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预付账款的会计分录摘要
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ つばめ 发表的提问:
老师好:公司购进几十张预付卡再卖出去,请问会计分录怎么做?
你好!你借库存商品 贷银行存款等 然后借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 最后借主营业务成本 贷库存商品
271楼
2023-09-21 16:28:07
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Cyan.H 发表的提问:
我公司支付水保单位合同预付款会计分录是借预付账款带银行存款吗?
你好,是的,你的理解正确。
272楼
2023-09-21 16:49:49
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 吴芳 发表的提问:
装修时预付一笔费用,做的分录是 借:预付账款 贷:银行存款 现结清余款,会计分录是否正确? 借:在建工程 贷:预付帐款 贷:银行存款
完工了,就转入在建工程,是这样处理的
273楼
2023-09-21 17:01:16
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吴芳:回复辜老师 结清时我心里纠结是不是要通过应付帐款分三笔分录做? 1)借:在建工程 10761 贷:应付帐款10761 2)借:应付帐款:10000 贷:预付帐款10000(因为之前预付了费用) 3)借:应付帐款:761 贷:银行存款 761
2023-09-21 17:15:50
辜老师:回复吴芳这样一笔操作也是可以的
2023-09-21 17:38:18
吴芳:回复辜老师 好的,谢谢,分三笔做就复杂了是吧,另我想请问一下办公室食堂买的一个电饭锅340元可以计入伙食费里吗?
2023-09-21 17:57:05
辜老师:回复吴芳可以计入管理费用—福利费
2023-09-21 18:07:58
吴芳:回复辜老师 那买的菜、油、米我是计入的管理费用-伙食费,这个电饭锅另计入管理费用-福利费里而不是伙食费吗?
2023-09-21 18:20:56
辜老师:回复吴芳食堂的费用都是计入伙食费的话,这个也可以计入伙食费
2023-09-21 18:37:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 陪你到老 发表的提问:
8月份预付款打了30800可实际开票是30726分录怎么做摘要啥什么最合适
借;预付账款 贷银行存款 借;原材料等科目 贷;预付账款
274楼
2023-09-21 17:15:00
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陪你到老:回复邹老师 那差额怎样做分录呀
2023-09-21 17:45:37
邹老师:回复陪你到老你好,在预付账款挂账 74的余额就是了
2023-09-21 18:07:08
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
应付账款在借方,想冲平他,怎样写摘要,分录冲平呢?
您好,先查明原因,如果是找不到债主,要不回钱了,就做营业外支出处理; 如果是能找到债主,就和他对一下账,看他账上的余额与你账上的是否相符,如果相符,就商量着能还多少,还了的冲销。
275楼
2023-09-21 17:24:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 饼干飞呀 发表的提问:
请问这笔分录是什么意思:摘要:冲销预提费用 贷:预提费用负数 贷:应收账款
你好,是不是当时做了一个借预提费用贷应收账款。
276楼
2023-10-08 19:54:51
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饼干飞呀:回复郭老师 前期做了借:管理费用   贷:预提费用,是计提了租金
2023-10-08 20:18:16
郭老师:回复饼干飞呀你好,那就是现在收到了发票是不是。
2023-10-08 20:42:46
饼干飞呀:回复郭老师 没有,只是收到了少量的发票,剩下计提的租金还没有交,现在确定未交的免交租金了,请问老师这要怎么处理?汇算清缴和账务处理
2023-10-08 21:10:26
郭老师:回复饼干飞呀借预提费用借管理费用负数,如果是跨年的,这个管理费用改成利润分配,未分配利润汇算清缴需要调整的。
2023-10-08 21:38:15
饼干飞呀:回复郭老师 这是2021的账,预提费用2021年12月的期末余额是0,预提费用转到应付账款了
2023-10-08 22:06:01
郭老师:回复饼干飞呀借应付账款、借管理费用负数。
2023-10-08 22:30:09
饼干飞呀:回复郭老师 那2021年的汇算清缴还要调增吗?还是在是2022年冲减管理费用即可?
2023-10-08 22:47:35
郭老师:回复饼干飞呀没有发票的,所有的全部都要调灯。
2023-10-08 23:06:29
郭老师:回复饼干飞呀不需要减管理费用,这个是实际业务的,正常做账就可以。
2023-10-08 23:18:37
饼干飞呀:回复郭老师 但是我2021年的已经结账了。如果汇算清缴对这笔费用纳税调增了,2022年又做了:借应付账款、借管理费用负数,那是重复交税了?
2023-10-08 23:29:58
郭老师:回复饼干飞呀二二年为什么要冲管理费用?
2023-10-08 23:40:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
老师,购买原材料,有票,在外账的会计分录借原材料,应交税费,预付账款,贷银行存款,因为发票没有开全,挂预付,那在内账的会计分录怎么写啊

借;原材料  贷;银行存款等科目  

277楼
2023-10-08 20:14:29
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ lvideal 发表的提问:
这个预付账款的会计科目看不懂 会计分录为什么在借方
您好 预付账款是资产类科目 先预付给对方货款的话 写在借方
278楼
2023-10-08 20:24:31
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ lingzhaoyun2 发表的提问:
老师 请问,用银行电子承兑汇票预付买挖机, 会计分录怎么做?借:预付账款,贷:
电子承兑是你收到的吗?还是你们自己去银行开出的
279楼
2023-10-08 20:44:59
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lingzhaoyun2:回复郭老师 我们收到的, 又付给其他单位。
2023-10-08 20:57:22
郭老师:回复lingzhaoyun2借预付账款贷应收票据
2023-10-08 21:25:52
lingzhaoyun2:回复郭老师 预付挖机款,不是借:预付账款,贷:应付票据 吗?
2023-10-08 21:47:50
郭老师:回复lingzhaoyun2你收到的承兑,借应收票据贷主营业务收入 难道不应该冲应收票据?如果不冲应收票据应付票据都有挂账
2023-10-08 22:08:10
lingzhaoyun2:回复郭老师 往来款进来的
2023-10-08 22:27:28
lingzhaoyun2:回复郭老师 银行存款还回去了
2023-10-08 22:53:54
郭老师:回复lingzhaoyun2往来款啥意思,你收到承兑怎么做的
2023-10-08 23:09:39
lingzhaoyun2:回复郭老师 收到票据 借:应收票据520万,贷:其他应付款520万, 用银行存款还,借:其他应付款,贷:银行存款;用电子银行承兑汇票付挖机款时,借:预付账款520,贷:应收票据~银行电子承兑汇票, 这样可以吗?
2023-10-08 23:31:11
郭老师:回复lingzhaoyun2这么做可以的
2023-10-08 23:58:10
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 新起点 发表的提问:
之前预付过一笔专利费借预付账款 贷银行存款,现在收到发票了摘要应该怎么写,贷方冲销预付账款,借方计入什么科目
可以计入 借:管理费用--专利注册费 贷:预付账款
280楼
2023-10-09 15:31:06
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 能吃八碗饭 发表的提问:
(1)甲公司2018年开始计提坏账准备,2018年年末计提坏账准备10000元。 (2)2019年实际发生坏账15000元。 (3)2019年已经确认坏账又收回3000元。 (4)2019年年末,经测算“坏账准备”账户余额应为7000元。 (5)如果2019年实际发生坏账6000,收回已核销坏账4000元。 要求:编制(1)-(3)相关会计分录. (4)、(5)先计算,再编制年末计提坏账准备的会计分录。
你好,学员,具体哪里不清楚的
281楼
2023-10-09 15:36:28
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 小桥流水 发表的提问:
预交一年的房租费会计分录支付时借:预付账款 贷:银行存款 摊销时借:管理费用 贷:预付账款-租金 对吗?
您好!是的。做这2笔分录就可以了
282楼
2023-10-09 16:01:25
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小桥流水:回复宋生老师 能不能用借:长期待摊费用 贷:银行存款 借:管理费用 贷:长期待摊费用?房租是跨年的
2023-10-09 16:20:42
宋生老师:回复小桥流水您好!如果超过1年可以计入长期待摊费用
2023-10-09 16:33:57
小桥流水:回复宋生老师 只有一年,那就是直接可以记入预付账款就可以了,是吧?谢谢
2023-10-09 17:00:26
宋生老师:回复小桥流水你好1是的。没有超过,直接计入预付账款
2023-10-09 17:20:03
小桥流水:回复宋生老师 退回多交的租金怎么做会计分录借:银行存款 贷:预付账款-**
2023-10-09 17:41:12
宋生老师:回复小桥流水您好!是的。直接冲减就可以了
2023-10-09 17:59:12
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 紫梦 发表的提问:
外账有一笔款从公户付出去的,然后一直拿不到发票,过了有半年了,款 又退回到 公户了,会计分录怎么写,开始是入的预付账款
借:银行存款 贷:预付账款
283楼
2023-10-09 16:27:49
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紫梦:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:摘要呢,就写收到退回款吗
2023-10-09 16:58:19
李爱文老师:回复紫梦银行收到预付款退回款
2023-10-09 17:20:21
紫梦:回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:好的,谢谢老师
2023-10-09 17:40:22
李爱文老师:回复紫梦共同学习,共同进步,有不懂的再咨询
2023-10-09 18:05:49
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 会计 发表的提问:
企业支付预付款的会计分录是,借预付账款,贷银行存款,收到货物时候支付全款,是借原材料,贷预付账款和银行存款吗?
你好是的,是你这样处理
284楼
2023-10-09 16:50:59
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蒋老师:回复会计理论上是这样处理的,但是建议付全款的时候银行存款再走预付账款过一遍,方便以后和公司查往来账
2023-10-09 17:07:55
小丽老师
职称:税务师,中级会计师
4.96
解题: 0.13w
引用 @ 繁荣的羽毛 发表的提问:
用银行存款归还已到期的两年期借款本金120000元,摘要,会计分录
您好,会计分录为借:长期借款 120000元 贷:银行存款
285楼
2023-10-10 15:54:51
全部回复

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