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计提三包费用的会计分录
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 如意的硬币 发表的提问:
某公司管理人员工资2000元,销售人员工资3000元, 车间管理人员工资4000元,车间工人工资6000元,请 写出“薪资系统”中计提工资的会计分录。
同学你好 借管理费用 借销售费用 借生产成本 贷应付职工薪酬
1楼
2022-12-21 11:22:48
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 慈祥的硬币 发表的提问:
请问酒店早餐外包给第三方怎么做会计分录
你好,第三方给你的钱正常做借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费,你付出的成本对应做借:主营业务成本 贷:累计折旧 银行存款等
2楼
2022-12-21 12:27:48
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冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 能吃八碗饭 发表的提问:
(1)甲公司2018年开始计提坏账准备,2018年年末计提坏账准备10000元。 (2)2019年实际发生坏账15000元。 (3)2019年已经确认坏账又收回3000元。 (4)2019年年末,经测算“坏账准备”账户余额应为7000元。 (5)如果2019年实际发生坏账6000,收回已核销坏账4000元。 要求:编制(1)-(3)相关会计分录. (4)、(5)先计算,再编制年末计提坏账准备的会计分录。
你好,学员,具体哪里不清楚的
3楼
2022-12-21 13:19:48
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ Ivy 发表的提问:
开工时候给员工的红包算什么费用?怎样做会计分录?
您好,一般情况下,记入福利费,发放时,借;应付职工薪酬-福利费,贷;现金,计提时,借:管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。
4楼
2022-12-21 14:42:04
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Ivy:回复王雁鸣老师 谢谢老师,我可以不做计提,直接发放时做借:应付职工薪酬-福利费,贷:现金,这样可以吧?
2022-12-21 15:19:49
王雁鸣老师:回复Ivy您好,不客气。可以的。
2022-12-21 15:37:59
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
计提三项税费的会计分录怎么做呢
你好,请问是哪三项?
5楼
2022-12-21 15:42:50
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回复菲童牛宝地方教育附加2%,城市维护建设税7%,教育费附加3%,营业税金及附加。这些的怎么做会计分录
2022-12-21 16:17:24
吴月柳:回复菲童牛宝借:税金及附加 贷:应交税费-城建税等
2022-12-21 16:37:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 加油努力奋斗 发表的提问:
税局要求缴纳工会经费,1、请问会计分录怎么录入?(包括计提、缴纳的分录)2、计提的百分比是?以及计提的基础?
1借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目 基础是工资薪金总额,比例是2%
6楼
2022-12-21 16:43:55
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加油努力奋斗:回复邹老师 请问可以不入“应付职工薪酬-工会经费“吗?改为”其他应付款“
2022-12-21 17:17:44
邹老师:回复加油努力奋斗你好,不可以的
2022-12-21 17:41:38
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 又见一帘幽梦 发表的提问:
前两个月计提费用,这月冲销的会计分录怎么做
按原分录原样冲销处理。
7楼
2022-12-21 18:08:18
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 深呼吸 发表的提问:
企业刚新成立,我到企业是10月份,老板要求把9月31日以前所有业务截止,当作10月份期初数,我现正在分类9月以前和10月份的,发现10月份发工人工资8350O元,企业工人流动性又比较大,工资是不是在9月计提一下,应该怎样做会计分录?同时,我是否在10月份计提一下11月份的,工人流动性大,计提费用我该怎样确定?
是的,要计提的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
8楼
2022-12-21 19:12:29
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深呼吸:回复朴老师 老师,是不是每次计提的数据刚好是发放的,工人流动大,计提费用数报我怎么确定,我是新手刚入职,请老师指
2022-12-21 19:46:32
朴老师:回复深呼吸最好是,如果计提数比实发数多那就红冲多余的计提数,如果计提数比实发数少,那就补计提少的数额
2022-12-21 20:14:02
林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
审计三包服务涉及会计分录
借:应收帐 款
9楼
2022-12-21 20:37:02
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 心灵美的舞蹈 发表的提问:
工会经费计提、使用的会计分录,用工会经费发福利,超出计提金额使用工会经费的会计分录
你好,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,借应付职工薪酬--工会经费,贷银行存款,超出计提金额使用工会经费的会计分录,补计提,借管理费用--工会经费,贷应付职工薪酬--工会经费,
10楼
2022-12-21 21:58:23
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 丰富的飞鸟 发表的提问:
酒店的营业范围是住宿,给客人提供的免费早餐外包给第三方,第三方每月凭用餐券跟酒店结算。怎么做会计分录?
您好,这种情况下,第三方提供餐费发票,可以作为住宿的成本处理。
11楼
2022-12-21 22:51:57
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问:
房租36万 预付了26万 怎么做会计分录 那每个月计提费用怎么计提?
您好!借预付账款 贷应付存款 每个月,借管理费用 代预付账款。
12楼
2022-12-22 00:19:00
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,:回复宋生老师 咱们实操里是借:应交税费-应交增值税-销项税 261441.6 贷:应交税费-应交增值税进项税 41480 -减免税 1050 贷:应交税费-转出未交增值税 218911.6 同时 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)218911.6 贷:应交税费-未交增值税218911.6 那我第一个分录可以不用做吗直接做借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)218911.6 贷:应交税费-未交增值税218911.6 现在企业一般都是怎么做的?
2022-12-22 00:51:53
宋生老师:回复您好!您这个问题跟上个问题有关系吗?
2022-12-22 01:12:00
,:回复宋生老师 没有关系。 期末结转增值税怎么做分录呢?
2022-12-22 01:34:48
宋生老师:回复您好!现在的直接做后面的分录的多。 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
2022-12-22 02:03:14
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 又见一帘幽梦 发表的提问:
前两个月计提费用,这月冲销的会计分录怎么做
分录一样金额用负数就可以了
13楼
2022-12-22 01:40:41
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 319800380 发表的提问:
汽车服务站 三包用配件怎么做会计分录
你好!买来的时候计入原材料。领用的时候借销售费用 贷原材料
14楼
2022-12-22 02:33:34
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 友好的月光 发表的提问:
计提费用会计分录
你好,具体的什么费用?
15楼
2022-12-22 03:56:32
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