另外下次填写时务必注意先用电子表格做个报表,仔细检查完毕,再上报,这样可以避免一些不必要的麻烦。
271楼
2023-09-05 16:39:35
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 欣喜的雪碧 发表的提问:
关于会计的可比性,如果企业某项的会计方法变更了,是否仅把上一年度的数据按照新的会计方法调整即可?还是说以前年度有关的数据全部要按照新的会计方法全部调整?
仅调整一年即可
272楼
2023-09-05 17:09:09
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欣喜的雪碧:回复袁老师 但是听课时说到追溯调整时,好像听老师有提到有些项目,如固定资产等要回溯调整到其入账开始时,所以不懂。
2023-09-05 17:33:56
袁老师:回复欣喜的雪碧额,以后调整即可
2023-09-05 17:53:35
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 宁缺~毋滥 发表的提问:
5月和6月之前的会计做错了,现在调整了,那更正申报需要什么程序,在哪里更正?所得税我们是一季度一交
你好,直接做相应调整分录就是了
273楼
2023-09-05 17:24:00
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宁缺~毋滥:回复邹老师 没有,她在5月填购货单时,把商品成本价填错了,本是18元,她登记成了1800
2023-09-05 17:41:05
邹老师:回复宁缺~毋滥你好 借;应付账款等科目 贷;库存商品 1800-18 ,做这个调整分录
2023-09-05 17:56:03
宁缺~毋滥:回复邹老师 这样没有用,因为我录销售单时,成本单价会是1800,改不了
2023-09-05 18:18:48
邹老师:回复宁缺~毋滥你好,之前入库单错误就无法修改了?
2023-09-05 18:48:18
宁缺~毋滥:回复邹老师 我已经做了调整,现在就是需要更正申报,请问更正申报的程序是怎样?
2023-09-05 18:59:59
邹老师:回复宁缺~毋滥你好,提供正确的申报,去税局撤销错误的数据,然后按正确数据做更正
2023-09-05 19:24:29
宁缺~毋滥:回复邹老师 对,因为是5月份的,必须返回5月更改,我现在更该好了,但是需要更正申报
2023-09-05 19:37:37
邹老师:回复宁缺~毋滥你好,还有什么疑问吗
2023-09-05 19:56:17
宁缺~毋滥:回复邹老师 也是在国税系统里面做吗?
2023-09-05 20:21:20
邹老师:回复宁缺~毋滥你好,哪个系统数据错误就去哪里更正的
2023-09-05 20:43:00
宁缺~毋滥:回复邹老师 还有就是我们淘宝销售的商品,收入在支付宝,然后在提现到公帐,我知道开票的客户的分录是借:其他货币资金-支付宝,贷:主营业务收入 应交增值税 到账之后就是借:银行存款,贷:其他货币资金,那没有开票的客户应该怎么做分录呢?
2023-09-05 20:53:39
邹老师:回复宁缺~毋滥你好,你是指无票收入?
2023-09-05 21:12:17
宁缺~毋滥:回复邹老师 对,就是淘宝销售商品,但是没有给客户开发票
2023-09-05 21:26:24
宁缺~毋滥:回复邹老师 但是我们是支付宝到达一定金额(有开票金额,也有没开票金额)才会提现到公帐,
2023-09-05 21:51:18
邹老师:回复宁缺~毋滥你好,没有开具发票做账的分录也是与开具发票一样的,只是没有开具发票而已
2023-09-05 22:09:49
宁缺~毋滥:回复邹老师 好的
2023-09-05 22:28:36
邹老师:回复宁缺~毋滥祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-09-05 22:50:32
小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 进财妈咪 发表的提问:
错账更正方法章节中提到需要用蓝字更正的,在实际做帐中,是一定要用蓝字吗?还是蓝字黑字都可以?
你好,其实实际工作中确实会用到蓝色笔和黑色笔,没有影响。而且正常工作中,都是软件记账,软件红字有的显示红字,有的是负数,有的是括号。这个只是个意思表示,表示正数和负数
274楼
2023-09-06 16:02:01
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 45.85w
引用 @ 饱满的小懒虫 发表的提问:
简单说出更正方法以及做法不会啊
同学你好 请提问完整的问题
275楼
2023-09-06 16:22:55
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 不远不近  发表的提问:
2017年12月的账,发放工资和计提工资分录做错了,导致12的账都错了,而且已经申报了账,现在有什么办法补救,怎么更正?
不要补申报 了,因为补申报,税务看到不一致,会来税务稽查,后期据实申报处理
276楼
2023-09-06 16:49:49
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不远不近 :回复江老师 在哪里据实处理呢?年报汇算清缴的时候要按哪个申报了,按以前错的还是现在的呢
2023-09-06 17:16:44
江老师:回复不远不近 按以前错的,申报2017年的年报。2018年账务处理中据实账务处理,再报税时据实申报处理。
2023-09-06 17:42:38
不远不近 :回复江老师 是2017按错的申报年报,那2018年怎么操作怎么据实申报,我是小规模纳税人,是在第一季度里怎么更正,因为2017年12月的发放工资和计提分录做错了,导致12月的数据错误,然后年终的也跟着错了,怎么在2018年第一季度账里面怎么更正,还是不更正?怎么处理了
2023-09-06 18:07:30
江老师:回复不远不近 在2018年一季度更正,不改2017年申报的年报
2023-09-06 18:25:41
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 凶狠的口红 发表的提问:
会计差错更正解决的主要问题
你好,解决前期账务处理不正确的,账实不符
277楼
2023-09-06 17:08:11
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凶狠的口红:回复郭老师 会计差错处理的思路和方法呢
2023-09-06 17:36:43
郭老师:回复凶狠的口红这个得看具体的了 涉及到损益的吗 如果汇算清缴之前发现的,涉及损益的,用以前年度损益调整, 汇算清缴之后的,实际损益的,用当年的损益科目做,影响当年的利润
2023-09-06 18:04:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ Abby 发表的提问:
16年做错了一笔费用,17年是冲红吗?更正后是应该计入以前年度损益调整吗?
你好,是的,是的
278楼
2023-09-06 17:23:59
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Abby:回复邹老师 老师一笔管理费用本来是1420,16年入账入成了14200,现在17年的要更正要如何处理比较好,如何做账?更正后的附件用什么做附件?
2023-09-06 17:44:54
邹老师:回复Abby借;相关科目 贷;以前年度损益调整 14200-1420 附件可以是错误分录的记账凭证 复印件
2023-09-06 17:58:32
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 外向的往事 发表的提问:
上年记账金额记错,如何在本年更正调整? 上年记:借:预收账款919 贷:主营业务收入919 本年查账发现记错金额,把991计成919如何更正?具体怎么记凭证?借?贷?
少做补上,借预收  991-919 贷以前年度损益调整 991-919 ,借以前年度损益调整, 991-919 贷未分配利润 991-919    
279楼
2023-09-07 16:30:16
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计上机题划线错误怎么更正?
会计上机题划线错误怎么更正?
280楼
2023-09-07 16:47:59
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林老师:回复爱笑的流沙电脑上应不可以,可以用红字,补充更正
2023-09-07 17:07:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 一掬月光 发表的提问:
请问老师小企业会计准则下以前年度差错更正涉及损益的不需要通过以前年度损益,可以直接调整当期损益对吧?
你好 是可以这么做的。
281楼
2023-09-07 17:03:05
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天边的兔子 发表的提问:
19年12月计提的教育费附加和地方教育费附加两个数字记反了,如何更正错账?
你好,借税金及附加-准确的。借税金及附加-h错误的。这样互相换一下就可以。
282楼
2023-09-07 17:23:58
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徐阿富老师:回复天边的兔子借准确的蓝字。 借错误的-红字金额,互相换一下就可以
2023-09-07 17:39:52
天边的兔子:回复徐阿富老师 税金及附加的数额没有错,就是光应交税费-应交教育费附加和应交税费-应交地方教育费附加的金额互换了,可不可以,直接写: 借:应交税费-应交教育费附加 正确的金额(蓝字) 应交税费-应交地方教育费附加 正确的金额(蓝字) 借:应交税费-应交教育费附加 错误的金额(红字) 应交税费-应交地方教育费附加 错误的金额(红字)
2023-09-07 18:05:02
徐阿富老师:回复天边的兔子对的,就是这样的意思,做一笔这样的分录就可以
2023-09-07 18:19:25
天边的兔子:回复徐阿富老师 或者这样写?
2023-09-07 18:36:44
徐阿富老师:回复天边的兔子那就不需要通过税金及附加的
2023-09-07 18:50:33
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.25w
引用 @ 学堂用户egdkw4 发表的提问:
记账以后,如果发现记账凭证上应借,应贷的科目并无错误,只是金额有错误,且所错记的金额小于应记的正确金额,应采用的更正方法是什么
您好,你说的判断题吗还是
283楼
2023-09-11 16:23:11
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 70.98w
引用 @ 柠檬味的泰迪 发表的提问:
你好,个税可以更正申报吗?是跨年不能更正申报是吗?
你好,可以更正的,跨年的,只要没有汇算清缴可以。
284楼
2023-09-11 16:38:56
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柠檬味的泰迪:回复郭老师 销售退回的,税费是不是要结转
2023-09-11 16:56:54
郭老师:回复柠檬味的泰迪你好,需要的需要红冲你们的收入。
2023-09-11 17:20:55
柠檬味的泰迪:回复郭老师 只红冲收入,不红冲税费?
2023-09-11 17:40:34
郭老师:回复柠檬味的泰迪都要红冲 之前,分录不变,金额是负数。
2023-09-11 18:04:51
柠檬味的泰迪:回复郭老师 可以不当月红冲吗?就是5月的,可以放到6月红冲吗?那个帐
2023-09-11 18:18:50
郭老师:回复柠檬味的泰迪你的销售发票是在几月份儿开的?你红冲在几月份?
2023-09-11 18:42:08
柠檬味的泰迪:回复郭老师 4月开5月红冲
2023-09-11 18:54:14
郭老师:回复柠檬味的泰迪五月份红冲你的收入,应交税费。
2023-09-11 19:17:52
柠檬味的泰迪:回复郭老师 不可以做到6月吗
2023-09-11 19:36:50
柠檬味的泰迪:回复郭老师 我说的是做账
2023-09-11 20:04:51
柠檬味的泰迪:回复郭老师 等下,我重新问
2023-09-11 20:23:20
柠檬味的泰迪:回复郭老师 我的意思是我红冲之后,要不要结转这个税费,还有这个税费结转必须在当月吗。可以在下个月结转吗
2023-09-11 20:50:29
郭老师:回复柠檬味的泰迪税费什么时间结转都可以呀,你的收入应该红冲在开发票的当月。
2023-09-11 21:05:10
柠檬味的泰迪:回复郭老师 嗯?4月开4月红冲?
2023-09-11 21:28:38
郭老师:回复柠檬味的泰迪收入是的 开发票的当月做的
2023-09-11 21:48:32
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Keyshia qu 发表的提问:
在结账时发现今年度内好几个月的相同的凭证同一个科目用错,请问可以合并更正还是需要每个月份的错误的凭证挨个更正呢?
这个可以合并更正的额v
285楼
2023-09-11 17:05:12
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