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付往来款怎样做会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 崔玉燕 发表的提问:
往来款就是挑拨款怎么做账,基本户调给一般户,一般户付给老板卡死,分录
借;银行存款——一般户 贷;银行存款——基本户 借;其他应付款 贷;银行存款——一般户
91楼
2023-06-22 19:54:33
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ ??? 发表的提问:
村集体经济组织上年度土地流转收入错记为往来款项,今年调账应该如何做分录处理呀 村集体经济组织会计科目里面没有累计盈余
你好! 记入公积公益金科目
92楼
2023-06-22 20:09:48
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 助教 发表的提问:
之前帮另一家公司代发工资的,八月份收到那家公司的还款,还没还清,之前那个会计让直接冲那家公司的往来款,这个摘要要怎么写呢,做账分录该怎么做呢?
只要你可以写欠款转应收代发工资款 然后把两个户对冲就行
93楼
2023-06-22 20:14:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Danny 发表的提问:
老师,往来账中货款抵扣的部分会计分录怎么做
你好,你所指货款抵扣具体是什么意思?
94楼
2023-06-23 19:19:08
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小吴 发表的提问:
甲公司代乙公司收顺丰货款200元,甲乙公司有帐物往来,怎么做分录
代收货款时 借银行存款或现金贷其他应付款
95楼
2023-06-23 19:48:48
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ?..゛白菜仔 发表的提问:
支付款项给供应商会计分录,是否这样? 借:应付账款/材料 贷:其他应收款/单位往来
你好,支付款项给供应商,会计分录是 借:应付账款——某某单位 贷:银行存款等科目
96楼
2023-06-23 20:11:59
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?..゛白菜仔:回复邹老师 老师你看到我发凭证截图吗
2023-06-23 20:33:25
邹老师:回复?..゛白菜仔你好,没有看到你发的截图,你提供的凭证(借:应付账款/材料,贷:其他应收款/单位往来)是错误的,正确的应当是 借:应付账款——某某单位 贷:银行存款等科目
2023-06-23 20:48:40
?..゛白菜仔:回复邹老师 为什么我发不出图片的呢
2023-06-23 21:01:00
?..゛白菜仔:回复邹老师 老师,就是这个款项是我们公司的子公司代付的
2023-06-23 21:19:26
邹老师:回复?..゛白菜仔你好,款项是子公司代付,那账务处理就是 借:应付账款——某某单位 贷:其他应付款—某某子公司 我这边是可以发送图片的,请看
2023-06-23 21:37:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 畅快的蜜粉 发表的提问:
往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理应收与应付账款尾差如何做分录
不要了就记营业外收支科目
97楼
2023-06-24 19:17:57
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ k1 发表的提问:
往来款要怎么做账啊 老师写的是付款凭证
您好 支付款项的时候 借:应付账款 贷:银行存款 收到款项的时候 借:银行存款 贷:应收账款
98楼
2023-06-24 19:40:48
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赵英老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 小月 发表的提问:
年终结账注意事项中:“往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理:应收与应付账款尾差如何做分录?
应付转入营业外收入
99楼
2023-06-24 19:52:52
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赵英老师:回复小月应收转入坏账。。
2023-06-24 20:21:16
小月:回复赵英老师 老师,比方说,应收100.5元,客户付100元,0.5元记入什么科目?应付200.6元,结果只付200元,计入什么科目
2023-06-24 20:46:23
赵英老师:回复小月借:应付账款 0.6 贷:营业外收入 0.6
2023-06-24 21:13:39
赵英老师:回复小月借:坏账准备 0.5 贷:应收账款0.5
2023-06-24 21:30:45
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 经查证是匿名用户 发表的提问:
之前给客户转了货款,挂的往来,借应付 贷银行,现在客户有种货没有,但是短期不会转回货款,请问应该如何做分录?
你好 那你就挂着账就行了。 借应付账款贷银行存款 借库存商品贷应付账款 剩下的钱到时在应付账款借方放着 以后抵减就行了
100楼
2023-06-24 20:08:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑向前 发表的提问:
公司借款给没业往来的个人三个月,怎么做分录?
借;其他应收款 贷;银行存款等科目
101楼
2023-06-25 19:22:12
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 篼篼潴 发表的提问:
老师,有个问题,我们是餐饮行业,就有外包,承包商工作人员就得做健康体检,这个费用我们先垫付,这个会计分录怎么做,然后又从他们的往来款5扣减出来,又是怎么做会计分录呢
借:其他应收款 贷:银行存款
102楼
2023-06-25 19:49:45
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思顿乔老师:回复篼篼潴往来款就是减少5万就可以了
2023-06-25 20:08:47
篼篼潴:回复思顿乔老师 实际结算扣减出来这个费用出来对吧?
2023-06-25 20:19:31
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的扣减的时候冲销其他应收款
2023-06-25 20:48:15
篼篼潴:回复思顿乔老师 借应付账款,贷银行存款实际的金额,贷其他应收款?
2023-06-25 21:08:26
思顿乔老师:回复篼篼潴平常你们的往来款怎么做的呢?
2023-06-25 21:37:29
篼篼潴:回复思顿乔老师 计提时候,借营业费用类,贷应付账款
2023-06-25 21:54:37
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的, 借:应付账款 贷:其他应收款 贷:银行存款
2023-06-25 22:16:36
思顿乔老师:回复篼篼潴您的思路没错,很棒
2023-06-25 22:32:30
篼篼潴:回复思顿乔老师 有没有直接这么做的,计提应付时候直接填写扣减体检费的金额,对方说直接从货款扣
2023-06-25 22:54:10
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,这个不建议,看帐不明白前因后果一头雾水
2023-06-25 23:18:47
篼篼潴:回复思顿乔老师 少了其他应收款
2023-06-25 23:32:01
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的,建议用其他应收款来过度一下
2023-06-25 23:56:55
篼篼潴:回复思顿乔老师 就是说商品价款和其他的费用要分开做比较好?
2023-06-26 00:20:43
篼篼潴:回复思顿乔老师 因为是餐饮,外包领用东西是我们的煤气和花生油等,这些是我们和其他的供应商往来采购的
2023-06-26 00:47:48
篼篼潴:回复思顿乔老师 到计提的时候我们该怎么做账呢
2023-06-26 00:58:00
篼篼潴:回复思顿乔老师 月末计提外包应付账款时候金额怎么填写
2023-06-26 01:19:59
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,请问计提什么呢?
2023-06-26 01:41:55
篼篼潴:回复思顿乔老师 甚至还有他们员工住在我们宿舍也得扣除水电费
2023-06-26 01:52:03
篼篼潴:回复思顿乔老师 在实际结算时候度会扣掉,就是不知道月末计提应付账款填写哪个金额
2023-06-26 02:10:49
篼篼潴:回复思顿乔老师 计提应付不得根据受益对象来定的么?就比如是食材
2023-06-26 02:39:55
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,是的,要根据特地的来区分
2023-06-26 03:05:11
思顿乔老师:回复篼篼潴月末计提的按照暂估的去计算。 到实际的话就全部冲减暂估
2023-06-26 03:21:12
篼篼潴:回复思顿乔老师 这个问题中间有其他应收款会计分录么
2023-06-26 03:37:24
思顿乔老师:回复篼篼潴您好,这个是没有的
2023-06-26 03:48:22
篼篼潴:回复思顿乔老师 为什么没有?
2023-06-26 04:13:11
篼篼潴:回复思顿乔老师 是计提应付金额就是扣减那些花生油煤气以后的金额?
2023-06-26 04:43:00
思顿乔老师:回复篼篼潴计提应付的金额,先不要想着扣减的事情
2023-06-26 05:04:51
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
两个银行之间的互相转账,往来款的会计分录怎么做
你好,是一个业的两个银行账户还是不同企业的两个银行账户?
103楼
2023-06-25 20:12:00
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娇:回复立红老师 是不同企业的两个银行,然后两个法人是夫妻关系
2023-06-25 20:33:35
立红老师:回复你好,如果没有实际的业务交易,应按借款入账 汇出款项方 借:其他应收款 贷:银行存款 汇入款项方 借:银行存款 贷:其他应付款
2023-06-25 20:57:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
收到一张单位往来款项国债转贷款,是什么意思?会计分录应该怎么做?
借,银行存款 贷,金融资产 国债属于金融资产。
104楼
2023-06-26 19:11:29
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 爱笑的孩子、? 发表的提问:
老师你好,请问 公司往来款,只是过一下账,没有发生实际业务,这样会计分录应该怎样写呢?
那就直接计入往来就可以了
105楼
2023-06-26 19:28:16
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