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会计报表是根据总分类账
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ZLJ 发表的提问:
老师,请问下做现金流量表可以根据现金和银行账明细每笔支付的款先分类是属于现金流程表中的哪项,再将全年的数据根据这个基础表格汇总填列各项可以吗?这样做的现金流量表完整吗?
你好,其实每个月本来就是这样做出来的。
241楼
2023-08-19 18:02:59
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ZLJ:回复徐阿富老师 谢谢老师, 老师,请问下如果公司基本户转到一般户的款,在现金流程表上要填吗,如果要填是填在哪里。
2023-08-19 18:28:40
徐阿富老师:回复ZLJ你好,可以填收到的其他和支付的其他
2023-08-19 18:57:24
ZLJ:回复徐阿富老师 谢谢老师,老师,如果收到股东(不是工商登记上的股东,是实际股东),临时转入给公司用的周转金无利息的,待公司账上有钱再还给对方, 收到股东的临时周转金和还款在现金流量表上哪里填列。
2023-08-19 19:26:24
徐阿富老师:回复ZLJ你好,可以写借款收到和归还的现金。
2023-08-19 19:50:53
ZLJ:回复徐阿富老师 老师,股东转入临时周转金账上没有做成借款,是挂其他应付款,现金流做收到借款不是账不一样了
2023-08-19 20:07:00
徐阿富老师:回复ZLJ你好,事实就是借款。怎么会不一样呢?从现金流量来说并不是计入借款才是借款收到的现金,如果只理解为做到借款才是借款的现金流,那么不用每一笔来归集了,而只要一个公式套下就好了
2023-08-19 20:17:29
ZLJ:回复徐阿富老师 好的, 谢谢老师,老师那收到款就是做到筹资活动产生的现金流量中借款所收到的现金,归还时做到筹资活动产生的现金流量中偿还债务所支付的现金是吗
2023-08-19 20:47:15
徐阿富老师:回复ZLJ你好是的没错,是这样的意思
2023-08-19 21:00:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问:
老师,总账是不是可以根据记账凭证直接登记,也可以根据科目余额表登记
一般是根据明细账汇总登记
242楼
2023-08-20 17:06:59
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 小朋友 发表的提问:
第(二)题:根据上述资料和所编制的会计分录登记总账账户,并结账(15分)怎么做啊
你好,你先吃饭,这期间我做完了发给你
243楼
2023-08-20 17:35:45
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暖暖老师:回复小朋友1.借在途物资60000 应交税费进项税额78000 贷银行存款678000
2023-08-20 18:19:49
暖暖老师:回复小朋友2.借应付票据40000 贷银行存款4000
2023-08-20 18:41:49
暖暖老师:回复小朋友3.借原材料40000 贷在途物资40000
2023-08-20 19:07:17
暖暖老师:回复小朋友4.借应收账款135600 贷主营业务收入120000 应交税费销项税15600
2023-08-20 19:30:11
暖暖老师:回复小朋友借主营业务成本72000 贷库存商品72000
2023-08-20 19:56:08
暖暖老师:回复小朋友5.借固定资产40000 应交税费进项税额5200 贷银行存款45200
2023-08-20 20:15:05
暖暖老师:回复小朋友上边是6的会计分录 5.借其他货币资金6600 贷交易性金融资产成本6000 投资收益600
2023-08-20 20:42:47
暖暖老师:回复小朋友7.借工程物资60000 贷银行存款60000
2023-08-20 20:58:46
暖暖老师:回复小朋友8.借固定资产560000 贷在建工程560000
2023-08-20 21:26:49
暖暖老师:回复小朋友9.借在建工程6000 贷应付利息6000
2023-08-20 21:47:11
暖暖老师:回复小朋友10.借固定资产清理8000 累计折旧72000 贷固定资产80000
2023-08-20 22:06:25
暖暖老师:回复小朋友借固定资产清理200 贷银行存款200
2023-08-20 22:35:19
暖暖老师:回复小朋友借银行存款320 贷固定资产清理320
2023-08-20 22:55:59
暖暖老师:回复小朋友借营业外支出8200-320 贷固定资产清理
2023-08-20 23:15:23
暖暖老师:回复小朋友11.借银行存款160000 贷长期借款160000
2023-08-20 23:42:06
暖暖老师:回复小朋友12.借银行存款429400 贷主营业务收入380000 应交税费销项税49400
2023-08-21 00:07:55
暖暖老师:回复小朋友借主营业务成本168000 贷库存商品168000
2023-08-21 00:34:58
暖暖老师:回复小朋友13.借财务费用6600 贷应付利息6600
2023-08-21 00:49:32
暖暖老师:回复小朋友14借生产成本100000 制造费用9000 管理费用11000 在建工程80000 贷应付职工薪酬200000
2023-08-21 01:10:12
暖暖老师:回复小朋友15.借短期借款100000 财务费用5000 贷银行存款105000
2023-08-21 01:36:44
暖暖老师:回复小朋友16.借管理费用24000 贷累计摊销24000
2023-08-21 01:46:57
暖暖老师:回复小朋友17.借制造费用32000 管理费用8000 贷累计折旧40000
2023-08-21 02:04:20
暖暖老师:回复小朋友18.借银行借款20400 贷应收账款20400
2023-08-21 02:15:49
暖暖老师:回复小朋友19.借资产减值损失360 贷坏账准备360
2023-08-21 02:31:06
暖暖老师:回复小朋友20.借销售费用8000 贷银行存款8000
2023-08-21 02:58:29
暖暖老师:回复小朋友借制造费用12000 管理费用2000 贷银行存款14000
2023-08-21 03:16:16
暖暖老师:回复小朋友制造费用金额合计是 9000+32000+12000=43000
2023-08-21 03:33:24
暖暖老师:回复小朋友借生产成本43000 贷制造费用43000
2023-08-21 04:03:16
小朋友:回复暖暖老师 谢谢,但是会计分录我已经都做完了,我是不知道第二题要求的登记总账账户并结账怎么做啊
2023-08-21 04:21:36
暖暖老师:回复小朋友登记总账就是需要根据科目汇总表啦这里
2023-08-21 04:44:28
小朋友:回复暖暖老师 那具体应该怎么写您可以写一点出来给我参考一下吗
2023-08-21 05:06:05
暖暖老师:回复小朋友比如原材料在这个额题目中借方金额累计 贷方金额累计
2023-08-21 05:16:43
小朋友:回复暖暖老师 那和编制本期发生额及期末余额试算平衡表有什么区别吗
2023-08-21 05:31:34
暖暖老师:回复小朋友其实实质是一样的东西
2023-08-21 05:48:39
小朋友:回复暖暖老师 第三题就是编制这个表,那这个第二题我是直接文字叙述还是画T型账户,还是编表啊?
2023-08-21 06:12:11
暖暖老师:回复小朋友画T字形账户就可以,简单操作
2023-08-21 06:22:58
小朋友:回复暖暖老师 好的,谢谢,那会计分录中出现的所有会计科目都要做对吧
2023-08-21 06:49:00
暖暖老师:回复小朋友是的,所有科目都要画的
2023-08-21 07:10:13
小朋友:回复暖暖老师 好的,谢谢老师,老师您方便做一下第(21)个会计分录吗?,我怕我自己有写错的地方想和您的对一下答案
2023-08-21 07:26:59
暖暖老师:回复小朋友你21题目是做本月的还是本年的我想问
2023-08-21 07:51:04
小朋友:回复暖暖老师 是做本月的
2023-08-21 08:02:39
暖暖老师:回复小朋友借主营业务收入500000 贷本年利润500000
2023-08-21 08:28:39
暖暖老师:回复小朋友借主营业务收入500000 投资收益600 贷本年利润500600
2023-08-21 08:51:37
暖暖老师:回复小朋友借本年利润 贷主营业务成本240000 营业外支出7880 财务费用11600 管理费用21000 销售费用8000 资产减值损失360
2023-08-21 09:13:52
小朋友:回复暖暖老师 好的,谢谢老师
2023-08-21 09:29:16
暖暖老师:回复小朋友不客气,麻烦给予五星好评
2023-08-21 09:48:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 晓冉 发表的提问:
老师,总账和明细账是根据科目汇总表就可以填吗?
你好,明细账根据分录登记 总账可以是根据明细账汇总登记
244楼
2023-08-20 17:45:27
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晓冉:回复邹老师 明细账是不是一笔一笔的登上去,总账上呢就每一个科目写一个总数?
2023-08-20 17:59:58
邹老师:回复晓冉你好,是的
2023-08-20 18:10:48
晓冉:回复邹老师 那老师,明细账是按凭证上面的顺序写吗?还是每一个科目单独挑出来一笔一笔写呢?
2023-08-20 18:21:06
邹老师:回复晓冉你好,这两种方式是一个结果
2023-08-20 18:31:16
晓冉:回复邹老师 好的谢谢老师!
2023-08-20 18:59:06
邹老师:回复晓冉不客气,祝你学习愉快,工作顺利。
2023-08-20 19:14:14
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 蜜雪 发表的提问:
请问老师这句话:根据会计“资产负债表”中“本期应付职工薪酬”按贷方累积发生额填报”这个意思是根据明细帐中应付职工薪酬的贷方本年累计数填吗(这个是类似于年报)
您好,这个是 的 累计数填报
245楼
2023-08-20 18:12:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 美丽的花 发表的提问:
登记明细分类账可根据()登记
依据记账凭证、原始凭证或汇总原始凭证逐日逐笔或定期汇总登记
246楼
2023-08-21 17:01:50
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美丽的花:回复暖暖老师 可以直接根据原始凭证登记明细分类账吗?
2023-08-21 17:15:04
暖暖老师:回复美丽的花可以的,这三个都可以
2023-08-21 17:27:33
美丽的花:回复暖暖老师 不是根据原始凭证登记记账凭证,再根据记账凭证登录账簿吗,明细分类帐属于账簿吧
2023-08-21 17:38:06
暖暖老师:回复美丽的花明细分类账也账簿
2023-08-21 17:53:50
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 李艳春 发表的提问:
老师企业所得税申报表里的资产总额是根据资产负债表里资产总计的余额填写吗?
你好,嗯额, 是的呢, 是根据资产负债表的资产总额填写
247楼
2023-08-21 17:15:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 牛奶妞妞 发表的提问:
老师好,这个截图是2019年年度企业所得税申报表,请问根据本表如何写会计分录?
你好 借;以前年度损益调整 ,贷;应交税费—企业所得税 借;应交税费—企业所得税 , 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
248楼
2023-08-21 17:35:45
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牛奶妞妞:回复邹老师 结转这个分录要什么时候做?跟计提时候一起做可以吗
2023-08-21 17:56:10
邹老师:回复牛奶妞妞你好,是汇算清缴补交所得税的时候做 三笔分录同时做的
2023-08-21 18:08:37
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
汇算清缴费用类的数据根据审计报告调整后的填写与年报利润总额不一致怎么处理
同学你们利润总额要一致的,你可以对比下利润表看哪里又差别
249楼
2023-08-21 17:42:02
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小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 晚晴 发表的提问:
您好 是根据录入的会计分录 然后系统自动生产利润表的 只要会计凭证没有录入错误 后面利润表的利润总额就是正确的。我想问我是先结账算出利润总额,算出计提季度所得税,再反结账把分录录进去吗
同学,你好,不需要操作这么麻烦,直接根据科目余额表,把当期的损益科目发生额一减,就知道利润总额多少,直接计提即可
250楼
2023-08-21 17:59:59
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 蓝忘机 发表的提问:
科目汇总表里边还需要填写损益类科目?总账 在填写的时候是根据科目汇总表 一个月汇总写一次借贷方的发生额及余额就可以 是吧
你好,需要填损益类科目,总账根据科目汇总表登记没错
251楼
2023-08-22 16:35:16
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 徐莲 发表的提问:
请问:采购原材料的单据在公司的传递过程是不是这样的:根据对方的送货单开入库单,然后材料会计根据入库单开材料入库凭证,总账会计根据入库凭证做账?
您好!一般是这样的。不过内部的流程没有法律规定必须要怎么样。
252楼
2023-08-22 17:01:33
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 是你的洋芋片 发表的提问:
会计总账科目有那么多,分类那么多,有什么方法记住吗
你好,其实不需要特别记忆,知道哪些业务用什么科目核算就是了 当然常用需要知道
253楼
2023-08-22 17:30:55
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是你的洋芋片:回复邹老师 常用的分类有哪些呢
2023-08-22 17:49:29
邹老师:回复是你的洋芋片资产,负债,所有者权益,收入,费用等
2023-08-22 18:07:21
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 丢了微笑拿什么伪装 发表的提问:
登记总分类账时,本年累计是不是只涉及当年的数据总和
本年累计就是当年的数据总和,你看“本年累计”中有一个“本年”
254楼
2023-08-22 17:56:58
全部回复
丢了微笑拿什么伪装:回复江老师 如果上年末应收账款期末余额在贷方为225459,今年第一季度应收账款借方984172.58贷方1209631.58,相差225459。本年累计借方984172.58贷方1209631.58?余额与上年期末余额无关关系?本月合计余额呢
2023-08-22 18:22:27
江老师:回复丢了微笑拿什么伪装为什么一季度的应收账款的产生的余额与上年末应收账款的期末余额是一样的呢?都是贷方225459
2023-08-22 18:51:57
丢了微笑拿什么伪装:回复江老师 上年末期末余额在借方225459,不好意思打错了!
2023-08-22 19:17:37
江老师:回复丢了微笑拿什么伪装那就是应收账款全部收款收齐了。
2023-08-22 19:44:20
丢了微笑拿什么伪装:回复江老师 那登记总分类账时本年累计借贷方只涉及本年数据?比如本年度第二季度借方金额等于一二季度借方金额之和?余额同理?
2023-08-22 19:59:18
江老师:回复丢了微笑拿什么伪装登记总分类账时,本年累计,既有借方发生额的累计数,也有贷方发生额的累计数,并且有当月的余额数据
2023-08-22 20:14:21
丢了微笑拿什么伪装:回复江老师 本年累计借方贷方与余额都只是累计的当年数据
2023-08-22 20:34:20
江老师:回复丢了微笑拿什么伪装是的,都是需要进行本年数据的累计的
2023-08-22 20:50:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 米朵儿 发表的提问:
根据工会委员会提议,职工代表大会决定,企业按工资总额的14%发放职工福利费。会计分录
借管理费用贷应付职工薪酬。发放的时候就是借应付职工薪酬,贷银行存款等等。
255楼
2023-08-23 17:14:56
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