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会计期末明细账怎么结账
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小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 任性的店员 发表的提问:
某公司利润分配总账账户年初贷方余额1023000元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为4655250元,年末贷方余额结账后为2212875元,公司年末最终结账,除了未分配利润明细科目有余额外,其他各个明细科目均没有余额,计算本年公司净利润。 老师,请教下,这题怎么算?
同学你好 本年实现的净利润=年末余额-年初余额=2212875-1023000
271楼
2023-09-21 17:26:59
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 发表的提问:
某公司利润分配总账账户年初贷方余额1023000元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为4655250元,年末贷方余额结账后为2212875元,公司年末最终结账,除了未分配利润明细科目有余额外,其他各个明细科目均没有余额,计算本年公司净利润。 老师,请教下,这题怎么算?
你好,2212875-1023000,年末未分配利润=年初+本期增加,所以本期=年末-年初
272楼
2023-10-08 20:25:49
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陆:回复小云老师 老师为什么不是2212875+4655250 -1023000 呢
2023-10-08 21:14:35
小云老师:回复因为净利润应该是本期发生额,而发生额包括了借贷双方,如果加上4655250算出的就是贷方发生额了
2023-10-08 21:39:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小小翅膀儿 发表的提问:
企业期末应付账款账户贷方余额260000元,其所属明细账户贷方余额合计330000元,所属明细账户的借方余额合计70000元,预付账款账户为借方余额150000元,所属明细账户的借方余额合计为200000元,所属明细账户的贷方余额合计为50000元,则该企业资产负债表中应付账款和预付账款两个项目的期末数分别为多少元?
对老师讲的资产负债表根据明细账填列有点不明白,所以拿个例子来,请解答一下。
273楼
2023-10-08 20:40:41
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吴月柳:回复小小翅膀儿应付:330000+50000,预付:70000+200000
2023-10-08 21:17:11
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 勿忘我 发表的提问:
应收账款明细账和原材料明细账需要按月结计发生额吗?
你好! 对的。
274楼
2023-10-08 20:47:59
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勿忘我:回复蒋飞老师 那我做题怎么是错了?
2023-10-08 21:11:30
蒋飞老师:回复勿忘我实践中,需要每月结出发生额的
2023-10-08 21:39:50
勿忘我:回复蒋飞老师 那题目答案怎么是收入费用类?我该怎么办?
2023-10-08 21:52:45
蒋飞老师:回复勿忘我考试就按考试方式答题就可以了
2023-10-08 22:22:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 能干的发卡 发表的提问:
增值税明细科目期末如何结转
一般纳税人吗?参考
275楼
2023-10-09 16:22:24
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 顺心的冬天 发表的提问:
请问一下日记账 总账 明细账 数量金额式明细账 需要打勾吗 每日合计期初余额期末余额需要打勾吗 上面有没有不需要打勾的啊
你好,您说的打勾是期末对账时还是?
276楼
2023-10-09 16:42:22
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顺心的冬天:回复立红老师 期末对账
2023-10-09 17:19:17
立红老师:回复顺心的冬天你好,某末对账时,只需要在某末余额打勾就可以的。
2023-10-09 17:37:21
顺心的冬天:回复立红老师 所有都是在期末吗
2023-10-09 17:59:38
立红老师:回复顺心的冬天你好,是的,期末对账时才需要打勾的。
2023-10-09 18:24:12
顺心的冬天:回复立红老师 打了多的勾也没事吧
2023-10-09 18:48:21
立红老师:回复顺心的冬天你好,这个是没有关系的。
2023-10-09 19:08:01
顺心的冬天:回复立红老师 好的谢谢
2023-10-09 19:30:39
立红老师:回复顺心的冬天不客气的,祝您学习愉快
2023-10-09 19:58:54
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 听话的巨人 发表的提问:
书上有写“对需要按月结计发生额和期末余额的账户,如现金日记账,银行存款日记账,总账,成本费用明细账,损益类明细账等”,盈余公积也要本月合计,那就是说,还要再加上所有者权益类?
损益类科目结转就影响了所有者权益的结转的。
277楼
2023-10-09 16:53:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 阳光 发表的提问:
登记三栏明细账,现在换账本(以前是代理会计电脑打印的),是不是要先填上期初余额,摘要写期初余额还是上年结转呢
是的。摘要写其余初余额
278楼
2023-10-10 15:55:57
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 123456 发表的提问:
这题应该是ABD啊, B选项中的应付票据及应付账款也是通过应付票据总账期末贷方➕应付账款明细期末贷方➕预付账款明细期末贷方 有老师解答一下吗?
你好 B中,应付账款涉及重分类 D,涉及重分类 这两个要根据科目来分析填列
279楼
2023-10-10 16:09:09
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何何老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
4.99
解题: 1.11w
引用 @ 深情的高山 发表的提问:
某企业甲乙两种产品的库存商品总账期初借方余额40000元,本期贷方发生额30000元,甲产品明细账期末余额40000元,乙产品明细账期末余额20000元。库存商品总账本期借方发生额怎么算 烫 于 2019-02-19 14:28 发布
期初加本月借方-本月贷方=余额 4 +借方-3=6 借方等于5万元
280楼
2023-10-10 16:26:35
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ jia jia 发表的提问:
金蝶旗舰版,购买了进销存,月末结账是不是做两步,1先进销存结账即在存货核算――期末处理――期末结账。然后2在财务会计――总账下――结账,
你好!如果是模块连用的话是这样先结模块再结总账
281楼
2023-10-10 16:50:59
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jia jia:回复QQ老师 模块结账是不是只要账上库存数量与盘点时的一致就可以结账吗?
2023-10-10 17:28:05
QQ老师:回复jia jia是的,,,,,,,,,,,
2023-10-10 17:44:23
jia jia:回复QQ老师 月末供应链出库核算是什么意思?供应链要结账吗?这个结账就是平时所说的结账吗?对于供应链模块月末都做些什么呢!老师平时做账不是审核过账结转损益结账吗?这些步骤在供应链系统也要操作一遍吗??老师不懂
2023-10-10 18:13:14
QQ老师:回复jia jia你们都有那些模块?一般是所有连用模块结转完在做总账模块结转
2023-10-10 18:34:20
jia jia:回复QQ老师 老师我们金蝶旗舰版,只有进销存就是供应链模块,还有财务会计模块。系统设置模块,供应链模块期末都做什么呢?
2023-10-10 18:50:24
jia jia:回复QQ老师 老师期末供应链模块只做结转吧,难倒供应链也要结账?
2023-10-10 19:17:48
jia jia:回复QQ老师 我分不清了
2023-10-10 19:45:53
QQ老师:回复jia jia结转完就结账,都需要做的
2023-10-10 19:59:59
jia jia:回复QQ老师 是不是供应链模块只要期末库存跟实际盘点数一致就可以结转了,然后再结账,是这样嘛老师
2023-10-10 20:20:50
QQ老师:回复jia jia你好!是的,个模块街赚钱要和总账数据核对一下,相符在结转
2023-10-10 20:49:46
jia jia:回复QQ老师 什么老师
2023-10-10 21:14:01
QQ老师:回复jia jia各模块结转前要和总账数据核对一下,相符在结转
2023-10-10 21:29:43
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ li-Lee 发表的提问:
我4月份的要期末结账,我点了两次期末结账,怎么办?
你好!提示什么?
282楼
2023-10-11 15:29:14
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li-Lee:回复QQ老师 就是所属期为2018年第六期
2023-10-11 15:55:15
QQ老师:回复li-Lee你好!你再接几月份的帐?用结账月月份进入操作结账
2023-10-11 16:20:48
li-Lee:回复QQ老师 我结的是4月份的账
2023-10-11 16:34:33
QQ老师:回复li-Lee计入账套时间改成4.30号
2023-10-11 17:01:56
li-Lee:回复QQ老师 我现在想做5月份的凭证
2023-10-11 17:24:30
li-Lee:回复QQ老师 可以直接输5月份的凭证吗?
2023-10-11 17:39:14
QQ老师:回复li-Lee可以的
2023-10-11 17:56:47
li-Lee:回复QQ老师 所属期还是2018年第6期,这个没关系吗?
2023-10-11 18:09:24
li-Lee:回复QQ老师 不是应该是第五期吗?
2023-10-11 18:22:07
li-Lee:回复QQ老师 已经解决了,我反结账,就回到了5期
2023-10-11 18:33:30
QQ老师:回复li-Lee你好!这需要问问软件客服,应该是第五期
2023-10-11 18:51:10
王瑞老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ Me 发表的提问:
我用会计学堂里的Excel手工账模版做账,总账科目下的明细账科目期初余额怎么录入呢?
你好,明细科目期初余额是在各明细科目录入的,或者你截图下手工账模板图,方便解答
283楼
2023-10-11 15:43:42
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Me:回复王瑞老师 这个是在哪里录入呢?
2023-10-11 16:20:32
Me:回复王瑞老师
2023-10-11 16:41:07
王瑞老师:回复Me你点开最末端明细科目,有链接吧,在那里录入
2023-10-11 16:56:16
王瑞老师:回复Me图二期初余额不能录入吗
2023-10-11 17:19:06
Me:回复王瑞老师 那里啊,老师,我没看到呢
2023-10-11 17:32:15
王瑞老师:回复Me你发的最后一个图科目余额表期初余额,
2023-10-11 17:52:08
Me:回复王瑞老师 这里只能填总账余额,没有明细账余额啊
2023-10-11 18:02:31
王瑞老师:回复Me你发的图一点开最末端科目没有链接吗 比如点银行存款 农业银行
2023-10-11 18:18:18
Me:回复王瑞老师 没有呢
2023-10-11 18:40:55
王瑞老师:回复Me你好,你问下给你模板的老师,看是不是模板哪里有问题,
2023-10-11 18:52:41
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 唐飞燕 发表的提问:
你好老师 请问会计每个月填制的账本是总分类账和明细账么?怎么填?
你好!如果是手工帐需要填写总账根据汇总平账填写、日记账和明细账,根据记账凭证填写
284楼
2023-10-11 16:02:48
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @  浅*se*调╯﹏╰ 发表的提问:
这个教材和讲义不一样,该看哪里的,讲义上是这样“应收票据及应收账款”=“应收票据”期末余额+“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”
你好,你的这个是正确的。应收票据及应收账款”=“应收票据”期末余额+“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”。
285楼
2023-10-11 16:18:31
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