咨询
给客户现金返还会计处理
分享
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 佳肴 发表的提问:
我们工厂生产的产品,赠送给客户,当作返利,怎么做会计处理
需要视同销售处理,交增值税 借:销售费用——返利 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 同时结转成本 借:主营业务成本 贷:库存商品
16楼
2022-12-22 05:03:12
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 蓝色多瑙河 发表的提问:
预收客户材料款1000,在活动期间给客户返还了50元现金,同时又给了100元代金券,请问老师如何做会计分录?
借:银行存款 贷:预收账款 借:销售费用 贷:银行存款 代金券,等确认收入时直接抵扣
17楼
2022-12-22 05:57:13
全部回复
蓝色多瑙河:回复佟老师 返现的红包呢?
2022-12-22 06:11:50
蓝色多瑙河:回复佟老师 销售费用是支出的返现吗?
2022-12-22 06:41:46
佟老师:回复蓝色多瑙河借:销售费用 贷:银行存款 这笔是返现红包
2022-12-22 07:06:42
蓝色多瑙河:回复佟老师 意思代金券先不入账的!
2022-12-22 07:27:33
佟老师:回复蓝色多瑙河对,不用入账,确认收入时入账
2022-12-22 07:40:53
淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 从前有座山 发表的提问:
老师,举个例子,我们公司给对方开的100元发票,最后客户只打到公司账户80,差额20元作为现金折扣返还给客户了,这样处理合法么,账务上怎么处理
合理合法,直接作为现金折扣计入财务费用里即可
18楼
2022-12-22 06:54:59
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 暖心 发表的提问:
在供应商拉货达到政策返款5886元,这个钱不会给现金,还是在在供应商账户上,冲销货款,但是又要把这个钱返款3900元给客户。这样的账务处理怎么做?
这是销售现金返利,我觉得你也应该像你的供应商那样处理,这样省得很多账务处理
19楼
2022-12-22 08:18:58
全部回复
暖心:回复张艳老师 但是客户是先在我们这点拉货,那个返款是次月才到账我要把客户的那笔账收了吧,不然一直有一笔应收账款
2022-12-22 08:38:56
张艳老师:回复暖心我说的方案还是比较简单的,要不你就得给你的客户开具红字发票,计算销售返利。
2022-12-22 08:59:35
暖心:回复张艳老师 @刘老师—追梦:还是没明白,能说具体点吗
2022-12-22 09:13:00
张艳老师:回复暖心你的供应商没有给你开红字发票,你的返利处理不了。而你要给你的客户返利,你是需要开红字发票的。明白了吗?
2022-12-22 09:27:07
暖心:回复张艳老师 @刘老师—追梦:没有,还是没能明白。我们没有开票,这样是否符合规定的吗?。我们的性质是个体工商户,这样也是需要交税吗?
2022-12-22 09:40:02
张艳老师:回复暖心你个体户是核定征收的吗?销售返利按规定,是要开具红字发票,冲减销售收入,客户收到红字发票是要冲减进项和进货成本的。
2022-12-22 10:03:03
暖心:回复张艳老师 @刘老师—追梦:老师因为是才真正接触到这个行业,实操跟书本上的很不能结合起来,好多都不会,然后在软件里面也不知道从那点学起。现在是在有机会在实际操作,遇到问题只能问老师们,但是又不知道从何学起。针对上面的返款我没有冲减进货进货成本,而是做营业外收入的。这样做可以吗?
2022-12-22 10:30:03
张艳老师:回复暖心不能计入营业外收入的。我觉得你是一个上进好学的学员,虽然现在在个体工商户当会计,但还是要不断学习会计知识,个体户也有一般纳税人的,再说个体户以后也会成为大公司的,建议你学习一个学堂齐红老师的内外账会计处理,以及齐爽老师的相关课程,我想对你提高会计处理是有益的。还有,当好会计不仅要做好账目记录,而且更重要的还要做好税务筹划和记录,避免和减少企业的涉税风险。加油!!
2022-12-22 10:41:05
暖心:回复张艳老师 那上面的问题具体该怎么做呢?因为我们用的是速达软件,经销存跟财务软件是一体的,我们收到货时是借:库存商品,贷:应付账款
2022-12-22 10:53:21
张艳老师:回复暖心不好意思,我对记账软件这部分不太熟悉,帮不到您了
2022-12-22 11:05:32
暖心:回复张艳老师 那上面的那个问题该怎么处理呢,会计分录怎么写
2022-12-22 11:20:10
张艳老师:回复暖心借:应收账款 (红字) 贷:主营业务收入 (红字) 应交税费--应交增值税(销项税额) (红字)
2022-12-22 11:44:49
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 聪慧的鞋子 发表的提问:
单位给客户个人的返还款如何处理?没发票
是给个人的佣金吗?借销售费用贷银存,没有发票不能税前扣除
20楼
2022-12-22 09:41:59
全部回复
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 碧蓝的胡萝卜 发表的提问:
汽车维修店兼业卖保险,销售保险后返现金给客户,怎样账务处理?
你好,可以按照实际收取的款项(保费收入减去返给客户的现金)确认保险收入。
21楼
2023-01-02 18:16:04
全部回复
碧蓝的胡萝卜:回复宇飞老师 保费是直接划到保险公司的,我只是吸引客户买保险而返现,可以记入销售费用吗?
2023-01-02 18:44:20
宇飞老师:回复碧蓝的胡萝卜嗯,那可以计入销售费用。
2023-01-02 19:03:47
碧蓝的胡萝卜:回复宇飞老师 计入销售费用以什么作为附件呢?只有客户领返现的明细表,附这个可以吗?
2023-01-02 19:25:24
宇飞老师:回复碧蓝的胡萝卜嗯,可以的,可以作为附件,但是因为没有发票,其实没办法税前扣除。
2023-01-02 19:37:14
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 平淡人生 发表的提问:
客户在网店上购买产品,商家承诺确认收货后,返现给客户。现在客户要求开发票,发票的金额是按收货前的金额还是收货后减去返了现之后的金额开,返现的款是通过其他账户转给客户的。
你好,可以按返现之后的来给他开。
22楼
2023-01-02 18:37:11
全部回复
平淡人生:回复郭老师 可是收款账号和返现的账号不一样啊,那我返现之后给他开的发票金额按哪个来开?
2023-01-02 19:03:46
平淡人生:回复郭老师 我收款是通过京东钱包收款的,然后我返现给他时,我只能通过支付宝返现给他的。因为京东平台不能申请部分退款。
2023-01-02 19:28:09
郭老师:回复平淡人生可以的 只要给他的都是少收了
2023-01-02 19:44:56
平淡人生:回复郭老师 款我确实是少收了呀,关键是现在不知道发票金额如何开,是按我返现之后的的金额开,还是按返现之前平台上面的金额开。比如我这款产品客户在平台上是按5000拍下的,返现之后平台上显示的金额还是5000元。然后他收货之后,平台上面显示还是5000,但是我通过私人账户给他返回100。
2023-01-02 19:57:40
郭老师:回复平淡人生你建议你了 4900
2023-01-02 20:16:12
李凯老师
职称:注册会计册,中级会计师,西安交大MBA
5.00
解题: 0.02w
引用 @ ice blue 发表的提问:
客户做满一定金额之后,给予其返还。比方说对方做满了100万,现在要给其10万的返还。这中间要怎么处理发票税务方面的事情啊
这个业务属于销售返利,你方必须取得当地税务机关开具的“进货退出或索取折让证明单”送交销货方,作为销货方开具红字专用发票的合法依据,并开具红字专用发票。
23楼
2023-01-02 18:44:59
全部回复
方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
企业给客户按销售额比例给的实物返利怎么做会计处理我不知道怎么开该如何处理
借:主营业务收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
24楼
2023-05-08 20:58:42
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 独特的硬币 发表的提问:
我公司是小规模纳税人,代理销售车位,收到代理费后,承诺给客户(个人)返现金,这个账务怎样处理,还有,我能从公司账户给个人汇款返现吗?
你好!这个个人如果给你开发票,你就可以从贵公司账户付给他。计入销售费用-佣金
25楼
2023-05-08 21:03:53
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 唐宁 发表的提问:
金融行业,给客户返点计什么科目?给代理商返佣金计什么科目?
你好,通常是计入销售费用
26楼
2023-05-08 21:25:17
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 会计人 发表的提问:
付客户二手车置换补贴,但是厂家把置换补贴给放到返利账户,销售方怎样作账务处理,以现金形式付给客户
你好,同学,返给客户的,你收到作为其他应付款
27楼
2023-05-08 21:46:14
全部回复
陈诗晗老师:回复会计人借:银行存款 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:库存现金
2023-05-08 22:20:09
会计人:回复陈诗晗老师 厂家把置换补贴给放到返利账户
2023-05-08 22:37:29
陈诗晗老师:回复会计人你返利账户怎么设置的
2023-05-08 22:56:57
会计人:回复陈诗晗老师 厂家开在购货发票里,用在货款上,
2023-05-08 23:21:07
陈诗晗老师:回复会计人不影响,你抵扣你的货款。 该返给客户的正常返就是了。
2023-05-08 23:36:56
点~玲老师
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.26w
引用 @ 。。。 发表的提问:
老师,请问提供人力资源服务,给客户返点,客户不开具发票,怎么处理?返点给公司过返给个人,账务分别怎么处理
你能不能直接按扣除返点后的金额给客户开票,这样就直接少确认收入。
28楼
2023-05-08 21:53:58
全部回复
。。。:回复点~玲老师 老师,是我给客户返点哦
2023-05-08 22:24:21
。。。:回复点~玲老师 目前不知道客户是想对公,还是对私
2023-05-08 22:37:26
。。。:回复点~玲老师 我想先了解清楚,1、对公是以什么名义打款给客户,客户开什么发票给我,我的账务怎么处理?2、对私,我的账务处理怎么处理?
2023-05-08 22:56:40
点~玲老师:回复。。。我的意思是你平时的收入肯定要给客户开票的,能否直接扣除返点再开票,
2023-05-08 23:20:36
点~玲老师:回复。。。对公直接打款计入销售费用就可以的,
2023-05-08 23:39:22
点~玲老师:回复。。。对私也是销售费用,只是对私的账你不会公开至税局
2023-05-08 23:57:37
。。。:回复点~玲老师 我们收入的发票收到款就开出了,而返点得钱不确定周期,有可能好几个月才返一次
2023-05-09 00:11:35
。。。:回复点~玲老师 请问对私怎么做账呢?
2023-05-09 00:31:56
点~玲老师:回复。。。对私也是计入销售费用。
2023-05-09 00:58:52
。。。:回复点~玲老师 好的
2023-05-09 01:23:13
。。。:回复点~玲老师 谢谢
2023-05-09 01:40:24
点~玲老师:回复。。。不客气,祝你学习愉快
2023-05-09 01:57:08
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 江南小小灰 发表的提问:
公司收到税局的返税,然后把部分税返给客户,客户开具收据给我司,这样属于什么业务?应该怎么会计处理?
这个至少你们代客户收钱而已的 收到返税 借:银行存款 代:其他应付款---xx税金 给客户的时候 借:其他应付款---xx税金 贷:银行存款
29楼
2023-05-09 20:54:13
全部回复
江南小小灰:回复王超老师 这不是我的业务,我们只是因为业务好,才收到税局的返税
2023-05-09 21:40:49
王超老师:回复江南小小灰那么为什么要给客户啊?这个是你们的钱啊
2023-05-09 22:04:35
江南小小灰:回复王超老师 因为要跟客户长期合作,
2023-05-09 22:30:56
王超老师:回复江南小小灰那么这个就是收到税务局的钱 借:银行存款 贷:营业外收入 等到给客户钱的时候 借:销售费用 贷:银行存款
2023-05-09 22:56:59
江南小小灰:回复王超老师 又没有发票,只有对方给的收据,能入销售费用吗?
2023-05-09 23:21:48
王超老师:回复江南小小灰可以的,因为你们只有收据,如果是做成本更说不过去的
2023-05-09 23:50:26
江南小小灰:回复王超老师 入销售费用能税前扣除吗
2023-05-10 00:18:41
王超老师:回复江南小小灰严格来说,是不能的,因为你没有发票啊。但是实际操作中,税务局没有查的那么细的
2023-05-10 00:48:09
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凝冰点 发表的提问:
电商企业给予客户的好评返现如何做账务处理?
你好,电商企业给予客户的好评返现 借:销售费用,贷:银行存款 
30楼
2023-05-09 21:11:25
全部回复
凝冰点:回复邹老师 可是这些小额支付没有发票的怎么做账呢?
2023-05-09 21:25:09
邹老师:回复凝冰点你好,针对个人的零星支出(低于500元),是可以没有发票入账并税前扣除的 。分录是 借:销售费用,贷:银行存款 
2023-05-09 21:35:32
凝冰点:回复邹老师 这些钱应该都是从第三平台方账户里直接打款到消费者的支付宝之类的
2023-05-09 21:55:38
邹老师:回复凝冰点你好,那贷方通过其他货币资金科目核算就是了 借:销售费用,贷:其他货币资金
2023-05-09 22:12:59
凝冰点:回复邹老师 就是销售额一个月几十万,这样的小额打款会高于500元
2023-05-09 22:33:43
邹老师:回复凝冰点你好,那贷方通过其他货币资金科目核算就是了 借:销售费用,贷:其他货币资金 小额打款会高于500元,没有发票就需要做纳税调增处理
2023-05-09 22:50:45
凝冰点:回复邹老师 具体纳税调增怎么处理?如何做账,税务如何调增?
2023-05-09 23:02:27
邹老师:回复凝冰点你好,比如好评返现金额1万,本来的利润100万,企业所得税按101万计算纳税 汇算清缴补交的所得税,账务处理是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2023-05-09 23:30:22
凝冰点:回复邹老师 企业所得税纳税额调增就是原来100万,现在是加1万,变成101万再乘以企业所得税税率?是这样吗?
2023-05-09 23:54:09
邹老师:回复凝冰点你好,是的,是这样的
2023-05-10 00:06:03

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×