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付材料款抵货款会计处理
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 静心 发表的提问:
建筑业:货款已付,材料已到,发票未到,账务如何处理?发票到后的账务处理?谢谢
您好! 先暂时估价入帐, 借:原材料 (金额暂时先估的) 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 材料发票来了之后 1.先把之前估价入帐的分录冲减掉,分录如下: 借:原材料 (金额暂时先估的)红字 贷:预付帐款 (金额暂时先估的) 红字 2.重新做个分录: 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项) 贷:预付帐款
106楼
2023-06-28 19:54:58
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 酷炫的花生 发表的提问:
老师,原材料因为用数量的辅助核算,就会自动算金额,我的原材料货款,比实际货款多了几毛钱,这个要怎么处理
你好,同学。 这个不影响,差额 部分你手动调整一下,调整生产成本或材料成本
107楼
2023-06-28 20:23:59
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酷炫的花生:回复陈诗晗老师 老师,,这个没懂,什么调整生产成本
2023-06-28 21:21:00
陈诗晗老师:回复酷炫的花生就是你这差额部分是要由你生产产品的成本承担。 也就 是你调整到生产成本科目。
2023-06-28 21:49:50
酷炫的花生:回复陈诗晗老师 那原材料入库数量与付款是的数量有出入,这个要怎么处理
2023-06-28 22:00:04
陈诗晗老师:回复酷炫的花生作为合理损虚处理,分摊 在单价里面,按总金额 支付
2023-06-28 22:22:10
酷炫的花生:回复陈诗晗老师 那少的可以摊在总金额里,多的也是摊在总金额里,是吗
2023-06-28 22:34:55
陈诗晗老师:回复酷炫的花生是的,可以这样理解
2023-06-28 22:54:08
酷炫的花生:回复陈诗晗老师 谢谢老师,五星好评
2023-06-28 23:13:24
酷炫的花生:回复陈诗晗老师 送了一点小心意,谢谢
2023-06-28 23:30:03
陈诗晗老师:回复酷炫的花生好的,谢谢你的认可。
2023-06-28 23:53:26
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
单位购进材料没有拿到发票收到货帐务处理,要暂估还是借原材料,贷应付账款?
借原材料 贷应付账款-暂估应付款
108楼
2023-07-03 19:27:35
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 帅气的大象 发表的提问:
编制会计分录 丙种材料价税合计232万元(其中,货款200万元,增值税32万元),差额已用银行存款支付。丙种材料要一个月后才能抵运企业
差额已用银行存款支付,你之前已经预付款了吗
109楼
2023-07-03 19:36:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 熊梦婷 发表的提问:
购进原材料,预付账款抵付,剩下的款项未支付,,请问如何记会计分录呢?
你好; 借预付账款 贷银行存款 ; 借 原材料 贷预付账款 ;支付尾款:借预付账款贷银行存款
110楼
2023-07-03 19:54:10
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 深情的花瓣 发表的提问:
购入材料一批,价值65172元,税率9%,材料以验收入库,货款以银行存款支付,会计分录怎么做
你好 借原材料 进项税贷银行存款
111楼
2023-07-03 20:14:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购入原材料一批,价款6000元,货款未付这道题的会计分录
借原材料6000 贷应付账款6000
112楼
2023-07-04 19:45:40
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
用银行存款尝还应付供货单位材料款13000元的会计分录
用银行存款尝还应付供货单位材料款13000元的会计分录
113楼
2023-07-04 20:02:35
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邹老师:回复爱笑的流沙借;应付账款 贷;银行存款
2023-07-04 20:31:14
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 标致的黄豆 发表的提问:
会计存货未入账,承兑汇票付款,进项税额却抵扣了,怎么处理比较妥当
你要吧存货补入帐啊
114楼
2023-07-04 20:11:58
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标致的黄豆:回复辜老师 是入账,怎么入进去妥当些,进项税额已经抵扣了。
2023-07-04 20:41:23
标致的黄豆:回复辜老师 入存货,进项税额不入,账就不平了。入的话已经进项抵扣了,怎么用会计分录处理。谢谢
2023-07-04 20:54:49
辜老师:回复标致的黄豆抵扣了,你当期确认了进项税吗
2023-07-04 21:06:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 何小欣 发表的提问:
公司有一项业务是,购进对方的空间设计,金额10万,对方也开了10万的发票,后因为工程不合格,只付了3万,发票不再退回重开,那需要支付货款7万的税费给他们,如何会计处理? 一张发票上的10万,抵扣3万后,剩余的7万还可以抵扣么? 由如何处理
您好!如果发票是一张,上面是10万,你只能一次抵扣或者不抵扣。不能抵扣一部分
115楼
2023-07-05 19:02:45
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何小欣:回复宋生老师 @宋老师:那我们需要支付货款7万的税费给他们,如何会计处理这块? 那时销项税额可以留抵是么?
2023-07-05 19:22:54
宋生老师:回复何小欣您好!不能只支付税费。你要做也只能冲减应付账款 借应付账款 贷银行存款。
2023-07-05 19:41:33
何小欣:回复宋生老师 @宋老师:不是 ,情况应该是这样的,当时签完合同,会计这边没有进行应付账款等会计处理,对方开发票过来后也没有马上做账,而是工程完后,发现不合格,只付对方3万,7万不付了。但是当时并没有应付账款10万这会计处理,所以不用冲减应付。接下来就我的那个问题了,我们不退发票给对方了,用10万的发票做支付3万的账,但是对方却要付10万的税费。所以我们要支付7万的税费给他们。那么这步的会计如何处理?
2023-07-05 20:05:35
宋生老师:回复何小欣您好!我明白你的意思。你收到10万的发票,就要做10万的应付款。至于你最后连发票税金和3万一起支付了多少钱都冲减应付账款。 然后剩下没付的计入营业外收入
2023-07-05 20:27:11
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 男杰 发表的提问:
老师好!应付账款多付了660元收到退回多汇材料款600元差额部分如何账务处理
借:银行存款 贷:应付账款
116楼
2023-07-05 19:24:18
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男杰:回复文文老师 那还有60元未退回怎么办
2023-07-05 19:49:03
男杰:回复文文老师 对方材料商60元不退回了
2023-07-05 20:12:46
文文老师:回复男杰对方材料商60元不退回了,计入营业外支出
2023-07-05 20:35:19
男杰:回复文文老师 好的谢谢老师哦!
2023-07-05 20:47:56
文文老师:回复男杰不用谢,有帮到你就好。请五星好评!
2023-07-05 21:00:36
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱定格摄像 发表的提问:
对方公司付款1分的怎么做会计处理
您好!借银行存款。贷:财务费用。 会计里面有个重要性原则,1分钱不重要。怎么样处理都可以。
117楼
2023-07-05 19:50:43
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爱定格摄像:回复宋生老师 还有一笔也是个人付款1分的也是计入财务费用吗?
2023-07-05 20:15:16
宋生老师:回复爱定格摄像您好!是的。也可以。。。
2023-07-05 20:42:57
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 万春丽 发表的提问:
你好老师,我公司购进一批原材料1000公斤,单价35元,按25元入账,现在数量够但货款金额不够,需要付款,请问该怎样处理?
你好,单价35元,按25元入账,是如何实现这样的操作呢?
118楼
2023-07-05 19:55:58
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万春丽:回复邹老师 材料采购员9月开入库单时开错了,发现时11月了,已经结账,报表也已经提供给股东了,就给客户说下次采购把这个金额加上,但老板不同意加单价,非要直接付款,但应付账款没有,付款后不是没法冲账吗?
2023-07-05 20:24:39
邹老师:回复万春丽你好,既然是入库单开错了,应当开具正确的入库单,按正确的金额付款才是啊 
2023-07-05 20:42:21
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
老师,咨询一个问题,A公司找B公司买材料。给B一张银行承兑汇票,用于抵扣所欠货款,B公司找我们买材料。将这张银行承兑汇票,背书转让给我们公司,用于抵扣货款,我们于到期日已经承兑,会计上怎么处理
您好 您收到承兑的时候 借:应收票据 贷:应收账款 承兑到期进帐 借:银行存款 贷:应收票据
119楼
2023-07-05 20:11:59
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菇凉:回复bamboo老师 谢谢老师
2023-07-05 20:37:24
bamboo老师:回复菇凉不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-05 20:50:39
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 贪玩的长颈鹿 发表的提问:
星海公司从宇通公司赊购一批原材料,增值税专用发票上注明的原材料价款为50 000元,增值税税额为8 500元。根据购货合同约定,赊购期限为30天,现金折扣条件为2/10,1/20,N/30,计算现金折扣时不考虑增值税,采用总价法核算。作出星海公司赊购原材料的有关会计处理。 (1) 赊购原材料。 (2) 支付货款。 ① 假定10天内支付货款。 ② 假定20天内支付货款。 ③ 假定超过20天支付货款。
借 原材料 50000 应交税旨 8500 贷 应付账款 10天 借 应付账款 58500 贷 银行存款 58500*98% 财务费用 58500*2% 20天 借 应付账款 58500 贷 银行存款 58500*99% 财务费用 58500*1% 超过20天 借 应付账款 58500 贷 银行存款
120楼
2023-07-06 19:46:40
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贪玩的长颈鹿:回复陈诗晗老师 老师
2023-07-06 20:14:23
贪玩的长颈鹿:回复陈诗晗老师 为什么最后一个分录没有金额
2023-07-06 20:38:27
陈诗晗老师:回复贪玩的长颈鹿你加上去就可以了。借贷必相等。
2023-07-06 20:56:11

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