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会计凭证中如何红字更正
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Amy(艾米) 发表的提问:
老师好!之前连续5个月份的折旧费多计提了(其中2019年有3个月,2020年有2个月),一共多计提1400元。这多计提的金额我直接录入一个红字会计凭证1400元,摘要写清楚是冲减的具体哪个月的哪张凭证可以吗?还是多计提的5张凭证要分别更正啊?
你好,可以放在一起冲一笔,摘要写清就可以。
166楼
2023-07-31 18:16:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 发表的提问:
更正错账可以不按规定的,比如是否记账到账薄,把错的凭证撕了,填制正确的,不要红字冲销或蓝字补充,然后把记到账薄划下错误记正确的,可以吗:??
把记到账薄划下错误记正确的,可以
167楼
2023-07-31 18:42:37
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宇:回复文文老师 记账凭证错误不行是吧,
2023-07-31 19:11:23
文文老师:回复是的,如果保留错误的记账凭证,就不能这样处理 你这样处理,是可以的
2023-07-31 19:30:50
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问:
我更正这个7月份凭证 是这样做的吧 这个凭证是红字 但是营业外支出余额怎么还是为-4.2额?
分录没问题的,数字是一样的吗?
168楼
2023-07-31 18:51:03
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
开红字发票冲原赁证,原赁证,借,银行存款5000元贷收入4000,应交税费\增值税1000,开红票后又开的正票,借,银行存款-5000贷收入一4000,应交税费\增值税1000,然后做相同正字会计凭证,对吗?求正确的会计分录?
对啊,就是这样的,同学
169楼
2023-07-31 19:20:50
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海之蓝:回复武老师 有个老师讲,银行存款借方不能有负数?讲这个不对?
2023-07-31 19:38:05
武老师:回复海之蓝其实你原则上是不可以的,但是,实际中可以这样做的
2023-07-31 19:54:46
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 发表的提问:
老师,请问19年3月凭证会计分录做错了,是先冲红再做一笔正确的分录,还是直接做差错更正?
您好,同学,您可以直接做调整分录。
170楼
2023-07-31 19:41:58
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 花开か半夏 发表的提问:
老师,计账科目错误,跨年度更正,原凭证借 主营业务成本 贷 银行存款 应付账款 更正后凭证借 长期待摊费用 贷银行存款 应付账款 请问更正时可不可以红字冲借 主营业务成本 贷 长期待摊费用?
你好,不可以,主营业务成本是损益科目,需要用以前宽度损益调整
171楼
2023-08-01 18:17:09
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花开か半夏:回复暖暖老师 正确的分录应该是什
2023-08-01 18:49:15
暖暖老师:回复花开か半夏借以前宽度损益调整 贷 长期待摊费用
2023-08-01 19:11:18
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 媛媛 发表的提问:
金蝶kis迷你版在凭证打印中如何才能显示出纳和会计主管,经办名字
您好同学 一般是你们用主管的名义审核之后就显示了
172楼
2023-08-01 18:46:22
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媛媛:回复何江何老师 那是不是以主管名字审核后,那审核栏就不会有名字了?
2023-08-01 19:18:48
何江何老师:回复媛媛同学是的,另外 是系统的有些主管 签名的你可以点选
2023-08-01 19:30:09
媛媛:回复何江何老师 老师,再哪里选择,谢谢❤️
2023-08-01 19:56:44
何江何老师:回复媛媛一般是看系统的,一般有一个系统设置你要找一下你的系统里,每个都不一样的
2023-08-01 20:10:13
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 任大宝 发表的提问:
老师,红字更正法,只是数字用红色表示,而会计科目和摘要不需要用红色的字表示吧?
你好! 是的,你的理解很对
173楼
2023-08-01 19:05:31
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 发表的提问:
我6月份做账把差旅费坐在福利费里了 刚才没填听懂 现在更正错账就是先用红字做一个和原材错误凭证一样的 冲销 然后在用蓝字做一张 正确的 这样对吗 我是内账 在账本上怎么登记呢 更凭证相符吗 也是先用红字 在用篮子
你好,是的 先登记红字分录,然后蓝字分录 你分录怎么做,账簿就怎么登记就是了
174楼
2023-08-01 19:16:16
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嘟:回复邹老师 分录是红字 那账簿上的也是红字吗
2023-08-01 19:43:36
邹老师:回复你好,账簿上是负数金额或红字登记
2023-08-01 19:59:20
嘟:回复邹老师 @邹老师:好的 老师 负数就不用红字了吧
2023-08-01 20:09:24
邹老师:回复你好,不需要了,负数就是红字,一个意思
2023-08-01 20:39:18
嘟:回复邹老师 @邹老师:老师 我6月份把应该记在差旅费的放在福利费了 当时分录是 借 管理费用福利费 袋库存现在,现在更正分录怎么做呢
2023-08-01 21:00:10
邹老师:回复借;管理费用——差旅费 贷;管理费用——福利费 可以就做这一笔调整分录
2023-08-01 21:20:26
嘟:回复邹老师 @邹老师: 好的老师那不用红字了吧
2023-08-01 21:49:20
邹老师:回复你好,做这个分录就不用红字,都是蓝字,只是需要注意科目方向
2023-08-01 22:02:12
嘟:回复邹老师 摘要咋写老师
2023-08-01 22:18:47
邹老师:回复你好,可以是调整某某月份第多少号凭证
2023-08-01 22:38:59
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 海之蓝 发表的提问:
开红字发票冲原赁证,原赁证,借,银行存款5000元贷收入4000,应交税费\增值税1000,开红票后又开的正票,借,银行存款-5000贷收入一4000,应交税费\增值税1000,然后做相同正字会计凭证,对吗?求正确的会计分录?
你好,如果不跨年度的话,是可以这样处理的。
175楼
2023-08-01 19:23:59
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海之蓝:回复QQ老师 红冲18年发票
2023-08-01 19:37:42
QQ老师:回复海之蓝你好!红字发票时间是现在的,且与蓝字发票一个月,上边的分录就可以
2023-08-01 19:53:23
海之蓝:回复QQ老师 冲去年2018年的发票
2023-08-01 20:17:38
QQ老师:回复海之蓝你好!当月又开了蓝字发票这样金额相抵不影响当期的收入,可以按上边的账务处理
2023-08-01 20:42:51
海之蓝:回复QQ老师 有个老师讲,银行存款不能有负数,建议红字发票分录如下,贷:银行存款5000,贷,营业收入-4000,应交税费\增值税一1000,重新开票,借,银行存款5000贷收入4000,应交税费\增值税1000
2023-08-01 20:58:47
海之蓝:回复QQ老师 对吗?
2023-08-01 21:10:05
QQ老师:回复海之蓝你好!关于银行可以用红字真实业务问题不大,只是查账是可能需要解释一下
2023-08-01 21:20:52
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 月明風清 发表的提问:
老师,填写记账凭证时,是数字只占半格吗?数字写错了,是直接画红线更正,还是得重新再填一张?
您好!画红线更正就可以了。
176楼
2023-08-02 18:05:02
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月明風清:回复宋生老师 那数字是只占半格填写吗?
2023-08-02 18:19:45
宋生老师:回复月明風清您好!是的。不过实际上没有那么严格要求的。
2023-08-02 18:36:53
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Eleven 发表的提问:
关于错帐更正 账簿错误:结账前 划线更正;结账后 红字更正 凭证错误:多 红字更正;少 蓝字补充登记 这样的思路是对的嘛 我也是在做完错题以后 看别人的思路的 但是现在又想不通了 老师能给我解答一下嘛
这个思路是对的同学。你现在是觉得哪里想不通?
177楼
2023-08-02 18:32:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 勤劳的苗条 发表的提问:
(1)2017年 计提: 借:营业税金及附加 9500,贷:应交税费-营业税9500,金额计提错误,多计提了500元,已年结,跨年了,2018年如何更正凭证。(2)2017年 计提: 借:管理费用-工会筹备金9000,贷:应付职工薪酬-工会筹备金9000,金额计提错误,少计提了500元,已年结,2018年如何更正凭证。
1 借;应交税费-营业税 500 贷;以前年度损益调整 500 2 借;以前年度损益调整 500 贷;应付职工薪酬-工会筹备金 500
178楼
2023-08-02 18:52:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ li _x 发表的提问:
红字冲销了3个月前的一个凭证,那发票是粘贴在更正后的凭证,还是3个月前原来的凭证,发票应该怎么处理
你好,是之前没有发票,现在取得发票需要把之前分录冲销吗
179楼
2023-08-02 19:11:54
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li _x:回复邹老师 是之前就有的发票,但是分录有误,这个月做了红字冲销更正了,但是不确定发票应该怎么处理
2023-08-02 19:37:18
邹老师:回复li _x你好,发票放在之前错误分录后面的
2023-08-02 19:48:43
li _x:回复邹老师 老师,那更正后的凭证后面不附贴东西,也可以是吗
2023-08-02 20:17:37
邹老师:回复li _x你好,你可以把之前错误分录的复印件作为更正分录的附件
2023-08-02 20:41:17
小杜杜老师
职称:中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 短短DEMI 发表的提问:
当月利息红冲,自动生成的结转损益凭证中,本年利润也是红字,是正确的吗?
同学你好 是的,这个是没有问题的
180楼
2023-08-02 19:21:00
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