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预付账款的会计分录摘要
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 彭亚丽 发表的提问:
收到工程预收款做一笔分录,当开票的时候预收账款摘要该怎么写了?
您好,开票的时候不会有摘要的吧,您是指的当开了发票入账的时候吗?如果是的话,就写XX公司工程开具发票。
91楼
2023-06-22 20:08:24
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吗喽 发表的提问:
预付账款放到应付账款那边,摘要怎么写
你好,摘要如何写没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的 比如摘要可以是:调整  预付账款  到  应付账款
92楼
2023-06-22 20:14:59
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吗喽:回复邹老师 好的,谢谢老师
2023-06-22 20:35:52
邹老师:回复吗喽不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-06-22 20:52:32
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱撒娇的老鼠 发表的提问:
你好,老师请教一下,预收账款和预付账款是否可以对冲呢?请问会计分录是什么?
你好,这个是不同的业务(一个是销售,一个是购进),不得对冲的
93楼
2023-06-23 18:53:49
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Fighting 发表的提问:
价税分离的做分录的,我借预收账款 贷应交税费-应交增值税 的前面的摘要怎么写 另外做预收账款 贷主营业务收入的时候 摘要怎么写
你好! 1..借预收账款 贷应交税费-应交增值税 摘要:开票,确认销项税额 2.借预收账款 贷主营业务收入 摘要:确认销售收入
94楼
2023-06-23 19:13:33
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 简单生活 ? 发表的提问:
收到应退回的预付款会计分录怎么写
借:银行存款 贷:预付账款
95楼
2023-06-23 19:42:05
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简单生活 ?:回复东老师 工资退回怎么写分录
2023-06-23 19:57:42
东老师:回复简单生活 ?借:银行存款 贷:应付职工薪酬
2023-06-23 20:13:48
简单生活 ?:回复东老师 5月份计提的工资小于实际发的工资怎么处理
2023-06-23 20:34:52
东老师:回复简单生活 ?那把少计提的工资补提上就行了。
2023-06-23 21:02:22
简单生活 ?:回复东老师 7月社保7月未扣款成功,7月需要计提吗
2023-06-23 21:24:02
东老师:回复简单生活 ?是的,正常计提就行了
2023-06-23 21:47:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 我懂了 发表的提问:
我公司购入地磅,预付款5000,尾款30000,会计分录咋做
借;预付账款 贷;银行存款 借;固定资产 贷;预付账款 银行存款
96楼
2023-06-23 19:50:22
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 糖甜 发表的提问:
你好老师!请问付一笔包装袋的预付款会计分录是什么?
借预付账款 贷银行存款
97楼
2023-06-23 20:11:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Soulmate.H 发表的提问:
如果我们有一笔业务是关于预付款和尾款的,会计分录?
您好,按我的理解,借,相关成本费用科目,贷,预付账款,现金或者银行存款,应付账款。
98楼
2023-06-24 18:52:01
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 一博 发表的提问:
收到预付款项,但是工作还没有开始的会计分录
您好 借:银行存款 贷:预收账款
99楼
2023-06-24 19:01:31
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 舒服的草莓 发表的提问:
预付款多了,需要收回的会计分录
同学您好,借银行存款,贷;预付账款
100楼
2023-06-24 19:27:06
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ l-my 发表的提问:
您好,老师;我想把我账上的应付账款改成预付账款。现在应付账款的借方余额为:160000。那怎样做会计分录改成预付账款? 是不是借:预付账款,贷:应付账款。直接做这样一个会计分录就可以?
你好,如果是应付账款借方余额调整到预付账款,调整分录是 借:预付账款,贷:应付账款
101楼
2023-06-24 19:56:23
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姜老师
职称:高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 慧心 发表的提问:
预付账款大于购货货款的会计分录
预付账款大于购货款部分借:其他应收款 贷:预付账款或者银行存款
102楼
2023-06-24 20:11:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 激昂的白猫 发表的提问:
是构件预制厂,预制的构件需要预付款,需方给汇过来了款项,等实际发生时多付了一部分款项,最后多余的款还要给他返回去,怎么做会计分录
您好,收款时,分录,借:现金或者银行存款,贷;预收账款。退款时,借:预收账款,贷:现金或者银行存款。
103楼
2023-06-25 19:11:41
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赵海龙老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 辛勤的铅笔 发表的提问:
5月对方打来30万预付款,5月实际销售25,开票30万的会计分录怎样写
借:银行存款 贷:应收账款25 预售账款或 5
104楼
2023-06-25 19:19:30
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ flower 发表的提问:
老师,我们公司的车去抵押出售给另外一个公司抵了我们的预付款,这样我们该怎么做会计分录
你好 公司车辆拿去销售 抵你们预付款 。你们预付款这个是什么业务
105楼
2023-06-25 19:39:02
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flower:回复meizi老师 跟对方公司签订的一个设计类合同,暂时没有钱付给他,用车抵账了
2023-06-25 20:06:51
meizi老师:回复flower你好 意思是用公司车辆去抵服务款嘛 。 那你就车辆做固定资产折旧没之前
2023-06-25 20:24:08
flower:回复meizi老师 之前计提过折旧了
2023-06-25 20:45:51
meizi老师:回复flower你好 那你做 借费用 贷应付账款 然后 做借固定资产清理 累计折旧贷固定资产 借应付账款贷固定资产清理 应交税费-应交增值税
2023-06-25 21:12:04
flower:回复meizi老师 我这么做的账目呢,是不是不对啊,
2023-06-25 21:29:31
meizi老师:回复flower你好 你之前做的是预付账款吗 那就是可以的。
2023-06-25 21:42:05
flower:回复meizi老师 我最后那一步是不是做的不对呢,我感觉不太对,是不是还要做一个营业外收入的科目
2023-06-25 21:53:22
meizi老师:回复flower你好 你要看金额来 比如你抵减了多少 固定资产清理净值多少 。 中间有差额没 处置固定资产走资产处置损益 不走营业外收支
2023-06-25 22:18:59
flower:回复meizi老师 哦,那这个固定资产处置损益是需要我填写到利润表的什么地方呢老师,我看利润表没有这个固定资产处置损益
2023-06-25 22:44:04
meizi老师:回复flower你好 月末要结转到本年利润去的 资产处置损益科目
2023-06-25 23:09:39
flower:回复meizi老师 利润表没有这个科目,我可以放到营业外售入吗,这是2019年的一个账目,我发现没有做倒利润表中去现在可以改动吧
2023-06-25 23:35:04
meizi老师:回复flower没有的话 你们就走营业外收入去
2023-06-25 23:56:44
flower:回复meizi老师 恩恩,这个我明白了。还有一个问题就是我的增税税销售额上面我报了一个51327.43元交了增值税了,但是我利润表的主营业务收入没有这个51327.43元,我在什么年度企业所得税汇算清缴的时候 提醒我年度利润表收入跟增值税的销售额比对异常,这个怎么处理
2023-06-26 00:19:27
meizi老师:回复flower你好 你收入都没报 你跑去报增值税 你啥情况 为啥没做收入
2023-06-26 00:47:45
flower:回复meizi老师 就是这个营业外收入没有做,当时利润表没有资产处置损益,我也没有做到利润表里面,当时利润表自动结转的,没有注意,现在发现了,我现在自己可以改动2019年的利润表,我把这个营业外收入填写上就行了吗
2023-06-26 01:02:12
meizi老师:回复flower你好 反结账去改下19年的账 然后按你账上改后的来报
2023-06-26 01:25:29
flower:回复meizi老师 那就是我在营业外收入上加上资产处置损益这个数,把利润表改了,增值税的报表我无需去改动了是吧
2023-06-26 01:50:02
meizi老师:回复flower你好 你增值税不用了 。这个营业外收入 不涉及
2023-06-26 02:00:17

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