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旅游业差额征税会计处理
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 幸运猴儿 发表的提问:
旅游业小规模差额征税率是多少?怎么开票
你好!小规模是3%税率。 开票看看这里对你有帮助 https://item.btime.com/03s6ucmod8u0b75in8d6h3m381u
91楼
2023-06-23 19:56:12
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 注会取证班 木子 发表的提问:
旅游业实行差额征税,是就差额部分还可以享受季度30万的免征政策吗
按差额之后销售额判断,财税2019.4号文件
92楼
2023-06-23 20:18:39
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注会取证班 木子:回复maize老师 如果差额后销售额超过30万,就要再减30万后征税吗
2023-06-23 20:42:18
maize老师:回复注会取证班 木子不是超过那就需要全额交税
2023-06-23 20:56:33
注会取证班 木子:回复maize老师 差额后销售额没有超过30万就不征税,是吗?
2023-06-23 21:19:41
maize老师:回复注会取证班 木子是的,没有超过就免征
2023-06-23 21:44:35
注会取证班 木子:回复maize老师 超过了就全额征税吗
2023-06-23 22:02:12
maize老师:回复注会取证班 木子是的,超过是全额交税了
2023-06-23 22:28:22
注会取证班 木子:回复maize老师 按差额后的销售额全额征税
2023-06-23 22:47:27
注会取证班 木子:回复maize老师 不享受30万的免征吗??
2023-06-23 23:09:09
maize老师:回复注会取证班 木子是的,你超过就不享受优惠了啊,你去看下文件财税2019.4号
2023-06-23 23:37:04
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 2考期协议班-清风徐来 发表的提问:
旅游服务选择差额计税是3%的征收率吗
你好 一般纳税人是6%的税率 小规模纳税人是3%
93楼
2023-06-23 20:23:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 我很好 发表的提问:
我们是旅游行业的一般纳税人差额征收的 这个月我们收到上海旅游公司开我们的普票6% 发票上面没有显示差额征收 这时候我们账务处理 可以把这张发票做营改增递减的销项税额处理嘛
你好!你们可以做差额征税的抵扣依据
94楼
2023-06-24 19:13:03
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我很好:回复QQ老师 那这样就可以做抵扣哦 假如我们本月开票出去10万 收到这张发票5万的增值税普票6% 我们账务是不是可以这样处理 借:主营业务成本4.72 应交税费-应交增值税-营改增抵减的销项税额0.28 贷:银行存款 5
2023-06-24 19:39:53
QQ老师:回复我很好你好!我不是这样处理是开发票的实收直接用收入减去这成本直接计算销项税
2023-06-24 19:55:07
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 谁谁谁 发表的提问:
差额征税 (一般纳税人)旅游公司 日常办公费用收到专票 本公司日常旅游业务收入 差额征税,旅游业务相关的 住宿 交通 餐饮 差额征税 专票不可再次抵扣。 那如果是本公司日常发生的办公费用,收到专票可以抵扣嘛?
你好; 适用差额征收的旅游公司是不能再抵扣专用发票的,但是如果您收到的其他旅行社的专用发票的业务并没有适用差额征收是能抵扣的 
95楼
2023-06-24 19:40:54
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谁谁谁:回复meizi老师 日常的办公费用取得专票也是不可以抵扣嘛?
2023-06-24 20:22:20
谁谁谁:回复meizi老师 只能抵扣不适用差额征收业务的销项
2023-06-24 20:45:33
meizi老师:回复谁谁谁你好; 如果你们还有差额以外的      收入 那么就可以的;  前提是 你们是否有其他  一般计税收入; 没有的话就不能   
2023-06-24 21:01:24
谁谁谁:回复meizi老师 好的 明白 就是差额征收的业务 已经算是享受了差额扣除政策,这部分差额后的销项税额再和日常费用的专票抵扣 是不可以的
2023-06-24 21:25:25
谁谁谁:回复meizi老师 老师 有没有这部分具体的政策条文我去再看看
2023-06-24 21:41:15
meizi老师:回复谁谁谁学堂都有差额征收课程简 讲解的,你也可以税务局官网看政策
2023-06-24 22:02:20
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ lily 发表的提问:
旅游业差额征收一般纳税人税率是6%吗 那差额征收税率是多少?如果差额征收还可以开专票吗?
1、是6%。 2、也是6%。 3、不能开具专用发票。
96楼
2023-06-24 19:53:36
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 高兴的酸奶 发表的提问:
旅游行业差额征税贷方可以不用写应交税金吗
你好,需要写才行
97楼
2023-06-24 20:20:59
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 幸运猴儿 发表的提问:
旅游业小规模差额征税税率是多少?怎么开发票
您好,旅游业小规模差额征税税率是3%,在开票系统点差额开票,输入收款金额,成本金额开发票就行了。
98楼
2023-06-25 19:44:33
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 奔奔 发表的提问:
一般纳税人差额征税收,不知道怎么填报?旅游业
同学好,填写增值税纳税申报表附列资料(一)12、13、14列次,和增值税纳税申报表附列资料(三)
99楼
2023-06-25 20:14:32
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奔奔:回复英老师 就是把成本费用加起来填附表一里?
2023-06-25 21:07:45
英老师:回复奔奔附表1填写全部伯销售额和扣减的销售额度,同学看下栏目填写的内容
2023-06-25 21:24:17
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 苹果猫咪 发表的提问:
旅游业差额征税,收入跟成本不在一个月,要怎么处理,可以直接按差额税计入应交税金销项税么,如:代 主营业务收入 应交税金(销项差额税款) 借银行存款. 么
你好,可以收到钱的时候先挂往来
100楼
2023-06-25 20:24:00
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苹果猫咪:回复朴老师 已经开票了
2023-06-25 20:52:29
朴老师:回复苹果猫咪那就直接做收入就行了,成本先暂估
2023-06-25 21:05:24
苹果猫咪:回复朴老师 旅行社踩线团的成本,可以抵税么?会计分录要怎么做?还有招待踩线团的餐费跟住宿费做招待费还是入成本,住宿费专票的税额可以抵扣么,还是要做进项转出.
2023-06-25 21:24:53
苹果猫咪:回复朴老师 成本暂估,可以做成 借.主营业务成本--**景区 应交税金-应交增值税(销项税额抵减 )代应付账款--**景区,这样做可以么?
2023-06-25 21:45:57
朴老师:回复苹果猫咪嗯,后面贷应付账款-暂估
2023-06-25 22:09:13
李老师.
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.29w
引用 @ fxa 发表的提问:
旅游行业全额开具普通发票可以差额征税么
是的, 可以差额征税
101楼
2023-06-26 19:43:25
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fxa:回复李老师. 老师,我们是小规模的旅游公司开的发票就是备注栏没写差额征税的发票在报税的时候是可以差额征税的是么
2023-06-26 20:20:59
李老师.:回复fxa你说的是其中一种开票方式,也是可以差额征税的
2023-06-26 20:43:15
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ . 发表的提问:
旅游业差额征税,收入跟成本不在一个月,要怎么处理,可以直接按差额税计入应交税金销项税么,如:代 主营业务收入 应交税金(销项差额税款) 借银行存款. 么
同学你好 可以的,这样就行
102楼
2023-06-26 19:55:34
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 发表的提问:
旅游业可差额是什么意思?
你好 可以去申请差额征税的意思
103楼
2023-06-26 20:20:59
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嗯:回复meizi老师 差额征税什么意思
2023-06-26 20:45:55
meizi老师:回复你好 营改增差额征税:是指营业税改征增值税应税服务的纳税人,按照国家有关营业税差额征税的政策规定,以取得的全部价款和价外费用扣除支付给规定范围纳税人的规定项目价款后的不含税余额为销售额的征税方法。
2023-06-26 21:06:52
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 悠悠 发表的提问:
老师,现在生活服务业营改增了,那么旅游业不用交营业税了,是吗?旅游业的报税是差额征收吗?
缴纳增值税 也是差额征收
104楼
2023-06-27 19:40:26
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逸仙老师
职称:中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ Sun flower莹儿 发表的提问:
小规模纳税人旅游业差额征税 怎么做账 ?怎么报税?
1.取得旅游服务收入时的会计处理: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 2.支付旅游服务分包款时的会计处理: 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税 贷:银行存款 3.住宿费、餐饮费、交通费、门票费入账时的会计处理: 借:主营业务成本 应交税费——应交增值税 贷:银行存款
105楼
2023-06-27 20:05:50
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Sun flower莹儿:回复逸仙老师 那收入是根据发票做还是银行回单做?
2023-06-27 20:46:00
逸仙老师:回复Sun flower莹儿收入是根据发票做的
2023-06-27 21:12:29

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