咨询
会计分录什么时候用红字
分享
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘星雨 发表的提问:
老师,请问什么时候用进项税额进出这个科目,什么时候用进项税额红字,我有点分不清楚
你好,只有进项税额转出这个科目,没有进项税额红字的科目,用于非应税项目的购进货物或者应税劳务,用于免税项目的购进货物或者应税劳务,用于集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务,非正常损失的购进货物,非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务,以上这几条就要做进项转出。
61楼
2023-05-22 19:51:01
全部回复
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 清脆的发箍 发表的提问:
期初余额其他应收款借方红字代表什么,冲账的时候怎么做分录
你好 你这个其他应收款 红字的话 是借方说明你们多收款了是其他应付款贷方的。 你们算是负债。 你要先看时候什么业务挂着的 然后判断怎么处理
62楼
2023-05-22 20:17:59
全部回复
清脆的发箍:回复meizi老师 是代个人缴保险的业务,多收了下个月的,下月缴保险时分录应该怎么做
2023-05-22 20:36:22
meizi老师:回复清脆的发箍你好 那你就下个月缴纳社保抵减的话 借应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷其他应收账款 银行存款
2023-05-22 20:57:58
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 夏爽 发表的提问:
本月开了红字申请单,报增值税的时候也把税额进项转出了,请问会计分录怎么做
你好 之前是什么业务要转出 之前分录怎么做的?
63楼
2023-05-22 20:47:59
全部回复
夏爽:回复meizi老师 借其他应付款业务 贷成本 进项税
2023-05-22 21:15:07
夏爽:回复meizi老师 是直接负数还是需要通过进项转出这个科目做
2023-05-22 21:43:16
meizi老师:回复夏爽你好 怎么会这样做账的。 我是想知道 这个是什么业务 你是购买方嘛?
2023-05-22 22:02:49
夏爽:回复meizi老师 购买方,这是现金垫付的费用
2023-05-22 22:27:47
meizi老师:回复夏爽你好 那你转出也应该是 借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出来处理的
2023-05-22 22:48:16
夏爽:回复meizi老师 直接负数就好了吗?不用进项转出科目了吗
2023-05-22 23:08:08
夏爽:回复meizi老师 这两种情况都是怎么区分的
2023-05-22 23:21:25
meizi老师:回复夏爽你好 你不是说开了红字信息表吗 必须要做转出的 在红冲
2023-05-22 23:37:16
夏爽:回复meizi老师 能给我一下完整的分录吗
2023-05-22 23:58:43
meizi老师:回复夏爽借费用贷应交税费-应交增值税-进项税转出 借费用红字贷其他应付款 红字
2023-05-23 00:12:11
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ Shirlene 发表的提问:
老师,之前的一个备用金被之前的人做账做到了其他应付款内,现在领导叫我调整到其他应收款里面,我用的是相反分录,主管说不行要用红字冲销,请问是否合理?然后什么时候用相反分录什么时候用红字冲销啊?
按照你主管说的来。红字冲销是做错帐的情况,进行调整的时候使用。相反的分录一般是对冲账户,不是分录做错进行调整
64楼
2023-05-23 19:56:36
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 吴若菲 发表的提问:
为什么要用红字我不太理解,有时候也不好经常问带我的会计谢谢老师了!
您好 应该是前面按照价税合计计入了销售费用 现在收到专票进项税额冲减销售费用
65楼
2023-05-23 20:25:16
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 不言盛景!不续深情! 发表的提问:
暂估入账!会计分录我知道怎么做! 就是红字冲销没理解! 下月初做相反分录!金蝶软件时用红字吗! 然后再做一笔正确完整的分录!
您好 红字冲销就是做一笔相同的红字 金额用红字 然后根据收到的发票再做一笔蓝字分录
66楼
2023-05-23 20:38:26
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 会计小白_ph946927 发表的提问:
开票百旺版,什么时候发票红冲,什么时候开红字发票 有什么区别
你好,开错了或者多开的,跨月的或者认证的需要开红字发票,当月的没认证的是直接作废的
67楼
2023-05-23 20:50:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问:
分红的分录怎么做 一般什么时候做 ,什么时候发放就什么时候做
宣告发放 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 实际发放 借;应付股利 贷;银行存款
68楼
2023-05-24 20:27:14
全部回复
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 个人转公司的话是不是开不了增值税专用发票
2023-05-24 20:57:32
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 那产生的个税呢
2023-05-24 21:07:41
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,个人转公司是什么意思? 分红产生的个人所得税 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 借;应付股利 贷;银行存款 应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
2023-05-24 21:27:58
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 这个分录没时间要求的吧 12月份做还是来年1月做
2023-05-24 21:41:49
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,宣告发放的时候做这个分录 借;利润分配——应付股利 贷;应付股利 实际发放的时候 借;应付股利 贷;银行存款 应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税 贷;银行存款
2023-05-24 21:56:32
会计学堂金牌课程指导老师:回复邹老师 这个分录没时间要求的吧 12月份做还是来年1月做,老师我问的是这个!
2023-05-24 22:13:11
邹老师:回复会计学堂金牌课程指导老师你好,有时间要求 第一个是宣告发放的时候,不一定是12月份 第二个是实际发放的时候
2023-05-24 22:42:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 搞怪的啤酒 发表的提问:
收到银行结息怎么做会计分录 为什么是红字
借银存借财务费用(红字) 软件记账费用的发生额记到借方,在贷方取不到数
69楼
2023-05-24 20:32:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 瑞霖 发表的提问:
公司卖车子,商业保险做了部分红冲,做凭证的时候,借方是红字费用和红字的进项税,那贷方是什么?
没有退钱吗
70楼
2023-05-24 20:44:59
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 敏敏 发表的提问:
会计分录红字冲销和做相反的分录冲销有什么区别吗
是一样的意思
71楼
2023-05-29 19:37:25
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 绿色通道 发表的提问:
跨年度暂估入账什么时候红冲?是年初冲红还是等发票来了再冲红?冲红时的会计分录是怎样的?
这个是等发票回来再冲红,差额不大可以直接科目不变数字是负数冲红
72楼
2023-05-29 20:07:16
全部回复
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 宋美丽 发表的提问:
有现金折扣后,做会计分录时,为什么要把折扣额用红字写在借方,不是直接写在贷方呢?
同学,你好,因为现金折扣涉及财务费用,而财务费用财务软件默认在借方,如果记在贷方会导致报表不准
73楼
2023-05-29 20:35:58
全部回复
宋美丽:回复小叶老师 那财务软件里还有其他科目是这种情况吗?
2023-05-29 21:05:08
小叶老师:回复宋美丽损益类的科目按借贷方的性质进行归集,是借方的科目,红字就是借方表示即可
2023-05-29 21:33:40
宋美丽:回复小叶老师 不好意思,没懂您的意思
2023-05-29 21:48:20
小叶老师:回复宋美丽举个例子:比如这个月公司销售收入有5000,结果发生退货2000,那么在做2000冲减收入的分录时候,借:应收账款(红字),贷:营业收入(红字),而不把营业收入放在借方
2023-05-29 22:09:09
宋美丽:回复小叶老师 哦,这下明白了,谢谢
2023-05-29 22:23:25
小叶老师:回复宋美丽不客气的哈,周末愉快
2023-05-29 22:38:21
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Zmj 发表的提问:
老师您好,咨询一个问题,什么时候用红字冲销凭证,什么时候做相反的凭证?这两个分别在什么情况下用?
一般涉及损益是直接做红字,要是涉及别的可以做相反。
74楼
2023-05-30 19:55:19
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Sweety 发表的提问:
上月报了未开票收入,本月开了相对应的发票,那么冲减未开收入的会计分录是怎样的呢?是不是直接按照票面信息做一笔红字分录呢?
可以不做账,你分录贴之前无票收入下面就可以,有差额就按你说做一笔红字之后重新做蓝字
75楼
2023-05-30 20:20:17
全部回复
maize老师:回复Sweety要是只开部分话,这个
2023-05-30 20:54:04

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×