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帖子
预付账款的会计分录摘要
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晓枫老师
职称:
初级会计师,中级会计师
4.99
解题:
0.37w
引用 @
欣欣子
发表的提问:
,您好,款在银行中,摘要为集中作业的会计分录如何写呢?
你好,钱在银行是谁存进来的?
286楼
2023-10-10 16:06:14
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文文老师
职称:
中级会计师,税务师
4.97
解题:
11.54w
引用 @
love歆歆
发表的提问:
这有个工期是8.7号到9.12号完工的,总共44万,8月23号给了13万,开了发票了,合同签的是预付款30%,其余合同写检查合格分批给钱,怎么做账,直接做收入还是预付账款,会计分录怎么做
按合同约定的付款日确认收入,不在合同日付款确认为预付账款
287楼
2023-10-10 16:18:22
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东老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
18.18w
引用 @
胡筱潇
发表的提问:
老师,请教一个问题。我收到了之前的预付账款的发票了。我该怎杨做会计分录?(原来的分录是 借:预付账款 贷:银行存款)
借:管理费用/库存商品 进项税额 贷:预付账款
288楼
2023-10-10 16:33:13
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meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
10.71w
引用 @
熙♥
发表的提问:
商品入库,已付款,发票未回,付款的会计分录是挂应付还是预付?
你好 已经付款了走银行存款了 借库存商品-暂估入库贷银行存款
289楼
2023-10-10 16:47:59
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熙♥:
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meizi老师
如先入库,后付款,然后发票才回呢?
2023-10-10 17:17:14
meizi老师:
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熙♥
你好 那你就挂应付账款里面去 如果先入库 在后面付款的话
2023-10-10 17:30:30
方老师
职称:
中级会计师、注册税务师
4.98
解题:
2.4w
引用 @
123啊谁都能看见的那
发表的提问:
预付款收到发票怎么做会计分录
开具的预付卡吗。
290楼
2023-10-11 16:23:13
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123啊谁都能看见的那:
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方老师
老师啥意思,是不是还要做商品入库的分录?那么要怎么做呢
2023-10-11 16:50:05
方老师:
回复
123啊谁都能看见的那
你发票上开具的内容是什么。
2023-10-11 17:07:52
123啊谁都能看见的那:
回复
方老师
这样的 什么版费什么防辐射
2023-10-11 17:20:36
方老师:
回复
123啊谁都能看见的那
采购的这些你知道是做什么用的吗
2023-10-11 17:44:38
123啊谁都能看见的那:
回复
方老师
用来贴在矿泉水瓶上面的
2023-10-11 17:58:34
方老师:
回复
123啊谁都能看见的那
借生产成本贷预付账款。
2023-10-11 18:11:09
123啊谁都能看见的那:
回复
方老师
老师你好,是 先做一笔商品入库的分录: 借:生产成本——原材料 贷:预付账款 然后再做一笔收到发票的会计分录是吗 借:商品销售成本 贷:预付账款 吗 贷:
2023-10-11 18:22:54
方老师:
回复
123啊谁都能看见的那
收到发票时借原材料贷预付账款 领用时借生产成本贷原材料
2023-10-11 18:52:04
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
少吃多动爱学习
发表的提问:
上月收到预付款,本月开全款发票,但还没收到尾款的会计分录
收到预收款时,借:银行存款 贷:预收账款 开具发票时,借:应收账款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
291楼
2023-10-11 16:39:24
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钟存老师
职称:
注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题:
3.91w
引用 @
hzf绽放
发表的提问:
老师好,请问:加气站采用客户(一个个车队,可能包含10--20辆车)预付款形式加气,先预付3--5天的加气款,以后来加气开一个收据给客户,客户签字确认后,专人统计汇总当天的加气量及金额(员工有昼夜 两班,分别各自汇总各车队做日报表后,专人复核数据做电子表格,通过微信将实时预付款余额反馈给客户)每天每个车队客户基本都有加气,可否按旬或按月汇总每天的加气量的合计数做一笔会计分录,具体反映每个车队的预付款余额情况
可以按旬做收入,有些超市就是这么做的。 对于税款来说,月是计税周期的基本单位。
292楼
2023-10-11 16:47:59
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题:
5.32w
引用 @
无聊的机器猫
发表的提问:
老师,公司有一笔长期预付款,一直没有发票,对方也已经联系不上了,经理想处理,该怎么做会计分录?
您好 借:营业外支出 贷:长期预付款
293楼
2023-10-12 15:35:43
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.9w
引用 @
水杯子
发表的提问:
已经核销的坏账当期又收回。会计分录怎么做呢?我在看李卫华老师的课时4 第二节 应收及预付款项
借:应收账款 贷:坏账准备 借:银行存款 贷:应收账款
294楼
2023-10-12 15:59:03
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辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
你好♡阳光
发表的提问:
老师您好,请问我做的凭证摘要写错了,已经记账了,需要改摘要,其他的都不改,我该怎么调整?比如:应付张三利息写成付李四利息了。会计分录为:借:财务费用 1 贷:银行存款 1
摘要错了,影响不大,可以不用调整的
295楼
2023-10-12 16:28:16
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你好♡阳光:
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辜老师
但是我们每年要统计给谁付的利息,以后统计付他多少利息统计错了记到别人头上别人也不认啊,如果调整的话应该怎么调,谢谢老师
2023-10-12 16:41:18
辜老师:
回复
你好♡阳光
那你就要调整这个错误的凭证,然后重新写正确的摘要的凭证
2023-10-12 17:09:10
你好♡阳光:
回复
辜老师
我知道我意思是怎么调,胯月了,调的分录怎么写?
2023-10-12 17:22:25
辜老师:
回复
你好♡阳光
调整XX号凭证,错误凭证摘要,借:财务费用 -1 贷:银行存款 -1 然后写正确的摘要。,借:财务费用 1 贷:银行存款 1
2023-10-12 17:42:31
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.98
解题:
14.66w
引用 @
晴
发表的提问:
购入板房交了预付款50000,剩余未付50000,板房以到发票未到会计分录
你好!借固定资产-板房-暂估 100000 贷预付账款 应付账款-暂估50000
296楼
2023-10-12 16:44:59
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晴:
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宋生老师
是借:固定资产-板房10万 贷:应付帐款5万 现金5万这样对吗
2023-10-12 17:08:11
宋生老师:
回复
晴
你好!可以的。如果你是现金支付
2023-10-12 17:25:08
晴:
回复
宋生老师
板房的计提折旧是几年
2023-10-12 17:46:54
宋生老师:
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晴
你好!这样的看预计使用年限了。一般建筑物不低于20年
2023-10-12 18:05:49
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