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收取货物的尾款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小米粥 发表的提问:
收到预付货款的会计分录?以及发出货物后收到尾款的会计分录?
你好 收到预付货款,借;银行存款,贷;预收账款 发出货物,借;预收账款,贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 发出货物后收到尾款,借;银行存款,贷;预收账款
1楼
2022-12-21 09:02:31
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小米粥:回复邹老师 如:货款总价为4万元,预付为2万元,具体应该是怎样的呢?
2022-12-21 09:26:49
邹老师:回复小米粥你好 收到预付货款,借;银行存款,2贷;预收账款 发出货物,借;预收账款,4贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 发出货物后收到尾款,借;银行存款,贷;预收账款2
2022-12-21 09:49:56
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 贻厥嘉猷 发表的提问:
采购货物的尾款付给别的公司,就一张银行回单。怎么做会计分录
您好!借应付账款 贷银行存款
2楼
2022-12-21 10:19:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕子 发表的提问:
支付货款尾款会计分录怎样做?
借;应付账款 贷;银行存款
3楼
2022-12-21 11:26:17
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
建议用老板的现金冲平应收账款的尾数
4楼
2022-12-21 12:30:50
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
差额部分,公司还要吗?
5楼
2022-12-21 13:28:20
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 依&沐#% 发表的提问:
购买货物支付订金20000.做应付账款订金,下月支付32000尾款,会计分录咋做
你好 支付订金 借;预付账款 贷;银行存款 2万 购进货物 借;库存商品等科目 贷;预付账款 支付尾款 借;预付账款 贷;银行存款 3.2万
6楼
2022-12-21 14:39:26
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依&沐#%:回复邹老师 现在还没有开票,这个月记入固定资产,咋做
2022-12-21 14:57:44
依&沐#%:回复邹老师 还是等票来了做账
2022-12-21 15:21:21
邹老师:回复依&沐#%你好,没有开具发票就只需要做预付账款分录的
2022-12-21 15:42:47
依&沐#%:回复邹老师 你好,老师,意思等票回来在记入固定资产,对吧
2022-12-21 16:10:58
邹老师:回复依&沐#%你好,是的,取得发票才计入固定资产核算的
2022-12-21 16:23:20
姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 永不止步 发表的提问:
实收货款比应收账款少些尾数冲减会计分录应怎样做
借:营业外支出 贷:应收账款
7楼
2022-12-21 15:45:13
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 黛颜ζ 发表的提问:
总价27830,已收24000货发出还未收到尾款,怎么做会计分录?
借:银行存款 24000 应收账款 3830 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
8楼
2022-12-21 16:43:59
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黛颜ζ:回复辜老师 可是款没收全啊
2022-12-21 17:00:08
辜老师:回复黛颜ζ没收的款,确认应收账款
2022-12-21 17:26:07
黛颜ζ:回复辜老师 不用放预收吗?
2022-12-21 17:37:11
辜老师:回复黛颜ζ你是没有收回的尾款,是确认应收回来的
2022-12-21 17:48:33
黛颜ζ:回复辜老师 老师!,还有个疑问,什么情况下需要结转成本,什么情况下不需要结转成本?
2022-12-21 18:17:32
辜老师:回复黛颜ζ你是指结转营业成本吗,一般有销售收入,就要结转营业成本
2022-12-21 18:37:13
黛颜ζ:回复辜老师 购货的单子要不出来,只有卖货的单子,像这种还结转吗?
2022-12-21 19:02:19
辜老师:回复黛颜ζ卖出去了就要结转成本
2022-12-21 19:19:51
黛颜ζ:回复辜老师 正常的进货是借库存商品,贷银行存款,卖出是借主营业务成本,贷库存商品,如果不做进货账,钱收了,直接做卖出的会计分录吗?
2022-12-21 19:45:12
辜老师:回复黛颜ζ不进货,你只有收入,没有成本,是不匹配的
2022-12-21 20:08:19
黛颜ζ:回复辜老师 这是个内账,情况就是没有进货,只有收入,还需要结转吗?
2022-12-21 20:18:26
辜老师:回复黛颜ζ内账的话,你没有成本就不用结转
2022-12-21 20:37:16
黛颜ζ:回复辜老师 如果后期成本一块出来了,怎么做分录?
2022-12-21 21:00:05
辜老师:回复黛颜ζ就一次性确认为成本
2022-12-21 21:19:33
黛颜ζ:回复辜老师 借:库存商品,贷银行存款,结转时,借主营业务成本,贷库存商品?
2022-12-21 21:45:06
辜老师:回复黛颜ζ是的,是这样账务处理
2022-12-21 22:05:21
黛颜ζ:回复辜老师 那老师,为了不交企业所得税暂估成本是不是只做借库存商品贷应付账款就可以了?
2022-12-21 22:20:05
辜老师:回复黛颜ζ你如果收入大于成本就要计提所得税,所得税是一个季度计提一次的,暂估是这样处理的
2022-12-21 22:43:05
黛颜ζ:回复辜老师 那这个暂估不用结转也不用交企业所得税吧?
2022-12-21 23:04:05
辜老师:回复黛颜ζ不结转,你有收入,那你的利润更大,
2022-12-21 23:24:24
黛颜ζ:回复辜老师 就是不做借主营业务成本,贷库存商品吗?
2022-12-21 23:54:07
辜老师:回复黛颜ζ你外帐有收入,没有成本的话,很难解释的,如果是内账的话,只要没有缴纳所得税,可以不用考虑
2022-12-22 00:07:35
黛颜ζ:回复辜老师 还有一个外账的,是这样处理吗?
2022-12-22 00:17:56
辜老师:回复黛颜ζ外帐的话,有收入,就结转成本,借主营业务成本,贷库存商品
2022-12-22 00:37:53
黛颜ζ:回复辜老师 老师,以后再有什么问题,怎样还能再向您请教?
2022-12-22 00:53:58
辜老师:回复黛颜ζ可以的,我会的都会解答
2022-12-22 01:18:43
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小巧的哑铃 发表的提问:
你好,老师,我们是拍卖公司,拍卖之前收取保证金,竞买人成功竞标了,能否把保证金转成货款,竞买人再付尾款就行了,这样操作可否,还是把保证金退了,再重新打给我们代收的全部货款
同学,你好,第一个方式就可以的。
9楼
2022-12-21 17:57:08
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 雨滴 发表的提问:
货款采取分批收回,先收定金30%,出货前收60%,安装调试好收尾款10%,分录怎么做
你好 你们安装费会单独收费 开票吗 ? 这样好判断科目。 你货物发出去没有  
10楼
2022-12-21 19:03:11
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雨滴:回复meizi老师 收到60%货款前货物发出去了,安装费不用单独核算
2022-12-21 19:16:45
meizi老师:回复雨滴 你好    那你就一起 核算  做账 :借     银行存款贷合同负债或者预收账款    ;   出货收到60%  借预收账款  银行存款   贷主营业务收入  应交税费应交增值税       收到10% 借银行存款贷预收账款  
2022-12-21 19:44:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
收到尾款怎么做会计分录
借;银行存款 贷;应收账款
11楼
2022-12-21 19:58:41
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ cindy 发表的提问:
有购进一批材料,本月付了部分货款,余下尾款还未付。发票要等尾款付清才开。本月如何做会计分录,尾款付清发票到又如何做会计分录?
您好 借:预付账款 贷:银行存款 请问材料收到了么有
12楼
2022-12-21 21:25:37
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果果老师
职称:中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,现金折扣、商业折扣、销售折让、少收的货款尾数或多收的货款这些怎么做会计分录?
现金折扣,实际发生时,差额计入“财务费用”; 商业折扣,按照折扣后的价格,记入主营业务收入 销售折让,因为产品质量问题产生的价格减让,在实际发生折让时,做相反分录,冲减当期主营业务收入。
13楼
2022-12-21 22:38:00
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阳光:回复果果老师 少收的货款尾数或多收的货款怎么做会计分录?
2022-12-21 23:28:36
阳光:回复果果老师 麻烦老师继续解答一下
2022-12-21 23:42:02
果果老师:回复阳光比如应收货款1万 1.发生现金折扣200,实收9800,200记入财务费用 2.发生商业折扣,实收9800,记主营业务收入 9800 少计200不做账务处理 3.发生销售折让,折让前主营业务收入 10000,发生销售折让后记主营业务收入-200
2022-12-22 00:09:50
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 磕完瓜子^ ^睡觉 发表的提问:
已经开票给客户,尾款一点不要了,怎么做会计分录
您好 尾款不收 借:营业外支出 贷:应收账款
14楼
2022-12-21 23:58:43
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磕完瓜子^ ^睡觉:回复bamboo老师 营业外支出二级科目做什么呢
2022-12-22 00:22:00
bamboo老师:回复磕完瓜子^ ^睡觉可以计入营业外支出——其他
2022-12-22 00:32:41
磕完瓜子^ ^睡觉:回复bamboo老师 这种营业外支出,汇算清缴要调增吗
2022-12-22 00:51:09
bamboo老师:回复磕完瓜子^ ^睡觉这种营业外支出,汇算清缴要调增
2022-12-22 01:07:10
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 淅沥心雨 发表的提问:
老师好,请问我们是家具企业,收到定金20000,然后送货时,客户付尾款30000,收到定金我做的分录是借:银行存款,贷预收账款,收到尾款的时候该怎么做会计分录?
你好,送货时,借预收账款50000贷:主营业务收入50000(我这里没有考虑税)同时,借:库存现金30000 贷:预收账款30000
15楼
2022-12-22 01:18:10
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