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支付工程管理费会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 怕孤独的寒风 发表的提问:
将待摊支出转到在建工程怎么做分录?如:待摊支出有\"待摊支出一管理费一审计费\"
借;在建工程 贷;待摊支出一管理费 一审计费
151楼
2023-07-17 19:38:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 斯文的自行车 发表的提问:
咨询公司以现金支付助理人员本月工资900元如何做会计分录 咨询公司支付咨询中心兼职大学生劳务费300元如何做会计分录 职工出差预借差旅费500元,以现金支票支付,如何做会计分录 开出转账支票一张3000000元支付产品广告费,如何做会计分录
你好,前两个做管理费用贷应付职工薪酬
152楼
2023-07-18 18:54:32
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暖暖老师:回复斯文的自行车借其他应收款300 贷库存现金300
2023-07-18 19:45:38
暖暖老师:回复斯文的自行车借预付账款300000 贷银行存款300000
2023-07-18 19:59:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出转账支票,支付行政管理部门水电费500元的会计分录怎么写?
借:管理费用-水电费 500 贷:银行存款 500
153楼
2023-07-18 19:10:25
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 淡淡的指甲油 发表的提问:
计提工会经费的会计分录怎么做?计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬~工会经费 这样做对吗
你好!在借:管理费用后加一个工会经费
154楼
2023-07-18 19:23:41
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 可儿 发表的提问:
工会经费是2月份计提2月份的,3月份扣2月份,3月付做支付, 2月份计提2月份工会经费:借管理费用-工会经费,贷应付职工薪酬 3月份支付2月份工会经费:借应付职工薪酬-工会费用,贷银行存款 这样做分录对吗
对,你写分录是对的,是的
155楼
2023-07-18 19:35:59
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李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 娟儿 发表的提问:
,老师,支付购买职工劳保服(鞋)款,会计分录:借:管理费用--劳保费 贷:银行存款,这样做可以吗?
你好 实际发生的劳保费可以这样入账
156楼
2023-07-19 19:05:48
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娟儿:回复李月老师 如果还没有收到发票,借记其他应收款可以吗?
2023-07-19 19:39:12
李月老师:回复娟儿你好 请问你付款了吗
2023-07-19 19:58:11
娟儿:回复李月老师 付了
2023-07-19 20:24:39
李月老师:回复娟儿你好 付款了 没有拿到发票 可以入预付账款
2023-07-19 20:47:32
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
请问老师装修公司支付已完工工程维修费用怎么做会计分录
你好,如果是你们承接的工程又分包出去的工程款,借:工程施工-分包成本 贷:银行存款
157楼
2023-07-19 19:27:07
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阿木容若:回复小黎老师 我们是自己施工的
2023-07-19 19:55:12
小黎老师:回复阿木容若您好,那您支付的工程维修费用是支付给包工头吗?
2023-07-19 20:10:45
阿木容若:回复小黎老师 是的老师
2023-07-19 20:22:58
小黎老师:回复阿木容若您好,包工头用什么给你们做成本你们就计入具体的工程施工-合同成本下面的明细科目
2023-07-19 20:46:36
明烨老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 开心的芝麻 发表的提问:
本月担负将于下月支付的修理费200,怎么用会计分录写出来
您好: 借:管理费用 200 贷:应付账款 200
158楼
2023-07-19 19:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
我们是施工单位,甲方支付工程款走的保理,我们要怎么做会计分录?比如我们应收100万工程款,保理公司和我们施工单位签订的无追索应收账款协议后,由保理公司代甲方支付90万工程款,同时收取10万的费用。会计分录需要怎么做?
你好;    这个10万费用是你公司来承担吗 ?  那你实际只收取 90万。 还有10万 会甲方给你们吗   
159楼
2023-07-20 18:32:07
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 阿柒呀 发表的提问:
本公司向社会保险事业管理局支付工伤保险应该如何做会计分录?
你好 借:管理费用等——保险费(工伤) 贷:应付职工薪酬——保险费(工伤) 借:应付职工薪酬——保险费(工伤) 贷:银行存款 祝您学习愉快,如果对老师的回复满意,请给老师一个好评,谢谢。
160楼
2023-07-20 18:46:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
自来水公司。我现在付工程设计费99000,竣工验收后再支付11000,怎么做会计分录
借;预付账款 贷;银行存款99000 借;在建工程等科目 贷;预付账款 110000 借;预付账款 贷;银行存款 11000
161楼
2023-07-20 19:07:05
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玲:回复邹老师 他现在已经开了张发票99000元过来,还是做预付账款吗?
2023-07-20 19:25:57
邹老师:回复你好,99000计入在建工程
2023-07-20 19:45:03
玲:回复邹老师 后面设计费完结后,需要怎么转呢,一直在在建工程吗?
2023-07-20 20:04:23
邹老师:回复借;固定资产 贷;在建工程
2023-07-20 20:15:50
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
老师。这个工程款支付怎么做会计分录呀?
你好,具体是什么企业发生的什么工程款? 工程款支付,有取得发票吗? 
162楼
2023-07-20 19:32:58
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 苍凉_ 发表的提问:
支付社保费时的分录可以计入管理费用吗?
您好,可以的,但是不规范。
163楼
2023-07-30 19:53:10
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苍凉_:回复王雁鸣老师 长期这样做会影响报表数据吧?对申报纳税会不会有影响?
2023-07-30 20:04:49
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
公司租房子给员工,支付中介费,有发票。第一个会计分录 借:管理费用—福利费 贷:银行存款/现金第二个会计分录 借:应付职工薪酬—福利费 贷:银行存款/现金哪个正确?
您好,第一个不规范,第二个不完整。
164楼
2023-07-30 20:10:48
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乐:回复王雁鸣老师 请问正确的会计分录是什么?
2023-07-30 20:34:45
王雁鸣老师:回复您好,正确的分录是,借:应付职工薪酬—福利费,贷:银行存款/现金,同时,借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。
2023-07-30 20:46:34
乐:回复王雁鸣老师 借;管理费用-福利费等科目,贷;应付职工薪酬-福利费。 这个中介费是要和房租一起摊销吗?
2023-07-30 21:12:11
王雁鸣老师:回复您好,是的,要与房租一起摊销的。
2023-07-30 21:39:22
乐:回复王雁鸣老师 如果中介费和房租未收到发票需要摊销吗?
2023-07-30 22:04:58
王雁鸣老师:回复您好,如果没有收到发票的话,也是需要摊销的。
2023-07-30 22:24:25
乐:回复王雁鸣老师 我司给员工租房子,支付中介费900,押金1800,半年的房租10800.其中中介费和房租均未有发票 支付押金,借:其他应收款—押金 1800 贷:库存现金 1800 支付中介费,借:其他应收款—xx中介 900 贷:库存现金 900 支付房租,借:预付账款—房租 10800 贷:库存现金 10800 摊销房租和中介费,借:管理费用—中介费 1950 贷:预付账款—房租 1950 这样做对吗?
2023-07-30 22:45:03
王雁鸣老师:回复您好,最后一个分录是不对的,摊销房租和中介费,借:应付职工薪酬-福利费 1950,贷:预付账款—房租 1950。再计提,借:管理费用-福利费,1950,贷;应付职工薪酬-福利费,1950。最好备查账记录一下没有收到发票的金额和单位。
2023-07-30 23:14:00
乐:回复王雁鸣老师 为什么要通过应付职工薪酬—福利费这个科目?那收到房租和中介费发票后的会计分录是什么?
2023-07-30 23:32:18
王雁鸣老师:回复您好,因为是为员工租赁的房子,要记入福利费的,为方便统计福利费金额,就通过应付职工薪酬-福利费科目核算了。收到发票时,借:长期待摊费用-租赁费,11700,贷:预付账款—房租 10800,其他应收款—xx中介 900。同时,借;预付账款-房租,(已摊销的金额),贷:长期待摊费用-租赁费,(已摊销的金额)。
2023-07-30 23:57:19
乐:回复王雁鸣老师 如果一开始就有房租和中介费发票,那会计分录就是 支付房租费 借:预付账款—房租 11700 贷:库存现金 11700 支付中介费 借:应付职工薪酬—福利费900,贷:银行存款/现金900 ,同时,借;管理费用-福利费900,贷;应付职工薪酬-福利费900 摊销房组和中介费 借:应付职工薪酬—福利费1950,贷:预付账款—房租 1950 同时,借;管理费用-福利费用1950,贷;应付职工薪酬-福利费1950 这样对吗?
2023-07-31 00:21:18
王雁鸣老师:回复您好,房租不是10800吗?
2023-07-31 00:43:14
乐:回复王雁鸣老师 对,房租是10800
2023-07-31 01:04:18
王雁鸣老师:回复您好,中介费已经入费用了,分摊时,就不用再加上了。
2023-07-31 01:15:22
乐:回复王雁鸣老师 摊销房租 借:应付职工薪酬—福利费1800,贷:预付账款—房租 1800 同时,借;管理费用-福利费用1800,贷;应付职工薪酬-福利费1800 这样做对吗? 因中介费已计入费用,所以不用摊销了对吗?
2023-07-31 01:34:44
王雁鸣老师:回复您好,对的,对的,您理解正确。
2023-07-31 01:55:05
乐:回复王雁鸣老师 因为房子是租的个人的,所以要到税局代开,那么这个开的是个人给公司的吗?如果开给公司某个员工,是不是不能入账?
2023-07-31 02:05:25
王雁鸣老师:回复您好,是的,如果开给公司某个员工,也可以入账的,但最好开给公司。
2023-07-31 02:27:51
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱学习的仙女 发表的提问:
什么情况下支付工资的分录会写为:借:管理费用 贷:其他应付款-法人呢?
我们公司只有一盘账,没有分内外账。我看到之前会计做的支付工资的会计分录为:借:管理费用 贷:其他应付款-法人,为什么会用其他应付款呢?
165楼
2023-07-30 20:33:53
全部回复
邹老师:回复爱学习的仙女你好,是不是法人垫付了工资款项
2023-07-30 20:59:59
爱学习的仙女:回复邹老师 是的,是法人直接从个人账户发的,没有从基本付发放,这样做会不会有什么影响呢?
2023-07-30 21:23:10
邹老师:回复爱学习的仙女你好,这样是正确的
2023-07-30 21:43:21

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