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原材料预付账款会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 王青梅 发表的提问:
请问老师,盘盈和盘亏原材料如何做会计分录?
你好 (一)批准前 1、盘盈存贷借:原材料贷:待处理财产损溢报批后:盘盈存货的处理借:待处理财产损溢贷:管理费用报批前 借 待处理财产损益 贷原材料 盘亏存货的处理 借:管理费用 (定额内合理损耗) 其他应收款——XX (责任人赔偿) 营业外支出 (自然灾害、非常损失) 贷:待处理财产损溢
196楼
2023-08-08 19:00:31
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王青梅:回复meizi老师 老师,怎么报批?
2023-08-08 19:28:10
meizi老师:回复王青梅你好 自己内部写报批单 给你们相关负责人 领导签字 你才做账
2023-08-08 19:46:28
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问:
购买用于研发的原材料怎么做会计分录
你好 借原材料 应交书费额-进项税额 贷应付账款 领用时 借研发支出-资本化支出 贷原材料
197楼
2023-08-08 19:20:59
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宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 是过儿啊 发表的提问:
买了货已收货,并入了原材料,现在发现质量不行,要退货,怎么做会计分录
您好,做原先分录的红字分录的,当然要获得对方开具的红字发票的
198楼
2023-08-09 18:27:06
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是过儿啊:回复宸宸老师 没有认证也要吗?
2023-08-09 19:02:10
宸宸老师:回复是过儿啊您好,没有认证的,不需要对方的红字发票的。直接将原材料退回,原材料已经入库的也需要红冲的
2023-08-09 19:19:04
是过儿啊:回复宸宸老师 那就是直接原材料直接冲红就行了是吧
2023-08-09 19:41:40
宸宸老师:回复是过儿啊您好,是的,您的理解是对的
2023-08-09 20:07:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
老师,风灾导致原材料损毁,收到保险公司赔偿,一系列的会计分录应该怎么做啊?
你好 借;待处理财产损益 贷;原材料 借;其他应收款 贷;待处理财产损益 借;银行存款 贷;其他应收款
199楼
2023-08-09 18:52:33
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萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
原材料丢失的会计分录怎么做?
原材料丢失的会计分录 1.发生时: 借:待处理财产损益 贷:原材料 2.分清责任处理时,由责任人负担的: 借:其他应收款 贷:待处理财产损益 3.无法查明责任时 借:营业外支出/管理费用 贷:待处理财产损益
200楼
2023-08-09 18:59:59
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思顿乔老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 欢喜的凉面 发表的提问:
接受外单位捐赠一批原材料,做会计分录
借:原材料 应缴税费--应交增值税 贷:营业外收入
201楼
2023-08-10 17:58:18
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 发表的提问:
原材料降价销售的会计分录
您好,原材料降价销售的分录 1、销售时 借:现金或者银行存款等科目 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 2、结转成本 借:其他业务支出 贷:原材料
202楼
2023-08-10 18:16:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ AA会计学堂-刘老师???? 已认证 发表的提问:
就是这个接受公司投入原材料,如何记会计分录啊。谢谢谢谢
你好,是收到股东以原材料作为出资吗?
203楼
2023-08-10 18:21:44
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答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ wenwen 发表的提问:
老师,你好,别的公司借用我们公司的原材料,怎么做会计分录?
你好 借 原材料不需要做会计分录,在备查账上登记就可以了,因为到时候是需要归还的。
204楼
2023-08-10 18:44:54
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wenwen:回复答疑苏老师 不需要做会计分录吗?我们用的是金蝶软件,仓管那边做了其他出库,会计这边不需要体现这个吗?
2023-08-10 19:01:39
答疑苏老师:回复wenwen你好 那只能 借 其他应收款 贷原材料了
2023-08-10 19:24:53
wenwen:回复答疑苏老师 等对方还的时候,是按照数量还 ,还是按照金额还?比如我借给他的时候 是1000kg 价值150000元,
2023-08-10 19:45:20
答疑苏老师:回复wenwen你好 按数量还就可以了 还了以后你们就做原来分录的反向分录。
2023-08-10 20:03:44
wenwen:回复答疑苏老师 按照数量,不管对方采购的时候是什么单价,我都按照我这边的数量金额入账是吗?
2023-08-10 20:22:49
答疑苏老师:回复wenwen你好 是的 是这样的。
2023-08-10 20:51:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 呆萌的香菇 发表的提问:
请问老师专项应付款购入原材料会计分录怎样做
你好,项应付款购入原材料 借;原材料,贷;银行存款 今后需要根据资产折旧或者无形资产摊销等情况,把专项应付款结转到其他收益核算 借;专项应付款,贷;其他收益
205楼
2023-08-10 18:56:59
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呆萌的香菇:回复邹老师 领用了呢又怎样做
2023-08-10 19:27:15
呆萌的香菇:回复邹老师 不是直接入专项应什款吗
2023-08-10 19:39:59
呆萌的香菇:回复邹老师 买入时 借:专项应付款 贷银行存款 这样对吗
2023-08-10 19:55:16
邹老师:回复呆萌的香菇你好,材料领用具体是用于哪个方面? 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 用专项应付款购入原材料,减少 的是货币资金,并不减少专项应付款的,所以分录是 借;原材料,贷;银行存款
2023-08-10 20:23:44
呆萌的香菇:回复邹老师 如果接老师说的分录做那原材料数怎么样做平
2023-08-10 20:43:35
邹老师:回复呆萌的香菇你好,需要知道你这个材料是用于哪个方面才知道该如何做平的 假如是用来研发无形资产 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 用专项应付款购入原材料,借;原材料,贷;银行存款 研发领用材料,借;研发支出——资本化支出,贷;原材料 借;无形资产,贷;研发支出——资本化支出 按月摊销,借;管理费用等科目,贷;累计摊销 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-08-10 21:12:14
呆萌的香菇:回复邹老师 补助是高新创业人才项目资助款。用途是用来买仪器设备、原材料、实验材料、差旅费、咨询费、会义费、研发人员工资,我公司是做面包的。各项分录不知道怎么做,麻烦老师列个明细分录。谢谢!
2023-08-10 21:35:05
邹老师:回复呆萌的香菇你好 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 支出,借;固定资产,原材料,管理费用等科目,贷;银行存款 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-08-10 22:00:56
呆萌的香菇:回复邹老师 不是说专项应付款购买各项物品不能入费用的吗? 老师我做分录你看下对不对。 收到款时 借:银行存款 贷:专项应付款 购设备时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款一设备 贷:资本公积金 第二个月计提折旧 借:管理费用一折旧 贷:累计折旧 购入材料 借:原材料 贷:银行存款 领用时: 借:管理费用一研发材料 贷:原材料 借:专项应付款 贷:资本公积金 付研发工资、差旅费…时 借:专项应付款一研发人工资 贷:应付职工薪酬 借:专项应付款一差旅费 货:现金 老师这样做分录对吗?求解
2023-08-10 22:16:18
邹老师:回复呆萌的香菇你好,不对 专项应付款摊销的时候计入其他收益,而不是资本公积的
2023-08-10 22:29:01
呆萌的香菇:回复邹老师 计其他收益不是要纳所得税吗?这补助条款不用纳所得税的。其他分录对吗
2023-08-10 22:43:35
邹老师:回复呆萌的香菇你好,如果没有特殊文件说明,这个是需要计入利润总额计算缴纳企业所得税的 正确的分录应当是这样 收到专项应付款,借;银行存款,贷;专项应付款 支出,借;固定资产,原材料,管理费用等科目,贷;银行存款 借;管理费用等科目,贷;累计折旧 同时摊销专项应付款,借;专项应付款,贷;其他收益
2023-08-10 23:09:29
呆萌的香菇:回复邹老师 好的谢谢!
2023-08-10 23:34:55
邹老师:回复呆萌的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-10 23:58:31
呆萌的香菇:回复邹老师 非常感谢您的老师!
2023-08-11 00:23:33
邹老师:回复呆萌的香菇不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 预祝你国庆节快乐
2023-08-11 00:42:09
呆萌的香菇:回复邹老师 老师其他收益是指其他收入一项目资助收还是营业外收入一项目资助款收
2023-08-11 01:03:27
邹老师:回复呆萌的香菇你好,其他收益就是其他收益科目,而不是其他收入
2023-08-11 01:24:13
呆萌的香菇:回复邹老师 老师我软件没有其他收这项科目那入到那个科目呢。
2023-08-11 01:36:30
呆萌的香菇:回复邹老师 其他收益科目
2023-08-11 02:04:00
邹老师:回复呆萌的香菇你好,没有可以在损益科目中增加的
2023-08-11 02:31:59
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 你好♡阳光 发表的提问:
老师你好,请问我们公司货已经到了,也入库了,发票未到,款未付,会计分录为借 原材料 贷 应付账款 对吗? 原材料我是直接计入库存还是等发票到了,款付了在计入库存?
收到的货物,要暂估入库的额,借 原材料 贷 应付账款
206楼
2023-08-16 18:17:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 要减肥的大地 发表的提问:
购买原材料3000,增值税480,货款未付,材料已验收入库,增值税的会计分录?
你好,借;原材料 3000,应交税费——应交增值税(进项税额)480,贷;应付账款 3480
207楼
2023-08-16 18:25:30
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Jessie 发表的提问:
收到红字发票怎么做会计分录?原来分录:借原材料 借 应交税费-增值税-进项税额,贷:应付账款。 以下冲红分录对吗?借 原材料(负数),借 应交税费-增值税-进项税额转出(负数),贷:应付账款(负数)
不是进项税额转出是做贷方,这个是贷方科目
208楼
2023-08-16 18:47:59
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入原材料已预付一部分账款,材料到达,剩余货款用银行存款支付
1.预付 借 预付账款 贷 银行存款 2.收货 借 原材料 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 预付账款 银行存款
209楼
2023-08-17 18:09:02
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答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 胖三斤 发表的提问:
2月20日采购原材料,收到货,票未到,款未付;3月5日收到票。会计分录如下,看是否对?2月20日,不处理2月28日,暂估入账:借:原材料 贷:应付账款——暂估3月1日,红字分录冲销:借:应付账款——暂估 贷:原材料3月5日,借:原材料 应交税费——应交增值税——进项税额 贷:应付账款
对的
210楼
2023-08-17 18:30:10
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