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预付账款的会计分录摘要
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 会计学员新 发表的提问:
汽贸买抽纸,预付一部分,然后结清余款,怎样写会计分录
一、预付时 借:预付账款 贷:银行存款 二、报销时 借:管理费用——办公费 贷:预付账款 三、付尾款时 借:预付账款 贷:银行存款
256楼
2023-09-12 16:25:48
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会计学员新:回复江老师 预付时,借预付账款贷库存现金 货到付余款时,借库存商品贷预付账款库存现金 这样可以吗
2023-09-12 16:53:38
江老师:回复会计学员新上述分录处理正确,预付账款处理平就行了
2023-09-12 17:05:53
会计学员新:回复江老师 老师,你的,我的都正确吗
2023-09-12 17:29:36
会计学员新:回复江老师 老师,哪些科目是月底必须平的
2023-09-12 17:46:12
江老师:回复会计学员新财务费用、管理费用、销售费用、主营业务收入、主营业务成本、税金及附加、资产减值准备、营业外收入、营业外支出、股资收益、所得税费用这些科目月底必须结平到本年利润科目中
2023-09-12 18:11:23
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 朱意昕 发表的提问:
3月份银行收款5万,会计分录,借预收款,贷银行存款,已经申报缴纳税款,四月份这笔业务开具专票,会计分录,摘要:调三月上诉凭证,借预收款,贷应收款。问:这边业务四月不用交税了,怎么做会计分录,怎么申报?
您好 请问您三月份申报缴纳税款有没有账务处理
257楼
2023-09-12 16:53:00
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朱意昕:回复bamboo老师 只做了银行流水,借预收,贷银行存款,申报的时候把这笔业务的税款也交了
2023-09-12 17:08:23
bamboo老师:回复朱意昕那您现在做分录 借 预收账款 贷 主营业务收入 应交税费~应交增值税~销项税额 借 应交税费~未交增值税 贷 银行存款 申报的时候在未开票收入里面填负数
2023-09-12 17:19:36
朱意昕:回复bamboo老师 那四月的税额抵扣要把这笔收入税额放进去考虑吗?
2023-09-12 17:38:53
bamboo老师:回复朱意昕填了未开票收入负数 然后开票是正数 正负相抵消 不用交税
2023-09-12 18:06:43
朱意昕:回复bamboo老师 老师说的这个是申报的时候把? 做账的时候是:借 应收账款,贷 主营业务收入,应交税费~应交增值税销项税额 借应交税费,未交增值税,贷 银行存款 这样就可以了? 然后就老师说的申报时候填正负就不用交税了。 接下来只要考虑其他业务的销项跟进项了是吧?
2023-09-12 18:26:29
bamboo老师:回复朱意昕是的 分录就那么写 申报时候填正负就不用交税了 只要考虑其他业务的销项跟进项
2023-09-12 18:49:46
朱意昕:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-09-12 19:12:35
bamboo老师:回复朱意昕不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-09-12 19:27:41
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 凶狠的老师 发表的提问:
给厂家预付货款10万,返4万,我怎么做会计分录
借:预付账款10贷:银行存款,借:银行存款4贷:预付账款4
258楼
2023-09-12 17:04:25
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 俏皮的斑马 发表的提问:
在供应商账户上有预付账款,后供应商给的返利也加在预付账款里,顶货款用,给的返利部分怎么做会计分录加到预付账款里
借预付账款贷营业外收入
259楼
2023-09-12 17:12:25
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ Cheng 发表的提问:
请问公司收到客户的预付款是美元当时怎么做账,然后当月怎么换算成人民币,摘要怎么写,后期出货时又该怎么做分录,能详细地把一套流程的分录和摘要写一下吗?谢谢!
你好, 收到款 借:预收账款(美金*收到汇率) 贷:银行存款 月末 做汇兑损益 借:预收账款 贷:财务费用-汇兑损益 出货冲减
260楼
2023-09-12 17:41:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星苑 发表的提问:
公司名称变更,例如123公司更名332公司,原应付账款如何结转,摘要该怎么写,还有会计分录该怎么做。
您好!你可以直接修改之前的应付账款二级科目就好了。
261楼
2023-09-13 17:05:06
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 发表的提问:
老师用预付卡购买商品会计分录怎么做呢
您好 请问购买预付款的时候怎么写的分录
262楼
2023-09-13 17:25:08
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
公司中秋节购买的预付卡会计分录该怎么做?
你好!先计入预付账款。借预付账款 贷银行存款等
263楼
2023-09-13 17:38:59
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爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 发放时呢、、、、、?/?/////
2023-09-13 18:09:15
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!发放的时候借管理费用-福利费 贷预付账款
2023-09-13 18:19:54
爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 @宋老师:无需做入应付职工薪酬吗?
2023-09-13 18:49:18
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!如果你是给工人的福利费。要计入的。 借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬0非货币性福利,然后借应付职工薪酬-非货币性福利 贷预付账款
2023-09-13 19:18:22
爱吃蘑菇的小菇凉:回复宋生老师 @宋老师:需要提个人所得税吗?
2023-09-13 19:35:24
宋生老师:回复爱吃蘑菇的小菇凉你好!如果你是发给员工的,超过了起征点也是要交个税的
2023-09-13 19:53:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 绿色通道 发表的提问:
向这种预付卡如何做会计分录
借预付账款 贷银行存款
264楼
2023-09-19 16:20:36
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 隐形的眼神 发表的提问:
公司购买预付卡,要做什么会计分录好?
您好 借:预付账款 贷:银行存款
265楼
2023-09-19 16:34:28
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UU老师
职称:中级会计师,初级会计师,税务师
4.99
解题: 0.1w
引用 @ Flower thorn 发表的提问:
请问老师我们是房地产开发公司,之前付预付工程款做的会计分录是,借:预付账款-总包公司;贷:银行存款;现在总包开来发票了就不用问要怎么做会计分录
您好,收到的工程款发票计入工程款,借:在建工程,贷:预付账款-总包公司
266楼
2023-09-19 17:02:22
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Flower thorn:回复UU老师 好的,谢谢
2023-09-19 17:30:03
UU老师:回复Flower thorn不客气,祝您工作顺利
2023-09-19 17:57:13
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小米粒 发表的提问:
之前已收到对方预付设计款。当时挂的预收账款贷方,现在开票给对方,冲预收,做账时,摘要怎么写合适呢
你好!摘要确认收入冲预收款
267楼
2023-09-19 17:29:58
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小米粒:回复陈静老师 老师,摘要写-冲预收 xx公司设计费对吗
2023-09-19 17:58:33
陈静老师:回复小米粒你好,是的,你的理解正确。
2023-09-19 18:21:17
ning老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.1w
引用 @ 隐形的钢笔 发表的提问:
老师,预付账款收到发票摘要怎么写合适
你好!摘要可以写:支付xx预付款,发票已收
268楼
2023-09-20 16:55:22
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隐形的钢笔:回复ning老师 老师,如果月头支付,月末收到,是不是挂个预付好查往来
2023-09-20 17:23:29
ning老师:回复隐形的钢笔你好!是滴,这样查账就比较方便,这个应该是对应的预付款的发票,不是对方开具的货款的发票吧
2023-09-20 17:45:25
隐形的钢笔:回复ning老师 是的,是我们开通天然气,先打款再安装,最后开票
2023-09-20 17:59:36
ning老师:回复隐形的钢笔好滴,了解了,这样操作后期查账比较方便
2023-09-20 18:14:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 芸朵儿 发表的提问:
去年的一笔培训费,之前会计做错账,变成了其他应收账款,现在该如何处理呢? 具体怎么操作呢 之前的分录是2018年4月 摘要:垫付钉钉培训费 借:其他应收款--钉钉 5574.1 贷:其他应付款--XX 5574.1 摘要:支付员工垫款 借:银行存款--支付宝 5574.1 贷:其他应付款--XX 5574.1
你好 你去年支付的培训费应该是贷做银行存款 为什么是挂的其他应付款 是某人垫付的款吗。 既然是培训费了你应该走费用 贷走其他应付款 是因为刚开始没发票吗
269楼
2023-09-20 17:15:42
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芸朵儿:回复meizi老师 员工代付的,后面又支付给了员工
2023-09-20 17:51:50
芸朵儿:回复meizi老师 是之前的会计,做错了账,把费用做成了应收款
2023-09-20 18:04:34
meizi老师:回复芸朵儿那你就做一笔 借管理费用-培训费贷其他应收款 然后就对了 因为你之前已经挂了其他应付款了 现在正常报销冲其他应付款即可 看下发票是什么时候的
2023-09-20 18:15:54
芸朵儿:回复meizi老师 在做第一笔的时候,发票就到了,那现在做一笔,没有发票怎么办?
2023-09-20 18:43:20
meizi老师:回复芸朵儿那你冲之前的第一笔分录 发票都收到了 不挂其他应收款 冲了之间重新做费用 挂其他应付款
2023-09-20 19:00:18
芸朵儿:回复meizi老师 这样,就不平,不懂呢
2023-09-20 19:15:50
meizi老师:回复芸朵儿你好 你第五笔不需要做 你第二笔没有冲销的 你只需要把第一笔冲了 做第四笔分录就行 你再试试
2023-09-20 19:38:47
芸朵儿:回复meizi老师 可以帮我写一下吗?不是很懂
2023-09-20 20:05:17
meizi老师:回复芸朵儿你原始凭证:借其他应收款 贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款 现在冲: 借其他应收款负数 贷其他应付款负数 然后做费用 :借管理费用贷其他应付款 就可以了
2023-09-20 20:32:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
购买华润万家有限公司的(名称:预付卡销售)500元怎么做会计分录。
借;预付账款 贷;银行存款
270楼
2023-09-20 17:26:59
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