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收到技术服务费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
老师,您好,我们公司开出的技术服务费怎样写分录?
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
226楼
2023-08-08 17:49:33
全部回复
玺鸿:回复邹老师 老师,能不能放在主营业务收入-提供劳务收入?
2023-08-08 18:04:19
邹老师:回复玺鸿你好,明细你可以这样设置
2023-08-08 18:14:38
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ???? 可爱的小姐姐???? 发表的提问:
老师我们公司在百度上推广产品取得的技术服务费,我怎么走分录呢?
你好,如果是收的技术服务费 借,银行存款等 贷,主营业务收入 贷,应交税费——应增销
227楼
2023-08-08 18:12:57
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???? 可爱的小姐姐????:回复立红老师 不好意思老师我们说清楚,是我们取得的进项发票,别人给我们开的
2023-08-08 18:34:39
立红老师:回复???? 可爱的小姐姐????你好,如果是这样 借,销售费用 借,应交税费——应增进 贷,银行存款
2023-08-08 18:56:45
???? 可爱的小姐姐????:回复立红老师 为什么不能走广宣费呢
2023-08-08 19:16:41
立红老师:回复???? 可爱的小姐姐????你好,二级明细是广宣费 借,销售费用——广宣费 借,应交税费——应增进 贷,银行存款
2023-08-08 19:37:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ rosy clouds 发表的提问:
我是工程类的一般纳税人收到一些技术服务的进项发票回来我怎么做会计分录
你好,这个技术服务是构成工程的成本?
228楼
2023-08-08 18:25:29
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rosy clouds:回复邹老师 是的
2023-08-08 18:51:30
邹老师:回复rosy clouds你好,借;工程施工——间接费用,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目
2023-08-08 19:09:09
rosy clouds:回复邹老师 如果拿来卖的又怎么做会计分录
2023-08-08 19:28:16
邹老师:回复rosy clouds你好,购进技术服务销售?
2023-08-08 19:52:30
rosy clouds:回复邹老师
2023-08-08 20:03:47
rosy clouds:回复邹老师 有一部分是销售一部分是工程施工
2023-08-08 20:14:29
邹老师:回复rosy clouds你好,购进直接销售的,购进计入主营业务成本
2023-08-08 20:43:58
rosy clouds:回复邹老师 直接做主营业务成本吗?不先做库存吗?
2023-08-08 21:11:14
邹老师:回复rosy clouds你好,这个是购进的技术,没有具体的形态,不需要通过库存商品科目核算的
2023-08-08 21:31:37
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 015 发表的提问:
简易征收的公司收到金税盘的技术服务费可以抵扣吗?如何做分录?
你好!可以的。借管理费用-办公费 贷银行存款 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用。
229楼
2023-08-08 18:41:59
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015:回复宋生老师 转到减免税额后还需要做分录吗?简易计税月末不用转入未交增值税,不转入的话账上应交增值税-简易计税的税额没变啊?
2023-08-08 19:00:03
宋生老师:回复015您好!不用了。你按这个差额交税就可以了。简易征收本身的金额不变的
2023-08-08 19:27:39
015:回复宋生老师 额。。那比如应交税费-简易计税10000 应交税费-减免税额280 次月交税 应交税费-简易计税-9720 那简易计税科目就会有余额,这样可以吗?
2023-08-08 19:45:28
宋生老师:回复015您好!是的,就是这样的。
2023-08-08 19:55:44
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
协会给会员做了技术服务,可以开技术服务费发票吗
可以开的 。
230楼
2023-08-09 17:14:54
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林老师:回复爱笑的流沙可以开的 。
2023-08-09 17:35:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慧小白 发表的提问:
购买会计学堂课程,收到专票“信息技术服务*服务费”,公司怎么做账,计入什么科目?
这个做职工教育经费下面核算
231楼
2023-08-09 17:44:51
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慧小白:回复maize老师 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 应交税费-应交增值税 贷:库存现金 这样做分录可以嘛?
2023-08-09 17:57:46
maize老师:回复慧小白这个开是专票?不是普通发票么?
2023-08-09 18:27:27
慧小白:回复maize老师 现在是专票,怎么做账?
2023-08-09 18:38:17
maize老师:回复慧小白借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 应交税费-应交增值税 进项税额 贷:库存现金
2023-08-09 18:55:59
慧小白:回复maize老师 好的,谢谢
2023-08-09 19:21:55
maize老师:回复慧小白满意请给五星好评,谢谢
2023-08-09 19:49:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 王晓露 发表的提问:
税控盘技术服务费怎么做分录
您好,分录如下 1、支付时: 借:管理费用-服务费用 贷:现金或者银行存款 2、抵税时 借:应交税费-应交增值税-减免税款 贷:营业外收入
232楼
2023-08-09 18:05:51
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Struggle 发表的提问:
老师,请问对公账户收到一笔委托技术服务费,金额:15万元,请问录什么会计科目?
你们收入吧,这个做借银行 贷预收账款,后续服务提供就做借预收 贷主营业务收入,应交税费应交增值税
233楼
2023-08-09 18:17:59
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Struggle:回复maize老师 是一次性的,不用分几次收,做一笔
2023-08-09 18:31:08
maize老师:回复Struggle借银行 贷贷主营业务收入,应交税费应交增值税
2023-08-09 19:00:05
Struggle:回复maize老师 那还要做一笔结转成本吗?
2023-08-09 19:27:02
maize老师:回复Struggle需要做结转成本,借主营 业务成本,贷应付账款
2023-08-09 19:54:18
Struggle:回复maize老师 老师,应付账款?我们是收到技术服务费,是收入,不是支付呀
2023-08-09 20:09:20
maize老师:回复Struggle不是结转成本吗,这个成本是做借主营 业务成本,贷应付账款/劳务成本
2023-08-09 20:26:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小U 发表的提问:
技术行业,帮客户去调试的技术服务费要怎么做分录
借;银行存款 贷主营业务收入 应交税费 你好,提供技术服务做这个分录
234楼
2023-08-10 17:15:16
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小U:回复邹老师 成本上,只有车费和人工费要怎么做分录?
2023-08-10 17:43:46
邹老师:回复小U借;劳务成本 贷;应付职工薪酬 借;主营业务成本 贷;劳务成本
2023-08-10 18:12:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
老师,收到开票系统技术维护费280元及综合服务费300元,怎么做分录
你好   借管理费用 - 维护费   贷银行存款      综合服务费  借管理费用 -服务费 贷银行存款   
235楼
2023-08-10 17:28:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
协会给会员做了技术服务,可以开技术服务费发票吗
是的
236楼
2023-08-10 17:51:40
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bullet 老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 明理的发箍 发表的提问:
甲公司(一般纳税人)2020年10月为k市政府提供现代技术服务,期限一年。从2021年1月31日~2021年12月31日。按照合同约定,应收取技术服务费600万元,分六期收取。一期从2021年1月1日~2021年3月31日。应收取技术服务费150万元,第二期从2021年4月1日~5月31日。应收取技术服务费100万元,第三期从2021年6月1日到。2021年8月31日。应收取技术服务费150万元,到7月20日,基本户收到280万的技术服务费。①第一期应确认会计收入②第一期增值税应确认收入
同学你好,是20年10月到21年10月为期一年,600万,150+100+150+280=680万,这个是这样吗,你问得第一期收入,你们给他们开票没有
237楼
2023-08-10 18:14:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 树深见鹿 发表的提问:
是技术服务公司收到一张10w的技术服务费发票,发票上税费写的免税,该怎么做账,借管理费用技术服务费贷应付账款么?
你好,是的
238楼
2023-08-16 17:21:37
全部回复
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 发表的提问:
老师您好!高新项目技术服力费会计分录怎么写?
技术服务费用的话 计入 借:管理费用-服务费 贷:银行存款 就可以了
239楼
2023-08-16 17:37:31
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师,想问下收到了20几万的技术服务费发票后,公司又给别公司开出了20几万的技术服务费发票,请问这两笔分录怎么做呢
你好!你们是什么行业?真实业务是什么?
240楼
2023-08-16 17:48:22
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