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预付账款的会计分录摘要
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暖心& 发表的提问:
就是预付款,是不是应该要走往来帐?如果按一按回复我的话,就没有走往来账了,按往来账的方式回复我一下,会计分录好吗?
你好,预付款项的时候 借;预付账款,贷;银行存款等科目 取得相应发票 借;原材料等科目,贷;预付账款
106楼
2023-06-25 20:05:20
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暖心&:回复邹老师 以上是不走往来帐吗?
2023-06-25 20:31:52
邹老师:回复暖心&你好,通过了预付账款科目核算,就是通过往来科目核算了啊 你所指的往来账是需要通过什么科目核算才是属于往来账呢?
2023-06-25 20:48:26
张壹老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 1.24w
引用 @ 学堂用户thzud4 发表的提问:
企业收到预付款欧元,几天后结汇 ,如何编制会计分录
你好 收到 借:银行存款 贷:预收账款 结汇 借:银行存款   财务费用-汇兑损益(也可能在贷方) 贷:银行存款
107楼
2023-06-25 20:12:00
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 务实的棒棒糖 发表的提问:
请问老师,公司购买的商铺预付款怎么做会计分录?
你好!计入预付账款就可以的
108楼
2023-06-26 19:33:32
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问:
老师,预估费用摘要怎样写呢 会计分录怎样写呢
你好 现在费用是不预估的,要按实际发生的来做账。
109楼
2023-06-26 19:43:16
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追逐我的明天。:回复答疑苏老师 一季度要缴所得税,想预估一些费用少缴点税
2023-06-26 20:02:02
答疑苏老师:回复追逐我的明天。你好 这样是不可以的。
2023-06-26 20:27:54
追逐我的明天。:回复答疑苏老师 老师填写合伙企业预缴纳税申报,弥补年度亏损这个金额是不是按利润分配-未分配利润金额填写 老师,那可以暂估费用吗
2023-06-26 20:38:24
答疑苏老师:回复追逐我的明天。你好 是的 按利润分配的金额填写,费用还是需要按实际,不可以暂估的。
2023-06-26 20:51:05
追逐我的明天。:回复答疑苏老师 就是填合伙企业季度预缴申报表的时候可以弥补以前年度亏损,请问老师可以这样理解吗
2023-06-26 21:18:31
答疑苏老师:回复追逐我的明天。你好 如果你们年度汇算清缴完成了的话,是可以弥补以前年度亏损的。
2023-06-26 21:37:25
崔老师
职称:,注册会计师,税务师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 贝蒂琳卡 发表的提问:
收到预付款的会计分录
借:银行存款 贷:预收账款
110楼
2023-06-26 20:04:52
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 彬彬橙 发表的提问:
收客户预付款怎么做会计分录
你好,借 银行存款 贷 预收账款
111楼
2023-06-26 20:11:58
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 多多 发表的提问:
老师好,公司的返利进了预付款账户,直接发货了,会计分录要怎么写,谢谢
直接计入公司的销售费用——业务宣传费,摘要就是:给XX公司的销售返利
112楼
2023-06-27 19:32:48
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
同一家公司挂有“应付账款”和“预付付款”,两个科目都有数,怎么进行调整科目。摘要和分录怎么写?
单个供应商,“应付账款”有借方余额调整到预付 “预付付款”,有贷方余额计入应付
113楼
2023-06-27 20:00:10
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娴┏ (^ω^)=☞:回复钟存老师 怎么写摘要
2023-06-27 20:31:00
钟存老师:回复娴┏ (^ω^)=☞清往来。或者是往来重分类。
2023-06-27 20:50:01
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 激情的铃铛 发表的提问:
一个账务中可以有两个会计分录吗? 为什么补付的时候,预付账款在借方?
你好 补付是什么意思,补付货款吗?
114楼
2023-06-27 20:05:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 妍婧 发表的提问:
预付账款借方余额为2元(多付的,无发票的),年末是不是结转为营业外支出,摘要和分录如何!?
同学 您好 是转入营业外支出 摘要可以写预付多付无发票转入营业外支出 借:营业外支出 贷:预付账款
115楼
2023-06-28 19:11:49
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妍婧:回复bamboo老师 以什么作凭证,附在后面?
2023-06-28 19:28:30
妍婧:回复bamboo老师 应付账款也有货方余额0.2元,如何结转,摘要和分录如何?
2023-06-28 19:54:35
妍婧:回复bamboo老师 是不是,要三年以上无法处理,才能结转?
2023-06-28 20:09:58
bamboo老师:回复妍婧自己写说明作为附件放在凭证后面 一般应收应付 预收预付都是三年以上没有收到或者支付 才做账务处理
2023-06-28 20:26:38
妍婧:回复bamboo老师 谢谢
2023-06-28 20:38:24
妍婧:回复bamboo老师 应付账款也有货方余额0.2元,如何结转,摘要和分录如何?
2023-06-28 20:49:26
bamboo老师:回复妍婧结转应收账款多收金额 借:应收账款 贷方红字 贷:营业外收入 贷方蓝字
2023-06-28 21:00:53
妍婧:回复bamboo老师 为什么借:应收账款 贷方红字 而不是借:应收账款借方蓝字??
2023-06-28 21:12:01
妍婧:回复bamboo老师 是应付账款也有货方余额0.2元
2023-06-28 21:34:02
bamboo老师:回复妍婧因为这个应收账款实际没有开票发生 所以用红字冲销 借:应付账款 贷方红字 贷:营业外收入 贷方蓝字
2023-06-28 22:02:02
妍婧:回复bamboo老师 那个应付账款是对方开多了0.2元发票,但我公司少付了0.2元
2023-06-28 22:27:07
bamboo老师:回复妍婧这个就是冲减您应付账款货方余额0.2元的分录
2023-06-28 22:50:25
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
老师,你好。付支付宝(中国)网络技术有限公司,是什么款项呢,会计分录怎么做呢。对账单摘要:往来款
需要查啥款,不确定做借其他应付款 贷银行
116楼
2023-06-28 19:26:05
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ for 发表的提问:
老师好,借方是预收账款,摘要怎么写,怎么做分录
借预收账款贷主营业务收入应交税费做的是这个吗?
117楼
2023-06-28 19:45:22
全部回复
for:回复郭老师 对的,老师,就是这个分录
2023-06-28 20:11:55
郭老师:回复for你好,确认某某业务收入就可以了。
2023-06-28 20:29:04
for:回复郭老师 之前对方付了钱,现在给开发票,做这个分录
2023-06-28 20:49:26
郭老师:回复for好,确认某某收入就可以了。
2023-06-28 21:17:06
for:回复郭老师 好的谢谢老师
2023-06-28 21:40:25
郭老师:回复for不用客气,工作愉快。
2023-06-28 21:57:04
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ K.James 发表的提问:
老师当预付账款的金额少于实际应付款时, 会计分录的贷方是 贷:预付账款 应付账款 吗 为什么我看书上贷方直接写了预付账款 贷:预付账款 可是预付的钱不够啊
你好!如果是这样做分录,到实际付款时 借:预付账款 贷:银行存款或现金。或者是借:预付账款 贷:应付账款
118楼
2023-06-28 20:02:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
销售设备,之前对方预付款的会计分录为,借:银行存款 贷:应付账款~预收账款 现在给对方开票了,会计分录怎么做啊。之前的分录是不是应该做应收账款才对。要不要把前期的冲销啊。如果要冲销,冲销分录怎么做啊
你好,之前应当计入预收账款核算,而不是应付账款 开具发票 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
119楼
2023-07-02 20:59:20
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熊:回复邹老师 之前已经在应付账款下增加了二级科目预收账款,现在怎么调帐了?
2023-07-02 21:30:03
邹老师:回复你好 借;应付账款~预收账款 贷;预收账款 然后做这个分录 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
2023-07-02 21:45:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 清秀的小松鼠 发表的提问:
上月预收咨询服务费,次月开票,会计分录的摘要怎么写
确认XXX公司的销售收入
120楼
2023-07-02 21:09:26
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