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会计凭证中如何红字更正
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 魅猫 发表的提问:
上个月会计科目挂错,这个月想更正,请问应该如何处理,怎么编写记账凭证
错误的是什么,正确的应当是怎么样?
136楼
2023-07-12 19:21:17
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魅猫:回复邹老师 是二级科目错了,其他应收-管理公司代收代缴 我给写成了其他应收-市场管理公司 这是二个不一样的科目,往来对象也是不一样的
2023-07-12 19:55:49
邹老师:回复魅猫借;其他应收-管理公司代收代缴 贷;其他应收-市场管理公司
2023-07-12 20:06:18
魅猫:回复邹老师 这个我会,我想问的是是不是应该红字更正,还是怎么样?这个更正后的分录我会写,只是想知道更正凭证的步骤
2023-07-12 20:23:56
邹老师:回复魅猫这就是更正的分录 发现错误了按规定进行更正或做调整分录
2023-07-12 20:51:57
魅猫:回复邹老师 哦,只要这一笔分录就可以了?
2023-07-12 21:02:58
邹老师:回复魅猫是的
2023-07-12 21:28:23
魅猫:回复邹老师 这是上个月的分录,这个月发现错误才更正的。 还有老师问一下,售楼部领取售楼佣金,是做成销售费用-奖金,还是做成其他应付款,因为没有发票,只有一个领款单 是不是所有的费用类,都必须有发票才行
2023-07-12 21:46:23
邹老师:回复魅猫你这个需要并入工资薪金申报的 按计提工资,支付工资的规定进行账务处理
2023-07-12 22:15:57
魅猫:回复邹老师 他的工资不在我们公司发放,是代理销售公司的 老师,更正上面的那笔分录,要用红字写吗?
2023-07-12 22:36:07
邹老师:回复魅猫那就做 借;销售费用 贷;银行存款 更正就是我提供的那笔分录,不是红字
2023-07-12 22:49:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 华华 发表的提问:
用红字更证不行?凭证己订了,电脑上己改要改凭证上的
你好,请问是什么帐需要修改?
137楼
2023-07-12 19:27:11
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华华:回复徐阿富老师 往来账
2023-07-12 19:59:31
华华:回复徐阿富老师 挂错单位
2023-07-12 20:22:30
华华:回复徐阿富老师 或是成本结转金额错
2023-07-12 20:38:04
徐阿富老师:回复华华你好,可以用红字更正的
2023-07-12 21:00:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妍妍 发表的提问:
如果涉及到银行账户的冲销凭证,再更正是用转字还是银字
你好,你之前有分收付转凭证吗?
138楼
2023-07-12 19:46:55
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妍妍:回复邹老师 有分
2023-07-12 20:13:04
邹老师:回复妍妍你好,那更正也需要分银收 或银付
2023-07-12 20:39:14
妍妍:回复邹老师 但是我的银行没有发生变化
2023-07-12 20:52:30
邹老师:回复妍妍你好,那之前是因为什么原因需要冲销呢?
2023-07-12 21:16:02
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 曙光 发表的提问:
跨年凭证做错,如何更正,涉及损益类科目
具体的是什么业务?
139楼
2023-07-12 20:11:59
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曙光:回复郭老师 把工程施工-费用,改成管理费用,业务费
2023-07-12 20:37:01
曙光:回复郭老师 你可以看下,需要红字冲吗
2023-07-12 21:01:07
郭老师:回复曙光借其他应付款贷,工程施工,借利润分配贷其他应付款。
2023-07-12 21:19:51
曙光:回复郭老师 我需要红字再重新做一个吗
2023-07-12 21:40:27
郭老师:回复曙光是的,红冲,然后重新做。
2023-07-12 22:07:50
曙光:回复郭老师 谢谢老师
2023-07-12 22:20:06
郭老师:回复曙光不用客气,工作愉快。
2023-07-12 22:41:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ yi平 发表的提问:
在更正错误凭证,要冲销的时候,哪些应科目做红字,哪些科目可以用反方向冲销
你好,如果是科目错误而做更正,原分录的科目都是用红字冲销的
140楼
2023-07-16 21:10:32
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方丽老师
职称:中级会计师
4.95
解题: 0.05w
引用 @ 忧伤的小兔子 发表的提问:
如何判断是收付实现制还是权责发生制 红字更正法、补充更正法、划线更正法分别适合什么时候用
您好,权责发生制又称“应收应付制”。而收付实现制是与之相对应的,属于现收现付。比如企业七月份付六月份的工资,按权责发生制应该六月计提计入费用,七月支付,而收付实现制只需要在七月计入费用。
141楼
2023-07-16 21:32:32
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方丽老师:回复忧伤的小兔子划线更正法: 适用情况:在记账时或结账之前发现账簿记录中的数字或文字有错误,可以用划线更正法。 更正方法:先在错误的数字或文字上划一道红线表示注销,但必须保证原有的字迹清晰可认;然后在红线上端的空白处记入正确的数字或文字,并由经办人员在更正处加盖印章,以示负责。需要注意的是,对于错误的数字应将整笔数字划掉。
2023-07-16 22:06:50
方丽老师:回复忧伤的小兔子划线更正法: 适用情况:在记账时或结账之前发现账簿记录中的数字或文字有错误,可以用划线更正法。 更正方法:先在错误的数字或文字上划一道红线表示注销,但必须保证原有的字迹清晰可认;然后在红线上端的空白处记入正确的数字或文字,并由经办人员在更正处加盖印章,以示负责。需要注意的是,对于错误的数字应将整笔数字划掉。
2023-07-16 22:29:29
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陈卓莲 发表的提问:
先用红字金额填制一张内容与错误记账凭证完全相同的记账凭证,并在摘要栏中写明"更正第× 号凭证错误",并据以用红字金额登记入账,冲销原有的错误记录,然后,再用蓝字重填一张正确的记账凭证,并登记入账。 老师只能用蓝字吗?能不能用黑色探索笔。
您好!所谓的蓝字是指写正数,红字是写负数,不是笔迹的颜色。
142楼
2023-07-16 21:56:59
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 王艳 发表的提问:
你好老师,红冲发票会计分录怎么做?税款已交过,是否需要更正上个月凭证?
你好!红字发票分录跟蓝字一样,只是金额写负数。
143楼
2023-07-17 19:04:23
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王艳:回复宋生老师 摘要应该怎么写?由于是税局代开的发票,红字发票税局收走了,我这没留底,是否补个说明就行了?
2023-07-17 19:25:31
宋生老师:回复王艳您好!你应该要复印才行啊。 红字冲减X月x日XX凭证。
2023-07-17 19:46:29
王艳:回复宋生老师 那没有复印怎么办?还好时间了,还得再去税局吗,不一定会给我找
2023-07-17 20:11:25
宋生老师:回复王艳你好!那你直接红字冲减之前的凭证算了
2023-07-17 20:24:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 懒懒 发表的提问:
我红冲以前的收款凭证,红冲的这张凭证是不是也要是收款凭证,更正的也要是收款凭证对不啦?
你好,都是收款凭证,只是红冲的金额是负数而已
144楼
2023-07-17 19:10:29
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玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 何生利 发表的提问:
如何粘贴会计凭证,如何填会计凭证
建议听听学堂相关的实操课,这些不是一两句话能说清的 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
145楼
2023-07-17 19:24:03
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 雪白的树叶 发表的提问:
行政事业单位如何更正以前年度的错误凭证
你好! 具体是什么业务呢
146楼
2023-07-17 19:42:52
全部回复
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 坚持 发表的提问:
凭证红冲后更正不会影响资产负债表和利润表吗?
会影响资产负债表及利润表的
147楼
2023-07-17 19:50:58
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坚持:回复李爱文老师 怎样才能不影响
2023-07-17 20:20:46
坚持:回复李爱文老师 科目余额汇总表有影响吗
2023-07-17 20:34:52
李爱文老师:回复坚持你做账了肯定会影响,怎么会不影响,不影响,你就不调账。这个没有办法不影响
2023-07-17 21:02:54
坚持:回复李爱文老师 按照他们的凭证入账资产负债表利润表不一样
2023-07-17 21:24:54
坚持:回复李爱文老师 科目余额汇总表的本期发生额一样,
2023-07-17 21:35:06
坚持:回复李爱文老师 以前是会计公司做的账,现在要回来自己做
2023-07-17 21:55:18
李爱文老师:回复坚持那就是只有自己拿回来后再慢慢调整了
2023-07-17 22:19:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 赵文军 发表的提问:
2017年有笔业务账务处理错了,现在我是如何更正?不用红字冲吧
你好,之前错误的分录是?正确的分录应当是?
148楼
2023-07-18 18:21:16
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赵文军:回复邹老师 2017年错误分录是借:管理费用1000,贷:库存现金1000,正确的分录是借:管理费用500,贷:银行存款500
2023-07-18 18:33:37
邹老师:回复赵文军你好 借;库存现金 1000 贷;以前年度损益调整——管理费用 500 银行存款 500 做这个调整分录
2023-07-18 18:47:12
赵文军:回复邹老师 这个分录我有点看不懂哈
2023-07-18 19:10:17
赵文军:回复邹老师 以前年度调整损益最后如何处理
2023-07-18 19:36:20
邹老师:回复赵文军你好,分录看不懂的地方具体是? 以前年度损益调整结转到利润分配——未分配利润 借;以前年度损益调整 贷;利润分配——未分配利润
2023-07-18 19:57:55
赵文军:回复邹老师 为什么借库存现金1000
2023-07-18 20:20:34
赵文军:回复邹老师 2017年错误分录是借:管理费用1000,贷:库存现金1000,正确的分录是借:管理费用500,贷:库存现金500,这样呢
2023-07-18 20:36:46
邹老师:回复赵文军你好,因为你错误的计入库存现金贷方,而实际是银行存款贷方支付,所以调整需要计入库存现金借方1000才是的
2023-07-18 21:01:49
赵文军:回复邹老师 这样不是要调整资产负债表年初数了吗,不然未分配利润期末数和利润表净利润勾稽关系不等了啊
2023-07-18 21:15:15
邹老师:回复赵文军你好,是调整期末余额 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的
2023-07-18 21:42:25
赵文军:回复邹老师 那如果去年错误分录是借:应收账款11600,贷:主营业务收入10000,销项税额1600,其实正确分录借:应收账款20000,贷:主营业务收入17241.38,销项税额2758.62,那又如何处理
2023-07-18 22:02:23
邹老师:回复赵文军你好,不做这个分录 借;应收账款 8400 贷;以前年度损益调整——主营业务收入 7241.38 应交税费(销项税额 )1158.62
2023-07-18 22:18:35
赵文军:回复邹老师 意思我现在还要缴纳销项税额1158.62吗
2023-07-18 22:36:03
赵文军:回复邹老师 这个税如何缴纳?算未开票收入缴纳吗
2023-07-18 23:00:08
邹老师:回复赵文军你好,还需要确认销项税额 1158.62 按销项税额与进项税额的差额计算纳税 这个就需要看你这20000的金额是否开具发票了
2023-07-18 23:14:21
赵文军:回复邹老师 没有开具发票
2023-07-18 23:43:50
邹老师:回复赵文军你好,那说明就是无票收入了
2023-07-19 00:08:07
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 九方皋 发表的提问:
红字发票的会计目录,如何填写在快帐中
你好!原分录红字就可以的
149楼
2023-07-18 18:42:26
全部回复
九方皋:回复QQ老师 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 是吗?
2023-07-18 18:53:53
QQ老师:回复九方皋你好!是的可以这样处理
2023-07-18 19:12:20
九方皋:回复QQ老师 那利润表营业收入怎么减少了呢?
2023-07-18 19:32:42
QQ老师:回复九方皋你好!负数不就是减少吗?
2023-07-18 19:48:32
玲子
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 何生利 发表的提问:
如何粘贴会计凭证?如何填写会计凭证?
建议你听下学堂的相关课程,一两句话说不清楚 如果我的回答让您满意,请给予好评,谢谢!
150楼
2023-07-18 19:11:20
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