咨询
预付账款怎么做会计分录
分享
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 坚强的水蜜桃 发表的提问:
收了客户预收账款的会计分录怎么做
你好!借银行存款贷预收账款
121楼
2023-06-28 19:29:45
全部回复
坚强的水蜜桃:回复QQ老师 发货了,扣预收账款的分录怎么做
2023-06-28 19:42:22
QQ老师:回复坚强的水蜜桃你好!借预收账款贷主营业务收入应交税费
2023-06-28 20:04:02
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ xia 发表的提问:
用银行存款预付在建工程项目款,会计分录怎么做
你好,借,预付工程款贷银行存款
122楼
2023-06-28 19:54:09
全部回复
xia:回复小洪老师
2023-06-28 20:18:43
xia:回复小洪老师 可以帮我解释一下第一张凭证,为什么以前用借预付,贷银行她说是误账吗
2023-06-28 20:47:06
小洪老师:回复xia你银行存款是支付出去了吧
2023-06-28 21:14:29
xia:回复小洪老师 对的,已经支付了
2023-06-28 21:37:57
小洪老师:回复xia那做银行存款没什么问题呀。
2023-06-28 21:49:17
xia:回复小洪老师 她现在是要把预付账款全部结转为在建工程,这家公司从本月起承包了,这样修改的话对承包者有什么影响吗
2023-06-28 22:05:01
小洪老师:回复xia你好这个倒是没什么影响,只要你这个工程的金额可以可靠计量,是可以这样做的,
2023-06-28 22:29:25
xia:回复小洪老师 那这笔固定资产就算是承包前共有的固定资产吗
2023-06-28 22:57:59
小洪老师:回复xia你好,差不多是这样的
2023-06-28 23:11:02
xia:回复小洪老师 那这笔分录的摘要我可以写成预付账款结转吗,不写误账,还是说用其他什么表达方式会比较契合实际呢
2023-06-28 23:27:59
小洪老师:回复xia贷方写一个预付账款结转就好,
2023-06-28 23:56:11
xia:回复小洪老师 好的谢谢你
2023-06-29 00:14:51
小洪老师:回复xia好的,同学不用客气。
2023-06-29 00:26:28
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ jia jia 发表的提问:
老师房租都是每月摊销的,付款时计入待摊,还是预付账款呢,借预付账款,贷,银存,回票怎么做分录呢??
你好,发票是一次性开具好几个月的?
123楼
2023-06-28 20:10:46
全部回复
jia jia:回复邹老师 对对老师
2023-06-28 20:39:24
邹老师:回复jia jia你好,取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款 然后按月摊销,借;管理费用等科目,贷;长期待摊费用
2023-06-28 20:53:12
jia jia:回复邹老师 老师谢谢,还有就是我们公司发生的油费,etc领导不让一次进去费用,分录也是你发的这个吧。?分充值时,和回票
2023-06-28 21:06:23
邹老师:回复jia jia你好,是的,是同样的处理方式
2023-06-28 21:20:03
jia jia:回复邹老师 老师房租付款时,借方计入预付待摊嘛还是预付账款?
2023-06-28 21:40:55
邹老师:回复jia jia你好,付款没有取得发票计入预付账款科目核算 之后取得发票计入长期待摊费用科目核算
2023-06-28 22:04:16
jia jia:回复邹老师 房租,再问下,是付款时,借预付账款,贷,银存。取得发票,借;长期待摊费用,贷;预付账款。然后每月摊销入费用,。油费也同样是这样的分录对吧,
2023-06-28 22:31:20
邹老师:回复jia jia你好,是的,是这样处理的
2023-06-28 22:51:39
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 扶朕起来朕还能学 发表的提问:
预付的会计分录怎么做
您好 借:其他应付款 贷:银行存款
124楼
2023-06-28 20:17:59
全部回复
扶朕起来朕还能学:回复bamboo老师 不是预付账款吗,
2023-06-28 20:41:36
bamboo老师:回复扶朕起来朕还能学租金计入其他应付款科目
2023-06-28 20:54:55
扶朕起来朕还能学:回复bamboo老师 分录怎么没有体现办公用房租金
2023-06-28 21:10:37
bamboo老师:回复扶朕起来朕还能学您这是预付的啊  租金还没有发生
2023-06-28 21:36:51
扶朕起来朕还能学:回复bamboo老师 发生的话,借:管理费用贷:其他应付款?
2023-06-28 21:57:08
bamboo老师:回复扶朕起来朕还能学是的 租金发生的时候这样写分录
2023-06-28 22:11:02
扶朕起来朕还能学:回复bamboo老师 前面赊购的分录怎么写
2023-06-28 22:25:56
bamboo老师:回复扶朕起来朕还能学借:管理费用 贷:应付账款
2023-06-28 22:47:51
扶朕起来朕还能学:回复bamboo老师 怎么没涉及到购买的物品
2023-06-28 22:59:59
bamboo老师:回复扶朕起来朕还能学办公用品 不是计入管理费用了吗
2023-06-28 23:18:41
扶朕起来朕还能学:回复bamboo老师 为什么不是借:库存商品,贷:应付账款
2023-06-28 23:43:47
bamboo老师:回复扶朕起来朕还能学截图说的很清楚 办公用品已经交付使用啊 要准备对外出售的才计入库存商品科目
2023-06-28 23:59:35
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欣慰的保温杯 发表的提问:
向职工预付年终奖,建行账户支付。怎么做会计分录
你好 借其他应收款 贷银行存款 发工资时扣 
125楼
2023-07-03 18:59:43
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 坚持 发表的提问:
老师您好!购买设备预付款的会计分录怎么做?
借预付账款 贷银行,
126楼
2023-07-03 19:10:08
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 谢静 发表的提问:
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款,摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 预付账款 ,现在收到发票后怎么做,之前的会计分录是否有错
新公司成立租赁厂房预付了三个月的房租没有收到发票做的会计分录借 预付账款 贷 银行存款, 摊销一个月的房租 借 管理费用 贷 待摊费用,现在收到发票后借:待摊费用贷:预付账款
127楼
2023-07-03 19:25:56
全部回复
谢静:回复袁老师 待摊费用新准则不是已经不使用了吗,还有就是里面的增值税怎么做,我们是一般纳税人
2023-07-03 19:47:57
袁老师:回复谢静可以使用的,只是报表不体现了               
2023-07-03 20:05:02
谢静:回复袁老师 我们是一般纳税人,里面的增值税怎么做了
2023-07-03 20:21:40
袁老师:回复谢静销项确认,应交税费--应交增值税(销项税额);进项确认,应交税费--应交增值税(进项税额);两者差即缴纳税款
2023-07-03 20:35:35
谢静:回复袁老师 老师,估计是我没问题清楚,我想问的是收到发票后的里面所含增值税的会计分录应该怎么写
2023-07-03 21:03:33
袁老师:回复谢静如果是专票,借:库存商品,应交税费,贷:应付账款;如果是普票,借:库存商品贷:应付账款
2023-07-03 21:25:19
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ Amy 发表的提问:
老师,预付1000台的30%货款,发票跟货都没有到,不做预付,怎么做会计分录?
你好可以暂估入库,暂估应付
128楼
2023-07-03 19:50:36
全部回复
Amy:回复小宝老师 老师,内账的话怎么做更直观?就是最简单的分录?直接入应付账款?
2023-07-03 20:10:46
小宝老师:回复Amy也可以,预付组合式的
2023-07-03 20:28:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2489406490 发表的提问:
之前预付了775元物业管理,收到发票是他们开来的发票是1050元,3月份做分录是:预付账款775,现在收到发票做账怎么做会计分录比较好一点
借;管理费用等科目 贷;预付账款 1050
129楼
2023-07-03 20:08:59
全部回复
2489406490:回复邹老师 @邹老师:之前做的是775
2023-07-03 20:33:28
邹老师:回复2489406490你好,是的,这次计入预付账款1050,贷方余额1050-775,表示没有支付的款项
2023-07-03 21:02:56
2489406490:回复邹老师 @邹老师:后面还有275怎么做账
2023-07-03 21:28:32
邹老师:回复2489406490挂账预付账款的 贷方余额 如果支付了剩余的款项 借;预付账款 贷;银行存款 275
2023-07-03 21:49:31
2489406490:回复邹老师 @邹老师:275不用付给我们,是他们多开了275的发票,实际是775,开了1050
2023-07-03 22:11:35
邹老师:回复2489406490你好,那就直接按775入账就是了
2023-07-03 22:24:18
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
我司于2018年支付一笔预付款,现因对方未交付合格成果,协商退回该笔合同的部分预付款,已经跨年如何做账 原会计分录是 借预付账款 贷银行存款
现在退回做借银行 贷预付账款
130楼
2023-07-04 19:19:17
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问:
在做会计分录时,借:预付账款,贷:预付账款,就是二级科目人名不一样是什么意思啊
你好,通常是调整业务,把错误的明细调整到正确的明细
131楼
2023-07-04 19:36:07
全部回复
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 欣欣子 发表的提问:
老师预付一年的平台使用费12000怎么做会计分录 然后在从预付账款里摊销是吗老师
同学你好 支付时 借,预付账款 贷,银行存款 按月摊销时 借,管理费用 贷,预付账款
132楼
2023-07-04 20:05:58
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到固定资产设备253000元,预付账款70000,现金给了80000,会计分录怎么做
借;固定资产 贷;预付账款 库存现金 应付账款
133楼
2023-07-05 19:01:38
全部回复
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 大气的帆布鞋 发表的提问:
充油卡2000元,领导说不计入预付账款,怎么做分录
你好不计入预付账款的话,原则上是不对的。
134楼
2023-07-05 19:25:08
全部回复
大气的帆布鞋:回复东老师 内账,直接计入管理费用行吗
2023-07-05 19:53:12
东老师:回复大气的帆布鞋内账的话可以直接进入到费用。
2023-07-05 20:12:40
大气的帆布鞋:回复东老师 可以我前面计了预付,是不是要平掉先
2023-07-05 20:40:58
东老师:回复大气的帆布鞋对,可以借费用贷预付账款。
2023-07-05 20:52:42
大气的帆布鞋:回复东老师 用公司油卡帮别人充了200元,分录怎么做
2023-07-05 21:10:08
大气的帆布鞋:回复东老师 用公司油卡帮别人充了200元,分录怎么做,领导说收到钱就计入营业外收入,现在是付出去分录怎么做
2023-07-05 21:30:11
东老师:回复大气的帆布鞋不太明白你这个是什么业务呀。
2023-07-05 21:55:39
大气的帆布鞋:回复东老师 就是自己公司充油卡2000元,领导说内账直接计入费用,现在用这个油卡帮别人充了200元,到时会还回来的
2023-07-05 22:11:27
东老师:回复大气的帆布鞋如果支出再退还的话,你就没必要再做账。
2023-07-05 22:28:53
大气的帆布鞋:回复东老师 付出去是充卡少了钱,收到是现金,不一样
2023-07-05 22:47:49
东老师:回复大气的帆布鞋那付出去了可以计入到费用,然后收到的时候进入到营业外收入。
2023-07-05 23:04:58
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 好好学习 发表的提问:
一笔2750元8月预付账款,8月已做分录借预付账款贷现金,现查出此账进货发票9月7日已认证税额算8月份进项,8月已扎账,现9月应怎么调整,会计分录怎么做?
9月份直接做入应交税费一应交增值税(进项税额)
135楼
2023-07-05 19:51:01
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×