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收到技术服务费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
公司开票给人家是技术服务费,那这些提供技术服务的人的工资,可以计入什么成本?怎么做分录
你好 借劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;主营业务成本 贷;劳务成本
181楼
2023-07-17 18:50:43
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暗香恋伊 发表的提问:
就是现在有一笔防伪开票软件的技术服务费,怎么做分录,不是首次领购专票
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
182楼
2023-07-17 18:59:58
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ H.H 发表的提问:
老师,因铁路项目发生的签证咨询服务安全技术服务费怎么做分录
你们是做什么的呢?工程?
183楼
2023-07-18 17:59:56
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H.H:回复朴老师 铁路工程
2023-07-18 18:18:52
朴老师:回复H.H计入工程成本里面
2023-07-18 18:47:44
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 迷人的花生 发表的提问:
我公司是小规模企业,主要经营销售兽药和机器设备还有提供技术服务,当月收到技术服务的款,对于技术服务这块的成本结转怎么做分录,销售和技术服务两块要分开结转吗?
借主营业务成本贷应付职工薪酬 是的 分开核算的
184楼
2023-07-18 18:23:10
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迷人的花生:回复郭老师 可是当月我已经计提工资也发放工资了,应付职工薪酬是平的,请问老师,这块我应该怎么做分录呢
2023-07-18 18:41:16
迷人的花生:回复郭老师 我收到技术服务的收入,借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费应交增值税,然后本月计提工资,借管理费用,贷应付职工薪酬,发放工资,借应付职工薪酬,贷银行存款,我现在就是不清楚成本结转这块怎么做
2023-07-18 18:57:17
郭老师:回复迷人的花生你的工资八月份计提,八月份支付的吗
2023-07-18 19:22:18
迷人的花生:回复郭老师 是,当月计提当月发放
2023-07-18 19:40:09
郭老师:回复迷人的花生借主营业务成本贷应付职工薪酬
2023-07-18 19:59:59
迷人的花生:回复郭老师 借主营业务成本,贷应付职工薪酬,和借管理费用,贷应付职工薪酬这两个都属于计提工资吗?写其中一个就行吧
2023-07-18 20:26:06
郭老师:回复迷人的花生是 属于成本的写第一个
2023-07-18 20:41:45
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 碧菡 发表的提问:
金税盘技术服务费的分录
借:管理费用-办公费 贷:银行存款 抵扣时 借:管理费用-办公费(红字) 借:应交税费-应交增值税-减免税款
185楼
2023-07-18 18:32:33
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少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,收到发票: 研发和技术服务*技术开发与咨询服务 是投标平台费,请问这个怎么做分录啊?还需要寄交印花税吗?
同学你好,这个投标平台费直接计入管理费用 借:管理费用-投标平台费 贷:银行存款 这个不属于技术合同,不需要缴纳印花税
186楼
2023-07-18 18:59:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凤baby 发表的提问:
是信息科技有限公司,购买其他公司的技术开发服务费,会计分录如何做
你好,借;主营业务成本 贷;银行存款等科目
187楼
2023-07-19 18:00:46
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
我们公司是一般纳税人,收到航信给开的防伪税控技术服务费280普通发票,分录是借:管理费用——技术服务费280贷:银行存款280吗
是的啊
188楼
2023-07-19 18:14:28
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天天向上:回复袁老师 这个能减免吗?我们也没收入,也没专票跟普票,一直都是零报
2023-07-19 18:25:51
袁老师:回复天天向上可以的啊
2023-07-19 18:53:39
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我们公司是医疗器械销售公司,收到医疗企业开给我们的技术服务费我应该怎么做会计分录,我们自己也要开给出去技术服务费,这个怎么做分录,怎么结转成本?谢谢老师,麻烦解答下,万分感谢
借应收 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款
189楼
2023-07-19 18:29:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
税控技术服务费怎么做分录?
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,抵扣时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
190楼
2023-07-19 18:56:39
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 陈ring 发表的提问:
技术服务费280的分录怎么做
你好 看下老师给你发的分录
191楼
2023-07-19 19:02:59
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 温暖的毛豆 发表的提问:
一般纳税人,*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,这二种费用均能抵扣吗?如何做分录?
您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
192楼
2023-07-20 17:52:25
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 苏-Sophia 发表的提问:
收到一张发票,科目有两行,第一行:*广告服务*推广费,第二行:*信息技术服务*技术服务费,做账的时候是做到“广宣费”还是“技术服务费”,谢谢您
你好 分别做账 做到明细科目 技术服务费和推广费即可
193楼
2023-07-20 18:00:45
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 2359594081 发表的提问:
1.一般纳税人开出的信息技术服务费,怎么做会计分录,2.就3月申报之前没有开票的收入,后面补开发票。3月份申报怎么做分录
你好 这个属于你们的主营业务的话 就 借 应收帐款 贷主营业务收入 应交税费 3月补开发票要把之前的未开票收入冲掉 按发票再来做账就可以了
194楼
2023-07-20 18:19:01
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2359594081:回复答疑苏老师 未开票怎么做分录?
2023-07-20 18:32:43
答疑苏老师:回复2359594081你好 和开票分录一样 明细科目写上未开票收入
2023-07-20 18:56:54
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 森安消防器材批发13087111492 发表的提问:
老师好,支付网络推广费,收到发票是技术服务费,应该怎么做分录?
您好 根据发票开具内容做 借 管理费用-服务费 贷 银行存款等
195楼
2023-07-20 18:24:18
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森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 对公户收到网络推广公司0.55,说是什么验证这个网址,那这个0.55,我该怎么做分录呢?
2023-07-20 18:54:59
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492借 银行存款 贷 营业外收入
2023-07-20 19:21:20
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 这个费用,不用走销售费用吧?我看到百度上有些说广告宣传费?
2023-07-20 19:44:59
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492您发票不是开的推广费 所以不做销售费用
2023-07-20 19:58:41
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 如果发票开的是宣传费,推广费,就计入销售费用吧?
2023-07-20 20:27:22
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492是的 这样理解正确的
2023-07-20 20:38:29
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 营业外收入转入本年利润了吧?那我不需要做别的分录了吧?或者申报表需要填什么吗?
2023-07-20 21:01:23
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 老师,一般纳税人,一直没交过税,这个月需要缴税,先计提还是先缴税?
2023-07-20 21:14:33
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 如果利润一直是亏损的话,年底需要做什么分录调整?,麻烦老师讲解一下
2023-07-20 21:32:52
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492营业外收入转入本年利润 这个月需要缴税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 年末亏损 借;利润分配-未分配利润 贷:本年利润
2023-07-20 21:57:42
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 需要缴税的时候,需要先做一笔计提的分录吗?年末亏损,以前年度损益调整这个科目需要做分录吗?
2023-07-20 22:27:14
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492需要缴税的时候,需要先做一笔计提的分录 年末亏损 不需要就写我上面那笔结转本年利润的分录就好了
2023-07-20 22:55:29
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 计提的分录就老师上面写的那笔分录是吧?那计提和缴税这两笔分录,是当月一起做?还是分开两个月做?
2023-07-20 23:16:31
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492您说的计提是计提增值税还是企业所得税?
2023-07-20 23:45:31
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 计提增值税和计提企业所得税,麻烦老师说一下分录
2023-07-21 00:06:31
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492这个月需要缴税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税
2023-07-21 00:19:47
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 计提和缴税分录都在本月做完是吧?不用分月做吧?
2023-07-21 00:42:15
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492缴纳在计提的次月做的
2023-07-21 01:04:43
森安消防器材批发13087111492:回复bamboo老师 这个月做计提分录,然后缴税,次月做缴税分录,是吧?水利,城建,教育费,印花税,都属于税金及附加吗?
2023-07-21 01:18:11
bamboo老师:回复森安消防器材批发13087111492是的 这个月做计提分录,然后缴税,次月做缴税分录 水利,城建,教育费,印花税,都属于税金及附加
2023-07-21 01:32:39

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