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计提三包费用的会计分录
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Zoe 发表的提问:
我们现在是一个创业型公司,然后采取的是零件外包 自行组装(不需要多余的设备)请问我们收到零件货物和我们销售出去时的会计分录应该怎么做?
您好,您是买了零部件,然后外发出去委托别人组装是吗
271楼
2023-10-10 16:41:42
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Zoe:回复文老师 是从外部定制零部件,然后送到公司我们自己组装
2023-10-10 17:13:04
文老师:回复Zoe那您这就相当于购买原材料,然后组装成成品,就是和工业企业的一样
2023-10-10 17:28:11
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 自信的小海豚 发表的提问:
你好,想咨询一下,别的企业将五险一金代缴外包给我们公司,但工资不是我们付,这个会计分录怎么做
借:现金 贷:其他应付款-代缴社保 借:主营业务收入 贷:应交税金-应交增值税 缴纳社保费时 借:其他应付款-代缴社保 贷:银行存款月末缴纳税金 借:应交税金-应交增值税 贷:银行存款
272楼
2023-10-10 16:50:56
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 天天好心情 发表的提问:
我是接爱劳务外包的企业,收到雪后,会计分录怎么做,能做新酬吗
你好,这是什么意思?收到啥
273楼
2023-10-10 17:05:59
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天天好心情:回复朴老师
2023-10-10 17:21:37
朴老师:回复天天好心情你好,你收到票是做成本的
2023-10-10 17:49:32
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 久别无恙 发表的提问:
老师,按季或年支付境外特许权使用费,是否要按月计提费用,会计分录如何写?
这个最好是按月计提记入费用。
274楼
2023-10-11 15:48:44
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久别无恙:回复东老师 是,生产技术上的特许权使用费,是要入到制造费用中去吗?
2023-10-11 16:10:06
东老师:回复久别无恙对这个进入到制造费用。
2023-10-11 16:22:25
久别无恙:回复东老师 好的,谢谢老师
2023-10-11 16:44:10
东老师:回复久别无恙不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了。
2023-10-11 17:00:15
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Cherish  发表的提问:
计提消费税的会计分录怎么做?
您好 借:税金及附加 贷:应交税费-消费税
275楼
2023-10-11 16:12:17
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 九三 发表的提问:
计提地方各项基金垃圾处理费如何做会计分录
借:税金及附加 贷:应交税费-垃圾处理费
276楼
2023-10-11 16:25:26
全部回复
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 淡淡的指甲油 发表的提问:
计提工会经费的会计分录怎么做?计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬~工会经费 这样做对吗
你好!在借:管理费用后加一个工会经费
277楼
2023-10-11 16:50:25
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小粉 发表的提问:
我们需要支付第三方物流费用,这个计提的分录怎么写
你好,你们是什么企业,是什么项目的,
278楼
2023-10-11 17:02:59
全部回复
小粉:回复庄老师 一般纳税人,医药公司,在另一个地方的仓储费
2023-10-11 17:19:33
庄老师:回复小粉你好,这个在另一个地方的仓储费可以计入经营费用科目
2023-10-11 17:49:22
小粉:回复庄老师 分录怎么写
2023-10-11 18:08:49
庄老师:回复小粉借经营费用,贷其他应付款,
2023-10-11 18:30:46
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 怪咖女王小半仙 发表的提问:
我们是总承包,单位给我门打来的工程款我们要给分包打工程款,怎么做会计分录啊,求解释
内账的话,借:银行存款 贷:其他应付款
279楼
2023-10-12 16:10:29
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!公司人员包车报销的包车费410元用的是面的票,会计分录?
你好,是面的票——这个是什么发票?
280楼
2023-10-12 16:29:14
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孝顺的路人:回复立红老师 出租车票10元一张的
2023-10-12 16:47:18
立红老师:回复孝顺的路人你好, 借,管理费用一福利费 贷,应付职工薪酬一福利费 借,应付职工薪酬一福利费 贷,库存现金等
2023-10-12 17:02:32
俞老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.71w
引用 @ 发表的提问:
以前年度多计提费用,现在该如何做会计分录
通过以前年度损益调整冲回
281楼
2023-10-12 16:52:30
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
结转本月制造费用(按生产工人工资比例分配,工资分别为40000和30000) 制造费用还有之前分配工资时的5000 计提折旧时的7500 请问怎么做会计分录呢
您好 借:生产成本 70500%2B7500=78000 贷:制造费用-工资 40000%2B30000%2B500=70500 贷;制造费用-折旧费 7500
282楼
2023-10-12 17:02:59
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