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原材料预付账款会计分录
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会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
向华南集团公司预付购进乙材料款200000元,款项已通过银行付讫。 求会计分录
向华南集团公司预付购进乙材料款200000元,款项已通过银行付讫。 求会计分录
286楼
2023-10-10 16:25:42
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会计学堂陈老师:回复爱笑的流沙借:应付账款/预付账款 200000 贷:银行存款 200000
2023-10-10 16:39:49
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 安安嘛嘛 发表的提问:
老师,假如我公司购买了一批材料1万元,增值税1700元。款付了,然后材料在运输到我公司仓库的过程中遇到了自然灾害,全部损耗了。请问这个会计分录怎么处理?已经付款了:借:预付账款 贷:银行存款。也收到了对方寄过来的发票:借:原材料 应交税费 贷:预付账款。接下来损耗掉了,会计分录怎么处理??
借营业外支出 贷 原材料 应缴税费 --进项税额转出
287楼
2023-10-10 16:35:03
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安安嘛嘛:回复益馨 原来的进项税额得转出吗?不给我们抵扣了?这个是自然灾害哦
2023-10-10 16:58:18
益馨:回复安安嘛嘛只要用在非应税上的外购货物都要转出,不允许抵扣,
2023-10-10 17:23:03
安安嘛嘛:回复益馨 老师,我听说遇到台风、暴雨这种自然灾害导致的损失,进项税额是可以继续抵扣的,有这种说法吗?
2023-10-10 17:41:55
益馨:回复安安嘛嘛你查下进项税额转出的规定看看
2023-10-10 18:07:44
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 江南~精英_v曾春霞 发表的提问:
老师我现在做内帐是食品加工的,我们采购原材料回来加工成饼了,完工入库,我应该在会计分录里怎么表达
你好!采购原材料 借原材料 应交税费 贷应付账款等 加工领用 借生产成本 贷原材料 完工 借库存商品贷生产成本
288楼
2023-10-10 17:02:59
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江南~精英_v曾春霞:回复QQ老师 老师加工成饼外表贴的那个膜记什么科目
2023-10-10 17:26:38
QQ老师:回复江南~精英_v曾春霞你好!先计入制造费用在结转到主营业务成本或直接计入主营业务成本看你们具体流程
2023-10-10 17:48:08
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 小钱钱 发表的提问:
当月购入原材料,材料已入库,并付部分货款,发票还没有收到,怎么写会计分录?
你好, 借:原材料 贷:银行存款 应付账款
289楼
2023-10-11 15:54:12
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小钱钱:回复何老师 请问,暂估入库的原材料是含税价还是不含税价?
2023-10-11 16:19:01
何老师:回复小钱钱暂估价为不含税的金额。
2023-10-11 16:41:45
小钱钱:回复何老师 谢谢
2023-10-11 17:07:20
何老师:回复小钱钱不用客气,很高兴回答你的提问
2023-10-11 17:26:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 斯文的电话 发表的提问:
借:原材料 应交税费进项 贷:预付账款 应付票据 企业没有设预付账款科目,预付是冲减之前的填在了应付账款的借,这个分录预付账款在贷方要如何登账。
您好 如果单位没有设置预付账款科目 可以计入应付账款
290楼
2023-10-11 16:17:15
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 簿荷梨子 发表的提问:
支付原材料定金,生产设备订金,入应付账款好些还是入预付账款呢?
你好,列入预付账款核算!
291楼
2023-10-11 16:27:12
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簿荷梨子:回复老江老师 老师,列入预付账款是否反应比较清楚呢?到时原材料进去了,借:原材料,贷:预付账款,应付账款,对吗?
2023-10-11 16:52:12
老江老师:回复簿荷梨子对!实务中,如果只有一二家预付款,也可以直接在应付账款中核算,不设预付。
2023-10-11 17:19:05
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 学堂用户jhz7cv 发表的提问:
x21 年蔚蓝公司发生以下业务,要求编制会计分录: 1. 蔚蓝公司7月1日从银行取得期限6个月的借款 100 000元, -利率 6% 企业按月物 利是:投季庭结基到期还杏。 2.蔚蓝公司2月1日购入原材料一批,买价 20000 元,增值税为 2600 元,材料验收入库 采用商业汇票结算。企业签发一张期限为2个月的商业汇 •景据到期时企业无法支付票据 款,转做应付账款。
您好 借:银行存款100000 贷:短期借款 100000 借:原材料 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额2600 贷:应付票据22600 借:应付票据 22600 贷:应收账款 22600
292楼
2023-10-11 16:49:21
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱丽丝梦游仙境 发表的提问:
单位原来买了一笔原材料,花了74900,它做的分录是借预付账款,贷银行存款,这材料早用早用完了,该怎么处理掉?总不能一直挂着吧?
借:原材料 贷:预付账款
293楼
2023-10-11 17:02:59
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爱丽丝梦游仙境:回复吴月柳 可是原材料实际上已经早没了,怎么办?
2023-10-11 17:39:48
吴月柳:回复爱丽丝梦游仙境领用,借:生产成本 贷:原材料
2023-10-11 17:57:09
夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
发票金额22484.76付款的时候少付了0.12这个则么处理。做账的会计分录是借:原材料22484.76贷应付账款22484.76付款分录是借:应付账款22484.64贷:银行存款22484.64
你好,一般情况下应该将0.12补打给对方,如果对方不要的话两者又无合作了可以进营业外收入
294楼
2023-10-12 15:57:08
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微信用户:回复夏天老师 嗯知道了
2023-10-12 16:16:07
夏天老师:回复微信用户好的,希望有帮到你
2023-10-12 16:26:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 百合 发表的提问:
老师好,购买原材料,没有付款 借 原材料 贷 应付账款 暂估 付了款 借 应付账款 暂估 贷 银行存款 分录对不对?
实际有收到发票吗
295楼
2023-10-12 16:13:29
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百合:回复玲老师 付了款,就收到发票了
2023-10-12 16:26:55
玲老师:回复百合借原材料 贷银行存款
2023-10-12 16:44:13
百合:回复玲老师 老师,付了款,也收到了发票,那暂估的分录咋处理?
2023-10-12 16:56:17
玲老师:回复百合把暂估的分录红冲按照发票金额入账
2023-10-12 17:20:03
百合:回复玲老师 老师好,一般纳税人,开出去专票的税是价税分离做销项税,那开出去普票的怎么弄?
2023-10-12 17:38:06
玲老师:回复百合一样的开专票和普票的分录是一模一样的,贷方都需要做价税分离
2023-10-12 18:04:50
百合:回复玲老师 哦哦,谢谢老师
2023-10-12 18:20:38
玲老师:回复百合不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2023-10-12 18:42:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 学堂用户gfimdg 发表的提问:
向B公司购入原材料一批付款2000增值税进项税额260材料尚未验收入库款项未付的会计分录
借在途物资2000, 应交税费应交增值税进项260, 贷应付账款2260
296楼
2023-10-12 16:27:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 冰雪奇缘 发表的提问:
以下账务处理是否完整,分录是否正确:购买原材料用于工程施工,收到发票但未付款,借:原材料,贷:应付账款。领用原材料:借:工程施工,贷:原材料付款时:借:应付账款,贷:银行存款。
同学 您好 账务处理正确
297楼
2023-10-12 16:49:39
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冰雪奇缘:回复bamboo老师 老师,公司是小规模纳税人,所以购进原材料时不需要价税分离对吗?
2023-10-12 17:17:47
bamboo老师:回复冰雪奇缘是的 小规模纳税人不抵扣进项税额 不需要价税分离
2023-10-12 17:47:32
冰雪奇缘:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-10-12 18:15:32
bamboo老师:回复冰雪奇缘不用谢 满意请给五星好评 祝您工作顺利
2023-10-12 18:32:04
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 002 发表的提问:
收料单做分录,是借原材料,贷应付账款吗
你好,是的,借方是原材料,没有付款计入应付账,付款了计入银行存款等科目
298楼
2023-10-12 16:59:59
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002:回复邹老师 那次月我收到发票和收料单另一联该怎么记 是借应付账款,贷银行存款吗?
2023-10-12 17:17:47
邹老师:回复002你好,没有收到发票,付款了 借;预付账款 贷;银行存款 次月我收到发票和收料单 借;原材料 贷;预付账款
2023-10-12 17:34:24
002:回复邹老师 @邹老师:次月我收到的发票和收料单就是之前的收料单。不是应该应付账款减少了?记借方
2023-10-12 17:49:28
邹老师:回复002没有收到发票,付款了 借;预付账款 贷;银行存款 次月我收到发票和收料单 借;原材料 贷;预付账款 应当这样核算 预付账款贷方也是表示减少
2023-10-12 18:18:22

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