咨询
预付账款怎么做会计分录
分享
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 当有理想的勺子 发表的提问:
机关单位收到其他应付款 预算会计怎么做分录
你好! 借:资金结存-货币资金 贷:其他预算收入
151楼
2023-07-12 20:02:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 925828536 发表的提问:
支付材料预付款分录怎么做,借方预付账款吗?应付账款可以不
你好 支付材料预付款分录是,借;预付账款,贷;银行存款 如果没有设置预付账款的单位,可以通过应付账款借方核算预付款项
152楼
2023-07-16 20:22:59
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ hot dog? 发表的提问:
实际来票$100,实际预付$95,其中商品价格$90,实际运费$5,会计分录1.借 应付账款_暂估应付款 $100贷 应付账款_确认应付款外部 $1002.应付核销时会计分录:借 应付账款_确认应付款外部 $90贷 预付账款 $90请问我这样做是不是不对?剩余运费那一块应该怎么做账?
运费的需要补充上去的
153楼
2023-07-16 20:48:11
全部回复
hot dog?:回复暖暖老师 商品价90 10元运费暂估 ,来票时会计分录是:借 应付暂估100 贷 确认应付100,这样子做是不是有问题?
2023-07-16 21:06:55
hot dog?:回复暖暖老师 应付核销冲预付时:借 确认应付90 贷 预付账款90.运费暂估10元 实付9元运费用于冲材料成本 剩余1元 具体应该怎么做账?
2023-07-16 21:20:10
暖暖老师:回复hot dog?再把多计提的1.元冲了
2023-07-16 21:32:21
hot dog?:回复暖暖老师 老师你好,我想问整个完整详细的会计分录应该怎么写?
2023-07-16 21:54:50
hot dog?:回复暖暖老师 老师您好 我想问整个完整的会计分录怎么写?你能不能写一遍 谢谢
2023-07-16 22:04:53
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 凶狠的老师 发表的提问:
给厂家预付货款10万,返4万,我怎么做会计分录
借:预付账款10贷:银行存款,借:银行存款4贷:预付账款4
154楼
2023-07-16 21:00:26
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ AAA 发表的提问:
用银行存款预付本月房租1000元。会计分录怎么做
借:预付账款 贷:银行存款
155楼
2023-07-16 21:18:02
全部回复
AAA:回复吴月柳 @吴老师:为什么这个课件是借管理费用,贷银行存款
2023-07-16 21:41:54
吴月柳:回复AAA可能合并做成一笔了,因为是本用的,不过工作中最好分开两笔分录
2023-07-16 21:53:03
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
月初我预付给客户10000块钱,我做的会计分录是借预付账款10000,贷银行存款10000,月底结账的时候一共是欠对方4万,我又给了30000,怎么做分录?
您好 借 预付账款30000 贷 银行存款30000
156楼
2023-07-16 21:47:59
全部回复
神奇小飞侠:回复bamboo老师 怎么才能把那10000块钱的预付款冲了呢?
2023-07-16 22:17:54
神奇小飞侠:回复bamboo老师 这40000是我应付给他的,怎么把预付变成应付
2023-07-16 22:31:33
bamboo老师:回复神奇小飞侠您要把科目调整为应付账款么?
2023-07-16 22:46:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
销售床垫 客户之前来看床垫付了1000块定金 做会计分录:借 库存现金1000 贷 预收账款1000那他支付余款5000的时候会计分录应该怎么做
如果当时怕她会退定金定金不是做的预收账款 而是做的借库存现金1000 贷其他应付款1000 如果定金是这样做的话那付余款应该怎么做
157楼
2023-07-17 18:49:52
全部回复
maize老师:回复会计学堂辅导老师那你们剩下还是做借库存现金 贷预收账款就可以,一个客户只用一个往来科目。
2023-07-17 19:04:53
会计学堂辅导老师:回复maize老师 不是 就是说 定金这一笔借库存现金 贷预收账款的已经做过了 他来付余款的时候我怎么做 借 预收账款1000 借 库存现金5000 贷 主营业务收入6000 是这样吗
2023-07-17 19:34:46
maize老师:回复会计学堂辅导老师不是,你们销售时候做借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你收剩下款做借库存现金 贷预收账款就可以。
2023-07-17 20:02:18
会计学堂辅导老师:回复maize老师 老师 是内账 没有税的,就是说门店卖东西嘛 当时就开个手机 收的定金1000元
2023-07-17 20:31:58
maize老师:回复会计学堂辅导老师你们销售时候做借预收账款 贷主营业务收入 你收剩下款做借库存现金 贷预收账款就可以
2023-07-17 20:49:50
会计学堂辅导老师:回复maize老师 当时只是一个定金 不一定会买东西 要是过几天定金退了 东西不就没卖出去嘛
2023-07-17 21:07:40
maize老师:回复会计学堂辅导老师那你就做相反分录就可以借预收账款贷库存现金。
2023-07-17 21:17:42
会计学堂辅导老师:回复maize老师 老师 我想问的是 我们是属于出口退税企业 刚才我在网上勾选认证了一张发票 应该是退税勾选 我点击成了抵扣勾选 请问这个有没有关系呀
2023-07-17 21:34:12
maize老师:回复会计学堂辅导老师原则是没有关系,你可以问下你税局,之前都是扫描没有勾选还是可以认证,没有文件说勾选抵扣没用。
2023-07-17 21:56:13
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
货款已付,货物已发货,发票喂收到,做会计分录,为什么是预付账款,不是应付账款
可以计入应付账款 借方
158楼
2023-07-17 19:13:36
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 沉默的楼房 发表的提问:
你好。库区办公楼门更换支付的预付款怎么做会计分录
同学你好 借预付款 贷银行存款
159楼
2023-07-17 19:26:59
全部回复
李月老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好,老师购买材料收到专用发票,预付款10000元,会计分录应该怎么做, 那么再次支付余款的3000元的会计分录,要怎么做,谢谢
你好 预付款10000元 借预付账款 贷银行存款 再次支付余款的3000元是在当月同时支付的吗
160楼
2023-07-17 19:41:58
全部回复
沈占竹:回复李月老师 当月没有支付 ,在下月支付的
2023-07-17 20:09:17
李月老师:回复沈占竹当月预付款就收到发票?
2023-07-17 20:24:13
沈占竹:回复李月老师 对的,预付时就收到发票的
2023-07-17 20:37:21
李月老师:回复沈占竹你好 发票入账 借原材料13000 贷银行存款3千 预付账款1万
2023-07-17 21:03:01
沈占竹:回复李月老师 好的谢谢老师
2023-07-17 21:14:02
李月老师:回复沈占竹你好 同学 如果已经解决你的问题 麻烦请同学给个五星评价 谢谢
2023-07-17 21:29:38
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
美元账户收款付款的会计分录怎么做
您好 借:银行存款——外币账户 贷:应收账款 借:应付账款 贷:银行存款——外币账户
161楼
2023-07-18 18:55:29
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
购入设备预付10000A公司,现要并账为应付账款,应该怎么调,会计分录是?
借;应付账款 贷;预付账款 做这个调整分录
162楼
2023-07-18 19:18:59
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 1097542691 发表的提问:
老师,您好。我们前几个月的时候预付了一个房租10万,我当当时做的会计分录是:借:预付账款 贷:银行存款,现在我如果做摊销的话,要怎么做分录?
你好,每月摊销的分录 借 管理费用 贷 预付账款
163楼
2023-07-18 19:41:59
全部回复
1097542691:回复汪晨老师 那明细呢?借:管理费用-长期待摊费用-房租 贷预付账款-***房租
2023-07-18 19:55:26
汪晨老师:回复1097542691你好,管理费用-摊销费 预付账款-房租
2023-07-18 20:13:01
汪晨老师:回复1097542691你好,管理费用-摊销费 预付账款-房租
2023-07-18 20:39:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
老师,请问之前会计做预付账款业务,到货后是借:库存商品 借:应付账款(负数),这样是错的,我想把应付账款调整到预付账款科目里,请问分录怎么做
借;预付账款 贷;应付账款
164楼
2023-07-19 18:59:31
全部回复
魔豆:回复邹老师 邹老师,那这样就可以把她做的应付账款借方负数转到预付账款贷方了么?
2023-07-19 19:14:52
邹老师:回复魔豆你好,应付账款借方负数,就是贷方,说明没错 只需要把应付账款,与预付账款抵消 借;应付账款 贷;预付账款
2023-07-19 19:41:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
应付账款零头不付的会计分录怎么做
你好,付款的时候,借;应付账款,贷;银行存款,营业外收入
165楼
2023-07-19 19:17:38
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×