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管理会计每月利润怎么求
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 杜惠姣 发表的提问:
合伙人管理费及利润,税金平摊怎么计算公式 例如,AB管理费及利润,金额:20437 平摊 10% 例如,AB税金,金额,24728 平摊 6.4% A成本56200元 B成本24728元 要从A成本,平摊管理费及利润10%,及6.4%
您好,管理费用和利润的平摊,不是按成本或者收入,或者投资额去分摊的吗?您给出了比例是10%,税金给出的是6.4%,这怎么分摊啊,不理解您的意思,没办法解答啊?麻烦您再描述一下为什么是10%,或者是6.4%?
226楼
2023-08-20 18:24:31
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杜惠姣:回复老王老师 就是两家公司公平的意思

2023-08-20 19:01:26
老王老师:回复杜惠姣您好,不是两个合伙人吗?怎么又成了两家公司了,如果公平的话,按业务收入或者业务成本比例分摊就行了。
2023-08-20 19:15:39
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 陈海霞 发表的提问:
每个月做凭证时看银行对账单有笔社保扣款,就做了借;管理费用-社保费,贷:银行存款,没计提,这样的做 的话利润表和资产负债表会有什么不同
您好,这样的做的话,利润表和资产负债表不会有什么不同的。
227楼
2023-08-20 18:36:00
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陈海霞:回复王雁鸣老师 老师,那我以前缴社保做的分录,没计提,那我就不补计提可以吗
2023-08-20 19:02:24
王雁鸣老师:回复陈海霞您好,不补提也是可以的,以后期间新发生的,可以再计提。
2023-08-20 19:22:00
陈海霞:回复王雁鸣老师 是的,从2017年开始,我要按对的月月做好,幸亏有你们在的支持,谢谢老师
2023-08-20 19:38:47
王雁鸣老师:回复陈海霞您好,不客气。这都是我们应该做的。
2023-08-20 20:07:03
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 楸子 发表的提问:
连锁经营管理,利润总额合计是怎样计算的
老师可以帮我看下吗?给个答案
228楼
2023-08-21 17:25:15
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小黎老师:回复楸子根据各连锁企业收入成本费用进行合并加总,然后抵消不构成业务的内部销售和发生的费用
2023-08-21 17:40:10
楸子:回复小黎老师 老师我的意思是营业利润后面的合计是怎样计算出来的<br><br>
2023-08-21 17:52:21
楸子:回复小黎老师 就是横着的合计是怎么计算出来的
2023-08-21 18:19:45
小黎老师:回复楸子横着不好计算,因为你利润的数据是上面抵消之后的出来的
2023-08-21 18:32:45
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 夏楠 发表的提问:
老师,每个月月尾损益类科目都要结转到本年利润是吗? 那本年利润年尾怎么处理?要结转吗
对的是的,借本年利润贷利润分配未分配利润,如果是亏损的,上面的分录不变,金额是负数。
229楼
2023-08-21 17:35:32
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夏楠:回复郭老师 老师,年末还需要结转其它什么科目吗
2023-08-21 17:53:41
郭老师:回复夏楠你好,如果是盈利的,需要集体盈余公积。
2023-08-21 18:06:41
夏楠:回复郭老师 不懂老师,我们是盈利的,会计分录怎么做
2023-08-21 18:19:54
郭老师:回复夏楠借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积
2023-08-21 18:40:00
夏楠:回复郭老师 老师,我们没有税,是做的内账,也需要这样结转吗
2023-08-21 18:56:57
郭老师:回复夏楠你好内账的做不做都可以的。
2023-08-21 19:26:10
夏楠:回复郭老师 老师,是不是按上面这个意思,但是我们有几十万是算明年的储备基金,还有几百万是业务的提成要1月尾发,这两个是不是这样做 借:未分配利润 贷:利润分配-储备基金         利润分配-提取职工奖励及福利奖金 ,这样对吗 里面还有一部分是今年年尾卖的货的利润算到明年,这样贷什么?        
2023-08-21 19:44:44
郭老师:回复夏楠可以的,可以这么做。
2023-08-21 20:11:51
夏楠:回复郭老师 那今年年尾赚的钱算明年的这些剩余钱叫什么? 借:利润分配~未分配利润 贷:利润分配~ 这个怎么叫
2023-08-21 20:30:38
郭老师:回复夏楠借本年利润贷利润分配,未分配利润做这个。
2023-08-21 20:58:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 甜甜圈 发表的提问:
老师,计提固定资产得折旧额计入管理费用或制造费用,期末转本年利润的借方对吗?管理费用的增加,会导致利润减少对吗?
你好,如果计入了管理费用,需要结转到本年利润 管理费用增加,会导致利润减少的
230楼
2023-08-21 17:45:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 永恒之心 发表的提问:
会计做帐是不是一定要每个月都将本年的利润都转入到利润分配?
不用的,年末一次转入即可
231楼
2023-08-21 17:59:38
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老王老师
职称:,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 杜惠姣 发表的提问:
合伙人管理费及利润,税金平摊怎么计算公式 例如,AB管理费及利润,金额:20437 平摊 10% 例如,AB税金,金额,24728 平摊 6.4% A成本56200元 B成本24728元 要从A成本,平摊管理费及利润10%,及6.4%
您好,管理费用和利润的平摊,不是按成本或者收入,或者投资额去分摊的吗?您给出了比例是10%,税金给出的是6.4%,这怎么分摊啊,不理解您的意思,没办法解答啊?麻烦您再描述一下为什么是10%,或者是6.4%?
232楼
2023-08-21 18:23:59
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杜惠姣:回复老王老师 就A 公司做了56200
B 公司就做的24728
A公司是不比B公司做的少一点,管理费及税平摊下来,是不是A公司,是不是要多担一点,所以这个怎么写公式
2023-08-21 18:46:20
老王老师:回复杜惠姣您好,如果是这样的话,管理费A应分摊的金额=56200*20437/(56200+24728),管理费B应分摊的金额=24728*20437/(56200+24728)。税金A应分摊的金额=56200*24728/(56200+24728),税金B应分摊的金额=24728*24728/(56200+24728)
2023-08-21 19:13:11
杜惠姣:回复老王老师 老师,昨天我问的是这个问题,要这样的结果,不懂连个问题都不知道怎么问,你给解答那么多,还是谢谢您
2023-08-21 19:29:48
老王老师:回复杜惠姣您好,好的,只要算出来就行了,主要是您原来的问题,有一个10%和6.4%,把老师搞晕了,不知道怎么回答您的问题了。
2023-08-21 19:40:33
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 秋月 发表的提问:
我把1月和2月的管理费用改成营业费用后,利润表和资产负债表勾稽关系不对,利润表是空的了,怎么让利润表出数
您好,那您看下后台公式
233楼
2023-08-22 17:49:15
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秋月:回复小林老师 就提示这个
2023-08-22 18:03:51
小林老师:回复秋月您好,您看下您的利润表,是否全部取数?
2023-08-22 18:19:43
秋月:回复小林老师 利润表现在是空的,我现在想让利润表有数
2023-08-22 18:42:29
小林老师:回复秋月您好,那您看下利润表取数公式,
2023-08-22 19:04:07
秋月:回复小林老师 你能看懂吗?我不知道哪有什么公式
2023-08-22 19:16:24
小林老师:回复秋月您好,您的利润表没数,不是勾稽不对
2023-08-22 19:32:32
秋月:回复小林老师 怎么才能有数阿
2023-08-22 20:02:14
小林老师:回复秋月您好,您找您的软件服务商
2023-08-22 20:28:27
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ FLRY 发表的提问:
金蝶商贸版,做账时1月份有管理费用做到了贷方,科目余额表内的本年利润本年累计数就正好少了1月份做到贷方的管理费用的数额。我做了红冲后,将管理费用做到了借方红字,但是做完后本年利润本年累计数对上了,但是本年利润本期数管理费用又少了。老师这个怎么调整呀。
您好,您本年利润本期管理费用减少是正常的,因为您管理费用的贷方本来就是冲减的意思,也就是本应该是冲减才1月份的,您现在是冲减才本月了
234楼
2023-08-22 18:03:10
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FLRY:回复文老师 老师第5列是本年利润的本期数, 调整完,本年利润的本期数不等于各项费用的加总和,就是因为我红冲了1月份的数6170.3,然后做在了借方。
2023-08-22 18:52:03
文老师:回复FLRY那您本年利润还有个余额在后面的
2023-08-22 19:08:03
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 秋月 发表的提问:
我把1月和2月的管理费用改成营业费用后,利润表和资产负债表勾稽关系不对,利润表是空的了,怎么让利润表出数
你好,你把你的调整分录写一下我看看
235楼
2023-08-22 18:20:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 木子安 发表的提问:
以前年度管理费用-福利费,使用白条入账,现需要调整,公司使用的是小企业会计制度,调整时使用利润分配-未分配利润怎么做分录?还是小企业会计制度下调整管理费用,直接在当期进行冲减,做相反分录,结转损益,不需要通过利润分配-未分配利润科目?
同学,如果是小企业会计准则不需要通过未分配利润,直接调整当期。
236楼
2023-08-23 17:38:05
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木子安:回复陈诗晗老师 老师,本月管理费用不足,调整后管理费用出现负数没关系吗?因为福利费还牵扯税前扣除的问题,请问这个影响吗?
2023-08-23 17:52:57
陈诗晗老师:回复木子安管理费用负数没有影响。但是福利费这块儿需要在所得税汇算时做调整。
2023-08-23 18:18:57
木子安:回复陈诗晗老师 老师,福利费这块,汇算清缴的时候填写调整后的金额吗?利润总额也需要修改吗?
2023-08-23 18:47:26
陈诗晗老师:回复木子安你汇算清缴的时候,福利费按工资14%部分扣除,如果福利费超过这个金额,需要做纳税调增,那么这样所得税就多了,利润也就变了,但调的是所得税费用和净利润。
2023-08-23 19:07:35
木子安:回复陈诗晗老师 请问老师,汇算清缴填写管理费用金额时需要填写调整后的金额吗?
2023-08-23 19:27:09
陈诗晗老师:回复木子安汇算时,有帐载金额和税法金额,帐载金额填写你利润表的,税法是调整后的。
2023-08-23 19:46:43
木子安:回复陈诗晗老师 好的,谢谢老师
2023-08-23 20:02:52
陈诗晗老师:回复木子安不客气,祝你工作愉快
2023-08-23 20:29:58
月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 周先生 发表的提问:
我爸跟人合伙买船,不到60万,每个月会计从利润中扣除折旧费8000,扣了5年。现在船卖了28万,每人14万,那这个折旧费怎么处理呢?
你好,船卖掉后就不再提折旧了,做固定资产减少。
237楼
2023-08-23 17:53:32
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周先生:回复月月老师 每个月从利润中扣除的折旧费给了谁呢?
2023-08-23 18:23:08
月月老师:回复周先生你好,你买的船计入固定资产,每月提折旧,折旧费用可以税前扣除,作为所得税的税前扣除项目,要不你所得税纳税就多了,固定资产不能作为所得税的列支项目。
2023-08-23 18:36:56
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 焰焰 发表的提问:
上个月有个劳务成本我记管理费用了,这个月怎么调整?上个月这样记的,借管理费用贷记预提费用,月底借本年利润贷管理费用。这个月需要怎么调整?
你好! 借:劳务成本 贷:本年利润 (月末管理费用结转记入本年利润)
238楼
2023-08-23 18:00:00
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焰焰:回复蒋飞老师 不对吧劳务成本不是损益类科目呀
2023-08-23 18:26:06
蒋飞老师:回复焰焰上月末管理费用结转记入本年利润
2023-08-23 18:44:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ★戥★晨★/m 发表的提问:
公司收到出租门店管理费,合同写了每年管理费为2800元,今年一月份收到承租人交来2019年和2020年管理费合计4800元,我怎么确定收入?会计分录怎么填?
你好 1,既然合同写了每年管理费为2800元,那两年的金额应当是5600才是的 2019年的时候,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 2020年收到款项,借;银行存款,贷;应收账款 2020年按月确认收入,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税
239楼
2023-08-23 18:20:59
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★戥★晨★/m:回复邹老师 应该是2400一年,我打错数字了。2019年也要按月确定收入吗,我直接在2019年12月份才确定2400元的收入可以吗?管理费这块也不是企业经常发生的业务,该企业是经营景区浏览服务的,主要收入是销售门票,我的想法是:考虑到管理费金额不大,一年才收一次,可不可以不按月确定收入,比如2020年的管理费直接在一月份就把2400全部确定收入了?
2023-08-23 18:52:02
邹老师:回复★戥★晨★/m你好 2019 年需要按月确认收入,按月确认收入分录是 ,借;应收账款200,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 需要按月确认,而不是到12月份一次性确认12个月的收入 2020年也是需要按月确认收入,而不是直接在1月份确认2020年一年的收入(一次性确认是不符合权责发生制要求的)
2023-08-23 19:05:50
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 咘咘 发表的提问:
19.9月借管理费用280贷银行存款,现在年底了我把发票做进去借应交税费减免税款 贷管理费用 然后结转本年利润,利润表管理费用那栏还有利润总额跟账上金额差这280,怎么调整?
您好,您年末结转损益的时候,没有把贷方的管理费用结转到本年利润科目吗
240楼
2023-09-05 16:54:51
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咘咘:回复宸宸老师 软件自动结转的,转进去了
2023-09-05 17:23:01
宸宸老师:回复咘咘您好,那不可能有错误的。 您去查一下, 管理费用的余额表 是否为0?
2023-09-05 17:46:24
咘咘:回复宸宸老师 管理费用期末余额为0
2023-09-05 18:04:27
宸宸老师:回复咘咘您好,您现在这样。 借:应交税费——应交增值税(税款减免) 借方负数:管理费用 【这里用借方负数表示】 系统的问题,我看您上面用的贷方正数了。【期间费用发生在贷方,用借方负数表示,不然会出问题的】
2023-09-05 18:28:23
咘咘:回复宸宸老师 谢谢老师
2023-09-05 18:44:33
宸宸老师:回复咘咘不客气的,祝您工作顺利
2023-09-05 18:54:37
咘咘:回复宸宸老师 开出去的发票账上原材料没有开出去的多,导致材料不够领,该怎么账务处理?不暂估的话,有两种一种是淋膜纸一种就是纸,开出去的是纸,纸库存不够
2023-09-05 19:08:08
宸宸老师:回复咘咘您好,你这种只能先暂估成本的。
2023-09-05 19:31:06
咘咘:回复宸宸老师 还有公司没有车之前将法人个人名下的油费做进去了现在怎么调整?专票税金也抵扣了
2023-09-05 19:59:27
宸宸老师:回复咘咘您好,那就申报进项税额转出 借 管理费用等 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-09-05 20:10:52
咘咘:回复宸宸老师 这个月没税交
2023-09-05 20:38:03
宸宸老师:回复咘咘您好,下个月转出就可以了
2023-09-05 20:56:10

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