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会计期末明细账怎么结账
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郑裕期
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.2w
引用 @ 发表的提问:
某公司利润分配总账账户年初贷方余额1023000元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为4655250元,年末贷方余额结账后为2212875元,公司年末最终结账,除了未分配利润明细科目有余额外,其他各个明细科目均没有余额,计算本年公司净利润。 老师,请教下,这题怎么算?
期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-本期提取的盈余公积-本期给投资者分配的利润 2212875=1023000+本期实现的净利润-4655250 本期实现的净利润=2212875+4655250-1023000=5845125
196楼
2023-08-08 18:57:42
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红老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.1w
引用 @ 单纯的悟空 发表的提问:
某公司利润分配总账账户年初贷方余额1023000元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为4655250元,年末贷方余额结账后为2212875元,公司年末最终结账,除了未分配利润明细科目有余额外,其他各个明细科目均没有余额,计算本年公司净利润。 老师,请教下,这题怎么算?
答应该是2212875减去1023000再减去4655250 为本年累计净利润
197楼
2023-08-08 19:08:59
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单纯的悟空:回复红老师 你这都成负数了
2023-08-08 19:42:08
单纯的悟空:回复红老师 老师,是不是2212875+655250-1023000
2023-08-08 20:04:13
红老师:回复单纯的悟空借方余额是4665250吧,期末未分配利润等于期初加上本期净利润,减去当期利润分配
2023-08-08 20:28:15
单纯的悟空:回复红老师 利润分配”总账账户年初贷方余额为720000元,本年借方全年发生额(包括年末结账发生额)为5000000元,年末贷方余额(结帐后)为1250000元。公司“利润分配”账户下设三个明细账户:提取法定盈余公积、应付股利、未分配利润,上述的明细账户经过年末的最终结账,除了“未分配利润”明细账户有余额外,其他的各个明细账户均没有余额。要求:计算公司本年实现的净利润是多少
2023-08-08 20:40:26
单纯的悟空:回复红老师 那请问一下老师这个怎么算
2023-08-08 20:59:06
红老师:回复单纯的悟空年初72万全部是未分配利润72万加上贷方发生减去500万等于125,则贷方发生为625-72,净利润为625-72-500
2023-08-08 21:22:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 兴奋的热狗 发表的提问:
请问无论“进项税额”、“销项税额”哪个大,期末余额三级明细账怎么账务处理?
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税, 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费进项。 如果销项大于进项,还需要做一个借转出未交增值税贷,未交增值税。
198楼
2023-08-09 18:07:10
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我是会计新手,想知道怎么学做总账和明细账
您好,可以来会计学堂学习哦
199楼
2023-08-09 18:32:33
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图图*老师
职称:中级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ 冷静的自行车 发表的提问:
请问在会计电算化的现在,报表自动生成,做明细账和总账还有必要吗,如果有,那是怎么做的,手工还是电脑输入?
您好,电算化是借助财务软件实现的,即电脑输入,凭证知道后会自动生成明细账和总账,不用另行登记,报表是根据总账和科目余额表生成
200楼
2023-08-09 18:47:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪伴 发表的提问:
请问老师,怎么给科目分类填写会计账簿呢?哪种类型科目填一种明细账?
你好,会计账簿——科目顺序资产、负债、所有者权益、成本、损益 明细账——需要看用的是什么明细账,按凭证的明细科目登记
201楼
2023-08-10 17:09:08
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陪伴:回复立红老师 就是三栏,多栏,数量金额式分别填哪种类型的科目呢?凭证要分类再填到明细账对吗?
2023-08-10 17:26:48
立红老师:回复陪伴你好,收入、成本、费用一般用多栏的,应收、应付、实收资本一般用三栏的、库存商品、原材料一般用数量金额的。
2023-08-10 17:52:13
陪伴:回复立红老师 收入、成本、费用是按顺序填在一本明细账,还是分别要用三本明细账啊?
2023-08-10 18:11:09
立红老师:回复陪伴你好,看业务的多少,本数没有具体规定,如果业务少,可以放在一本里
2023-08-10 18:24:14
陪伴:回复立红老师 太谢谢你了,完美解决我的疑虑
2023-08-10 18:35:22
立红老师:回复陪伴不客气的,祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
2023-08-10 18:55:36
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 轻舞飞扬-华 发表的提问:
22. [单选题] 某企业\"应付账款\"总账期初贷方余额为40 000元,本期贷方发生额为10 000。该总账设有两个明细账:甲公司明细账的期末借方余额为20 000元,乙公司明细账的期末贷方余额为70 000元。则\"应付账款\"总账的期末余额为( )元。 A.借方期末余额20 000 B.贷方期末余额50 000 C.贷方期末余额70 000 D.贷方期末余额90 000 A B C D
你好,选C,因为应付账款科目填列方法为应付账款贷方明细科目余额+预付账款贷方明细科目余额
202楼
2023-08-10 17:38:55
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轻舞飞扬-华:回复吴月柳 老师学堂给的答案是B,这题我不懂解题思路,我是小白级别的,刚报名的,请指导
2023-08-10 18:29:41
吴月柳:回复轻舞飞扬-华我也看成资产负债表的填列了,他问的是总账科目,那你直接用总账的期初贷方余额+本期贷方余额-本期借方余额就可以了,因为应付账款是负债类科目,贷方表示增加。
2023-08-10 18:52:30
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 雨萱麻麻 发表的提问:
筹建期间,开办费月底结转吗?明细分类账中怎么登记
您好!结转是结转。你把开办费当作一个明细就可以了。
203楼
2023-08-10 17:56:40
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雨萱麻麻:回复宋生老师 @宋老师:老师,登记明细账和总账月末、年末合计那栏怎么划线?
2023-08-10 18:24:44
宋生老师:回复雨萱麻麻您好!直接在本月和本年累计处划线。
2023-08-10 18:48:56
雨萱麻麻:回复宋生老师 @宋老师:好像有单红线和双红线,怎么区分
2023-08-10 19:12:27
宋生老师:回复雨萱麻麻您好! 结账时,应当结出每个账户的期末余额。   需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额。全年累计发生额下面应当通栏划双红线。
2023-08-10 19:27:50
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会计基础 年末应收账款 明细科目有借方余额2000 和贷方余额1000 应收期末余额是多少?谢谢
期末余额借方余额1000元。
204楼
2023-08-10 18:26:39
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小巧的蜡烛 发表的提问:
水电费的明细账怎么看?付款借方,水电贷方,期末贷方有余额
你好! 点明细账,输入明细科目代码即可
205楼
2023-08-10 18:44:59
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小巧的蜡烛:回复蒋飞老师 咋看增减减少?
2023-08-10 19:15:35
小巧的蜡烛:回复蒋飞老师 明细账打印出来了,
2023-08-10 19:41:06
蒋飞老师:回复小巧的蜡烛应付账款,借减贷增。一般余额在贷方
2023-08-10 19:57:17
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 卡布基洛 发表的提问:
供应商A 应付明细账的期末余额 是-2613449,看科目余额,这个供应商 仅 预付账款余额 1379841.41,这是什么原因呢?按理说 明细账的应付期末 是负数,不就说明这是 预付账款吗?
你用了两个科目核算吗 应付帐款负数余额是预付账款 那就应该这两个金额相加
206楼
2023-08-16 17:48:22
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 学堂用户72ae8j 发表的提问:
期末某企业“应付账款——甲企业”明细账户贷方余额41 000元,“应付账款——乙企业”明细账户借方余额10 000元,“预付账款——丙企业”明细账户借方余额20 000元,“预付账款——丁企业”明细账户贷方余额6 000元。不考虑其他因素,该企业期末资产负债表“应付账款”项目期末余额为( )元。
你好 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额 =41000%2B6000=47000
207楼
2023-08-16 18:10:59
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张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 酷炫的咖啡豆 发表的提问:
我是刚接手的会计 账簿需要重新设 但是上一手的会计没给我他的明细账总账 现在我不知道餐厅现在应该设置什么科目 那应该在下一个月再为我的账簿设置科目吗 那是不是要下一个月才能记账
http://www.acc5.com/course/ 在线课堂 会计实操 餐饮业
208楼
2023-08-16 18:22:12
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 花脸猫 发表的提问:
之前会计做账做到6月25日,已经结账,总账,明细账都已经装订成册,我现在要做6月剩余的收入和单据,可以怎么操作呢?
你好,可以做在7月份的帐里
209楼
2023-08-16 18:27:20
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花脸猫:回复徐阿富老师 老师,6月有开票,增值税有数字,主营无数字,不影响吗?
2023-08-16 18:48:37
徐阿富老师:回复花脸猫你好,有增值税就要有收入,不是主营业务收入就应该有其他业务收入或营业外支收入,不能没有收入
2023-08-16 19:06:07
花脸猫:回复徐阿富老师 对呀,照你说的坐在7月,那不是就6月增值税有收入,报表没收入了。
2023-08-16 19:30:04
徐阿富老师:回复花脸猫你好,你6月份开的票要做在6月份的,如果是没有开票的,可以做在7月。
2023-08-16 19:45:58
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 不吃螺蛳粉 发表的提问:
请问一下,现在都是会计软件做账,还需要打印总账,明细账装订吗
您好 一般公司都会打印总账,明细账装订
210楼
2023-08-16 18:32:59
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不吃螺蛳粉:回复bamboo老师 按月份打印,是吗?
2023-08-16 18:44:31
bamboo老师:回复不吃螺蛳粉年度终了后一次性打印1-12月份的
2023-08-16 19:12:51

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