咨询
支付工程管理费会计分录
分享
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 搞怪的冬日 发表的提问:
我刚才在网查的新会计准则下,福利费不用计提了,但实际发生时会计分录到底该怎么做?以管理部门为例,当月发生福利费500元,现金支付,会计分录为:1: 借:管理费用----福利费 500 贷:现金 5002: 借:应付职工新酬------应付福利费 500 贷:现金 500 借:管理费用-----福利费 500
你好!新准则取消了原“应付工资”、“应付福利费”会计科目、增设“应付职工薪酬”科目核算企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬。按照“工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”等应付职工薪酬项目进行明细核算,即将职工福利费列入职工薪酬范围核算。  借:管理费用----福利费 500 贷:应付职工新酬------应付福利费 500 它是这个意思
106楼
2023-06-26 20:14:10
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 陈小鱼 发表的提问:
建筑工程劳务分包公司支付本企业人员工资记入管理费用-工资 对吗。支付项目工人工资计入工程施工还是计入劳务成本
你好,行政办公人员计入管理费用,工人的计入工程施工
107楼
2023-06-26 20:20:59
全部回复
陈小鱼:回复小云老师 那所有的人员是不是都在企业名下申报个人所得税
2023-06-26 20:41:01
小云老师:回复陈小鱼是的,所有人都要申报个人所得税
2023-06-26 20:57:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心计划 发表的提问:
收到工程款和支付工程款的会计分录如何做?
你好,收到工程款,借银行存款,贷应收账款,
108楼
2023-06-27 19:25:25
全部回复
庄老师:回复心计划借应付账款,贷银行存款
2023-06-27 19:48:54
心计划:回复庄老师 老师,我可以不可以,这样做, 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:应付账款 贷:应收账款
2023-06-27 20:11:29
庄老师:回复心计划你好,不行,做应收账款是未收到钱
2023-06-27 20:30:33
心计划:回复庄老师 哦哦,老师,每次收到工程款直接转入老板账户了,未收到工程款老板代垫了好多),然后支付也是从老板账户出的,这种情况我应该如何做呢
2023-06-27 20:55:29
庄老师:回复心计划借其他应收款一老板,贷应收账款
2023-06-27 21:17:06
心计划:回复庄老师 但是我们账上挂的是其他应付款~老板,借方
2023-06-27 21:34:09
心计划:回复庄老师 这又如何处理
2023-06-27 21:45:34
心计划:回复庄老师 收工程款时,甲方付款时:一部分转入老板账户、一部分直接转给我们项目的供货商了(带我们付款供应商款),有一笔劳务押金,还有一笔抵了2套房子 我这样做可以不: 借:
2023-06-27 21:59:30
心计划:回复庄老师 借:其他应付款~老板 应付账款 固定资产 应收账款 贷:主营业务收入~工程款收入
2023-06-27 22:14:30
心计划:回复庄老师 这个可以不,老师
2023-06-27 22:35:59
庄老师:回复心计划你好,你这么多合一起,要分开一下
2023-06-27 23:05:11
心计划:回复庄老师 老师分开是不是就可以这样做了
2023-06-27 23:20:24
庄老师:回复心计划你好,还有应交税费一应交增值税,
2023-06-27 23:48:54
心计划:回复庄老师 老师我们这里之前的内账,额
2023-06-28 00:16:53
庄老师:回复心计划你好,内账不分也可以,不过很多内账都是在外账基础上做
2023-06-28 00:43:48
心计划:回复庄老师 哦哦,谢谢老师
2023-06-28 01:08:53
心计划:回复庄老师 老师我想问问内账和外账真正的区别时什么,哪个更好做@我刚进接触外账
2023-06-28 01:30:01
庄老师:回复心计划你好,内账针对外账不能做,再补充进入,更加全面了解收入和付款真实数字
2023-06-28 01:58:33
心计划:回复庄老师 知道了,谢谢老师
2023-06-28 02:11:46
庄老师:回复心计划应该的。祝你快乐!给个好评!
2023-06-28 02:27:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陈蔺 发表的提问:
公司总经理是有管理公司委派任命的,总经理工资由管理公司发,但我们需将总经理产生的费用支付给管理公司,请问我们支付这个费用的会计分录怎么做呢?
 你好   让管理公司给你们开票  。你们做借管理费用- 劳务费贷银行存款     
109楼
2023-06-27 19:48:56
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 吴玲 发表的提问:
只收取管理费的工程公司结转成本的会计分录如何做?
你好 借;主营业务成本 贷;劳务成本
110楼
2023-06-27 20:14:59
全部回复
吴玲:回复邹老师 这个成本怎么计提?
2023-06-27 20:37:57
邹老师:回复吴玲你好,计提工资的时候 借;劳务成本 贷;应付职工薪酬
2023-06-27 20:53:48
吴玲:回复邹老师 如果是工料款怎么计提?
2023-06-27 21:11:43
邹老师:回复吴玲你好,工料款是什么意思?
2023-06-27 21:33:44
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ???? 发表的提问:
第二题做分录时,贷方应付职工薪酬第二会计分录需要按比例算,但借方的生产成本,制造费用,管理费用,销售费用,在建工程,研发支出的数为什么也会发生变化?也是按比例计提了?
你好,是的,也按比例计提了,比如生产工人的社保需要计入生产成本。
111楼
2023-06-28 19:44:07
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小灰灰的霸道 发表的提问:
公司支付标书费会计分录是借:管理费用-标书费 贷:银行存款
是的,这个分录是正确的了
112楼
2023-06-28 20:09:18
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付车间管理费用2000元,会计分录怎么写
借制造费用 2000 贷银行存款2000
113楼
2023-06-28 20:14:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 菲菲 发表的提问:
支付银行短信费,银行支付: 1, 会计分录: 借:财务费用 贷银行存款 2, 会计分录 借: 管理费用-通信费 贷 银行存款 那一种比较好
您好,1比较好。谢谢。
114楼
2023-07-03 19:31:32
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 小吳 发表的提问:
老师好,请问支付的工程设计费十万元,怎么做会计分录?
借:预付账款 贷:银行存款 等发票到了再入在建工程,冲减预付账款
115楼
2023-07-03 19:56:16
全部回复
小吳:回复江老师 好的,还有一个问题,在建工程下有一个二级科目为物业工程,那在建电梯是直接入物业工程下的三级科目还是入在建工程下的二级科目呢
2023-07-03 20:07:16
江老师:回复小吳可以直接计入“在建工程——物业工程”这个科目核算
2023-07-03 20:21:55
小吳:回复江老师 那我电梯投入使用而其他物业工程还在建的情况下,我先把电梯转入固定资产计提折旧,这种情况是可以吧?
2023-07-03 20:43:58
江老师:回复小吳这个在建工程,竣工验收后就是可以转固定资产了。这个是一起转固定资产,不是提前转固定资产
2023-07-03 21:12:15
小吳:回复江老师 但是我其他工程还在筹建,电梯已经投入使用
2023-07-03 21:24:34
江老师:回复小吳电梯这个如果安装好后,办理了竣工结算,就是可以提前转固定资产了
2023-07-03 21:49:35
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 辣酱桃子 发表的提问:
计提管理人员工资3万,同时用银行转账支付工资,怎么写会计分录
同学,你好,借:管理费用-工资3W ,贷:应付职工薪酬3W ,支付时借:应付职工薪酬3W 贷:银行存款3W
116楼
2023-07-03 20:05:59
全部回复
辣酱桃子:回复小叶老师 还产生了临时劳务费3万要不要算在里面
2023-07-03 20:26:26
小叶老师:回复辣酱桃子临时的劳务费,可以直接放在管理费用-劳务费,进行区分
2023-07-03 20:55:38
辣酱桃子:回复小叶老师 不用计提了吗
2023-07-03 21:19:35
小叶老师:回复辣酱桃子如果你不把它算成职工,可以不用
2023-07-03 21:40:38
辣酱桃子:回复小叶老师 是公司施工产生的劳务费也可以计入管理费用劳务费吗
2023-07-03 21:53:46
小叶老师:回复辣酱桃子施工计入成本里头哈
2023-07-03 22:22:44
辣酱桃子:回复小叶老师 分录要怎么写呀
2023-07-03 22:35:15
小叶老师:回复辣酱桃子借工程施工–合同成本–其他直接费用–劳务费,贷银行存款
2023-07-03 22:47:35
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 李s135 发表的提问:
老师,支付员工工伤保险调整差价费用,怎么做分录呢,可以直接计提到管理费用吗 借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:银行存款
同学你好 嗯 但是得通过一下应付职工薪酬
117楼
2023-07-04 19:01:45
全部回复
李s135:回复朴老师 分录 :借:管理费用-社会保险费-工伤保险 贷:应付职工薪酬-劳动保险费-工伤保险 缴纳:借:应付职工薪酬-劳动保险费 --工伤保险 贷:银行存款
2023-07-04 19:18:05
朴老师:回复李s135嗯 这样做就可以的哦
2023-07-04 19:29:06
李s135:回复朴老师 好的 ,谢谢老师
2023-07-04 19:39:24
朴老师:回复李s135满意请给五星好评,谢谢
2023-07-04 19:50:28
xuexiu0227
职称:从业
5.00
解题: 0.04w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
以银行存款支付车间管理费用2000元,会计分录怎么写
借:制造费用 贷:银行存款
118楼
2023-07-04 19:26:34
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 芬奶奶 发表的提问:
老师,请问下建筑业上,下车费的会计分录怎么做?招待费的会计分录计入管理费还是工程施工中的间接费用一招待费?
你好上下车费计入间接费用-装卸费,招待费计入借销售费用-招待费,贷应付职工薪酬
119楼
2023-07-04 19:55:54
全部回复
芬奶奶:回复小洪老师 好的,谢谢老师!
2023-07-04 20:44:15
小洪老师:回复芬奶奶好的同学不用客气的
2023-07-04 21:08:57
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 咖啡苦了谁 发表的提问:
收到退回2016年江海堤防工程维护管理费,当时计提时:借:管理费用,贷:其他应付款-应交江海堤防工程维护管理费,借:其他应付款-应交江海堤防工程维护管理费,贷:银行存款 现在退回,如何做分录
借银行存款贷其他应付款,借其他应付款贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整贷利润分配。
120楼
2023-07-04 20:02:58
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×