咨询
款已付不给发票会计分录
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 老树 发表的提问:
老师,这两笔对方已开来发票我已付款,怎么做会计分录?
借;在建工程等科目 应交税费 贷;银行存款
61楼
2023-06-05 21:05:59
全部回复
老树:回复邹老师 有一笔款150万从一般帐户汇到专户上,在从专户汇到客厂商,我一般帐号汇出这笔怎么做?借方是做在建工程还是投资款?贷方是银存
2023-06-05 21:22:44
邹老师:回复老树你好,计入在建工程
2023-06-05 21:50:20
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 奕初 发表的提问:
给供应商先付款,发票未到,如何做会计分录?
你好 收到货物了吗
62楼
2023-06-06 20:54:48
全部回复
奕初:回复meizi老师 收到怎么做?没有收到怎么做账?
2023-06-06 21:17:42
meizi老师:回复奕初你好 收到做借库存商品-暂估贷银行存款 没收到 做借应付账款贷银行存款
2023-06-06 21:46:38
奕初:回复meizi老师 应付账款在借方可以吗?
2023-06-06 22:08:01
meizi老师:回复奕初你好 可以的 或者你挂预付账款。
2023-06-06 22:25:39
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 毛毛雨 发表的提问:
购买的原材料已经入库,也已经付给对方款了,但对方说金额太小,需要下次如果再有采购再一起给发票,如果不在从那采购就不给开发票了,需要怎么做会计分录?
借原材料贷银存 发票到了借银存贷原材料,借原材料 ,进项贷银存
63楼
2023-06-06 21:00:48
全部回复
毛毛雨:回复答疑郭老师 万一发票不来呢
2023-06-06 21:28:35
答疑郭老师:回复毛毛雨不来按第一个做,汇算清缴调增就可以
2023-06-06 21:49:50
毛毛雨:回复答疑郭老师 明细科目是暂估入账么
2023-06-06 22:13:27
答疑郭老师:回复毛毛雨不用,借原材料-xx材料,贷银存-xx银行
2023-06-06 22:25:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ DORIS 发表的提问:
购入原材料,货款已付,发票未到,怎么写会计分录?
你好,借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
64楼
2023-06-06 21:05:59
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 孔圆圆 发表的提问:
水泥石子的发票做什么会计分录未付款 已领用
这个是你们自建房屋的吗
65楼
2023-06-07 19:42:31
全部回复
孔圆圆:回复郭老师 装修公司去给别人装修
2023-06-07 19:57:33
郭老师:回复孔圆圆购入借原材料贷银行存款 领用,借工程施工贷原材料。
2023-06-07 20:11:10
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 风拂柳 发表的提问:
固定资产发票未到,款已付,会计分录应如何做呀?
你好 1 如果固定资产还没到公司,列入预付账款 2 如果固定资产已到公司,并达到可使用状态,直接借记固定资产
66楼
2023-06-07 20:10:25
全部回复
风拂柳:回复老江老师 固定资产本月已使用,下月到,下月的分录又怎么记呀?
2023-06-07 20:25:29
老江老师:回复风拂柳借 固定资产 应交税费-应交增值税(待认证进项税额 贷 应付账款 下月发票来了 借 应交税费-应交增值税(进项税额 贷 应交税费-应交增值税(待认证进项税额
2023-06-07 20:50:09
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 谨慎的西装 发表的提问:
你好:我是开发商,请问一下,施工方开增值税发票给我方,我方已付款怎样做会计分录?
借:开发成本-xx项目-分包费用
67楼
2023-06-07 20:20:45
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ °素锦流年 发表的提问:
你好,老师 运费发票已收到且已认证未付款会计分录怎么做
您好 请问是购进货物还是销售货物的运费发票
68楼
2023-06-07 20:50:02
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 天天易佳好 发表的提问:
已经预付给厂家货款,然后到的货跟打的货款也对的上,但是没有发票,怎么做会计分录?
借:库存商品,贷:应付账款-暂估款
69楼
2023-06-07 21:05:59
全部回复
天天易佳好:回复袁老师 那如果收到发票后,是,借应付账款,贷库存商品,借库存商品,贷预付账款吗?
2023-06-07 21:30:39
袁老师:回复天天易佳好可以的。
2023-06-07 21:46:46
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 可爱的茉莉 发表的提问:
销售服务不含税收入20万,银行已收款并开相应发票给客户,会计分录
你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
70楼
2023-06-19 20:08:52
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好老师,消防工程款要怎么做会计分录,已开发票180000元,已全额付款
你好,消防工程款一般计入固定资产的成本核算
71楼
2023-06-19 20:17:48
全部回复
沈占竹:回复暖暖老师 好的谢谢老师
2023-06-19 20:59:51
暖暖老师:回复沈占竹不客气麻烦给于五星好评
2023-06-19 21:16:53
安与逸老师
职称:中级会计师,注会专业阶段已过,税务师已过四门,初级会计师
5.00
解题: 0.1w
引用 @ 聪明的山水 发表的提问:
购买货物 不给对方付款 今后也不给对方付款 会计分录
你好,借:应付账款 贷:营业外收入
72楼
2023-06-19 20:40:35
全部回复
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 沈占竹 发表的提问:
你好老师,消防工程款怎么要会计分录,全额已开发票,已付款180000元。
借:长期待摊费用 贷:银行存款
73楼
2023-06-19 20:47:58
全部回复
沈占竹:回复小云老师 已经开了发票专用发票
2023-06-19 21:19:51
小云老师:回复沈占竹你是付款方还是收款方?
2023-06-19 21:40:34
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小太阳? 发表的提问:
本月付款采购货物,货已到,款已付,票未到,会计分录怎么做
当货到发票未百到且未付款,按双方协商价或合同价 借:库存商品(不含税价) 贷:应付账款度---xx单位估价应付款 发票到达后整笔冲回做相反的会计分录。 当货到发票未到且已付部分货款,付款后分录 借:预付账款--XX单位 贷:银行存款(现金) 货到时 借:库存商问品-XX商品 应付账款--XX单位估价应付款 直到货收完,发票答来后,做冲账分录并将预付账款和库存商品对转。 发票已到,货物未到的情回况,作“在途物资”核算,根据发票金额: 借:在途物资 应交税费-应交增值税(进项税额)答 贷:相关科目 物资到时: 借:原材料(或库存商品) 贷:在途物资
74楼
2023-06-20 19:58:49
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 大意的雪碧 发表的提问:
发生原材料退货,款已付,发票也已经收到发生退货会计分录这么做
你好,如果是专票,你们单位给人家开红字信息表认证了的 借预付账款 贷原材料 应交税费应交增值税进项转出
75楼
2023-06-20 20:26:39
全部回复
大意的雪碧:回复郭老师 对方是以另外一个账号退款给我司
2023-06-20 20:54:38
大意的雪碧:回复郭老师 前面发票已开抵扣了
2023-06-20 21:10:53
郭老师:回复大意的雪碧你好,都是对方的账号吗?是同一个公司不同的账号的,没有关系啊。
2023-06-20 21:23:18
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款,贷预付账款。
2023-06-20 21:40:36
大意的雪碧:回复郭老师 因为前面没有挂预付账款
2023-06-20 22:00:22
大意的雪碧:回复郭老师 因为质量问题退回, 材料已经退回了
2023-06-20 22:14:23
大意的雪碧:回复郭老师 那分录做成借银行存款,贷原材料可以吗
2023-06-20 22:24:34
大意的雪碧:回复郭老师 同一个公司。不同账号退回
2023-06-20 22:37:02
郭老师:回复大意的雪碧你好,如果是普通发票的可以啊。
2023-06-20 23:04:46
大意的雪碧:回复郭老师 增值税发票
2023-06-20 23:15:28
大意的雪碧:回复郭老师 并且退的这笔款我司也开了增值税发票出去
2023-06-20 23:30:07
郭老师:回复大意的雪碧借银行存款贷原材料,应交税费应交增值税进项转出。
2023-06-20 23:43:11
大意的雪碧:回复郭老师 我们开的是销项发票
2023-06-21 00:11:30
大意的雪碧:回复郭老师 还有我们公司上个月勾选错增值税票,导致交了税费
2023-06-21 00:39:31
大意的雪碧:回复郭老师 然后更正申报,税费这个月退回来了/
2023-06-21 00:58:43
大意的雪碧:回复郭老师 这个分录这么做
2023-06-21 01:10:47
郭老师:回复大意的雪碧退货,你们单位开销售发票吗?借银行存款贷,主营业务收入应交税费,或者是做其他业务收入。
2023-06-21 01:33:28
大意的雪碧:回复郭老师 本月税费退回到我们公司账上
2023-06-21 01:49:36
郭老师:回复大意的雪碧借其他业务成本贷原材料。
2023-06-21 02:12:55
大意的雪碧:回复郭老师 退货的税费分录这么做
2023-06-21 02:29:12
郭老师:回复大意的雪碧对方给你开负数发票 借银行存款贷原材料,应交税费应交增值税进项转出 退货,你们单位开销售发票吗?借银行存款贷,主营业务收入应交税费,或者是做其他业务收入。 你看你是哪种
2023-06-21 02:47:24

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×