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付房租和押金的会计分录
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李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ 余伟彬 发表的提问:
厂房租金会计分录:支付厂房租金: 借:长期待摊费用--厂房租金 贷:银行存款每月摊销时:借:管理费用(制造费用) 贷:长期待摊费用--厂房租金这样的会计分录是正确的吗
:然后你每月摊销啊,冲减预付账款啊,只不过将长期待摊费用换成预付账款而已
241楼
2023-09-05 17:44:06
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李老师2:回复余伟彬:哦哦,明白了。
2023-09-05 18:16:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 大宝 发表的提问:
企业付的房租押金是计入什么科目?
你好,计入其他应收款
242楼
2023-09-05 17:50:59
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大宝:回复邹老师 企业承租别人的,业主开出的押金收据能入外账吗
2023-09-05 18:03:18
邹老师:回复大宝你好,可以的
2023-09-05 18:18:23
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 再见,青春 发表的提问:
支付房租和水电费怎么做会计分录?
您好,分录,借:管理费用-租赁费,管理费用-水电费等科目,贷;现金或者银行存款。
243楼
2023-09-06 17:10:24
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 鳗鱼路灯 发表的提问:
请问企业计提租金、付租金和收到租金发票的会计分录?
按月做租金,借管理费用贷其他应付款支付的时候,借其他应付款贷银行存款收到租金的发票,如果是在当年你可以红冲之前管理费用,然后做发票的。
244楼
2023-09-06 17:24:37
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鳗鱼路灯:回复郭老师 收到发票一定得红冲之前的吗?
2023-09-06 17:38:21
郭老师:回复鳗鱼路灯你好 建议红冲之前的。
2023-09-06 17:58:17
鳗鱼路灯:回复郭老师 那如果是次年才收到发票呢?
2023-09-06 18:22:51
郭老师:回复鳗鱼路灯次年如果汇算清缴值钱的,不需要调整的,可以把发票放到去年的凭证里面。
2023-09-06 18:34:44
鳗鱼路灯:回复郭老师 那如果是汇算清缴之后的呢?
2023-09-06 18:46:50
郭老师:回复鳗鱼路灯这种基本不能吧 你汇算清缴没有发票得调增吧 如果有差异的, 调整差额 发票放到当年
2023-09-06 19:07:27
鳗鱼路灯:回复郭老师 如果是次月付款和收到发票的,可以不做红冲分录,把发票附在付款凭证后可以吗?
2023-09-06 19:36:56
郭老师:回复鳗鱼路灯你好 是的,可以这么做的。
2023-09-06 20:03:48
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 朴实的电灯胆 发表的提问:
办公室场地租赁的押金,已计提了资产减值损失,现要提前结约,押金一部分用于支付房租,一部分退回。编制分录时,借:管理费用、银行存款;贷:其他应收款、和什么科目?是营业外支出吗?
你好 借管理费用-租赁费 营业外支出 贷其他应收款
245楼
2023-09-06 17:50:59
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
付房租和计提房租分录怎么写
借:预付账款 贷:银行 借:管理费用 进项税额 贷:预付账款
246楼
2023-09-07 16:41:09
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 李文良 发表的提问:
公司房租是押二付三,押金是12759,房租是31034,对方开发票的时候开的是其他经纪代理服务。做外账会计分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793对吗?老师
分录是借:其他应收款12759’管理费用-咨询费31034贷:银行存款43793是对的。
247楼
2023-09-07 16:56:54
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李文良:回复方亮老师 管理费用3万多,不用摊销吗?
2023-09-07 17:36:05
方亮老师:回复李文良不用的。
2023-09-07 17:48:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 个性的豌豆 发表的提问:
请问老师,4月租房,11月付房租,相关的会计分录和计提摊销怎么做呢?
你好,四到十月份你账上是怎么做的?
248楼
2023-09-07 17:20:45
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个性的豌豆:回复郭老师 老师,之前都是每月正常计提
2023-09-07 17:35:46
郭老师:回复个性的豌豆借管理费用贷其他应付款做的是这个吗?如果是的话,借其他应付款贷,银行存款做这个,然后之前的红冲借其他应付款,借管理费用负数,然后再做发票的借管理费用贷其他应付款。
2023-09-07 17:59:44
个性的豌豆:回复郭老师 是的,谢谢老师
2023-09-07 18:28:50
郭老师:回复个性的豌豆不用客气,工作愉快。
2023-09-07 18:57:02
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Lily 发表的提问:
房租押金几个股东要分摊怎么做分录
你好,单位的房租押金是股东个人承担了吗?
249楼
2023-09-07 17:29:22
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Lily:回复邹老师 是其中一个股东承担的,现在要和另外两个分摊下
2023-09-07 17:57:10
邹老师:回复Lily你好,既然是单位的房租押金,应当是单位自行支付,这个款项不需要股东个人负担才是啊  股东对单位只有缴纳出资的义务
2023-09-07 18:15:56
Lily:回复邹老师 内账,股东要求要分摊下
2023-09-07 18:28:23
邹老师:回复Lily你好,内账也不能这样要求的 既然是单位的房租押金,应当是单位自行支付,这个款项不需要股东个人负担才是啊  股东对单位只有缴纳出资的义务 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-09-07 18:41:23
Lily:回复邹老师 单位自行支付的钱应该谁出呢?现在是几个公司在一起租的办公室,费用老板要求分摊下每个人实际应该摊销多少这样,包括房租押金也是他出的,他要求也分摊下
2023-09-07 18:52:42
邹老师:回复Lily你好,单位自行支付的钱是单位出。 如果单位资金不够,可以向相关人员借款,而不是每一笔支出在股东之间分配分别支付的 
2023-09-07 19:12:23
Lily:回复邹老师 就内账把他们的费用分摊下,每个人应该出多少钱,是三个公司在一起租的办公室
2023-09-07 19:37:42
邹老师:回复Lily你好,单位自行支付的钱是单位出。 如果单位资金不够,可以向相关人员借款,而不是每一笔支出在股东之间分配分别支付的  (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-09-07 20:04:40
Lily:回复邹老师 理解了,那产生的费用应该怎么分摊就另外算,不要和这个借款搅到一起是这样吧
2023-09-07 20:19:56
邹老师:回复Lily你好,是的,是这样的
2023-09-07 20:33:45
Lily:回复邹老师 那房租押金就不需要分摊了?
2023-09-07 20:45:58
邹老师:回复Lily你好,不需要分摊,应当单位自行支付 
2023-09-07 21:05:27
Lily:回复邹老师 内账也是这样处理?关键公司没钱还这个股东的借款怎么处理
2023-09-07 21:22:23
邹老师:回复Lily你好,没钱还这个股东的借款,那就只能是挂账了 
2023-09-07 21:45:38
Lily:回复邹老师 像老板要看的费用分摊的账是用Excel做还是账套做账最容易看明白呢?
2023-09-07 22:11:23
邹老师:回复Lily你好,老板要看的费用分摊的账,这个就需要看老板需要什么样的格式了 如果老板有财务基础,当然是账套里面的账看的最清楚了 
2023-09-07 22:36:31
Lily:回复邹老师 Excel记得账是不是容易出错
2023-09-07 23:02:01
邹老师:回复Lily你好,是否容易出错,需要看个人仔细程度,做的好也不容易出错的 
2023-09-07 23:13:40
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 微笑的大船 发表的提问:
老师你好 比如说我们公司租房子 但是租给我们那边的人不给开发票 我这个会计分录应该怎么办 里面包括房租押金
你好,不开发票,没法入账的
250楼
2023-09-07 17:50:58
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微笑的大船:回复王晶老师 挂账不可以吗?
2023-09-07 18:08:00
王晶老师:回复微笑的大船你打算怎么挂账呢,没有发票
2023-09-07 18:22:33
微笑的大船:回复王晶老师 : 其他应收款 : 实际情况是人家卖房子的那边不给开啊
2023-09-07 18:45:36
王晶老师:回复微笑的大船其他应收款,银行存款吗
2023-09-07 19:06:21
微笑的大船:回复王晶老师 是的
2023-09-07 19:27:43
王晶老师:回复微笑的大船那就挂着把,以后冲回
2023-09-07 19:44:07
微笑的大船:回复王晶老师 怎么冲 那我需不需要去税务局代开出来
2023-09-07 20:09:14
王晶老师:回复微笑的大船不需要了,以后购买办公用品,贷其他应收款
2023-09-07 20:19:17
微笑的大船:回复王晶老师 哦哦 这样就可以啊 那税务这边没关系吧
2023-09-07 20:41:27
王晶老师:回复微笑的大船慢慢冲吧,没关系
2023-09-07 21:07:31
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱拼 发表的提问:
老师,我们公司因不在原来的地方办公了,缴纳的房租押金和房租房东也不退了,这个怎么写分录
不退的押金记营业外支出 房租你以前不是做账上了吗
251楼
2023-09-11 16:30:22
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爱拼:回复玲老师 刚缴纳的房租,还没开始住,原来的房租我记的是预付账款
2023-09-11 16:59:08
玲老师:回复爱拼我是这样理解的 你的房租费原来已经做了预付账款,但是因为你实际没有用,然后现在你方提出不租了,违约的责任是你方 所以对方不退租金 所以你应该把这个预付租金的帐款转到营业外支出科目。您
2023-09-11 17:23:54
玲老师:回复爱拼然后那个押金不退,也是转到营业外支出科目。
2023-09-11 17:40:34
爱拼:回复玲老师 可以做坏账准备吗
2023-09-11 17:59:52
玲老师:回复爱拼你好 我的理解 你这个不符合坏账的处理
2023-09-11 18:15:27
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 张馨维cathy 发表的提问:
支付公司房租和物业费的会计分录怎么做?
借:管理费用—房租费 管理费用—物业费 贷:银行存款
252楼
2023-09-11 16:59:34
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 芯俊 发表的提问:
收到房地产公司退回的租金押金,怎么做分录
你好!借现金等 贷其他应收款-押金
253楼
2023-09-11 17:19:14
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 王想燕 发表的提问:
幼儿园老师宿舍房租是7200元,押金是1000元。用现金支付,分录怎么做?
你好 借其他应收款-押金1000 预付账款贷银行存款借管理费用-房租费贷预付账款 这个交的是一年的话建议是分摊
254楼
2023-09-11 17:27:07
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王想燕:回复meizi老师 老师,你一步一步来写吧,首先押金的分录是怎么写?用现金支付的
2023-09-11 17:57:25
王想燕:回复meizi老师 然后房租的怎么写,也是用现金支付的,分摊的话,怎么写分录?老师急用,谢谢
2023-09-11 18:19:58
meizi老师:回复王想燕首先支付押金:借其他应收款-押金1000 贷银行存款1000 然后支付房租费 借预付账款7200 贷银行存款7200 按你们缴纳的房租费分摊费用 借管理费用-租赁费 贷预付账款 这个分摊的金额是7200除以好多个月 每个月分摊金额一样的 这个你应该会算的
2023-09-11 18:37:11
王想燕:回复meizi老师 哦,为什么是预付账款呀?
2023-09-11 18:59:30
meizi老师:回复王想燕你好 一年以内的分摊的话需要走预付账款来做 分摊费用的
2023-09-11 19:25:08
王想燕:回复meizi老师 哦分摊的话是按你这样的分录来做,那第二月的分录怎么做?
2023-09-11 19:50:44
meizi老师:回复王想燕你好 每个月的分摊分录都是一样的 都是做 借管理费用-租赁费 贷预付账款
2023-09-11 20:09:14
王想燕:回复meizi老师 好的,谢谢老师。我还有一个问题,就是付的工程款用现金支付,分录怎么做?
2023-09-11 20:24:30
meizi老师:回复王想燕你好 借:在建工程 贷:库存现金
2023-09-11 20:38:43
王想燕:回复meizi老师 这个工程是对幼儿园的厨房和教室的墙面及天花板的改造,请问也是做这样的分录是吧老师?
2023-09-11 20:51:49
meizi老师:回复王想燕你好 幼儿园支付 只是改造费用 先把原来的固定资产账面价值计入在建工程 完工后确定固定资产
2023-09-11 21:12:51
王想燕:回复meizi老师 那个原来固定资产不知道账面价值,
2023-09-11 21:29:07
meizi老师:回复王想燕你好 那你们之前是没入账吗 怎么会不知道账面价值
2023-09-11 21:47:19
王想燕:回复meizi老师 是的,之前没有入账
2023-09-11 21:59:33
王想燕:回复meizi老师 像这样的情况应该怎么做这个分录了老师?
2023-09-11 22:15:27
meizi老师:回复王想燕你好 找之前的发票或者找评估机构评估入账 然后才能继续做账
2023-09-11 22:35:57
王想燕:回复meizi老师 不评估的话就做不了账了吗?
2023-09-11 22:54:39
meizi老师:回复王想燕你好 你总得有依据来做账啊 不然你凭空写一个金额也不合理了
2023-09-11 23:15:07
王想燕:回复meizi老师 有单据呀
2023-09-11 23:28:39
meizi老师:回复王想燕你好 你有单据就做 补做进去做固定资产 补折旧 然后在转在建工程 完工再转固定资产 按年限折旧就行
2023-09-11 23:58:06
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 魔鱂鱼 发表的提问:
老师 厂房租金 一年付一次,计提和支付如何做会计分录,疫情期间减免了半年 已计提的 如何做分录?
同学你好 借生产成本 贷银行存款 交多少按照多少计提
255楼
2023-09-11 17:38:59
全部回复
魔鱂鱼:回复朴老师 已计提了一年  年底了 交了半年,多计提的半年  怎么处理
2023-09-11 17:56:23
朴老师:回复魔鱂鱼直接冲减了就可以了
2023-09-11 18:10:35
魔鱂鱼:回复朴老师 谢谢老师
2023-09-11 18:32:43
朴老师:回复魔鱂鱼满意请给五星好评,谢谢
2023-09-11 18:51:53

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